<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2016 (FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA NOMINATI FINO A FINE MANDATO SINDACO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ARTT. 2, 6 DEL REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO FORNITURA LAPIDE COMMEMORATIVA. DITTA GRANITMARMI S.N.C. DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE DI NAVE AA.SS. 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019.  APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO ED INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA FOSSATO IN NAVE (BS) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. F.L. COSTRUZIONI &amp; AUTOTRASPORTI SRL (C.F. 03546100987)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA A NEOLAUREATI PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. E P.I. 02710760980) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 1° BIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATDAL OVER 40. TRASFERIMENTO SOMMA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO SOCIALEPER ADULTI DISOCCUPATI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO OPERE DA MECCANICO PER AUTOMEZZI UOT E UOSC FINO AL 31/12/2017.   DITTA  ICARO DI PATTI GIORGIO E FABRIZIO S.N.C. (P.I. 02964420984). CIG ZB917980BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA. IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMA COMPENSATIVO "LEGGIXME " ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FIAMME VERDI SEZ. NAVE-CORTINE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "IL RACCONTO DI CHIMERA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>BATTAGLIO SRL UNIPERSONALE NAVE - CF/P.IVA 03549350985 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE RUNNING - ARCI UISP NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA" 3 SANTI TRAIL"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. G.S. CLUB ZAINA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA "34° TROFEO FAM. BORANO - 34° TROFEO F.LLI ROSSI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO E MUSEALE PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Archivistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991 E LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 1/2008 PER AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL  PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. NITOR SOCIALE SOC. COOP. SOC. (C.F. 03478000981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI UFFICI COMUNALI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Associazionismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI VARI DI FORMAZIONE IN TEMA DI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E GRAFICA ED IMPAGINAZIONE EDITORIALE CON RISORSE OPEN SOURCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. NAVECORTINE CALCIO. CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ANNUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. NAVECORTINE CALCIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEI GIOVANILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DEI LAVORI DI COLLAUDO BOMBOLE DEL SISTEMA DI SPEGNIMENTO INCENDI INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE. DITTA CIMA S.R.L. (C.F. 02356860987) CIG ZF9197AE70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI PENNE A SFERA PERSONALIZZATE PER PREMIAZIONI SPORTIVE. DITTA JOLLY DI COLTRINI EMILIA DAMERIS - P.IVA. 02879360986 - CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PONTARA SEVERINA - LSU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI NAVE DAL 25/01/2016 AL 16/04/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "SUONI &amp; PAROLE - PARLIAMO DI MUSICA CON ...." E "PERFECTLY FRANK"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SALA DELLA COMUNITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE PER ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE IN APPLICAZIONE E SECONDO LE PROCEDURE DELLA LEGGE 448/1998 ART. 31 COMMA 21 E 22 E AREE OGGETTO DI PERMUTA E ISTITUZIONE SERVITÙ CON IL SIG. TAVELLI FULVIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI RECINZIONE DEL LOTTO DI PERTINENZA DELLA CASERMA CARABINIERI DI VIA FOSSATO RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL'AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA OPERE PRELIMINARI CASERMA DEI CARABINIERI. IMPRESA BOLPAGNI REGINALDO &amp; C. SAS DI BRESSCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - EROGAZIONE CONTRIBUTO A: AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS, C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO, SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO-FORESTALE, G.C. PROTEZIONE CIVILE, FEDERCACCIA SEZIONE DI NAVE E GRUPPO AMICI DI VILLA ZANARDELLI. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - INCARICO ALLA DOTT.SSA ZANI PAOLA PER IMPARTIRE LEZIONI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI EDUCAZIONE ALL'ENERGIA - ANNO 2015-2016 - CIG ZC519B17BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE. UTENTE B.L - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DISABILE C.R. - PERIODO: GIUGNO-AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DISABILE V.M. - PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE C.P.: CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA, DAL 23.05.2016 AL 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRATTARE COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA DI ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO AREA FESTE IN VIA CAPRA. DITTE VARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp; PARTNERS SPA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SU "LE NOVITA' DEL TUEL - ANALISI GIURIDICA E TECNICA DEL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE ENTI LOCALI" CHE SI TERRA' A RODENGO SAIANO IL 18/05/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. VALSECCHI GIOVANNI SRL. CIG: Z1E19F5828</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETICOLO IDRICO MINORE - MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDILE FACCHINI DEI F.LLI FACCHINI S.N.C. CON SEDE IN BRESCIA VIA VALPIANA, 65 P.IVA 03614850174 PER OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO ALLA REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNI SGHIAIATORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z5D19B92B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETICOLO IDRICO MINORE - MANUTENZIONI ORDINARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO VALLI CON SEDE IN VIA VOLTO 1 25063 GARDONE VAL TROMPIA- P.IVA 02545700987 - PER LA FORNITURA DELLA NUOVA SEGNALETICA DI INDICAZIONE DEGLI SGHIAIATORI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVITAS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL PERIODO 20/04/2016 - 31/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE PER L'ATTIVITÀ ANNUA E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE Z. M. , PERIODO: GENNAIO - AGOSTO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ARTT. 2, 6 DEL REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO SERVIZIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER INFORMAZIONE CHIUSURA STRADA IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA IL 25/05/2016. MF SERVICE DI FAUSTI MANUEL (C.F. FSTMNL83L08D918V) - CIG ZF419E767B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO AREA FESTE VIA CAPRA. OPERE ELETTRICHE DITTA ELGEN SRL DI PADERNO F.C. E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACALE 2016 FINALIZZATO A PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI ANZIANI E  FAMIGLIE - ANTICIPO SPESE SANITARIE, RIMBORSO TICKET VISITE E ANALISI, ANTICIPO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ASD NAVECORTINE CALCIO DELLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE NEL PERIODO DI INDISPONIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI E IN OCCASIONE DEI FURTI SUBITI NEL MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON OPERE IMPREVISTE LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA PRESSO PONTE LOC. MURATELLO. DITTA BARRI MARINO DI BARRI SILVANO DI DUBINO (SO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA  2016  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER TRATTAMENTO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE PRESSO I PARCHI PUBBLICI - AREE SCOLASTICHE E STRADE COMUNALI - DITTA SALUBER DI MAZZANO (BS) - CIG Z0919E3D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI ANTEAS, AUSER. IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO  ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEL TERRITORIO E DELLA CITTADINANZA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI FORNITURA DI UN BOX IN LAMIERA ZINCATA. DITTA SAPIL S.R.L. DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) (P.I. 00839500337) - CIG ZEF19B01BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANPI SEZIONE NAVE CORTINE E VALLE DEL GARZA. CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI  DELLA VALLE DEL GARZA PER LA LIBERTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Associazionismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO RELATIVE ALLE ELEZIONI  AMMINISTRATIVE 2016 AGLI  ELETTORI ISCRITTI IN AIRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO ANTONELLA REBUFFONI CON SEDE A LUMEZZANE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA DEL DECRETO SINDACALE N.5177-VI.9-16/2016 DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE DELLE AREE DERIVANTI DAL COMPARTO C2 VIA APERTA. CIG Z4B19E3D2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO-FORESTALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE EVENTO DI INTITOLAZIONE PARCO DEL GARZA A LUIGI CASAGRANDE (DINO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE TROMPIA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA SONIA: PROROGA AL 31.12.2016 PER 20 ORE SETTIMANALI CONTRATTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C A TERMINE 31.05.2016.  DIPENDENTE UBBIALI MICHELA: INTEGRAZIONE DA 18 A 31,5 ORE SETTIMANALI, DAL 01.06.2016, CONTRATTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C A TERMINE 15.09.2016 E PROROGA AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  FORNITURA STRISCIONE STRADALE 6X1 - DITTA TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO (BS) (P.I. IT03483950980) - CIG ZA21A28830.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.M.: CONGEDO DI MATERNITÀ DAL 29.05.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO AREA FESTE IN VIA CAPRA.  S.LORENZO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DI UN AFFRESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ACCHIAPPASOGNI. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE III EDIZIONE "FESTA DEL GELSO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA PRESSO PONTE LOC. MURATELLO. FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93 COMMI 7 BIS E SEGUENTI D.LGS 163/2006: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE INTERESSATO E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. INCARICO AL NOTAIO DOTT.VALERIO CARPENTIERI DI NAVE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE BONARIA AREE IN VIA PAOLO VI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>BATTAGLIO SRL UNIPERSONALE NAVE - CF/P.IVA 03549350985 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL GEOM. TOMASI GIANLUIGI PER FRAZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI AREE IN VIA SAN MARCO. CIG Z5C19EF045</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN VIA LUNGA S.N.C. 61025 MONTELABBATE (PU) P.IVA 02395270412, DELLA FORNITURA DI N°240 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO INCARICO DEL COLLAUDO STATICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE, ALL'ING. AGOSTO PIETRO DI NAVE. CIG:ZDB19A85B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNI 2016 - 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO DITTA OSCAR MARTA MARCHIO DELLA VEZZANI SPA CON SEDE IN VIA M. TITO 3 MONTECAVOLO 42020 QUATTRO CASELLA REGGIO EMILIA P.IVA 00294890355 PER LA FORNITURA DI NUOVE CABINE ELETTORALI. CIG ZF019F1247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CHIOSCO PRESSO PARCO DEL GARZA. PERIODO 2017-2022. DITTA INDIVIDUALE MEZZANA MICHELE (C.F.  MZZMHL81C14B157I)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA ON LINE ARMONIZZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ARCH. FRANCESCHINI FABRIZIO E ARCH. MARTINELLI ALESSANDRO PER LA STESURA DEGLI SHAPE FILES DA ALLEGARE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI VARIANTE N.3 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - CIG ZF4164C7A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE PROGETTI TECNICI  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE DI NAVE GESTITA DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA IN QUALITÀ DI CUC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV.CISO GITTI PER IL PROCEDIMENTO DI RICORSO SIGG.PERNIS, TAIOLA, DE GIACOMI, TAIOLA, DANESI, ZANOTTI, PRANDELLI E ZANOTTI CONTRO COMUNE DI NAVE CONTRO COMUNE DI NAVE PER ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA SP237.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROMOZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE LIRICA 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE  PER SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO VIA MURATELLO 26 INT. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE STAGIONE CALORE . DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338) ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO MINORE G.E. PERIODO:GIUGNO-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LSU UNITA' AMMINISTRATIVA MANONI GABRIELE, ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  NOTAIO DOTT.ARIASI NICOLA CON STUDIO IN BRESCIA PER STIPULA ATTI NOTARILI DI ACQUISIZIONE BENI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. CIG: ZA91A38222.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE M.A.-  PERIODO: GIUGNO - AGOSTO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173) -  IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE S.S. DAL 07/06/2016 AL 31/08/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI SIGG.RI  VOLPI CLAUDIA,  ROSSI SANTINA E VALETTI CESARE  - LSU IN SERVIZIO C/O IL COMUNE DI NAVE - U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2015 E PREVENTIVO 2016. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- APPROVAZIONE PREVENTIVO VIVIGAS SPA DI RONCADELLE C.F.13149000153 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO GAS METANO DELL'AREA FESTE CAMPO SPORTIVO DI VIA CAPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO TIZIANO BERTOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>BATTAGLIO SRL UNIPERSONALE NAVE - CF/P.IVA 03549350985 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA DANNI AI BENI ALL RISKS - PERIODO 30/06/2016 – 30/06/2017. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (C.F. - P.I. 05528330961)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI – POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA E INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 30/06/2016 – 30/06/2019. UNIPOLSAI BRESCIA – ASSIPIU'  (C.F. - P.I. 03752270987)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO –POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA ENTE PUBBLICO - PERIODO 30/06/2016 – 30/06/2017. LLOYD’S ITALIAN OFFICE RAPPRESENTANZA ARCH (C.F. - P.I. 10655700150 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO  PER I MINORI L.B. E S.B. - PERIODO: LUGLIO 2015- GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG.SILO ALESSANDRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAVIDOTTO PER INTERRAMENTO LINEA E.E. IN VIA FOSSATO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI. DITTA F.L. COSTRUZIONI &amp; AUTOTRASPORTI SRL DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) C.F. E P.IVA 03546100987. CIG: Z3F1A44BF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTI AGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI IN CONVENZIONE CON IL SUPERMERCATO IN'S (P.I.02896940273) DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE L'ALBA. TRASFERIMENTO SOMMA PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI DEMANIALI PER OCCUPAZIONE TORRENTE GARZA CON PONTI E MANUFATTI. ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CASERMA CARABINIERI. DITTA F.L. COSTRUZIONI &amp; AUTOTRASPORTI SRL CAPRIANO DEL COLLE. DETERMINAZIONE N.244 DEL 06/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI NUOVO MANDATO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE F.M.: CONGEDO PARENTALE EX ART 32 D.LGS. 151/2001 PERIODO CONTINUATIVO DAL 04.07 AL 15.08.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PREMIO POLIZZA  ASSICURATIVA N. M09848359 CON ITAS MUTUA RELATIVA A INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCADENZA AL 30 GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. M09848317 CON ITAS MUTUA RELATIVA A INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCADENZA AL 30/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. M09848305 CON ITAS MUTUA RELATIVA A INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCADENZA 30/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PREMIO POLIZZA  ASSICURATIVA N. M09848341 CON ITAS MUTUA RELATIVA A INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCADENZA AL 30 GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PREMIO POLIZZA  ASSICURATIVA N. M09848330 CON ITAS MUTUA RELATIVA A INCENDIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCADENZA AL 30 GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA ALLA DOTT.SSA ZANI PAOLA PER LEZIONI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI EDUCAZIONE ALL'ENERGIA - CIG ZDF1A60FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT.OS28-OS30-S3  NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA FOSSATO A  NAVE. DITTA APPALTATRICE  F.L. COSTRUZIONI &amp; AUTOTRASPORTI SRL DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) - DITTA SUBAPPALTATRICE ENPOWER SRL DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. E P.I. 02710760980) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 2° BIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE  E.A.M.  PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE. UTENTE B.L - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA E TRASPORTO OSPITE CENTRO DIURNO INTEGRATO SIG.RA F.U. - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - COMUNITA' EDUCATIVA  "PANE E SALE" (P.I. 00533470167) - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE G.C. DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO II TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA V.T. - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI.   CAMPAZZO SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS .ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016  A FAVORE DI A.S.D. UNIONE SPORTIVA AUDACES NAVE,  TEAM MILLENNIUM LODA,  A.S.D. BASKET NAVE '99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO CHIOSCO PRESSO PARCO DEL GARZA. STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI GEOM MARCELLO RIVIERI GEOM ATTILIO DI CONCESIO (BS)C.F E P.IVA 02841940980. CIG:ZA91A6E3E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LE UNIONI CIVILI E LA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO. GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILI E DI ANAGRAFE " EDITO DALLA SEPEL EDITRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE BRESCIANA SPA - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNUNCIO SUL GIORNALE DI BRESCIA - CIG Z3F1A95C27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE DI IMU, ICI E TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE ARMANASCO ARIANNA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3. DECORRENZA 01.10.2016 (ULTIMO GIORNO LAVORO: 30.09.2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA CONFERMATI FINO AL 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. ABONDIO MAURIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INCARICO DI FUNZIONARIO CAT D3 ART. 110 D.LGS.VO N. 267/2000, DAL 13.07.2016 AL 12.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LORENZO SRL - RINNOVO POLIZZA RCT LLOYD'S "COLPA LIEVE" ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CERRO TORRE SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO ACCOGLIENZA " BAMBINI BIELORUSSI VALLE TROMPIA E DINTORNI ". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA ESTATE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCITEL LOMBARDIA (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN SERVIZIO NELL'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA E TRASPORTO OSPITE CENTRO DIURNO INTEGRATO SIG. S.D. - DAL 13/07/2016 AL 31/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. F.E. - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: DAL 13/07/2016 AL 31/08/2016 - UTENTE: S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N.116 DEL 01/04/2016 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2016 - UTENTI: B.N. E L.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA SERRAMENTI VIANELLI F.LLI SNC DI PROVAGLIO D'ISEO VIA TRIESTE, 8 P.IVA 02170770172 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI PRESSO DIVERSI EDIFICI PUBBLICI CON FORNITURA EVENTUALE MATERIALE DI RICAMBIO. CIG: ZEC1A60B9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>BATTAGLIO SRL UNIPERSONALE NAVE - CF/P.IVA 03549350985 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTTO  NOLEGGIO CLIMATIZZATORI PORTATILI DA UTILIZZARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - DITTA CLIMATICA CF 03368310177 - CIG Z271AC8474.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABRAMI LAURA: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN QUALITA' DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3  DAL 16.08.2016 AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA E FORNITURA INTEGRAZIONE APPLICATIVA PER DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI. MAGGIOLI SPA (C.F. - C.F. 06188330150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Archivistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE DI NAVE AA.SS. 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SALVINI VITTORIO: PROROGA AL 13.09.2018 CONTRATTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C A TERMINE 13.09.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNI 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE: DETERMINA A CONTRATTARE COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDO DIRETTO GEOLOGO ROSANNA LENTINI DI PADENGHE S/G PER ANALISI AMBIENTALI PRESSO RETE PIEZOMETRICA - PIEZOMETRO VIA MONTECLANA/VIA OSPITALE - CIG CZ461AC133B9703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO D.LGS. 81/08. INCARICO ALLA DITTA CRES ITALIA SRL ALL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE. CIG ZD91ADCDD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO D.LGS. 81/08. INCARICO ALLA DITTA CRES ITALIA SRL ALL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A VIBRAZIONI MECCANICHE. CIG ZF01ADCE24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII. TRASFERIMENTO SOMMA A COPERTURA RATA MUTUO CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI STORIA E VITA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB LOMBARDIA (P.IVA 12790690155) IMPEGNO DI SPESA PER 1 PROGETTO DI LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE ANNO 2016/2017 PRESSO AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO LAVORI DA IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA IDRAULICA LAMBERTI  (P.I. 02468150988) CIG ZBE1AD141A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA ALIENAZIONE AREE IN  VIA INDUSTRIALE SU QUOTIDIANO A TIRATURA REGIONALE. PUBLIADIGE SRL (C.F.  01651350231)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE AREE IN VIA INDUSTRIALE EX COMPLESSO BUSSENI IDENTIFICATE CATASTALMENTE CON IL FG.26 MAPPALI 174, 171, 164, 106, 108, 155, 110, 112, 113, 114, 175.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DET. 25 DEL 03/02/2016 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI DELL'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEFANINI F.LLI S.R.L.  NAVE - CF/P.IVA 03270120177 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI PER UFFICIO. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (C.F. 01705680179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO LAVORI STRADALI. DITTA  EDIL BRESCIANI PIERINO SRL (C.F. 01717800179) CIG ZCA1AD32CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO LAVORI EDILI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA EDILTRE SRL  (C.F. 03120660174)  CIG ZEB1AD33D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGGENZA A TEMPO PARZIALE SEGRETERIA COMUNE DI NAVE  DOTT. CACIOPPO ANDREA, DAL 29.02.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI:  F.C. - U.A. - T.M. - S.P.  PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENTI: B.N. - M.L. -R.L. - L.R.- S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N.108 DEL 01/04/2016 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE) - PERIODO: AGOSTO 2016 - UTENTI: A.M. - R.L. E B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  SIGNORA T. S.  - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA E TRASPORTO OSPITI CENTRO DIURNO INTEGRATO SIG.RI C.F.O. - P.G. - F.U. E S.D. - PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DISABILE V.M. - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DISABILE C.R. - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE. UTENTE B.L - PERIODO: SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE  SIGG.RI: N.L. - C.D. - D.S. - B.D. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  SIGNOR S. E.  - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. SIG.RI: R.M. - T.F. - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - UTENTI:  A.M. - P.L. - R.L. - F.G. - B.A. - R.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - SIG.RA E.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE F.M.:RETTIFICA PERIODO CONGEDO PARENTALE EX ART 32 D.LGS. 151/2001 RICONOSCIUTO CON DETERMINAZIONE N. 246 DEL 06.07.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA E AMPLIAMENTI  APPALTI. DITTE VARIE. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO VALERIO CARPENTIERI CON STUDIO IN NAVE PER STIPULA ATTO NOTARILE DI PERMUTA E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO FOGNARIO - CIG Z371AC131C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176) - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA QUOTA MUTUO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE TORRENTE GARZA CON PONTI E MANUFATTI. ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI: Z.M. E M.A. - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO APPALTO GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – ANNO EDUCATIVO 2016/2017. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG: ZD61AE5A34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO APPALTO GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI PRESSO VILLA ZANARDELLI PER IL BIENNIO 2016/2017. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170). CIG ZC71AE5A15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA SONIA: INTEGRAZIONE DA 20 A 28 ORE SETTIMANALI, DAL 19.09.2016, CONTRATTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C A TERMINE 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI CAT.OG1 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA FOSSATO A NAVE. DITTA APPALTATRICE F.L. COSTRUZIONI SRL DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) - DITTA SUBAPPALTATRICE EDILBLU SRL DI LOGRATO (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SUL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI IL 05/09/2016 A RODENGO SAIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO  DELL'ATTIVITÀ DI LETTURE E LABORATORIO IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA 2016 A ZEROVENTI COOP. SOC. ONLUS (C.F./P.IVA 03019130172) CIG ZCE1B06C71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO S.FRANCESCO D'ASSISI (C.F. 98018360176).  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MINIGREST 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. E P.I. 02710760980) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 3° BIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO  PER I MINORI L.B. E S.B. - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO FATTURE ASILO NIDO PRESSO TABACCHERIA AL PORTICO (P.I.03321390175) II° SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE CONVENZIONE CON I CAF PER LA GESTIONE DEL BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA, ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE E MATERNITA' ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. GUERINI ALESSANDRO PER SUPPORTO TECNICO  ALL'U.T.C. FINALIZZATA ALLA VIGILANZA E AL CONTROLLO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELLA D.G.R.X/2001 DEL 30.03.2016. CIG ZF11ADCE69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL (C.F./P.I. IT10428330152)  PER ATTIVITÀ DI RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE. PERIODO SETTEMBRE 2015-GENNAIO 2016 - CIG Z641AD9CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER, ANTEAS E L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PRESENZA CONTINUATIVA SULLO SCUOLABUS E NELLE AREE ADIACENTI LE SCUOLE DI NAVE PER IL PERIODO 05/09/2016 - 30/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEFANINI F.LLI S.R.L.  NAVE - CF/P.IVA 03270120177 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE ICI, IMU, TASI E TOSAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL FONDO ANTICRISI DA DESTINARSI AI LAVORATORI DELLA STEFANA SPA DI NAVE, VIA BOLOGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173) -  IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE S.S.  -  PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D.  G.S. CLUB ZAINA BICICLETTE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE GARA M.T.B. 25° TROFEO CITTA' DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA ACONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO INCARICO PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL VALORE MEDIO ANNUO DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "G.GALILEI". ING. GIUGNI UGO DI BRESCIA. (P.I. 01455370179). CIG ZE51B21B2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO LAVORI DI BONIFICA COMPLESSO STORICO DI S.CESARIO. AZIENDA AGRICOLA ZOLA MASSIMO (C.F. ZLOMSM86A09B157V). CIG Z981B21A0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNI 2016 - 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE C.M.: RIPRISTINO PRESTAZIONE  DI LAVORO A TEMPO PIENO DAL 01.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI  PER ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO AREA FESTE IN VIA CAPRA. DITTE VARIE.CUP:C64H16000630004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. IMPEGNO DI SPESA PER CTU ING.FEDERICO PROVEZZA DI BRESCIA  NOMINATO DAL TRIBUNALE  QUALE ACCONTO A TITOLO FONDO SPESE IN RELAZIONE  ALLA CAUSA COMUNE DI NAVE/MTT COSTRUZIONI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PALESTRA DI CORTINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DETERMINAZIONE N.283 DEL 03/08/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE DI NAVE AA.SS. 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACAN (ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI NAVE) PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO E ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE "MISA CRIOLLA" PREVISTA PER L'1 OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO OPERE DA GOMMISTA. DITTA NAVEGOMME SNC DI NAVE. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA - DITTA CIVICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN LORENZO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT M09613345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA  (C.F. 83001710173)– IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SIL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE. UTENTE B.L - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DISABILE C.R. - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DISABILE V.M. - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO COMPARTECIPAZIONE RETTA SERVIZI DIURNI A  FAVORE DI B.N.-L.R.-A.M.- B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL S.CUORE  (P.I.03308340151) - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE B.E. DAL 01/08/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO STANZIATO DA COMUNITA' MONTANA  A FAVORE DEL FONDO ANTICRISI DA DESTINARSI AI LAVORATORI DELLA STEFANA SPA DI NAVE, VIA BOLOGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ALLESTIMENTO AREA FESTE IN VIA CAPRA. DITTA MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL DI FLERO (BS). P.IVA 02883940989. CIG: Z9A1B04CC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE AREE IN VIA INDUSTRIALE EX COMPLESSO BUSSENI IDENTIFICATE CATASTALMENTE CON IL FG.26 MAPPALI 174, 171, 164, 106, 108, 155, 110, 112, 113, 114, 175.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO 2016/2018 - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N° 365 DEL 03/10/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI FORNITURA DI N°4 SCALE CIMITERIALI IN ALLUMINIO. DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) (P.I. 03549920175) - CIG Z331B47447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. E P.I. 02710760980) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 4° BIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA UOT  E UOSC TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA – ENI SPA (P.I. 00905811006) CIG ZBF1AB129B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DEL MARRONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASSIMO LODA FOTOGRAFO. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLO FOTOGRAFICO - CIG  ZBD1B5F58A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME AGLI ORATORI DI CORTINE (C.F.80013550175), NAVE (C.F.80013570173) E MURATELLO (C.F.98018360176) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE IL GREST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA E PER ASSISTENZA LEGALE AVV.BEZZI DOMENICO PER ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AVVIATA NELL'AMBITO DEI RAPPORTI TRA COMUNE DI NAVE E PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA INTERSEZIONE VIA BRESCIA/VIA FONTANELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVVOCATO BEZZI DOMENICO DI BRESCIA PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO SIG.G.R. CONTRO COMUNE DI NAVE AL TRIBUNALE DI BRESCIA-COMPARSA DI RIASSUNZIONE NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AREA IN VIA PAOLO VI EX ART.42-BIS DPR N.327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE B.L.: RICONOSCIMENTO DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI ART. 33 COMMA 3 L. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO I CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE L'ALBA (C.F. 980922500178)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESE, COMPLESSO "VILLA ZANARDELLI" VIA ZANARDELLI 121, PER IL PERIODO TRANSITORIO FRA LA GESTIONE DELLA SOCIETA' AMMINSTRAZIONI CONDOMINIALI GEOM. MICHELE TARENTINI A QUELLA DIRETTA DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI. DITTA APPALTATRICE S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA SRL DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC). DITTA SUBAPPALTATRICE MICHELETTI &amp; AFLUTEC SRL SERVIZI DI BRESCIA ( P.I. 02830650988) PERIODO 15/10/2016 - 30/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E PER I SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI, EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI/IMU, EMISSIONE ACCERTAMENTI TARSU/TARES, PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO- DITTA FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO AREA ECONOMICO FINANZIARIA RAGIONERIA E TRIBUTI A FRONTE NOVITA' NORMATIVE - IDEAPUBBLICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNI 2016/2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016. DITTA RONCHI FIORI (P.I./C.F. 02521620985/RNCPLA69M29B157D) CIG  ZCF1B8FFFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA DITTA TORNERIA AUTOMATICA SRL PER RINUNCIA ESECUZIONE OPERE EDILIZIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE  2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI DAL 10 OTTOBRE 2016 AL 9 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE  E.A.M.  PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - SECONDO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEFANINI F.LLI S.R.L.  CF/P.IVA 03270120177 - CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.420 DEL 29/12/2015 PER MENSA DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE DITTA EDENRED ITALIA SRL (P.I. 09429840151)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE  DELL'ABBONAMENTO AL PERIODICO "LEGISLAZIONE TECNICA". PERIODO 07/10/2016-08/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO  FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. DITTA NUBIAN (C.F.:NVRGPP67R02F205B) - (CIG Z151B86104)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE S.N.: RIDUZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A 18 ORE SETTIMANALI. DECORRENZA 01.11.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO SULLE ERBE SPONTANEE. AZ. AGR. CATENA ROSSA (PI:  00369670989   CF: PNT MLN 47L45 E738J) CIG Z471B6BC25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "LEGGE 76/2016: LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE B.L.: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001,N. 5 GIORNI NON CONTINUATIVI NEL PERIODO DAL 19.10.2016 31.10.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO ANNO 2016 DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI VIA DELL'INDUSTRIA 41 - 46043  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). P.IVA 01210380208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO FORNITURA FERRAMENTA AFFIDATO A  FERRAMENTA PORTA. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE SERPELLONI NADIA, ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D. DECORRENZA 01.01.2017 (ULTIMO GIORNO 31.12.2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.M.: CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 D.LGS. 151/2001 DAL 30.10.2016 AL 29.01.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA CONFERMATI FINO AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO ASILO NIDO MONDOGIOCONDO ANNO EDUCATIVO 2016-2017 TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: Z141BBBBA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COSTITUITA IN APPLICAZIONE DELL'ART.240 DEL D.LGS.163/2006 PER LE RISERVE DELL'IMPRESA ESECUTRICE SUL 2° SAL LAVORI VASCA VOLANO E BYPASS LOC.PONTE S.CESARIO SUL TORRENTE GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. ABONDIO MAURIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO DI FUNZIONARIO CAT D3 ART. 110 D.LGS.VO N. 267/2000, DAL 13.10.2016 AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO CONCERTO “VOCE AL SILENZIO” DEDICATO ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOVEMBRE 2016 ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAN (C.F. 97041900156/P.IVA 11468810152) CIG Z9B1B934A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIDEMOGRAFICI.COM E SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016/2017- MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI NUOVO MANDATO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE BRESCIANA SPA - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNUNCIO SUL GIORNALE DI BRESCIA - CIG Z071BD2EAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO STANZIATO DALLA PROVINCIA  A FAVORE DEL FONDO ANTICRISI DA DESTINARSI AI LAVORATORI DELLA STEFANA SPA DI NAVE, VIA BOLOGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C. 5 QUATER LETT. B D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE FPV E STANZIAMENTI CORRELATI ESERCIZI 2016 E 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D. LGS.18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNI 2016, 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA S.MARCO EVANGELISTA-CORTINE DI NAVE (C.F.: 80013550175). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SERATA BENEFICA PRO-TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI PRESSO ASILO NIDO MONDOGIOCONDO ANNO EDUCATIVO 2016-2017. FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: Z771BCDD16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI PER PREMIAZIONI. DITTA JOLLY DI COLTRINI EMILIA DAMERIS.  (CF: CLTMDM59B57B157Y) CIG Z361BF22A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE E ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO. SALDO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SCUOLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA E VARIAZIONE DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNI 2016 E 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE D.LGS. 504/92 ANN0 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO  " ARLECCHINO NELLA GROTTA DI BELZEBU' " ALLA COMPAGNIA "I BURATTINI DEL TEATRO DELLE MERAVIGLIE"  (C.F. 981458800179 - P.IVA 03071080984 ) CIG Z9B1BF9B00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEFANINI F.LLI S.R.L.  CF/P.IVA 03270120177 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO PER RICHIESTA DI MODIFICA FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI VIA FOSSATO IN COMUNE DI NAVE. E.DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. E  P.IVA 05779711000. CIG: ZC11C249C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS.18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE SOMMA A SOSTEGNO DEI COMUNI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  (C.F. 83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVIO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO": LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2015/2016 E PREVENTIVO 11/09/2016-10/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. FORNITURA E POSA DI CALDAIA PROVVISORIA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI NAVE. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO VIA PAOLO VI, 25 NAVE (BS). C.F. LMBFLV69E23B157H P.IVA 02468150988. CIG:Z671C19E70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DT.332 DEL 02/09/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO FATTURE ASILO NIDO PRESSO TABACCHERIA AL PORTICO (P.I.03321390175).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA N.313 DEL 18/08/2016 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE) SIG.P.L. -  PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO COMPARTECIPAZIONE RETTA SERVIZI DIURNI A  FAVORE DEL SIG. P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA COPERTINE LIBRI TRAMITE COLIBRI’ SYSTEM SPA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (C.F./P.I.  12876360152) CIG Z5B1C181B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO ALL'IMPRESA EDILE F.LLI FACCHINI S.N.C. CON SEDE IN VIA VALPIANA, 65 - 25062 CONCESIO (BS) P.IVA 03614850174 PER ESECUZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE COPERTURA CIMITERIO DI CORTINE A SEGUITO FURTO. CIG: ZE91C2AFBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI -  AMPLIAMENTI  APPALTI. GUARD ONE ITALIA S.R.L., ELMA S.P.A., FARCO S.R.L., VIGILANZA GROUP, COOP. ANDROPOLIS AMBIENTE. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESE, CONDOMINIO "OSPITALE" DI VIA OSPITALE 2, PER IL PERIODO TRANSITORIO FRA LA GESTIONE DELLA SOCIETA' AMMINSTRAZIONI CONDOMINIALI GEOM. MICHELE TARENTINI A QUELLA DIRETTA DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS: RETTIFICA CODICI FISCALI PRENSENTI NELLA CONSUNTIVAZIONE INVIATA IL 12/10/2016 RICHIESTI CON DETERMINA N° 378 DEL 12/10/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. E P.I. 02710760980) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 5° BIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA COMBINI PIERINO (P.I. 0321034017 - C.F. CMBPRN58M05B157Y) PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI TINTEGGIATURE IN VARI EDIFICI COMUNALI - OPERE STRAORDINARIE 2016 CIG: ZB01C4AFDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, RICLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011, SUPPORTO WEB PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI TRAMITE SINTEL (CIG:Z931BFC3FC) – DITTA EASY PA SRL (C.F. 03636750162)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO E IMPIANTI D'IRRIGAZIONE 2016/2017. FERRARI VIVAI SRL (P.IVA. 02181020989). CIG Z8E1850B12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INTROITATE IN ECCESSO SERVIZIO ASILO NIDO UTENTE V.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTI AGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI IN CONVENZIONE CON IL SUPERMERCATO IN'S (P.I.02896940273) DI NAVE CIG: ZE61A58798</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE NEI CORTILI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACAN (ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI NAVE) PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE ED ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO. EROGAZIONE ACCONTO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO CIG ZA41C4941D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.O.S.P. -  CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (C.F. 98028090177) - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO STANZIATO DAL COMUNE DI OSPITALETTO  A FAVORE DEL FONDO ANTICRISI DA DESTINARSI AI LAVORATORI DELLA STEFANA SPA DI NAVE, VIA BOLOGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE C.P.: CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA, DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (P.I. 05329570963) - AFFIDO DIRETTO FORNITURA GIFT CARD PER PREMIAZIONE DEL CONCORSO #OLTREILBULLO#VERSOILBELLO - CIG Z961C4ACC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D. LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELIZZARI CHIARA: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C. DECORRENZA 30.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE F.E.: RIDUZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 27 A 21 ORE SETTIMANALI. DECORRENZA 01.01.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SALVINI VITTORIO, ISTRUTTORE TECNICO CAT. C: PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON  DECORRENZA 31.12.2016 (ULTIMO GIORNO 30.12.2016) -  UTILIZZO CONGIUNTO CON COMUNE DI MARONE PER 12 ORE SETTIMANALI DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE DI MOBILITA’ VOLONTARIA  PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI A TEMPO PIENO:  N. 1 CAT C AGENTE DI POLIZIA LOCALE; N. 1 CAT C ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’UNITÀ TECNICA LAVORI PUBBLICI; N. 1 CAT C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 91 DEL 01/04/2016. FORNITURA BENI PER PREMIAZIONI SPORTIVE. ZANOLLI SRL (PI 00090100173) CIG Z8E17D020C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL CAPANNONE DI GARDONE V.T.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "SFIDE" NELL'AMBITO DELLA SECONDA EDIZIONE DI ALTURE FESTIVAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA'  SPORTIVE SVOLTE  DA A.S.D. GYM TEAM AZZURRA, A.S.D. SCI CLUB NAVE,  A.S.D. UNIONE SPORTIVA AUDACES NAVE,  A.S.D. BOCCIOFILA VALLE DEL GARZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO GOSPEL DI NATALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE - ORATORIO S. FILIPPO NERI. EROGAZIONE CONTRIBUTO  PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL NATALE DELLO SPORTIVO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE DREAMUSICAL. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SIAE RELATIVI ALLE INIZIATIVE NATALIZIE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2016. SIAE MANDATARIA DI GARDONE V.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. ARBORE WALTER DI ROVATO (BS), (P.I. 03758190981) - CIG Z171C85535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER  NECESSITA’ IMMEDIATA.  IBS S.R.L. (PI 12252360156) CIG: Z321C6D547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.F. OSPITE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  - ANNO 2016 - CIG Z381C48C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA SONIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: PROROGA  AL 31.12.2017 CONTRATTO A TERMINE 31.12.2016, PER 30 ORE DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 E PER 20 ORE DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE DI NAVE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA COLLIO MARINA E SIG.RA ANIAJ SAVETA TRAMITE SOL.CO BRESCIA (C.F. : 01844010171).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 111 DEL 01/04/2016. FORNITURA E STAMPA MANIFESTI, STAMPATI ED ALTRO. GRAFICHE E. GASPARI SRL (PI 00089070403) CIG Z29184BCDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AMPLIAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONETAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO. FERRARI VIVAI SRL (P.IVA 0281020989).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE UBBIALI MICHELA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: RIDUZIONE  PRESTAZIONE  DI LAVORO DA  31.5 A 12 ORE SETTIMANALI DAL 28.12.2016 -  PROROGA CONTRATTO A TERMINE PER 12 ORE AL 28.02.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA EX DIRETTIVA ADBPO 11.05.1999 PER LO SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL BACINO "SACCA-FONTANINO" IN LOC. SOSPIRI NEL TORRENTE GARZA.ING.DI PASQUALE ANTONIO. CIG: Z8E1C7C7BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DELL'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CASERMA CARABINIERI VIA FOSSATO. DETERMINA N.481 DEL 23/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - CIG ZD31C48C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE 2017/2019 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" (RIVISTA + SITO + VIDEO-CORSI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO PER VARIAZIONE CATASTALE AREA IN VIA SAN COSTANZO NELL'AMBITO DI ACCORDO BONARIO CON PROPRIETA' DELLADOTE. STUDIO TECNICO GEOM. FRANZONI FLAVIO DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS) C.F. FRNFLV54P18L995S P.IVA 00180970980. CIG:Z621C7AB36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDIALI ANNO 2016 DITTA INFO LINE SRL (C.F. 01921940340) CIG ZC1176A582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO RISERVATO A COOPERATIVE DI ABITAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N.1 LOTTO EDIFICABILE ALL'INTERNO DEL P.I.I.4/1 CORTINE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. DITTA PUBLIADIGE SRL - CIG Z5A1C8A218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO OPERE EDILI. DITTA EDILTRE S.R.L. DI CORTE FRANCA (C.F. 03120660174) ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO SEGNALETICA STRADE. DITTA SI.SE S.P.A. DI CASTIGIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.F. 01210380208. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA E.G. SYSTEM S.N.C. DI NAVE (P.I. IT02238330985) CIG Z2E1C5F0BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI NAVE (P.I. IT02468150988) CIG ZD21C62F90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA S. MARCO CORTINE DI NAVE - ORATORIO S. MARCO EV. - CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI "EPIFANIA 2017".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C.5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE FPV E STANZIAMENTI CORRELATI ESERCIZI 2016 E 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACCORDO DECENTRATO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2016:  APPROVAZIONE GRADUATORIA E RICONOSCIMENTO NUOVE POSIZIONI DECORRENZA 01.01.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E PER I SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI, EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI/IMU, EMISSIONE ACCERTAMENTI TARSU/TARES, PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DITTA FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER SERVIZIO NEVE. SOLUZIONE UFFICIO SRL (VI) - P.I. 02778750246. CIG  ZF51CA8515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI/NON TRASPORTABILI. FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177). PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI CON ESECUZIONE DI LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE.  S.G.N. SAN GABRIELE NUOVA ENERGIA S.R.L  CON SEDE IN GRAGNANO TREBBIENSE (PC). APPROVAZIONE CONTABILITA' STAGIONE 2015/2016 E IMPEGNI STAGIONE 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTI APPALTI. DITTE DIMENSIONE COMUNITA', NAVEGOMME, VEGALLARM.  ANNO  2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VALLE TROMPIA. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRATTARE. RISANAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO. DITTA POINELLI SOLUZIONE MARMO DI BOLPAGNI C. E MAESTRANZI O. SNC DI CONCESIO (P.IVA 03208990170). CIG:Z651C63B5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DEL SERVIZIO DI SPAZZANEVE E SGOMBERO DETRITI  PERIODO 28/11/2016-30/05/2017. FRACASSI PIETRO SCAVI DI FRACASSI GIOVANNI (C.F. FRCGNN69P03B157B) (CIG Z481C0285E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALMARK  S.P.A. (P.I.0027309175). AFFIDO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDO DIRETTO A SEGUITO INDAGINE DI  MERCATO ALLA CARROZZERIA EMME (EREDI CERUTTI MAURO) CON SEDE IN BOVEZZO VIA MOIE 9/F P.IVA 03232880983 PER OPERE DI SISTEMAZIONE ALLA COMPONENTE CARROZZERIA DI DUE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI COMUNALI. CIG.Z7F1C5EB1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DEL SERVIZIO DI SPAZZANEVE E SGOMBERO DETRITI  PERIODO 28/11/2016-30/05/2017. L.G. SRL  (C.F. 03718090982) (CIG Z041C027B0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE  CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.D.: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 24 A 29 ORE SETTIMANALI, ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONGIUNTO EX ART 14 CCNL 22.01.2004 DIPENDENTE COMUNE DI MONTICHIARI GEOM CARAVAGGI GIANSANTO. PERIODO 12.12.2016 - FINE MANDATO SINDACO  (2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE DITTA MF DI FAUSTI MANUEL C.F.FSTMNL83L08D918V - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE, ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ABRAMI LAURA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3: PROROGA  AL 31.12.2017 CONTRATTO A TERMINE 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.E.:  RIDUZIONE DA 36 A 18 ORE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO, ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DT.374 DEL 11/10/2016 ASSOCIAZIONE L'ALBA (C.F. 980922500178)  PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO I CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI SIGG.RI  VALETTI CESARE, FENOTTI MARIA E MAFFEZZONI GIOVANNI  - LSU IN SERVIZIO C/O IL COMUNE DI NAVE - U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 492 DEL 23/12/2016. AFFIDO SERVIZIO RIPARAZIONE FURGONE FIAT - DUCATO BUS 244A - 2.8 JTD TARGATO CF852HL TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. SAVI P.R. SNC DI SARASINI MARIO &amp; C. S.N.C. (C.F. 01692680174). CIG: Z111CAB185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE  E.A.M.  PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - TERZO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG.TOFFOLO FRANCESCO GIUSEPPE (CF.TFFFNC61R05F851V).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) - PROGETTO ZEROTTANTA INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS (CF.98101130171) - EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO GENESI PER LA VALLE TROMPIA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE D.A.: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01.05.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL SIG.LORUSSO MATTEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL SIG.LORUSSO MATTEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. E P.I. 02710760980) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 6° BIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173) -  INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE PINAC (CF.98154010171). EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "LA TENDA DELLA PACE 2017"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE ACQUISITE PER REALIZZAZIONE BYPASS LOC. PONTE S.CESARIO SUL TORRENTE GARZA. DITTE EREDI CORSINI E SCOLARI GABRIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. N.73 DEL 22.09.2014 - SIGNOR F.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.81/08. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI - NAVE SERVIZI SRL A SOCIO UNICO - CIG Z221C48B8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) – ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO TELEMATICO DI VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Archivistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AFFIDO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ID 81945428 ALLA DITTA STOYCHEV SPAS CON SEDE IN NAVE VIA BROLO 30 (P.IVA 03524460981) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE POSTA ALL'INTERNO DEL PARCO DEL GARZA. CIG: Z741C9EAB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AFFIDO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO  ALLA DITTA MAST SRL CON SEDE IN VIA SAN DESIDERIO 4/D/E/F (P.IVA 03255350179) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE SINTETICA DELLA PISTA DI ALTLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ANGELO GREOTTI". CIG: Z181CCB627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA APPALTO DI GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI SPAZZA NEVE. DITTA GUARD ONE S.R.L. DI BURAGO DI MOLGORA (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DEI CANONI RETICOLO IDRICO MINORE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIM - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE BRESCIANA SPA - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNUNCIO SUL GIORNALE DI BRESCIA - CIG Z071BD2EAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER SERVIZIO NEVE. SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI) - P.I. 02778750246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTI APPALTI. DITTE NAVEGOMME, VEGALLARM, FARCO.  ANNO  2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE IMU/TASI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVITAS S.R.L. (CF. E P.I. 02710760980)  - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL PERIODO 01/01/2017-30/09/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE AL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI NAVE- UNIONE PROVINCIALE DI BRESCIA (P.I. 03001360985) PER LA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO – BAR ALL'INTERNO DEL CENTRO AGGREGAZIONE PER ANZIANI IN VILLA ZANARDELLI E ALL' ASSOCIAZIONE ATDAL OVER 40 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO SOCIALE PER ADULTI DISOCCUPATI" - 01/01/2017 - 30/04/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI– ANNI 2017 – 2018.  KONE SPA (C.F. 12899760156). CIG: Z561C6E3E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO PER SERVIZIO DI MASTERIZZAZIONE E STAMPA N. 30  DVD "70° ANNIVERSARIO U.S. AUDACES NAVE". DITTA INDIVIDUALE ANDREA SANDRI (CF SNDNDR89E08B157S) CIG ZB41CB7D45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COOP. FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. PROROGA  APPALTI TESORERIA, PUBBLICHE AFFISSIONI - DITTE UNICREDIT (C.F. 00348170101), FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE (C.F. 02383950983), TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO (P.I. 03483950980)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO ELETTRICISTA. DITTA EG SYSTEM. DI NAVE (BS) - C.F. 02238330985. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA TE.BE.SCO SRL (C.F./P.I. IT0428330152) PER ATTIVITA' DI RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE. PERIODO FEBBRAIO/AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SIAE RELATIVI ALLA SERATA MUSICALE DEL 21 GENNAIO NELL' AMBITO DELL'INIZIATIVA "TENDA DELLA PACE".  SIAE MANDATARIA DI GARDONE V.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - INCARICO ALLA DOTT.SSA ZANI PAOLA PER IMPARTIRE LEZIONI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI EDUCAZIONE ALL'ENERGIA - ANNO SCOLASTICO 2016- 2017 - CIG ZC31BC79F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA SIG.  C.F.O. -  P.G. - F.U. -  S.D. - C.F. OSPITI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO:GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI  CAT.C: APPROVAZIONE ESITO NEGATIVO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BETANIA DI MARIA (CF.97014770172) - INSERIMENTO MINORE L.S. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI: F.C. - U.A.M. - T.M. - S.P. - Z.M. -  M.A. - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL S.CUORE  (P.I.03308340151) - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE B.E. DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - COMUNITA' EDUCATIVA  "PANE E SALE" (P.I. 00533470167) - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE G.C. DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173) -  INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO MINORE G.E. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  SIGNOR S. E.  - PERIODO: GENNAIO -FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  SIGNORA T. S.  - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) SIG.RA E.A.M. -  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. SIG.RI: R.M. - T.F. - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2017 -  UTENTI:  A.M. - P.L. - R.L. - F.G. - B.A. - R.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO E MUSEALE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Archivistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SIG. F.E. - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI  V.M. E C.R. - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE  SIGG.RI: N.L. - C.D. - D.S. - B.D. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COSTITUITA IN APPLICAZIONE DELL'ART.240 DEL D.LGS.163/2006 PER LE RISERVE DELL'IMPRESA ESECUTRICE SUL 2° SAL LAVORI VASCA VOLANO E BYPASS LOC. PONTE S.CESARIO SUL TORRENTE GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. INTEGRAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO. DITTA POINELLI SOLUZIONE MARMO DI BOLPAGNI C. E MAESTRANZI O. SNC DI CONCESIO. CIG: Z651C63B5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017. DIAFRAMMA SRL (CF 02246230375) CIG ZEE1D0662D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. VALSECCHI GIOVANNI SRL - C.F.  07997560151 - CIG Z621D153F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - C.F.00960790178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUSCA SRL - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) CF.01897431209. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO SU UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO IL GIORNO 10/02/2017 A FLERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO PRESSO L'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO: APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO – BIENNIO 2017-2018.  F.ELLE SERVICE DI AGNELLI FABIO (C.F. 02292740988). CIG:  Z231CED947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA AD USO ALIMENTARE - BIENNIO 2017-2018.  BIOTEAM SRL (C.F. 03522390172). CIG: Z8F1CE906B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE. BIENNIO 2017 – 2018.  VALVERDE SPURGHI DI ANTONELLI LUCIANO &amp; C.- SNC (C.F. 03224000178). CIG:  ZF81CF9517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO VALERIO CARPENTIERI CON SEDE A NAVE VIA BRESCIA, 155/A PER REGISTRAIZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA DEL DECRETO SINDACALE N.8877-VI.9-16/2016 DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE DELLE AREE DI VIA SAN MARCO- CIG Z6D1D26682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA  PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT D PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR N.1482/2016 PRESENTATO DA RIVADOSSI MAURO CONTRO IL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA. TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO &amp; C. SNC (P.I. IT03537960175) - CIG Z771D4ED5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL CANALE MINERA ALL'INTERNO DEL PARCO DEL GARZA ALL'ING. ZEUDI BERGOMI  CON STUDIO IN ORZINUOVI P.IVA:03638630982. CIG: ZCF1CF7864.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO DI COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL CANALE MINERA ALL'INTERNO DEL PARCO DEL GARZA ALL'ING. SILVIA ROSSI CON STUDIO IN NAVE P.IVA:03638610984. CIG: Z8D1D026C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  OPERE DA GOMMISTA AUTOMEZZI UO TECNICA LAVORI PUBBLICI E UO SOCIO-ASSISTENZIALE. BIENNIO 2017 – 2018. ICARO DI PATTI GIORGIO E FABRIZIO S.N.C. (C.F. 02964420984). CIG: ZC21CE0A1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI DELL'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE. ANNO 2017.  EDENRED ITALIA SRL (C.F. 01014660417). CIG:  ZAB1CD9FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AI SEGRETARI COMUNALI ANNI 2015 E 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO A PICCOLI PASSI NELL'AMBITO DELL'APPALTO GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – ANNO EDUCATIVO 2016/2017.  LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2017 – 2018.  VIGILANZA GROUP SCARL (C.F. 00884000175). CIG: ZAE1C62CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO - URBANISTICO - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA  CALAMITA' NATURALI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DI TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DELLA VASCA VOLANO E BYPASS LOC. S.CESARIO. DITTA APPALTATRICE CO.E.ST. SRL DI MOLITERNO (PZ) -DITTE SUBAPPALTATRICI ECOS SRL DI GRUMENTO NOVA (PZ) E INERTIKA SRL DI PADERNO FRANCIACORTA (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO – BIENNIO 2017-2018.  F.ELLE SERVICE DI AGNELLI FABIO (C.F. 02292740988). CIG:  Z231CED947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SIAE RELATIVI AL RECITAL "ASTEROIDE B-612" DEL 18 FEBBRAIO.  SIAE MANDATARIA DI GARDONE V.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO IN SERVICE DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI – PERIODO 01/03/2017 - 31/12/2018. RETE SOCIALE TRIBUTI COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03412870986)- CIG:  Z741D55B5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SETTORE RUNNING ARCI UISP PER ORGANIZZAZIONE "3 SANTI TRAIL" E AD ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO DI NAVE PER COLLABORAZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI – ANNO 2017.  COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA (C.F.  BRNMCR60E45H264J). CIG: Z4B1D8A164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2017. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALTROMPIA IMBALLAGGI S.R.L. (C.F. E P.I.: 02586560985). AFFIDO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA (CIG Z9D1D97F82)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO 2017 -  UTENTI: B.N. - M.L. -R.L. - L.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: GENNAIO-APRILE  2017 -  UTENTE: 01/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA IL PONTE (C.F.E P.I: 01583740988) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE) - PERIODO: DAL 13/02/2017 AL 31/08/2017 - SIG.RA S.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA SIG. N.F. OSPITE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO:4 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI STREAMING LIVE DEI CONSIGLI COMUNALI – ANNO 2017-  UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA (C.F.  BLLFRC78T57D918F). CIG: ZB61D8A1CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) P.IVA 00152550208 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE DEL 10.03.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROROGA CONCESSIONE IN USO APPOSTAMENTI DI CACCIA DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 02.03.2017- 01.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA DEL DIPEDENTE COMUNALE DAMIANO GIOVANNI, AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C. DECORRENZA 01.04.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO IN VILLA ZANARDELLI DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI/FIORI. SCADENZA: 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TREATRO TERREDICONFINE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA FACENTE PARTE DEL "CIRCUITO LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2017"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173)- LIQUIDAZIONE QUOTE DI SOLIDARIETA' ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A SOLUZIONE SRL - C.F./P.IVA 03139650984 – CIG  Z4B1CF0F33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE  CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA FOSSATO. DITTA F.L.COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL DI CAPRIANO DEL COLLE P.IVA 03546100987.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROROGA CONCESSIONE APPEZZAMENTI DI TERRENO DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI IN LOCALITA’ CAMPO SPORTIVO. SCADENZA: 31/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO MECCANICO AUTOMEZZI. DITTA ICARO S.R.L. DI NAVE (BS) - C.F. 02964420984. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 13/17 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE "LAVORO ACCESSORIO 2016-2017" - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI VOUCHER CIG Z7D1DD7292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.M.:  RIDUZIONE DA 36 A 30  ORE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO, PERIODO DAL 31.07.2017 AL 30.07.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE CEMENTO-AMIANTO CON INCARICO ALLA DITTA BLUSKYID SRL. CIG ZA91D99D37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA AZIONI AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. AL SOCIO PRIVATO A2A S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGGENZA A TEMPO PARZIALE SEGRETERIA COMUNE DI NAVE  DOTT. CACIOPPO ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMONBILI COMUNALI– BIENNIO  2017 – 2018.  PROFESSIONE SICUREZZA SRL (C.F. 03548510969). CIG: Z131D229F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CTU ING. FEDERICO PROVEZZA DI BRESCIA NOMINATO DAL TRIBUNALE IN RELAZIONE ALLA CAUSA COMUNE DI NAVE/MTT COSTRUZIONI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PALESTRA DI CORTINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  FORNITURA DI MATERIALI EDILI– ANNI 2017 – 2018.  OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171). CIG: Z791C932BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 27/02/2017 "A.C.B. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA  CALAMITA' NATURALI ANNO 2017"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - MESE DI MARZO 2017 -  UTENTE 27/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO LAVORATIVO TRAMITE SOL.CO BRESCIA (C.F. : 01844010171) NELL'ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N. 14/17 - 15/17 - 16/17 - 17/17 - 18/17   OSPITI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO: MARZO - AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA U.O. TECNICA LAVORI PUBBLICI, U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE E U.O. POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA-ENI SPA (PI 00905811006) CIG: Z561D04DE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Congiunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI  PER TRASFERTA A ROMA, IN TRENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "UN'ORCHESTRA A SCUOLA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA PER PARTECIPAZIONE   BANDO D.D. N.1 DEL 10/01/2017 RELATIVO A FINANZIAMENTI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI  RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI PUBBLICI. DITTA SIAT SRL DI CASTENEDOLO C.F. E P.IVA 02278200981. CIG:ZDD1DEA5D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE  2017 -  UTENTI: 25/17 - 28/17 - 26/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2017 -  UTENTI:  07/17 - 08/17 - 09/17 - 10/17 - 11/17 - 12/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 04/17 -  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 29/17 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTE UTENTI 30/17 E 31/17 -  PERIODO: MARZO-SETTEMBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 32/17 - 33/17 - 34/17 - 35/17 -  PERIODO: MARZO-DICEMBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTI: 21/17 E 22/17  - PERIODO: MARZO-DICEMBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 24/17  - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 06/17  - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 30.06.2017 UTILIZZO CONGIUNTO PER 12 ORE SETTIMANALI  DIPENDENTE COMUNE DI MARONE SALVINI VITTORIO, ISTRUTTORE TECNICO CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL SIGNOR SERGIO ISONNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE" ATTUATO CON GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. GALILEI" - CIG Z9B1E0C0F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAFEZZONI FRANCO LSU IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017-MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIR FOOD REGGIO EMILIA - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU E TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE V.T.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SIAE RELATIVI ALLO SPETTACOLO "REBELOT" IN PROGRAMMA IL GIORNO 8/4/2017 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MORADEL DE NA OLTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO I TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 37/17 - 38/17 - 39/17 - 40/17 - 41/17 - 42/17 PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO CATASTALE DI AREE IN VIA PAOLO VI - NAVE (BS). STUDIO TECNICO GONNELLI SIMONE PERITO INDUSTRIALE EDILE CON SEDE IN VIA G.PUCCINI, 196 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI). P.IVA 04197020482. CIG Z411D704DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DELL’INTERSEZIONE STRADALE DI VIA BRESCIA / VIA FONTANELLO / VIA DEL PARCO 2017-2018. GIOVANNI VENTURI (C.F. VNTGNN64A23B157Y). CIG: ZE81DC9178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IDRAULICA ALLA REGIONE LOMBARDIA  PER OCCUPAZIONE ALVEO DEMANIALE CON PONTI E MANUFATTI  SUL TORRENTE GARZA E RINNOVO CONCESSIONE SCARICO VIA SOSPIRI. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. D A TEMPO PIENO: APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EQUITALIA NORD SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 10 APRILE 2017 AL 31 MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.81/08.NOMINA PER L'ANNO 2017 DEL MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA BEGLIUTTI ELENA - CIG  Z2C1DE676D - APPALTO DI SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE R.A.: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 09.06.2017 AL 30.06.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ARCHIVIO MANDATI INFORMATICI ANNI DAL 2013 AL 2017  - DITTA UNICREDIT SPA - CIG. Z101E3F46C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VALLE TROMPIA. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 111 DEL 1/4/2016. FORNITURA E STAMPA MANIFESTI, STAMPATI ED ALTRO. GRAFICHE E. GASPARI SRL (PI 00089070403) CIG Z29184BCDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA A RESIDENTI A NAVE CHE SI SONO LAUREATI NELL'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE BRESCIANA SPA - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNUNCIO SUL GIORNALE DI BRESCIA - CIG Z071BD2EAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI PERIODO APRILE/MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, LETT.C), DEL D.LGS.81/08. ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) DEL COMUNE DI NAVE - CIG Z131E33319</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- INTEGRAZIONE ALL'ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.12 COMMA 1 DEL DPR 207/2010 A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO BONARIO DI CUI ALL'ART.240 DEL D.LGS. 163/2006 PER LE RISERVE SUL 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA VASCA VOLANO E BYPASS S.CESARIO. DITTA CO.E.ST. SRL DI MOLITERNO (PZ) C.F.: 07363840583.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO PER ANALISI SU CAMPIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA G.GALILEI PER RICERCA E IDENTIFICAZIONE DI AMIANTO. DITTA INDAM LABORATORI SRL DI CASTELMELLA (BS) C.F.E P.IVA 03379190980. CIG:Z261E3693E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO OPERE DA FABBRO BIENNIO  2017 – 2018. STOYCHEV SPAS (P.I 03524460981). CIG: Z3D1C6EDD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER RICERCHE ARCHIVIO NOTARILE, PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE E VOLTURE CATASTALI PER RIUNIONE USUFRUTTO NELL'AMBITO ACQUISIZIONE AREA IN VIA SAN COSTANZO. STUDIO TECNICO GEOM. FRANZONI FLAVIO DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS). CIG Z5E1E25B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.422 DEL23/11/2016. COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA C.F. 80094490150.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA DIPENDENTE BACCHETTINI DANILA, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT D. DECORRENZA 02.05.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 27/17 - PERIODO: APRILE-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLETROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE CEMENTO-AMIANTO CON INCARICO ALLA DITTA BLUSKYID SRL (2_2017).  CIG   ZAC1E33328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA – SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/06 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE -  SOC. MONTANA SPA - (2017/1) - CIG Z1A1E276C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN APPARECCHIO FOTOGRAFICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI. PALAZZINI MAURO FOTOGRAFO - C.F. PLZMRA59S08B157D - CIG ZEB1D99D5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE CAT. D A TEMPO PARZIALE PRESSO UNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ART 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CAPRA PER SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA DENOMINATA XC STEFANA BIKE 1° MEMORIAL MARCO PERNINI IN DATA 02/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEGLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI  -ANNO 2017.  PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (C.F. 02278650987 ). CIG: ZF91D9D031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. E P.I. 02710760980) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 1° BIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE  E.A.M.  PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - QUARTO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2017 -  UTENTE: 01/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER MANUTENZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "CÀ DI SOTTO" - "STRADA DELLA SALVE REGINA" E DI "SANT'ANTONIO". ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA  APPALTO OPERE STRADALI. DITTA EDIL BRESCIANI.  ANNO  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA CARROZZIERE. DITTA CARROZZERIA EMME DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED ASSISTENZA TECNICA PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE / UFFICIO COMMERCIO TRIENNIO 2017/2019 DITTA ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS (C.F. 03200290983)- CIG Z381D9E3BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO COMMERCIALE PA 7/1 IN LOC. CORTINE ALL'ARCH. BONARDI GUIDO DI BRESCIA. CIG Z9B1E773CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA SIG.RA FENOTTI MARIA (CF.FNTMRA61B62F851M)  - LSU IN SERVIZIO C/O IL COMUNE DI NAVE - U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE URGENTE PER EMERGENZA ABITATIVA UTENTE N. 47 /17 IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.49 DEL 21/02/2017 PER MENSA DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE DITTA EDENRED ITALIA SRL (P.I. 09429840151) - CIG: ZAB1CD9FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO SOCIALE CON FUNZIONI DI SISTITUTO RESPONSABILE DI U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICA SRL - CREMONA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 22 MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TAVOLA ROTONDA DEL 12 MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO. MARZO MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROROGA SP N. 1200 DEL 09.07.2012 CONTRATTO ESECUTIVO DELL' ACCORDO QUADRO OPA N. 6/2006 PER APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CONSIP-TELECOM (C.F. 00488410010)-OLIVETTI SPA (C.F. 02298700010)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO CULTURA E SPORT CON FUNZIONI DI SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. CULTURA E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE BRESCIANA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL GIORNALE DI BRESCIA - ANNO 2017. P.IVA 00272770173 - GIG ZD91E9B942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE DI FORMAZIONE E MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - CIG. Z2A1EA550C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPEDENTE CODENOTTI PAOLA: PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO EX ART. 30 D.LGS. 165/2001. DECORRENZA 01.06.2017 (ULTIMO GIORNO A NAVE: 31.05.2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169/A/B/C E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2016/2017 E PREVENTIVO 01/03/2017 - 28/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO MURATELLO, VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 E PREVENTIVO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFIS DI MICHELE MAJETTA - FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIODI AGGIORNAMENTO DEL 21 GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZIO SPAZZANEVE DITTA COTTONE SCAVI S.N.C. DI CONCESIO (P.I. 03579960174). ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO A ALCOS SERRAMENTI S.R.L. VIA MOIE 16/D - BOVEZZO (P.I. 03460770989) DELLA FORNITURA E POSA DI UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO PRESSO IL CENTRO SERVIZI  SANITARI E SOCIALI - AMBULATORIO N. 4, SITO  IN VIA BRESCIA 155/H  A NAVE. CIG. Z401EB689B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE SINTETICA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ANGELO GREOTTI": VARIANTE IN AUMENTO. MAST S.R.L. (P.I. 03255350179) - CIG Z181CCB627.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO APPALTO PER OPERE DA FALEGNAME. DIMENSIONE ARREDO S.N.C. DI NAVE (P.I. 03057130175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACALE 2017 FINALIZZATO A PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI ANZIANI E  FAMIGLIE - CONTRIBUTO ECONOMICO, BUONI FARMACIA, ESONERO/RIDUZIONE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA BIENNIO 2017/2018. DITTA VALTROMPIA IMBALLAGGI S.R.L. (C.F. E P.I.: 02586560985) - CIG Z9D1D97F82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO APRILE- MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 2° BIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA  (C.F. 83001710173)– IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SIL (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA) - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE D.LGS. 504/92 ANNi 2014/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD G.S. CLUB ZAINA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARE CICCLISTICHE "35° TROFEO FAM. BORANO - 14° TROFEO ANGELO E CARLINO FAINI - 26° TROFEO CITTA'' DI NAVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PERIODO 01/05/2017 - 29/04/2018- TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F.02891720175). CIG:  Z591E3A221</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE PORTALE SINTEL  DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VISITE PERIODICHE AGLI ASCENSORI ED IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER IL BIENNIO 2017-2018 (CIG ZA91D2E18D) . DITTA SVI SRL  (C.F. 02284930985)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO TRAMITE PORTALE SINTEL  DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VISITE PERIODICHE AGLI ASCENSORI ED IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER IL BIENNIO 2017-2018 (CIG ZA91D2E18D) . Ditta SVI SRL  (C.F. 02284930985)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CORSINO MANUELA: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOVEZZO EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DAL 1/9/2017; INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI DALBORO DA 31 A 36 ORE SETTIMANALI DAL 12.06.2017;  UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI BOVEZZO EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 DAL 12.06.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE. LA CASA NEL BOSCOS.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI PERIODO MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS.SEGRETARI COMUNALI VIGHENZI E CPF RODOLFO VANTINI - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DEL16/06/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA - CONCESSIONE IN USO APPOSTAMENTO DI CACCIA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG. SCAGLIA ALESSANDRO - PERIODO 01/06/2017 - 01/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA 11/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE V.T.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SIAE RELATIVI ALLO SPETTACOLO "IN LOVE" IN PROGRAMMA IL GIORNO 13 GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA PALINA IN GHISA E ACCIAIO ZINCATO DA POSIZIONARE PRESSO LA NUOVA PIAZZA INTITOLATA "DONATORI DI SANGUE" A NAVE, A NERI S.P.A. S.S. EMILIA N. 1622 - 47020 LONGIANO (FC)  (P.I. 0211053045) - CIG ZA21EE83B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LA SALA DELLA COMUNITA' "SAN COSTANZO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE AL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI NAVE- UNIONE PROVINCIALE DI BRESCIA (P.I. 03001360985) PER LA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO – BAR ALL'INTERNO DEL CENTRO AGGREGAZIONE PER ANZIANI IN VILLA ZANARDELLI  - 01/05/2017 - 30/06/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 13/17 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PERIZIA DI STIMA INDENNIZZO INTERRUZIONE IRRIGUA PER REALIZZAZIONE VASCA VOLANO SUL TORRENTE GARZA. DOTT.AGRONOMO FRANCESCO CHIARI DI LOGRATO  P.IVA 02967430980. CIG ZBB1EBEAD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A: AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS, C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO, SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO-FORESTALE, FEDERCACCIA SEZIONE DI NAVE E GRUPPO AMICI DI VILLA ZANARDELLI. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE E NEI POSTEGGI ISOLATI COME DA BANDO PUBBLICATO IN DATA 5/1/2017 E DA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA 26/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA VIA MONTECLANA ALTEZZA CIVICO 16 PER LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA GAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA ALTEZZA KM 5+640 AL KM 5+660 IN PROGRAMMA DAL GIORNO 20 AL GIORNO 22 GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA 28/17 DEL 29/05/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTI PRESSO IN'S MERCATO S.p.A. (P.I. 02896940273) DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE ED ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO. EROGAZIONE SECONDO ACCONTO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 01493560179). EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO POSIZIONE N. 4259050/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE STAGIONE CALORE . DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338) ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA TARGA IN MARMO A GRANITMARMI S.N.C. (P.I. 01607500178) - CIG  ZF51F01585, DA POSIZIONARE PRESSO LA NUOVA PIAZZA INTITOLATA "DONATORI DI SANGUE" A NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA C.F. 83001710173 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA DANNI AI BENI ALL RISKS - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2020. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (C.F. - P.I. 05528330961)    CIG: Z6E1F02032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTCHE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA -  PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2021 –  BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA (C.F.02891720175) MANDATIARIA  DELL'ATI CON CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA - MANDANTE. CIG:  ZD61EB1389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DEL SERVIZIO DI RADIAZIONE/ROTTAMAZIONE VEICOLI COMUNALI - POLLINI LORENZO E FIGLI SRL          (C.F. - P.I. 00696460989)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. AEC UNDERWRITING SPA  (C.F. - P.I. 02170331207)    CIG: ZD01F02023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE PER IL PERIODO 01/08/2017-30/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL CARROZZONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ITINERANTE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL TEATRO NELLA PROVINCIA DI BRESCIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. NAVECORTINE CALCIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA: VASCA VOLANO E BYPASS LOC. PONTE S. CESARIO. DITTA CO.E.ST. SRL DI MOLITERNO (PZ). PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.14-QUATER DEL D.LGS.127 DEL 30/06/2017. CIG:5950077EDB CUP: C63B12000080002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA SONIA: PROSECUZIONE A 30 ORE SETTIMANALI PER TUTTA LA SUA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA ALTEZZA KM 5+640 AL KM 5+660 IN PROGRAMMA DAL GIORNO 10 AL GIORNO 14 LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO MINORE (CODICE UTENTE 51/17) - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BETANIA DI MARIA (CF.97014770172) - INSERIMENTO MINORE (CODICE UTENTE 52/17) - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173) -  INTEGRAZIONE RETTA MINORE (CODICE UTENTE 50/17)  PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - COMUNITA' EDUCATIVA  "PANE E SALE" (P.I. 00533470167) - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE  (COD.UTENTE 49/17)  DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.02804860175) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE) - PERIODO: DAL 12/06/2017 AL 31/08/2017 - CODICE UTENTE 44/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017 -  UTENTE: 01/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA PER LA STAGIONE D'OPERA E BALLETTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA MOIA STRADA SECONDA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MOIA STRADA PRIMA PER SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E RIFACIMENTO ALLACCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONTECLANADAL GIORNO 12/07 AL 18/07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DEL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE CASERMA CARABINIERI. CIG: 7Z851E25DB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO EROGAZIONE  A FAVORE DELLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO-FORESTALE DI NAVE VERSATO DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA AL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A  GIALDINI FRANCA LSU IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2017. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI,SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN COSTANZO NEL PERIODO DAL 12 AL 22 LUGLIO 2017 PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SUL LATO NORD DELLA STESSA VIA SAN COSTANZO. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA E L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA FONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA IN CIRCUITO DENOMINATA: "14° TROFEO ANGELO E CARLINO FAINI" in programma per il giorno 16 luglio 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA “COLORIAMO LA NOTTE” IN PROGRAMMA PER I GIORNI 15/07/2017 E 16/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA RODARI- PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZBB1F49B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA RODARI- PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZBB1F49B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA  ANNA FRANK - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZCD1F49B75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA  ANNA FRANK - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZCD1F49B75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZDB1F49B4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZDB1F49B4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZD11F49B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZD11F49B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZAC1F49B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZAC1F49B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INCENDIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2018. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (C.F. - P.I. 00933350175)    CIG: ZAC1F49B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2020. AEC UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SPA (C.F. - P.I. 021703312007)    CIG: Z831F2F876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2020. AEC UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SPA (C.F. - P.I. 021703312007)    CIG: Z831F2F876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERIODO 30/06/2017 – 30/06/2020. AEC UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SPA (C.F. - P.I. 021703312007)    CIG: Z831F2F876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO LSU UNITA' AMMINISTRATIVA: DOSSI SERGIO-BONOMETTI LUISELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS.SEGRETARI COMUNALI VIGHENZI E CPF RODOLFO VANTINI - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DEL14/07/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE E MANTENIMENTO SERVIZI BASE COMPRESI NELLA CONVENZIONE DI ADESIONE AL C.I.T. COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO PANNI VIVENZI SUPPORTO IN AMBITO FISCALE E TRIBUTARIO - FORMAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP - ANNO 2017 - CIG. ZA21F719EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ID 86641986 ALLA DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO CON SEDE IN NAVE VIA PAOLO VI N. 25 (P.IVA 02468150988) DELLA FORNITURA E POSA DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI APPARTAMENTI E.R.P. CIG: ZA81F0A095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA PREDENNO E VIA CAPRA. FERRARI VIVAI SRL (C.F. 02181020989). CIG: Z581F6ACC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA  E POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLE ACQUE REFLUE URBANE NEL TORRENTE DEL GARZA.  REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT C A TEMPO PARZIALE PRESSO UNITA' TECNICA URBANISTICA:  ASSUNZIONE DA GRADUATORIA VIGENTE SIGNOR DATTERI DAVIDE, DECORRENZA 16.08.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 04/17 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - PRIMO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO II TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ACCORDO SINDACALE 2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE CAT D A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA DI MOBILITA' ART. 30 D.LGS. 165/2001 - ASSUNZIONE DA GRADUATORIA ALTRO ENTE SIGNORA PELI SILVIA, DECORRENZA 01.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA PUNTO COM (P.IVA 02278650987) CIG:Z0A1F5DC75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA PUNTO COM (P.IVA 02278650987) CIG:Z0A1F5DC75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2017.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALUBER SRL (C.F.-P. Iva  03170560985). CIG ZA31EF84DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA POTATORE. OFFICINA MECCANICA ZOMA DI GIACOMELLI NARCISO VIA N. BIXIO 8 - SAREZZO FRAZ. ZANANO (P.I. 00201940988). CIG ZDD1F77842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL DELL'INCARICO PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREA IN VIA SAN GIUSEPPE. NOTAIO CARPENTIERI VALERIO DI NAVE. CIG: ZA11F2C8A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO LAVORI DI FORNITURA E POSA TRATTO DI STACCIONATA E PANCHINE PRESSO VASCA VOLANO LOC. PRADA SUL TORRENTE GARZA. DITTA CO.E.ST. SRL DI MOLITERNO (PZ) C.F.:07363840583. CIG: Z0C1F6C077.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - FORNITURA TARGA IN MARMO DA POSIZIONARE PRESSO LA NUOVA PIAZZA INTTITOLATA "DONATORI DI SANGUE" A NAVE: VARIANTE IN AUMENTO. GRANITMARMI  (P.I. 01607500178) - CIG  ZF51F01585. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI– BIENNIO 2017-2018.  CERRO TORRE (C.F.03238920171). CIG:  Z5C1EE020C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI OME SIGNOR TERZI ROBERTO, ISTRUTTORE TECNICO CAT C. DAL 10.07.2017 PER SEI MESI E PER 12 ORE SETTIMANALI PRESSO UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI : Via Moia Strada prima dal civico 19 al civico 54 per lavori sull'acquedotto comunale, per il periodo dal 05/08/2017 al 31/08/2017;  proroga alla precedente Ordinanza n. 35 del  05/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE IMU, TASI e TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - VARIANTE IN AUMENTO:  IDRAULICA LAMBERTI (P.I. 02468150988) ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO FOSSE BIOLOGICHE E SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO. CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE COMUNE DI MARONE SALVINI VITTORIO, ISTRUTTORE TECNICO CAT. C. PROROGA AL 30.09.2017 PER 8 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AI SENSI ART. 1 COMMA 516 L. 208/2015 A PROCEDERE  ALLA FORNITURA DI SERVIZI INTERNET IN FIBRA OTTICA MEDIANTE SINTEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CORSINO MANUELA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C PRESSO UNITA' TECNICA URBANISTICA: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOVEZZO EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, DECORRENZA 01.09.2017 (ULTIMO GIORNO A NAVE: 31.08.2017) - UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI BOVEZZO PER 8 ORE SETTIMANALI DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VASCA VOLANO SUL TORRENTE GARZA LOC. PRADA. DITTA FRANCESETTI SRL DI PIANCOGNO (BS) C.F.: 02095220170. CIG:ZC01F6BFF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL DELLA REALIZZAZIONE UPGRADE CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLE PIENE DELLA VASCA VOLANO SUL TORRENTE GARZA. DITTA LOGICAT SRL DI BERGAMO. C.F.: 04125370165. CIG: ZE31F22FD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDO DIRETTO  SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2017 – 2018.  FARMAGRICOLA SRL (C.F. 00652930983). CIG: ZF51EA8EB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCITEL LOMBARDIA (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 1 VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  PRESSO LA  BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.02804860175) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE) - PERIODO: DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 - CODICE UTENTE 44/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) -PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELL'UTENTE 01/17 - PERIODO: 04/09/2017 - 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER L' ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA NUBIAN (C.F.:NVRGPP67R02F205B) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CODICE CIG: Z291FA4773</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCITEL LOMBARDIA (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 2 VOLONTARI  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER AREA ASSISTENZA (ASSISTENZA ANZIANI E UFFICIO SERVIZI SOCIALI) - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 C. 2 C) dlgs 50/2016 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO ASILO NIDO MONDOGIOCONDO PERIODO 28/08/2017 - 22/12/2017 TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: Z141BBBBA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 C. 2 C) dlgs 50/2016 APPALTO GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – PERIODO 28/08/2017 - 22/12/2017. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG: Z831F9E03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.- 3° BIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: IN PIAZZETTA DELLA PACE per asfaltature , nel periodo dal giorno 25/08/2017 al giorno 28/08/2017; istituzione del divieto temporaneo di sosta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017 COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER LA SOTTOSCRIZIONE  DELL'ABBONAMENTO AL PERIODICO "LEGISLAZIONE TECNICA". PERIODO 09/10/2017-10/10/2018 A FAVORE DI LEGISLAZIONE TECNICA PER UN IMPORTO PARI A € 130,00. CIG ZD51FA8484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DI SAN CESARIO IN PROGRAMMA PER I GIORNI 10 E 11  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 10/09/17 IN VIA ZANARDELLI VIA SAN MARCO NEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto del servizio di revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune di Nave - per il periodo 01/09/2017-31/01/2019- per un importo pari a € 15.300,00 (IVA esclusa) tramite la piattaforma SINTEL. Codice CIG: Z0F1F8F410</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto del servizio di consulenza stragiudiziale avverso la Cooperativa Fraternità Sistemi a favore dello Studio Legale Associato Gorlani per un importo pari a € 1.500,00 (IVA esclusa) tramite la piattaforma SINTEL. Codice CIG: Z2A1FB584A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE VALLETROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI REPROGRAFIA – S.I.A.E. 2017 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2017.  COOP. ECOTECNICA VALTRUMPLINA SOC. COOP. (C.F. 01247570177) iINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZONE DELLE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO. DITTA LALEONESSATENDE S.R.L. DI BRESCIA (C.F.02610380988) - CIG ZF21FB8078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - MODIFICA DI CONTRATTO: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. FERRAMENTA PORTA  S.N.C. DI NAVE (C.F. 01616320170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36, COMME 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 215 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO A FAVORE DELLA DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN VIA LUNGA S.N.C. 61025 MONTELABBATE (PU) P.IVA 02395270412, PER UN IMPORTO PARI A € 817,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA - CIG ZC91F9920C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO  IN PROGRAMMA PER I GIORNI 18 E 19 SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI  - ASSOCIAZIONE G.B. VIGHENZI BRESCIA: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI PER REVISORI, CONSULENTI, AMMINISTRATORI ED OPERATORI DI ENTI LOCALI A SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE 22 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 515 DEL 30/12/2016 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. -  SERVIZIO DI RIPARAZIONE FURGONE FIAT - DUCATO BUS 244A - 2.8 JTD TARGATO CF852HL A FAVORE DELLA DITTA SAVI P.R. SNC DI SARASINI MARIO &amp; C. S.N.C. (C.F. 01692680174). CIG: Z111CAB185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO IN TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO DI CORTINE DI NAVE. EDILTRE  SRL (C.F.01576360174 P.IVA 03120660174). CIG: Z2D1EDD6FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE NUOVE ORE DI UTILIZZO DI ACQUA IRRIGUA DEL CANALE ROGGIA MINERA. CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' EDUCATIVA VILLA LUISA DELL'OPERA MATER ORPHANORUM  (C.F.80034770158) - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 158/17)   DAL 20/07/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE (C.F. 80013570173) E ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO (C.F. 98018360176). SALDO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.01493560179) - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" A.S.2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 04/08/2017 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE IMU, TASI e TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTECLANA: ISTITUZIONE LIMITE PERMANENTE DI VELOCITA' DI 30 KM/H</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IN VIA SAN FRANCESCO PER I GIORNI 30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL (C.F.: 07997560151) TRAMITE MEPA DI CONSIP.   CODICE CIG: Z241FE69FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN LORENZO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RCT M09613345 - CIG ZE914DB255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 5^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS. ACQUISTO LIBRI DI INTERESSE LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D TEAM LODA MILLENIUM. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARE CICLISTICHE DEL LODA TOUR 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO PER INTERRUZIONE IRRIGUA TERRENI A SEGUITO REALIZZAZIONE VASCA VOLANO SUL TORRENTE GARZA. SIG. MAGGIORI NICOLA- NAVE. CUP: C63B12000080002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DATTERI DAVIDE, ISTRUTTORE TECNICO CAT C: TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 24 H. DECORRENZA 01.10.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO L'AREA FESTE. LEMPORIO DI CHIARI GIANFRANCO - BRESCIA (P.I. 02383800980) - CIG ZCD1FF9771</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DEL 22 NOVEMBRE 2017 SU "PRIVACY E I COMUNI: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI UNA CASETTA IN LEGNO. DITTA LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. DI MILANO (C.F.05602710963) - CIG  Z0E1FF33EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA EDISON PER OPERE DI COLLETTAMENTO CICLO IDRICO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 02 OTTOBRE SINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI IN VIA MONTECLANA DALL'INTERSEZIONE CON VIA OSPITALE SINO AL CIVICO 124 DI VIA MONTECLANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - CODICI UTENTI: 14/17 - 15/17 - 16/17 - 17/17 - 18/17 - 156/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 501 DEL 27/12/2016 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-  APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI/NON TRASPORTABILI A FAVORE DELLA FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) – CIG: Z2F1C7AA36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO SIGAUDO DI MONCALIERI (TO): IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LA CHIUSURA DEL 2017 E L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018" DEL 4 OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. CESARIO ALTEZZA CIVICO 77 IN PROGRAMMA DAL GIORNO 09 OTTOBRE 2017 SINO AL 14 OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTE UTENTI 30/17 E 31/17 -  PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO NORMATIVO SUL REDDITO DI INCLUSIONE (REI):  LA NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E LE MODIFICHE ALL’I.S.E.E., A FAVORE DELLA DITTA SOFIS DI MICHELE MAJETTA P.I.: 04994851212, PER UN IMPORTO PARI A € 160,00 (ESENTE IVA). CODICE CIG: Z461FFF08E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AD  USI COMUNALI. A2A ENERGIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE D.LGS. 504/92 ANN0 2016 (SALDO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ORATORI DI MURATELLO (CF.98018360176) E DI NAVE (CF.80013570173)  PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE DURANTE IL PERIODO ESTIVO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO RELATIVE AL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS 50/2016 E S.M.I., DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/01/2018 - 31/07/2020  CIG: 72118330DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI CHIMICI. TOILET SERVICE S.A.S. DI BRESCIA (P.I. 02037780984) - CIG Z44201086E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA VASCA VOLANO  A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI SRL TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z011FB5515.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DEL 22 NOVEMBRE 2017 SU "PRIVACY E I COMUNI: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IIN FIBRA OTTICA A FAVORE DELLA DITTA INTRED S.p.A. TRAMITE SINTEL di ARCA LOMBARDIA. CIG: ZC71F823CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.81/08. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA ARMADI PER SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE. DITTA FERRAMENTA PORTA SNC, VIA BRESCIA N.46/B - NAVE (C.F. e P.I. 01616320170) - CIG Z922006DF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO DI ALLENAMENTO E L'AREA FESTE DI VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA FRANCESETTI SRL TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z2B1FE6408</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C.5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO ED I SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAPRA. EDIL BRESCIANI PIERINO S.R.L. UNIPERSONALE. (C.F. 01717800179) CIG Z8B1FFABE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2017.  Cooperativa Sociale Onlus Andropolis Ambiente (C.F 02773710989). CIG: Z2C1FC1CEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPS (P.IVA 02121151001)-  IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO) - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACAN (ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI NAVE) PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO E ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO: LAVORI REALIZZAZIONE UTENZE PROVVISORIE IN OCCASIONE DI NOTTE BIANCA E FESTA SKATE PARK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE R.G., BIDELLA CAT A, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE: MODIFICA ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO DAL 23.10.17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE R.G., BIDELLA CAT A, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE: MODIFICA ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO DAL 23.10.17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ROLFI CORRADO, OPERAIO CAT B PRESSO UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE  A TEMPO PIENO, DECORRENZA 01.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 6^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3 APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART.1 L 69/99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ZANARDELLI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER 90° FONDAZIONE GRUPPO IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 29 OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS.SEGRETARI COMUNALI VIGHENZI E CPF RODOLFO VANTINI - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DEL19/10/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO ASILO NIDO MONDOGIOCONDO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176) FINO AL 22/12/2017. IMPEGNO DI SPESA PASTI DIPENDENTI PER UN IMPORTO PARI A € 1.182,75 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG: Z771BCDD16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E DIPENDENTI SUL TEMA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. DITTA FORMANAGEMENT SRL - CIG Z0C1FF4DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCARICO AGLI AVV.TI LORENZO LAMBERTI E ENRICO LAMBIASE A ESPRIMERE PARERE E DIFENDERE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE CONTRO IL SIG. DANIELE SANTUCCI E NEL PROCEDIMENTO DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA AIPA SPA AI SENSI DELLA SENTENZA N. 117/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO LEGALE BUIZZA PIERANNA E FENAROLI ANDREA DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DA PARTE DI CARTIERA DI NAVE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE BUIZZA PIERANNA E ANDREA FENAROLI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL  RICORSO PRESENTATO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRESCIA DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICAL-LETTERARIO-CINEMATOGRAFICO "UOMINI CHE AMANO LE DONNE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - NOVEMBRE 2017 A FAVORE DELLA  COOPERATIVA ABIBOOK (C.F.:03832390987). CIG Z35200E01C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.M.: RICONOSCIMENTO DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI ART. 33 COMMA 3 L. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO RIPARAZIONE VERRICELLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. OFFICINA MECCANICA ZOMA DI GIACOMELLI NARCISO DI SAREZZO (BS) (P.I. 00201940988) - CIG Z342038A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO": LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2016/2017 E PREVENTIVO 11/09/2017-10/09/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIOE CASERMA CARABINIERI DI NAVE VIA FOSSATO. DITTA F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL DI CAPRIANO DEL COLLE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016   DEI   LAVORI   DI   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA "DELLA MEMORIA" A FAVORE DELLA DITTA TECONO-EDIL SRL TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZC32053609</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016,  DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER IL DIMENSIONAMENTO DEL NUOVO REFRIGERATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA SIGMA PROJECT ENGINEERING SRL (CF 03208800981)  PER UN IMPORTO PARI A € 1395,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG Z4222027E6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.-4° BIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'ALBA (C.F. 980922500178) PER IL PROGETTO “GIOVANI RISORSE DEL TERRITORIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 501 DEL 27/12/2016 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-  APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI/NON TRASPORTABILI A FAVORE DELLA FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) – CIG: Z2F1C7AA36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N.  50/2016, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE DELL' U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA DITTA TOTAL ERG SPA PER UN IMPORTO PARI A € 2.000,00 (IVA INCLUSA) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CODICE CIG (DERIVATO):Z0E205288C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER, ANTEAS E L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTORIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2017. DITTA RONCHI FIORI (P.I./C.F. 02521620985/RNCPLA69M29B157D) CIG  Z1A206132C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Associazionismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE : ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI PRESSO I CIMITERI DI NAVE CENTRO E DI CORTINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DI TUTTI I SANTI, NEL PERIODO DAL 31/10/2017 AL 02/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER 99° COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 05/11/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A  SEMESTRALI PIETRO LSU IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2017 - RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA 249 DEL 21/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN LORENZO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI UNIPOLSAI N. 148529801 E RCT ARCH INSURANCE N. 1914877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO NORMATIVO SULLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI: IL REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE  (D.G.R. DEL 31/07/2017)  A FAVORE DELLA DITTA SOFIS DI MICHELE MAJETTA P.I.: 04994851212, PER UN IMPORTO PARI A € 160,00 (ESENTE IVA). CODICE CIG: Z4F209146B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEI  LAVORI DI  IMBOTTITURA E MANODOPERA DEL SEDILE ANTERIORE DEL  VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CF852HL A FAVORE DELLA DITTA O.R. DI ORIZIO GIULIANO &amp; C. (C.F01480530177) CODICE CIG: Z382067867</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VARIE VIA DEL COMUNE PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI IN PROGRAMMA DAL GIORNO 13/11/2017 AL 05/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA  PER POSA RETE FOGNARIA PER CONTO DELLA DITTA A2A IN PROGRAMMA DAL GIORNO 13/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DEL 17 NOVEMBRE 2017 SU "GESTIONE DEL PERSONALE: IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DEL 2017. LE ASSUNZIONI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/01/2018 - 31/07/2020 CIG: 72118330DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA DIVISORIA DEL FURGONE  CITROEN JUMPY TARGATO CY440CZ A FAVORE DELLA DITTA O.R. DI ORIZIO GIULIANO &amp; C. (C.F01480530177)- CODICE CIG: Z2C20A43C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE. DITTA JOLLY DI COLTRINI EMILIA DAMERIS P.IVA 02879360986 - C.F. CLTMDM59B57B157Y (CIG ZD320C99C0 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO CON IL SISTEMA BIBLIOTECARO DI VALLE TROMPIA. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ARTT. 2,6 DEL REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DMA PERIODO DA OTTOBRE 2012 A DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO ESECUZIONE DI SERVIZIO TECNICO PER VALUTAZIONE DELLA STATICITA' ED EVENTUALE RINFORZO DELLA PENSILINA CIMITERO CAPOLUOGO. CIG: ZF92056106.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.356 DEL 26/10/2017 PER IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI  ACCERTATI NEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI. DITTA F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL DI CAPRIANO DEL COLLE (BS).CIG.6617065EC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. INTEGRAZIONE INCARICO PER COLLAUDO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.8/98 DELLA VASCA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE GARZA AGLI INGG. PLATTO ALBERTO E ROSSI GIUSEPPE. CIG:ZBA155C347.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORRIZZONTALE AL PERSONALE DIPEDENTE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE INCENTIVI PER PROGETTI INNOVATIVI EX  ARTT. 22-26 DEL CCDI SERVIZI DI  POLIZIA LOCALE E CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA  PER POSA RETE FOGNARIA PER CONTO DELLA DITTA A2A IN PROGRAMMA DAL GIORNO 27/11/2017 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016   DEI   LAVORI   DI   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA  A FAVORE DELLA DITTA EG-SYSTEM SNC TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZB420571B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO  DI ACCATASTAMENTO DELLA VASCA VOLANO IN LOC. PRADA. GEOM. FLAVIO FRANZONI CON STUDIO IN VILLANUOVA SUL CLISI. CIG: ZE520C0B88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PIRAS DEBORA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 24 A 29 ORE SETTIMANALI, ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO IN TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO DI CORTINE. DITTA EDILTRE SRL DI CORTEFRANCA (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA  PEZZI DI  RICAMBIO PER MACCHINA LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI. DITTA FAIP SRL DI SELVINO (BG) (P.I. IT01264220169) - CIG Z2020384DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FAGLIA LUCIA: RIDUZIONE TEMPORANEA RAPPORTO DI LAVORO DA 36 A 30 ORE  SETTIMANALI - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp;  PARTNERS GENOVA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULLA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO 2018-23020 A GARDONE V.T. IL 21/11/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di articoli di cancelleria ad uso degli uffici comunali a favore della Ditta ERREBIAN S.p.A. per un importo pari ad € 1.903,71 (IVA esclusa) tramite Mepa di Consip. Codice CIG: Z8F209C772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Gestione Documentale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI VALTROMPIA E DINTORNI (C.F.: 92014180175) A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI BIELORUSSI, OSPITATI PRESSO FAMIGLIE VALTRUMPLINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS (C.F.98101130171) - FONDO GENESI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO  (C.F.e P.IVA 00533470167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE  (COD.UTENTE 168/17) PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COMUNITA' EDUCATIVA "PANE E SALE",  DAL 16/11/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 169/17) C/O COMUNITA' "LO SGUARDO", DAL 16/11/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE RELATIVO AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE (RESIDUO 2014/2015) - MISURA 2.  APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2017 - CIG Z99209F548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO E BUONI ALIMENTI PRESSO IN'S MERCATO S.p.A. (P.I.02896940273) DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. REVOCA PROCEDURA AVVIATA CON AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INCARICO DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO AREA E ACCATASTAMENTO SERBATOIO E STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO ZUGNA.CIG:Z7720AB80E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI SPAZZANEVE DAL 1/12/2017 al 15/04/2019, A FAVORE DELLA DITTA GUARDONE ITALIA SRL, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z6E20D524F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPAZZANEVE 3ª DITTA DAL 1/12/2017 al 30/04/2019, A FAVORE DELLA DITTA L.G. SRL, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z1D20CE72D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI DOCUMENTI DI DIFFICILE REPERIBILITA' E PER NECESSITA' IMMEDIATE  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA IBS S.R.L. (PI 12252360156) CIG:ZC52106D63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA DI NUMERO 2 TRIBUNE PREFABBRICATE PRESSO IL CAMPO DI ALLENAMENTO DI VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA CETA SPA TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z7220E815F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA BENI PER PREMIAZIONI SPORTIVE. DITTA ZANOLLI SRL (P.I.00090100173) . CIG Z76210EF16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI IN VIA BRESCIA TRA IL CIVICO 212 E CIVICO 230</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI COMMISSARIATI DALLA DITTA INTRED SPA PER POSA FIBRA OTTICA IN VIA PAOLO VI E VIA CASINA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 18/12/17 SINO AL 19/01/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE LOTTI COSTTITUENTI AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 09 IN VIA SANTA CHIARA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE LOTTI COSTTITUENTI AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 09 IN VIA SANTA CHIARA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 186 DEL 05/06/2017 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-  APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA BIENNIO 2017/2018 A FAVORE DELLA DITTA VALTROMPIA IMBALLAGGI SRL (C.F. 02586560985) – CIG: Z9D1D97F82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPS (P.IVA 02121151001)-  IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO) - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L' ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI &amp; INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA (C.F.: FLCLNM82H66Z129X) TRAMITE MEPA DI CONSIP.CODICE CIG:  Z2A20EABBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 501 DEL 27/12/2016 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-  APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI/NON TRASPORTABILI A FAVORE DELLA FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) – CIG: Z2F1C7AA36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE (C.F. 80013570173) ED ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO (C.F. 98018360176). EROGAZIONE ACCONTO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO LAVORATIVO TRAMITE SOL.CO BRESCIA (C.F. : 01844010171) NELL'ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI STRUTTURA PRIMI PASSI PER L' ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL (C.F.: 00702470964) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CODICE CIG:  Z9A20EAE78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.01493560179) - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" A.S.2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016   DEI   LAVORI   DI   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS, A FAVORE DELLA DITTA SIT-IN IMPIANTI SRL, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z1720883E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016   DEI   LAVORI   DI   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOCCE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LA PALESTRA G.GALILEI A FAVORE DELLA DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z45202B043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO RELATIVO ALLA ACQUISIZIONE AREA E ISTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO E DI TUBAZIONI RELATIVO A SERBATOIO E STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE ZUGNA. DITTA F.LLI ZANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPAZZANEVE 2ª DITTA DAL 1/12/2017 al 30/04/2019, A FAVORE DELLA DITTA FRACASSI PIETRO SCAVI DI FRACASSI GIOVANNI, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z5C20CE682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA " NATALE PER CRTI...NE 2017" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 17 DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell’esecuzione del servizio del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali da effettuarsi mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 e successive integrazioni e modificazioni. dal 11/12/2017 al 31/12/2019 a favore della Ditta Creset - Crediti servizi e tecnologie spa tramite SINTEL.CIG:Z862079722</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE V.T.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA IL 17/12/2017-MANIFESTAZIONE "NATALE PER CORTI...NE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI DI SUPPORTO PER LA MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL (C.F.: 03139650984) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CODICE CIG:  Z07212FA27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (C.F. E P.IVA: 02239260983): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 170/17) C/O COMUNITA' PRONTO INTERVENTO AZIMUT DAL 24/11/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MILANO (C.F.E P.IVA: 01199250158): IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 158/17)   DAL 12/10/2017 AL 31/12/2017 PRESSO LA COMUNITA' "I MARTINITT" DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA'  PREZZO IMMOBILI - AGENZIA DEL DEMANIO - CIG Z84210F9B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA TRONTO CIG:Z6721320C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' MONTECLANA.CIG:Z33213207C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. N.73 DEL 22.09.2014 - SIGNOR B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE - ANNO 2017. EDENRED SRL C.F. 01014660417 - CIG. ZAB1CD9FE8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO PAGOPA A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATO ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STREAMING LIVE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2017 - UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - CIG. ZB61D8A1CC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STREAMING LIVE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2017 - UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - CIG. ZB61D8A1CC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - Mese di Novembre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA E ISTITUZIONE DI SERVITU' PER SERBATOIO E STAZIONE POTABLIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ZUGNA.CIG: ZB92112762.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 04/17 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI -SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA BIBLIO S.R.L. DI VEDELAGO  (C.F.: 01999530262 ) TRAMITE MEPA DI CONSIP.   CODICE CIG:  Z8020EBE03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA CASERMA CARABINIERI DI VIA FOSSATO-  CIG:7303303C48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ARMANASCO ARIANNA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3 A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO  APPALTI E CONTRATTI CON DECORRENZA 01.01.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA, ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/01/2018 – 31/07/2020. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170) – CIG: 72118330DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT C A TEMPO PARZIALE PRESSO UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI:  ASSUNZIONE TERZI ROBERTO DA GRADUATORIA ALTRO ENTE, DECORRENZA 01.01.2018. INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DA 14 A 36 ORE SETTIMANALI  E UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI OME, DAL 01.01.2018 A 30.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PARECCHINI DANIELA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 32 A 36 ORE SETTIMANALI, DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 284 DEL 17/08/2017 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-  APPALTO GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – PERIODO 28/08/2017 - 22/12/2017. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG: Z831F9E03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI N.2 MACCHINE FOTOGRAFICHE A FAVORE DELLA DITTA DIMO S.P.A. (CF. E P.IVA 00170580062) TAMITE IL PUNTO VENDITA EURONICS DI CONCESIO - CODICE CIG ZB12160462</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLO SPORTELLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  ACB PER L'ANNO 2018. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 29/17 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI  PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 – 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217)– GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965 ). CIG 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE . ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA BATAN. ACQUISTO COPIE LIBRO "LA MIA NAVE PERDUTA"  - CIG ZB42163441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO RELATIVO ALL'ACQUISTO DELL'AREA SITA IN VIA MONTECLANA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. DITTA REBOLDI E TAMUSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO RELATIVO ALL'ACQUISTO DELL'AREA SITA IN VIA TRONTO PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. DITTA LATIF QAISER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE PRATICA DI CONDONO EDILIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO LAVORI  DI REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO DI ALLENAMENTO E L'AREA FESTE DI VIA CAPRA,  AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016. DITTA FRANCESETTI SRL DI PIANCOGNO (BS) C.F.: 02095220170. CIG:Z2B1FE6408.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE DEL MAGAZINO COMUNALE, A FAVORE DELLA DITTA F.ELLE SERVICE DI AGNELLI FABIO, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z6721196A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016  FORNITURA CARICABATTERIE  HILTI ITALIA S.P.A. VIA DALMAZIA 101 BRESCIA (P.I. 00822480158) - CIG Z9C2130EB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN CARICO ALL'UO TECNICA LAVORI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA SIIL SRL (C.F 02576410985 ) CODICE CIG: Z6D214D7AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI RIPRAZIONE DI UN VEICOLO IN DOTATZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA CARROZZERIA NAVE DI LOIUDICE ERMANNO (C.F LDCRNN70M31B157T ) CODICE CIG: Z312156367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016   DEI   LAVORI   DI   REALIZZAZIONE PANNELLATURA MASCHERANTE UNITA' TRATTAMENTO ARIA PRESSO MENSA SCUOLA DON MILANI, A FAVORE DELLA DITTA STOYCHEV SPAS, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z562062D26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO LAVORI  LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VASCA VOLANO SUL TORRENTE GARZA LOC. PRADA  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016. DITTA FRANCESETTI SRL DI PIANCOGNO (BS) C.F.: 02095220170. CIG:ZC01F6BFF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHINA SONIA: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - 25 ORE SETTIMANALI - IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C PRESSO L'UNITA' ECONOMICO-FINANZIARIA, AI SENSI ART. 20 D.LGS. 75/2017.  DECORRENZA 01.01.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ABRAMI LAURA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3: PROROGA AL 31.12.2018 CONTRATTO A TERMINE 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI "BIGLIETTI SPECIALI SCUOLE" A FAVORE DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A. (C.F.03513620173) - CIG  Z932162A61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO DI NAVE (C.F. 98018360176) - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI "EPIFANIA 2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA. EROGAZIONE ACCONTO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI OME DI DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAVE TERZI ROBERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI  VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI. CIG: Z97214085B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE AGID 18 APRILE 2017, N. 2/2017, RELATIVA ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ELETTRONICO IN USO ALL’UFFICIO ANAGRAFE DAL .01/01/2018-31/12/2018 A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL (C.F./P.IVA 09534370151) PER UN IMPORTO PARI A € 656,00 (IVA ESCLUSA).  CODICE CIG: Z6B215EC9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE PER GLI SPOSTAMENTI SOSTENUTE DA NERI SELVIA VOLONTARIA DEL SERVIZO CIVILE IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - VARIANTE IN AUMENTO E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA APPALTI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE -ANNO 2017: -ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA  PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.; -SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.; -MANUTENZIONE ASCENSORI - DITTA KONE S.P.A.;  -MANUTENZIONE CAMPI CALCIO E IMPIANTI IRRIGAZIONE - DITTA FERRARI VIVAI S.R.L.; -MECCANICO AUTO - DITTA ICARO S.R.L.   -GOMMISTA - DITTA ICARO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - VARIANTE IN AUMENTO APPALTI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: GIOCHI E ARREDI PARCHI PUBBLICI - DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' (C.F. 02831590167), OPERE DA FALEGNAME - DITTA DIMENSIONE ARREDO S.N.C. (C.F. 03057130175), OPERE DA PITTORE - DITTA COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y). ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO - ASSOCIAZIONE S.O.S. RANDAGI (C.F. 98094250173). ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 11 DLGS 50/2016 E S.M. I. DETERMINAZIONE N. 283 DEL 17/08/2017 -   APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO ASILO NIDO MONDOGIOCONDO. FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: Z141BBBBA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M 5° e 6° BIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDO MOROSITA' ALLOGGI AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINAZZOLI ERNESTA: TRASFORMAZIONE  RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 28 ORE   - DECORRENZA 01.01.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016   DEI   LAVORI   DI  REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI, A FAVORE DELLA DITTA TECNO-EDIL SRL (C.F. 02856860982), TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z7F2147981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA MANUALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE, A FAVORE DELLA DITTA LA COMPAGNIA DELLA STAMPA SRL, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z0F20FD36C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.402 DEL 4/12/2017 MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 c.12 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPALTO FORNITURA E POSA DI N. 2 TRIBUNE PREFABBRICATE PRESSO CAMPO DI ALLENAMENTO DI VIA CAPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA LA LEONESSA TENDE SRL (C.F 02610380988) CODICE CIG: Z452180D51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI SPESA DEL PERSONALE - ESERCIZI 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE N.3/2017 ALLA TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO DI CERESOLI ROBERTO - TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZF221651B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE N.3/2017 ALLA TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO DI CERESOLI ROBERTO - TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZF221651B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di dell’esecuzione dell’appalto del servizio di spedizione della corrispondenza – triennio 01/01/2018-31/12/2020 a favore della Ditta NEXIVE Spa (C.F. 12383760159) tramite SINTEL di Arca Lombardia. Cig:  Z8A215C006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Archivistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3  A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE: MODIFICA ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO DAL 01.01.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO  A TUTTO IL 30/04/2018 -  DITTA IDRAULICA LAMBERTI (CF LMBFLV69E23B157H) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZC9218232B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.  N. 50/2016  TRAMITEIL PORTALE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA DEI  LAVORI  DI  SOSTITUZIONE SERRAMENTI APPARTAMENTO COMUNALE VIA OSPITALE  NR. 2 - INT. 9. DITTA VIANELLI F.LLI SNC DI VIANELLI D. &amp; G. (C.F. 02170770172), . CIG: Z22216B19F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROROGA SP N. 1200 DEL 09.07.2012 CONTRATTO ESECUTIVO DELL' ACCORDO QUADRO OPA N. 6/2006 PER APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CONSIP-TELECOM (C.F. 00488410010)-OLIVETTI SPA (C.F. 02298700010)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DELLE SPESE TELEFONICHE  FISSE E MOBILI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPAZZANEVE 1ª DITTA DAL 1/12/2017 al 30/04/2019, A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI di COTTONE GIOVANNI &amp; C SNC, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z5C20CE682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI  LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2016/2017  AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 LETTERA A DEL D.LGS.163/2006. DITTA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA SOC. COOP. (C.F. 01247570177). CIG:6602935256.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - APPALTO SERVIZIO OPERE DA PITTORE. DITTA COMBINI PIERINO (P.I. 0321034017 – C.F. CMBPRN58M05B157Y) - CIG Z351778E62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EMISSIONI SONORE RUMOROSE - NATURALOUNGE PARCO DEL GARZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EMISSIONI SONORE RUMOROSE - FESTA DEI LAVORATORI - 1/5/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LA FENICE - AUTORIZZAZION E IN DEROGA EMISSIONI SONORE RUMOROSE 6 E 13 MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EMISSIONI SONORE RUMOROSE - LA FENICE 27 MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEATRO SAN COSTANZO, AI SENSI DELL'ART.73 DELLA L.R. 12/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di trasporto pasti a domicilio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 a favore della Ditta Fondazione Villa Fiori Residenza Sanitaria Assistenziale Onlus (C.F. 80014450177) tramite la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. Codice CIG:  ZA1215F062</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DEL VEICOLO  FIAT IDEA -  DITTA CARROZZERIA BRESCIA EST DI SERLE (BS) C.F. TRCRCR43R31B157R , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZC12165C09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 2^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI SPESE TITOLO II - ESERCIZI 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITà MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Fondazione “Villa Fiori” R.S.A. Onlus (C.F. 80014450177) - La Vela Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 01975600170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura e installazione luminaria a favore della Ditta ARBORE WALTER (C.F. RBRWTR77T05G264R) tramite la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. Codice CIG:  Z362188F99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA POZZO DAL CIVICO 19 AL CIVICO 43/A, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI RETE IDRICA PER CONTO DI A2A EFFETTUATI DALLA DITTA MAZZA S.R.L. NEL PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL  4 MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 481 DEL 27/12/2017 - 1^  VARIAZIONE AL FPV BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 497 DEL 29/12/2017 - 2^ VARIAZIONE AL FPV BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico-Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SOSPIRI PER LAVORI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO PONTEGGIO FINALIZZATO AL RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA S. GIOVANNI BOSCO 5 IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FA MILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (CF. E P.IVA: 03856570167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 01/18) C/O COMUNITA' "I FUNAMBOLI" DI CURNO (BG) DAL 29/12/2017 AL 30/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 02/18 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTE UTENTI 03/18 E 04/18 -  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 07/18 -  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 08/18 - 09/18 - 10/18 -11/18  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.02804860175) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE) - PERIODO: DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 - CODICE UTENTE 12/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MAGGIOLI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A VIDEOCONFERENZA DEL 15.01.2018 SU IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE: LE PRINCIPALI NOVITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - C.F. 00960790178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE  PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TENDA DELLA PACE" IN PROGRAMMA DAL 18 AL 21 GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLPP - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016 PER L'INCARICO DI FRAZIONAMENTO AREE IN VIA ZANARDELLI. STUDIO ASSOCIATO ADAMI RICCI E RIVIERI DI CONCESIO (BS)TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z86215DB61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D Lgs. n.50/2016, della fornitura di conto corrente postale legato all’esecuzione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali da effettuarsi mediante ingiunzione fiscale, dal 11/12/2017 al 31/12/2019 alle Poste Italiane Spa, per un importo pari a € 292,00 annui (IVA esclusa). Codice CIG: Z5B21B014E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.A.C. E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTODIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D. Lgs. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE, DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SPA PER UN IMPORTO PARI AD € 4.760,00 (IVA esclusa). Codice CIG:  ZAB1CD9FE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO IN VIA SASSIVA ALTEZZA CIVICO 32 IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 25/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, LETT.C), DEL D.LGS.81/08. NOMINA PER L'ANNO 2018 DEL MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA BEGLIUTTI ELENA - CIG ZC421A6933 - APPALTO DI SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE GARDONE.V.T. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Cultura e Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018 UTENTI:  13/18 - 14/18 - 15/18 - 16/18 - 17/18 - 18/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTI: 23/18 - 24/18 - 25/18 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 26/18 - 27/18 - 28/18 - 29/18 - 30/18 -  PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 31/18 - 32/18 - 33/18 - 34/18 - 35/18 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO MINORE (CODICE UTENTE 36/18) - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio-Assistenziale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - COMUNITA' EDUCATIVA  "PANE E SALE" (P.I. 00533470167) - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE  (COD.UTENTE 37/18) PERIODO: GENNAIO - APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO  (C.F.e P.IVA 00533470167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE  (COD.UTENTE 38/18) PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COMUNITA' EDUCATIVA "PANE E SALE", PERIODO: GENNAIO-APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 05/18  - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 40/18) C/O COMUNITA' "LO SGUARDO", PERIODO: GENNAIO-APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MILANO (C.F.E P.IVA: 01199250158): IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 39/18)  PRESSO LA COMUNITA' "I MARTINITT" DI MILANO - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI A FAVORE DELL'UTENTE 42/18  - FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS C.F. 80014450177, PER UN IMPORTO PARI A € 300,00 (ESENTE IVA). CODICE CIG:Z6021ED42E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI DELL'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione relazione del Responsabile della prevenzione e della corruzione anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI – ANNO 2018.  COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA (C.F.  BRNMCR60E45H264J). CIG: Z9921CF272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BANDIERE A FAVORE DELLA DITTA NOVALI EGIDIO SNC PER UN IMPORTO PARI A € 668,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z04205F9A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA S.CESARIO CIVICO N. 2 CON VEICOLO ADIBITO A TRASLOCO PER CONTO DEL C.A.F. A.C.L.I. DI BRESCIA IL GIORNO 08 FEBBRAIO 2018 dalle ore 07:30 alle ore 13:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DESTINATARIO PER LA CORRESPONSIONE DELL' INDENNIZZO DOVUTO PER L' ACQUISTO DELL' AREA SITA IN VIA TRONTO - FG. 12 MAPP.LE 343: SOSTITUZIONE DEL SIG.LATIF QAISER CON LA UBI BANCA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE BRESCIANA SPA - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNUNCIO SUL GIORNALE DI BRESCIA - CIG Z9921C5F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO ALIENAZIONE LOTTI COSTITUENTI L'AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO AT09 IN VIA SANTA CHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA  A TUTTO IL 2018 -  DITTA E.G. SYSTEM SNC (P.IVA 02238330985) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z4321C28D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE A FAVORE DELLA DITTA  STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (CF 02502030733), PER UN IMPORTO DI € 514,67 (IVA ESCLUSA) TRAMITE SINTEL.CODIEC CIG: Z3621C42BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI GADGET PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SVOLTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  A FAVORE DELLA DITTA C.T. SAFE SRL (CF 03966790168), PER UN IMPORTO DI € 245,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG: Z7021E6E9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018 -  UTENTI: 19/18 - 20/18 - 21/18 - 22/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  DEL 8 FEBBRAIO 2018 A BRESCIA - CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICA S.R.L. CREMONA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E IL RENDICONTO 2017" DEL 16 FEBBRAIO 2018 A CASTENEDOLO - CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.C.: CONGEDO DI MATERNITA' DAL 21.03. 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale trattamento giuridico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FAGLIA LUCIA.: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto servizio di supporto all'Ufficio Finanziario in materia economica patrimoniale del Comune di Nave -Xanto srl- per un importo pari a € 1.020,00 (IVA esclusa) tramite la piattaforma SINTEL. Codice CIG:  Z012107654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE E PARTICOLARI RESPONSABILITA' ARTT. 22 E 23 CCDI; PROGETTI OBIETTIVO ART. 26 CCDI; INCENTIVI A FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI ART. 30 CCDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, PERIODO 01.02.2018-31.12.2018; RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 06/18  - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - INCARICO ALLA DOTT.SSA ZANI PAOLA PER IMPARTIRE LEZIONI ALLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI EDUCAZIONE ALL'ENERGIA - ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 - CIG ZC521ED007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI  SPESA  FORNITURA  STAMPATI  PER  ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO RELATIVE ALLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DELLE SPESE TELEFONICHE  FISSE E MOBILI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI P.IVA : 02018740981 - CIG: Z26223E856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018 -  UTENTI: 19/18 - 21/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 08/18 - 09/18 - 10/18 -11/18  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 05/18  - PERIODO: MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 06/18  - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08. DETERMINA A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNZIONI DI R.S.P.P. PER GLI ANNI 2018 E 2019. CRES ITALIA SRL -CIG  Z2221961E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTICHIARI DIPENDENTE CARAVAGGI GIANSANTO, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D. DECORRENZA 01.03.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BENVENUTI LAURA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DA 28 A 32  ORE A TEMPO PARZIALE. DECORRENZA 01.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELI SILVIA: PROROGA AL 31.12.2018 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 18 A 36 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE QUARESMINI GIULIANA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 24 A 28 ORE SETTIMANALI, DAL 01.03.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BOLPAGNI MARA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 23,5  A 28 ORE. DECORRENZA 01.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE  DELL'USCITA IN MANO DESTRA DAL PARCHEGGIO DI PIAZZETTA DELLA PACE SULLA VIA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 31/18 - 32/18 - 33/18  - 35/18 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 26/18 - 27/18 - 28/18 - 29/18 - 30/18 -  PERIODO: MARZO - DICEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018 - UTENTI:  13/18 - 14/18 - 15/18 - 16/18 - 17/18 - 18/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 43/18 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTI: 23/18 - 24/18 - 25/18 PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 07/18 -  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTE UTENTI 03/18 E 04/18 -  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE PODISTICA DENOMINATA 3 SANTI TRAIL IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 18 MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER IL  BIENNIO  2018/2019 - ACB SERVIZI SRL (C.F. E P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - UTENTE 44/18 - PERIODO: MARZO-APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI - L.R. N.16/2016,  DEL 20 MARZO 2018 A BRESCIA - CIG Z2422A6B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BOVEZZO PER QUOTA PREVISTA NEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN SENTIERO DI COLLEGAMENTO TRA BOVEZZO E NAVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI PER OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO VASCA VOLANO SUL TORRENTE GARZA NELL'AMBITO DEL COLLAUDO DI CUI ALLA  L.R.8/98. DITTA CO.E.ST.SRL DI MOLITERNO (PZ) P.IVA 0996120762  C.F.07363840583. CUP.C63B12000080002.CIG:5950077EDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI" ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI -DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TORCE A LED. DITTA SEASONS S.N.C. DI NAVE  (P.I. 02571530985) - CIG Z85228D06E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ARTICOLI DA FERRAMENTA  A TUTTO IL 2018 -  DITTA FERRAMENTA  PORTA  SNC  DI  PORTA  MARCO  &amp;  C. (P.IVA 01616320170) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z34220E48F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI. A2A CICLO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'U.O. TECNICA, AMMINISTRATIVA, SOCIO-ASSISTENZIALE, ALLA POLIZIA COMUNALE E ALLA PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA PER UN IMPORTO PARI A € 16.500,00 (IVA INCLUSA) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. CODICE CIG (DERIVATO): ZEF21CFBE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA  DI ELETTRODI MONOUSO PER DEFIBRILLATORI A FAVORE DELLA DITTA  NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.  (CF 02848620163), PER UN IMPORTO DI € 520,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE SINTEL.CODICE CIG: Z4A21DD04F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLPP - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016 PER L'INCARICO NOTARILE AI FINI DELLA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE IN COMUNE DI NAVE. NOTAIO LAURA VALOTTI DI BRESCIA TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z2521D0820.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. A2A ENERGIA SPA - CIG 5545483556</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016 E S.M. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA CASERMA CARABINIERI DI VIA FOSSATO. DITTA REAL CASA BUILDING SRL  DI CLUSONE (BG). CIG: 7303303C48. CUP:C61B17000310004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO AGRONOMICO CAMPI SPORTIVI PER IL BIENNIO 2018/2019 -  DOTTOR AGRONOMO RICCARDO DAL FIUME (P.IVA 04169530963) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z07225B5A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE VALLETROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI REPROGRAFIA – S.I.A.E. 2018 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA A RESIDENTI A NAVE CHE SI SONO LAUREATI NELL'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L'ANNO 2018. AVV. BEZZI DOMENICO. CIG ZA6225759C - TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INDAM LABORATORI SRL C.F. E P.I. 03379190980 PER ANALISI SU SEDIMENTO LIMOSO PRESENTE SUL FONDO DEL TORRENTE LOVERE IN LOCALITA' CASTAGNOTTA. CIG ZBE22A9CED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. FRANCESCO PER LINEA TELEFONICA IN PROGRAMMA PER I GIORNI 21 E 22 MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO AD OGGETTO "ATTUAZIONE PRATICA DELLA DIGITALIZZAZIONE NELLA PA,  DEL 29 MARZO 2018 A BRESCIA - CIG Z3C22B9A25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 07/18 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI QUARTO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA' - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA  (C.F. 83001710173)– IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SIL (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA) - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.02804860175) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE) - PERIODO: DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018 - CODICE UTENTE 12/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO APPOSTAMENTI DI CACCIA DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.03.2018 - 01.03.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI TRAMITE L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NON ONEROSO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NAVE - PERIODO 04/2018 - 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI TRAMITE L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NON ONEROSO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NAVE - PERIODO 04/2018 - 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "CAM, I CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA" ,  DEL 30 MARZO 2018 A BRESCIA - CIG ZBE22C4673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA PALO DELLA CUCCAGNA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "MORADEL DE NA OLTA". A.S.D. GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA P.IVA 03989040161 (CIG Z5722D6084 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VALLE TROMPIA. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020  - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SIG. S.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE IMU e TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA” ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO  CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI,  DEL 5 E 9 APRILE 2018 A BRESCIA - CIG Z3422E2CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.A.C. E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTODIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D. Lgs. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE, DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SPA - Codice CIG:  ZAB1CD9FE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL PERSONALE DIPEDENTE A SVOLGERE LAVORO  STRAORDINARIO E AGGIUNTIVO PER L' ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. INTEGRAZIONE INCARICO AL NOTAIO REBUFFONI ANTONELLA CON SEDE IN LUMEZZANE PER ATTI NOTARILI AREE VASCA VOLANO E BYPASS LOC. S.CESARIO SUL TORRENTE GARZA PER PASSAGGIO PROPRIETA' AL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO. CIG:Z1817582D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2018-30.06.2018. DITTA VIVIGAS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI ON LINE. DITTA SOLUZIONE SRL. - P.IVA/C.F. 03139650984 -  CIG ZF022E6B43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI IL CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 27 CCDI 2017 E DEL VIGENTE SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA RENDICONTAZIONI MISURA NIDI GRATIS 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE  PER IL BIENNIO 2018-2019, A FAVORE DELLA DITTA MF SERVICE DI FAUSTI MANUEL (C.F. FSTMNL83L08D918V)  PER UN IMPORTO PARI A € 1.560,00 oltre IVA 22% tramite SINTEL. Codice CIG Z8F22A556E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA TRIENNIO 2018-2020 -  DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL C.F.051763201 -  CIG ZC422FB887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STREAMING LIVE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ANNO 2018, A FAVORE DELLA DITTA UOVO DI COLOMBO DI BELLERI F. PER UN IMPORTO PARI A € 1.220,00 (esente IVA) tramite SINTEL. Codice CIG: ZE721A0EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018 -  UTENTE 22/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MORADEL DE NA OLTA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 08/04/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - VARIANTE IN AUMENTO APPALTO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: OPERE STRADALI - DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE (C.F. 01717800179).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTECLANA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 30/A PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE ACQUEDOTTO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 09/04/2018 SINO AL 14/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI NAVE BIENNIO 2018/2019.   CIG: 7410842448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura del servizio di supporto in ambito fiscale e tributario – periodo:  dal 01/01/2018 al 31/12/2020 a  favore dello Studio Panni Vivenzi (C.F. 03300320177)) per un importo pari a € 2.400,00 (IVA esclusa) tramite la piattaforma SINTEL. Codice CIG  ZB022DB25A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Votazioni del giorno 04 marzo 2018. Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL  D.LGS. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018 ALLA TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO DI CERESOLI ROBERTO (C.F. CRSRRT77B08B157O) - TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER UN IMPORTO PARI A € 6.055,50 OLTRE IVA 4%. Codice CIG: Z74229C1F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI ADESIONE ALLA GETSIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  LAVORI DI SOSTITUZIONE REFRIGERATORE MUNICIPIO -  DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.IVA 01638430338) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z182182D4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 2018/2019 -  DITTA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO (P.IVA 03610750170) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZEE21C2EB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TREATRO TERRE DI CONFINE. IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA NELL'AMBNITO DEL" CIRCUITO LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2018"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 1° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (ART. 27, COMMA 3, DEL D.P.R 06.06.2001, N. 380).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA  PER ABBASSAMENTO CHIUSINI A SEGUITO DI POSA RETE FOGNARIA PER CONTO DELLA DITTA A2A IN PROGRAMMA DAL GIORNO 16/04/2017 AL GIORNO 20/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO A TUTTO IL 2018 -  DITTA  ICARO DI PATTI GIORGIO E FABRIZIO SNC (P.IVA 02964420984) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG:ZA12264AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE LAVORI PRIMO SFALCIO TAPPETI ERBOSI ANNO 2018 -  DITTA SOCIETA'  AGRICOLA  COOPERATIVA  ECOTECNICA VALTRUMPLINA (P.IVA 00614010981) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z0922FAC5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEGLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI  - BIENNIO 2018-2019.  PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (C.F. 02278650987 ). CIG: ZE523042D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 02/18 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NON ONEROSO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA E PER IL COMUNE DI NAVE - PERIODO 04/2018 - 31/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO I TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI : IN VIA MADDALENA ALTEZZA CIVICO 174 IN PROGRAMMA DAL GIORNO 24/04 AL GIORNO 04/05/2018 PER POSA FIBRA OTTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SUMMER TIME 2018" IN PROGRAMMA I GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XVI RAID DEI LAGHI - RADUNO MOTO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 06/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CAPRA PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA"2° MEMORIAL MARCO PERNINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 03/06/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: IN VIA SASSIVA ALTEZZA CIVICO 4 PER SISTEMAZIONE LINEA TELEFONICA IN PROGRAMMA PER I GIORNO 26 E 27 APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER LA COMMEMORAZIONE DEL 73°  ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 25/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI:  IN VIA POZZO DAL CIVICO 13 AL CIVICO 7 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDAIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI NAVE PERIODO 30/04/2018 - 31/12/2019 CIG: 7410842448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, SCOLASTICHE, CULTURALI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - C.F.  09521810961 - CIG Z02230CBB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA – DETERMINA A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/06 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE -  SOC. MONTANA SPA – anno 2018 -TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARIDA: CIG ZA921ED053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TONGHINI JANIS MICHELLE MARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C PRESSO L'UNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE. PERIODO DAL 01.05.2018  AL 31.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE, DAL 01.05.2018 al 31.12.2018, DIPENDENTI: ARMANASCO ARIANNA, DA 18 A 22 ORE SETTIMANALI; FALAPPI MARZIA, DA 24 A 28 ORE SETTIMANALI; MARCHINA SONIA, DA 25 A 30 ORE SETTIMANALI; ZANOLINI GIULIANA, DA 27 A 31 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.R. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3: PROROGA AL 31.10.2018 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE A TERMINE 30.04.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN APPARATO TECNOLOGICO (TABLET) A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA.NET S.R.L. (P.IVA 04654610874), TRAMITE ME.PA. DI CONSIP CIG: ZD7232C33D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DEL  LOTTO NR 3 EDIFICABILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE INSERITO IN AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO  AT09 IN VIA SANTA CHIARA. AFFIDO SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VASCA VOLANO LOC. PRADA SUL TORRENTE GARZA. CIG:Z31230B12A. SOC.INVISIBLEFARM SRL DI BRESCIA P.IVA 02541180986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  SULL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.L.VO 42/2004 E D.P.R. 31/2017,  DEL 11 M,AGGIO 2018 A BRESCIA - CIG Z5C234E781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA DALL'INTERSEZIONE CON VIA EDISON SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA S. GIUSEPPE PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN PROGRAMMA DAL GIORNO 02/05/2018 SINO AL GG 15.5.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALEISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MOIA E VIA POZZO PER RIPRISTINO MANTO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEL PARCO ALTEZZA CIVICO 9 E 11 IN PROGRAMMA PER I GIORNI 07/05 E 08/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRENTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SASSIVA SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GARZA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI IN PROGRAMMA PER I GIORNI DAL 07/05/2018 SINO AL 31/05/2018 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL  MURO POSIZIONATO A CONFINE CON LA PISTA CICLABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTI PRESSO IN'S MERCATO S.p.A. (P.I.02896940273) DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI AVVICINAMENTO E ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IL PERIODO 01/05/2018 – 29/04/2021 - TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F.02891720175). CIG:   ZFA232E143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERI CAPOLUOGO E CORTINE -  DITTA GRANITMARMI S.N.C. DI NAVE (BS) TRAMITE SINTEL.CIG: Z932313A5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "SE CI FOSSE LUCE". GRUPPO TEATRALE LA BETULLA. CIG. Z1C2364107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI TRIENNIO2016/2018 - DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL - CIG. ZEC179EF8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 285 (*).: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale trattamento giuridico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DEL PARCO DI  VILLA ZANARDELLI  PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO CANORO DI VOLATILI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13 MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 24 MAGGIO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO". PASSADORI PIANOFORTI P.IVA 00340750173  (CIG ZD9236D7FA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE.AFFIDO DIRETTO FORNITURA TOILETTE CHIMICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 26/5/2018. TOILET SERVICE SAS P.IVA 02037780984 (CIG Z6E236D792)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MERIGO M.:  RIDUZIONE DA 36 A 30  ORE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO, PERIODO DAL 31.07.2018 AL 31/7/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "dal Casellario dell'Assistenza al SIUSS Sistema Informativo Unico dei Servizi Sociali",  DEL15 MAGGIO 2018 A BRESCIA - CIG Z7F2379B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE BRESCIANA SPA - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNUNCIO SUL GIORNALE DI BRESCIA - CIG Z9921C5F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LA SALA DELLA COMUNITA' "SAN COSTANZO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA. EROGAZIONE SALDO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI : CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SASSIVA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 8 PER IL  GIORNO 12/05/2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 11:00 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATERNITA' SISTEMI I.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02383950983) - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI/IMU NEI CONFRONTI DI TERNA SPA - CIG. 5501180558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA “CARTA E CANCELLERIA. ARCA_2017_056_LOTTO 3” (SCADENZA 04/05/2020. CIG MASTER: 7238665F50) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA ERREBIAN S.P.A. - CIG DERIVATO: Z32236CC4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA EDISON ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO da IMPIANTO SEMAFORICO E ALL'OCCORRENZA DA MOVIERI IN PROGRAMMA DAL 16 MAGGIO 2018 PER LAVORI DI POSA RETE FOGNATURA PER CONTO DELLA DITTA A2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA C.F. 83001710173 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - VARIANTE IN AUMENTO APPALTO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. VIA DON G. UBIALI, 6 - BAGNATICA (BG) (C.F. 02831590167)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO ACQUISTO DI ETICHETTE MODELLO TAG RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA TÉCNICAS PANTRA S.L. - C.F.  91127520681 - CIG ZEA236788D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta in Risme. (SCADENZA 04/05/2020. CIG MASTER: 7238585D4C) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO: ZDF236CAE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SASSIVA ALTEZZA CIVICO 13 PER RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNATURA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 18/05/2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI DAL COMUNE DI NAVE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "CAM, I CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA" ,  DEL 1^ GIUGNO 2018 A BRESCIA - CIG Z9C238F471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI FRESATURA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 21/05/2018 SINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTECLANA PER GARA DEI CARATI' IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 15 GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BORANO PER GARA CICLISTICA DENOMINATA 36° TROFEO LA FAMIGLIA E 11° MEM. GIUSEPPE SOLINI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 03 GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI NAVE - PERIODO 15/05/2018 - 31/12/2019. CIG: 7410842448 - DITTA CAUTO DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ZANARDELLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE ANNUALITA' 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A  GIALDINI FRANCA LSU IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE. DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338) ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO MINORE (CODICE UTENTE 36/18) - PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO  (C.F.e P.IVA 00533470167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE  (COD.UTENTE 38/18) PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COMUNITA' EDUCATIVA "PANE E SALE", PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - UTENTE 44/18 - PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI E IMPIANTI D’IRRIGAZIONE CAMPI DI CALCIO DEL COMUNE DI NAVE ANNO 2018. FERRARI VIVAI SRL (C.F. 02181020989). CIG: ZE2235222C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO SFALCIO SCARPATE E AREE VERDI VASCA VOLANO 2018. IMPRESA VERDE DEI F.LLI REGHENZI S.R.L. (C.F. 03197870987). CIG: Z78238FB68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO CASCINA BROLI. CIG: .Z3D23753A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI . A2A ENERGIA SPA CIG 5545483556</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 3 – TRA CONSIP E IREN MERCATO SPA (C.F. 01178580997), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO PER IL COMUNE DI NAVE. (CIG MASTER: 71342655B8 - CIG DERIVATO: 7416890340)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169/A/B/C E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2017/2018 E PREVENTIVO 01/03/2018 - 28/02/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DEL SERVIZIO DI FORNITURA SALE DA DISGELO ANNO 2018 -  DITTA GEO GREEN (P.IVA 00109990986 ) , TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG:  ZD42284EBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DI NR 6 IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDO SERVIZI PUBBLICITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO MURATELLO, VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018 E PREVENTIVO DAL 01/03/2018 AL 28/02/2019. GESTIONI IMMOBILIARI DI ARRIGHINI ALESSIO (C.F. 80065080170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO AL GIORNALE DI BRESCIA - ANNO 2018 - EDITORIALE BRESCIANA SPA - P.IVA 00272770173 - CIG Z6C2386CF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 40/18) C/O COMUNITA' "LO SGUARDO", PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERAZIONE FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (CF. E P.IVA: 03856570167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 01/18) C/O COMUNITA' "I FUNAMBOLI" DI CURNO (BG) PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MILANO (C.F.E P.IVA: 01199250158): IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 39/18)  PRESSO LA COMUNITA' "I MARTINITT" DI MILANO - PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2018.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALUBER SRL (C.F.-P. Iva  03170560985). CIG Z6B2364C84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE URBANISTICA PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO. ING. BERTOCCHI CESARE. CIG Z4F2364CD0 - TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER IL PERIODO 28/05/2018 – 27/01/2019 – NUOVO IMPEGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03271040176). CIG: ZE7239AF56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 5^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE RAVASI BARBARA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 18  A 27 ORE. DECORRENZA 01.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE CEMENTO-AMIANTO CON INCARICO ALLA DITTA BLUSKYID SRL (1_2018).  CIG  Z1A23A53B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ADESIONE QUOTA BASE CIT - SPORTELLO TELEMATICO - RFID ANNUALITA' 2018.  COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA (CF: 83001710173 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. SERVIZI S.R.L.  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LA DETERMIONAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN REGIONE LOMBARDIA"  DEL16 MAGGIO 2018 A BRESCIA - CIG Z9923B5968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  DEL 6 GIUGNO 2018 - CIG Z4723B7A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 PER FORNITURA E POSA DI PALI SEGNALETICI SU AREA INTERESSATA ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL TORRENTE GARZA PER BYPASS LOC. S.CESARIO. DITTA STOYCHEV SPAS DI NAVE. CIG:ZEB23AC001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER SOSTITUZIONE REFRIGERATORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. DITTA APPALTATRICE S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA SRL DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC). DITTA SUBAPPALTATRICE MICHELETTI &amp; AFLUTEC SRL SERVIZI DI BRESCIA ( P.I. 02830650988)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – MODIFICHE DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SALE AD USO DISGELO ANNO 2018 -  DITTA GEO GREEN (P.IVA 00109990986 ). CIG:  ZD42284EBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI  ATTREZZATURE SPORTIVE A FAVORE DELLA DITTA  NUOVA RADAR (C.F.: 00415670280) TRAMITE MEPA DI CONSIP.   CODICE CIG:  Z0023BF92A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE. DITTA APPALTATRICE CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. A R.L. (C.F. 03329360173) DITTA SUBAPPALTATRICE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA (P.I. 00614010981) PERIODO 15/05/2018 - 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N.50/2016, DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDO URBANO BIENNIO 2018-2019. CIG ZC5239AD09. DITTA FOR PLAY SNC DI ZANOTTI MARIA LAURA E CRISTINI SERENA. (C.F. 02849580986)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: MODIFICHE CONTRATTUALI DETERMINAZIONE N. 149 del 29/04/2016: CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991 E LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 1/2008 PER AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2018. NITOR SOCIALE SOC. COOP. SOC. (C.F. 03478000981). CIG: 6621495687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO: IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE APPARTENENTI ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE at09 IN VIA S.CHIARA ALIENATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016 SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AT 09 VIA S.CHIARA. CIG: Z5823B6F1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 2° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE "FUORI LUOGO" IN VIA DERNAGO DAL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA CHIESA SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MOIA, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 24 MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA DALL'INTERSEZIONE CON VIA PINETA SINO AL CIVICO 234 PER CAMMINATA NON COMPETITIVA IN PROGRAMMA IL  GIORNO 17 GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN MARCO PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO PER FESTA DI CHIUSURA ANNO SCOLASTICO IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 08/06/2018 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 22.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NON ONEROSO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NAVE – CON SCADENZA IL l 31/03/2021- CIG: ZB8226776C- SAN LORENZO SRLl (C.F.  0093350175).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE IN APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018. LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.-DETERMINA A CONTRARRE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE  PRIMARIA DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 09 IN VIA SANTA CHIARA. CIG: 7505411D14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL  SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONDOMINIO COMUNALE DI VIA OSPITALE N.2.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SALUBER SRL - CIG ZB123D89D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI NAVE IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE  URBANISTICA RBM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.325 DELl 06/10/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RONCHI ALTI IN PROGRAMMA DAL GIORNO 25 AL GIORNO 30 DEL MESE DI GIUGNO 2018 DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE 17.00 PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.- IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA TAR. N.1209/2018 DEL 23/04/2018 NELLA CAUSA COMUNE DI NAVE - DITTA MTT COSTRUZIONI E DIRETTORE LAVORI ING. DIEGO BELPIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DI CORTINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. DITTA L’ALIANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. (C.F. 03405820170). CIG: ZAA23AF514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRESCIA INTERSEZIONE VIA FONTANELLO VIA DEL PARCO PER INSTALLAZIONE DECORATIVA ENTRO ROTATORIA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 15/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Votazioni del giorno 04 marzo 2018. Liquidazione differenza per aumento contrattuale compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A BANDIPA.IT - ANNO 2018-  DITTA FORMEL SRL - P.IVA 01784630814 -  CIG Z1323FBE2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BELLUZZO GIAN PIETRO.: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TERZI ROBERTO: PROROGA AL 31.12.2018 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DA 14 A 36 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO "BENVEGNUDA PINCINELLA - MEDICHESSA STREGA QUAL FO BRUSATA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DEL DEPOSITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE  IN VARIANTE AL PGT SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBBLIADIGE SRL - CIG ZE323FE97B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – RETTIFICA DET. 142 DEL 12/04/2018: AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRIMO SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI ANNO 2018 -  DITTA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA (P.IVA 00614010981). CIG:  Z0922FAC5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SASSIVA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BENVEGNUDA PINCINELLA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 26/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PARECCHINI DANIELA: PROROGA AL 30.09.2019 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 32 A 36 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO POSIZIONE 4274573/00 E PER ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE MUTUO POSIZIONE 4297109/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 111/18  PERIODO: GIUGNO - DICEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA – DETERMINA A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'INTERVENTO DI MODIFICA ARCHIVIO A PIANI ROTANTI - UFFICIO ANAGRAFE  -  SOC. ADDICALCO LOGISTICA -TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA: CIG ZE923D6DCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ANTISISMICHE  - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLETROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALL’UNITA’ TECNICA PER ESEGUIRE IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO "CORTE CASTEL"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. NAVECORTINE CALCIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER MANUTENZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "CÀ DI SOTTO" - "STRADA DELLA SALVE REGINA" E DI "SANT'ANTONIO". ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO DI NAVE E CORTINE. DITTA GRANITMARMI DI BRESCIANI &amp; C. SNC DI NAVE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL 2016 - 2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018 - RILIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI ANNI 2016 - 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA PROGETTO OBIETTIVO ART. 26 CCDI "ESTATE SICURA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELL’AREA FESTE/CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA FORSIC SRL (C.F. 03608230987) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CODICE CIG:  ZCA23FE99B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA “COLORIAMO LE NOTTI” IN PROGRAMMA PER I GIORNI 13/07 14/07 E 15/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell’esecuzione del servizio di copertura assicurativa per la polizza “Kasko” dal 30/06/2018 al 30/06/2022 a favore della Ditta Assipiù di Aiardi Cesare Enrico per Unipol Sai Assicurazioni tramite la piattaforma SINTEL. Codice CIG: Z6B239D678.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DEL COMUNE DI NAVE PERIODO 30/06/2018 - 30/06/2020. – ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI, IN SIGLA ITAS MUTUA (CF: 00110750221). CIG: ZE32387B5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA ANNA FRANK - PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z17243CC94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  ZA0243CC3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA DON MILANI - PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z58243CC73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA FALCONE BORSELLINO - PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  ZFA243CCF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA RODARI - PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  ZA9243CCB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell’esecuzione del servizio di copertura assicurativa per la polizza “Tutela Legale” dal 30/06/2018 al 30/06/2022 a favore della Ditta Itas Mutua Assicurazioni tramite la piattaforma SINTEL. Codice CIG: ZA3239BF53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA IN CIRCUITO DENOMINATA: "15° TROFEO ANGELO E CARLINO FAINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 15 LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (C.F.E P.IVA: 02239260983): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 234/18) C/O COMUNITA' EDUCATIVA "GRANDE CERCHIO" SITA PRESSO CASCINA CATTAFAME DI OSPITALETTO -  PERIODO: DAL 29/05/2018 AL 31/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPS (P.IVA 02121151001)-  IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO) - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP.AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016 E S.M., PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 09 IN VIA SANTA CHIARA.DITTA CO.AR.CO. SOC.CONSORZ. A.R.L. CIG:7505411D14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER  UTENZE DI ACQUA PUBBLICA E CONCESSIONE IDRAULICA  PER OCCUPAZIONE ALVEO DEMANIALE CON PONTI E MANUFATTI  SUL TORRENTE GARZA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE PREVENTIVI  E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER ESECUZIONE ESTENDIMENTO DELLA RETE ACQUA - FOGNATURA DI A2A CICLO IDRICO SPA E ALLACCIO GAS METANO DI EROGASMET SPA DELL' AMBITO DI TRASFORMAZIONE  AT09 DI VIA SANTA CHIARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. -  IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SFRATTO DEGLI INQUILINI MOROSI AFFITTUARI DI APPARTAMENTI COMUNALI. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLPP - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016 PER L'INCARICO NOTARILE AI FINI DELLA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE IN VIA ZANARDELLI. NOTAIO CHIARA LANZANI DI BRESCIA TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z8F2405E11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C A TEMPO PARZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO II TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER SAGRA DI MONTECLANA IN PROGRAMMA PER I GIORNI 15 E 16 LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER: - ADESIONE SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170).  -  SPORTELLO TELEMATICO -  COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTODIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D. Lgs. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE, DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SPA - Codice CIG:  ZAB1CD9FE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 6^VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO TONGHINI JANIS M.M.: DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01.08.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDETE PASOTTI ROBERTA: INTEGRAZIONE  PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE, DA 19 A 36 ORE SETTIMANALI, DAL 23/07 AL 03/08 E DAL 27/08 AL 31/08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO "EX FONDERIA BRESCIANI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICA SETTE SRL. ACQUISTO COPIE LIBRO "DIARIO DI BORDO DEL MARINAIO FRANCESCO ANDREOLI. 1943-1946" - CIG Z53245A992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 7^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO IN SERVICE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DITTA RETE SOCIALE TRIBUTI COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03412870986) - CIG: Z741D55B5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS BRESCIA ONLUS (C.F.98101530172) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI NOMINA DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER TRE UTENTI RESIDENTI – ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE, ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E MODULISTICA ON LINE IN MATERIA CONTABILE - DITTA SOLUZIONE SRL (C.F. 03139650984) - CIG: Z0F24775B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE AREA VIA SAN GIUSEPPE - AUTORIMESSA IN VIA BRESCIA/P.ZZA GIOVANNI PAOLO II PII8/1. PRESA ATTO ASTA DESERTA PER AREA IN VIA RONCHI BASSI- AREA IN VIA PIEVE VECCHIA - AREA IN VIA SCUOLE - AREA IN VIA PAOLO VI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SPADA MARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C PRESSO L'UNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE. PERIODO DAL 30/07/2018  AL 31.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA OTTICA FTTC NEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GALILEO GALILEI” DI DURATA BIENNALE A PARTIRE PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2018 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z822468DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE LOTTO NR 3 INSERITO IN AMBITO TRASFORMAZIONE AT09 IN VIA SANTA CHIARA. DELTA 3-J.V SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE D.LGS. 504/92 ANN0 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA GILET ALTA VISIBILITA' PER PROGETTO PIEDIBUS. DITTA SERILOGO S.N.C. CIG Z102488B74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO RIPARAZIONE FIAT DUCATO TARGA  CF852HL IN USO AI SERVIZI SOCIALI. DITTA O.R. CARROZZERIA DI CASTEGNATO (BS) (C.F. 01480530177)  - CIG ZED245AAE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PEDERZANI DAL CIVICO 4 AL CIVICO 12 PER RIFACIMENTO FOGNATURA LAVORI IN PROGRAMMA DAL GIORNO 06/08 AL GIORNO 10/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  PER  OMESSO/PARZIALE  VERSAMENTO  TARI  2017 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 87 DELLA LEGGE 549/1995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZONE DELLE RELAZIONI DI TAGLIO LEGNA SU PROPRIETA' COMUNALI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE "PULIAMO IL MONDO 2018" - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - CIG Z202489B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2018 - CIG Z4E23F5578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA GRADUATORIA PER L' ASSEGNAZIONE DI LOTTI EDIFICABILI DESTINATI AD EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA ALL' INTERNO DEL COMPARTO DENOMINATO 4/1 IN CORTINE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA CATENARIE LUMINOSE PER INIZIATIVE CULTURALI. CIG ZA12496400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "GALILEO GALILEI" TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL (C.F. 01717800179) . CIG: Z182447B5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36, COMME 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 72 FUSTI DA 25 KG CAD. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO A FAVORE DELLA DITTA INSTA SERVICE S.R.L. VIA F.LLI BANDIERA 39 - 24127 BERGAMO (C.F. 02211770983) - CIG ZE824567D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.  A2A CICLO IDRICO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. INTEGRAZIONE INCARICO AL NOTAIO LANZANI CHIARA CON SEDE IN CONCESIO PER ATTO DI SVINCOLO IPOTECARIO AREA IN VIA ZANARDELLI. CIG:Z8F2405E11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – SERVIZIO  DI SPAZZANEVE ANNO 2018 -  DITTA COTTONE SCAVI di COTTONE GIOVANNI &amp; C SNC (C.F. 03579960174). CIG:  Z5C20CE682. MODIFICHE AL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO ART. 26 CCDI "MESSI NOTIFICATORI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE  RUGGERI GEMMA: MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DAL 01.09.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 283/18  PERIODO: AGOSTO - DICEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 217/18 - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA SU ALCUNE STRADE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA PGS IMPIANTI PER CONTO DI A2A S.P.A. FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEL REGOLARE MANTO BITUMINOSO A SEGUITO DI INTERVENTI NEI SOTTOSERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA.  AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ACCORDO SINDACALE 2018 FINALIZZATO A PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI ANZIANI E FAMIGLIE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE – PERIODO 03/09/2018 – 31/12/2019. FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: ZB8248636F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELIZZARI CHIARA: CONGEDO PARENTALE EX ART 32 D.LGS. 151/2001 DAL 01.10.18 AL 31.12.18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale trattamento giuridico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA “LA SERATA FIKA”. DUE GI SRL (PI: 03147590172).  CIG: ZEC24B86BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ACQUISIZIONE AREA EX ART.42BIS DPR 327/2001 AREA IN VIA PAOLO VI E RIMBORSO SPESE DI LITE E EMISSIONE ORDINATIVO DI SVINCOLO INDENNITA' PROVVISORIA DEPOSITATA PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRESCIA A FAVORE DEL SIG.GIACOMI RICCARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "SHOSHOLOZA!" PRESSO IL PARCO DEL GARZA IN DATA 8 SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PEDERZANI DAL CIVICO 12 AL CIVICO 16 DAL GIORNO 03/09/2017 SINO AL GIORNO 07/09/2017 PER LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 2 VOLONTARI  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER AREA ASSISTENZA- ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 3° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.02804860175) -INTEGRAZIONE QUOTA PASTO CENTRO DIURNO (CSE) - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - CODICE UTENTE 12/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DI SAN CESARIO IN PROGRAMMA PER I GIORNI 09 E 10  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 09/09/18 IN VIA ZANARDELLI VIA SAN MARCO NEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 1 VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  PRESSO LA  BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL PARCO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN PROGRAMMA DAL 10 SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A SEMESTRALI PIETRO LSU IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA ANNO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  GPS I IN USO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI A FAVORE DELLA DITTA GIALDINI  SRL PER UN IMPORTO PARI A € 918,10 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG: Z1E24D7A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – MODIFICHE DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2017-2018 -  DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171). CIG: Z791C932BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE “SAGRA DI DERNAGO” IN PROGRAMMA I GIORNI 15-17 SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 50/2018 DEL 06/09/2018- LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA ACQUE NERE PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO SPA IN VIA DEL PARCO- CHIUSURA INTERSEZIONE VIA DEL PARCO VIA BARCELLA DAL GIORNO 12/09/2018 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORIAMO LE NOTTI   2018   -  IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE   CONTRIBUTO   ALL' ACAN (ASSOCIAZIONE   COMMERCIANTI   E   ARTIGIANI   DI   NAVE)   PER   LA REALIZZAZIONE   DELL'EVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA APPARTENENTE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 09 VIA S.CHIARA LOTTO 3 ALIENATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE  A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL PER UN IMPORTO PARI A € 370,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG: Z0624C48A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE BIENNIO 2018-2019. DITTA SEGNAL BRIXIA SRL (C.F.: 03304960176). CIG: Z1824366E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CHIOSCO DEL PARCO DEL GARZA AL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE: DITTA INDIVIDUALE MEZZANA MICHELE (C.F. MZZMHL81C14B157I);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – MODIFICHE DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2017 – 2018 - VIGILANZA GROUP SCARL (C.F. 00884000175). CIG: ZAE1C62CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE BIENNIO 2018-2019. DITTA LAIS (C.F.: 00998260178). CIG: Z5C24870E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "GALILEO GALILEI"  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016. DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL (C.F. 01717800179) . CIG: Z182447B5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016 PER L'INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA DELL' IMPIANTO I.P. DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE  AT09 DI VIA SANTA CHIARA. ING. LUCA PAROLINI DI SONDRIO TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG:Z2E2496366.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3 A TEMPO PARZIALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 L. 68/99: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 07/18 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI, IMU E TASI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 87 DELLA LEGGE 549/1995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DEL DEPOSITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE  IN VARIANTE AL PGT SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBBLIADIGE SRL - CIG Z1424E3F78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (C.F.E P.IVA: 02239260983): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 234/18) C/O COMUNITA' EDUCATIVA "GRANDE CERCHIO" SITA PRESSO CASCINA CATTAFAME DI OSPITALETTO -  PERIODO: DAL 01/09/2018 AL 31/10/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN "DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - CIG ZA624E6CB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROROGA SP N. 1200 DEL 09.07.2012 CONTRATTO ESECUTIVO DELL' ACCORDO QUADRO OPA N. 6/2006 PER APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CONSIP-TELECOM (C.F. 00488410010)-OLIVETTI SPA (C.F. 02298700010)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GRIZZAGO PER REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 01/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE RAVASI BARBARA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DA 27 A 33 ORE SETTIMANALI E  UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI CASTEL MELLA EX ART. 14 CCNL 22.01.2004, DAL 01.10.2018  AL 31.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO C/O VILLA ZANARDELLI UTENTE CODICE 297/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.01493560179) - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" A.S.2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCARICO AGLI AVV.TI LORENZO LAMBERTI E ENRICO LAMBIASE A ESPRIMERE PARERE E DIFENDERE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE CONTRO IL SIG. DANIELE SANTUCCI E NEL PROCEDIMENTO DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA AIPA SPA AI SENSI DELLA SENTENZA N. 117/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO (CUT) PER IL DEPOSITO DELL'APPELLO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 165/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO MAGGI (C.F. ) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CODICE UNIVOCO N. 286/18 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM CONSUNTIVO PROVINCIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 1 C.3 DELLA L. 135/2012, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI, LSU ED ALTRE CATEGORIE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. PERIODO 01/10/2018 – 31/12/2019. CIG:  Z7F24EA8C9. EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MURATELLO PER MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL GIORNO 07/10/2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA. INDIVIDUAZIONE PARTNER (FONDAZIONE SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII – C.F. 80018750176) E AVVIO FASE DI CO-PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA. INDIVIDUAZIONE PARTNER (FONDAZIONE SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII – C.F. 80018750176) E AVVIO FASE DI CO-PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)  SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBBLIADIGE SRL - CIG ZD424F86C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI ALLA DITTA F.LLI TEMPONI TRATTAMENTI TERMICI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per l'edilizia SUED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU, LAMPADE VOTIVE, TARES E TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTORIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  CUC DI AREA VASTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI DEL “CONDOMINIO OSPITALE” E DEL “CONDOMINIO VILLA ZANARDELLI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ED AGGIUDICAZIONE INCARICO DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA DEMOLIZIONE DELLA PENSILINA POSTA A NORD-EST DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI NAVE.CIG: Z9624DCE75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONAST SOCIETA' COOPERATIVA - BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO ANTINCENDIO DEL 15 OTTOBRE 2018 - CIG Z21252A4A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI - OSPITALETTO - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SETTIMANA FORMATIVA PER ENTI LOCALI  DAL 8 AL 15 OTTOBRE 2018 - CIG Z692529E8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN MARCO E VIA ZANARDELLI PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. FRANCESCO 2 PARCHEGGIO ANTISTANTE LA COOPERATIVA LA VELA PER ESERCITAZIONI ANTINCENDIO IN PROGRAMMA PER IL GIORNO SABATO 13 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C.5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO ED I SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA NR.  55/18 del 10/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA FALDENNO E VIA POZZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLACCIAMENTO RETE EROGASMET GIA ESISTENTE IN PROGRAMMA PER I GIORNI 17 E 18 OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN  VIA EDISON DALL'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA ALL'INIZIO DI VIA MADDALENA INTERSEZIONE CON VIA CASINA NEL PERIODO DAL 15/10/2018 AL 20/10/2018 PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCI RETE FOGNARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA PER SVINCOLO IPOTECARIO NECESSARIO ALL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA INTERESSATA ALL'ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI VIA ZANARDELLI. SIGG.STEFANA ALESSANDRO E PANERO ELISANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO PER MANUTENZIONE MACCHINE LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI. DITTA FAIP SRL (C.F. 01264220169) - CIG ZB8252025F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE CASERMA CARABINIERI. DITTA REAL CASA BUILDING  SRL DI CLUSONE (BG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO": LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2017/2018 E PREVENTIVO 11/09/2018-10/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- CIG ZC72537908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI REFERENDUM CONSUNTIVO PROVINCIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE : ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI PRESSO I CIMITERI DI NAVE CENTRO E DI CORTINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DI TUTTI I SANTI, NEL PERIODO DAL 31/10/2018 AL 02/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 8^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale trattamento giuridico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER ASFALTATURE SUL TERRITORIO COMUNALE IN PROGRAMMA DAL GIORNO 17/10/2018 SINO AL 02/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER CENTENARIO COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 03/11/18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MOIA TRAVERSA SECONDA PER LAVORI DI FORMAZIONE FOGNATURA BIANCA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 23/10/2018 SINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA NR.  55/18 del 10/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp;  PARTNERS S.P.A. P.IVA 01469790990 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO "FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021" CHE SI TERRA' A GARDONE V.T. IL 08/11/2018 - CIG Z4D2573280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 31 del 31/01/2018 PER GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI DELL'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 304/18  PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA SCOPIFICIO BRESCIANO (C.F. E P.I.: 00469790174). CODICE CIG Z2A256F41F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 4° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA RETE SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I.03136080177) -  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RESIDENZIALITA' LEGGERA - UTENTE 305/18 - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 346 del 27/09/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO PASTI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE. EDENRED ITALIA SRL (C.F. 01014660417).INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENTI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO (C.F. 98018360176). SALDO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.352 DEL 05/10/2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “GIOVANI RISORSA DEL TERRITORIO” ATTIVITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSOCIAZIONE L'ALBA (C.F. 98092250179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 11 DLGS 50/2016 E S.M. I. DETERMINAZIONE N. 283 DEL 17/08/2017 -   APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO ASILO NIDO MONDOGIOCONDO. FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: Z141BBBBA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- CIG Z6925589A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esecuzione del servizio di lavori per la realizzazione delle utenze provvisorie in occasione dell’evento “Coloriamo le Notti 2018” a favore della Ditta E.G. System s.n.c. per un importo pari a € 940,31 (IVA esclusa). CIG: ZB0256241A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3 A TEMPO PARZIALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 L. 68/99: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITA' ; ASSUNZIONE DA GRADUATORIA ALTRO ENTE MATR CED NR 586 (*) , DECORRENZA 01.11.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE PER GLI SPOSTAMENTI SOSTENUTE DA NERI SILVIA VOLONTARIA DEL SERVIZO CIVILE IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017-2018 - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PLAY BAZAR (PI 03582300988). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO GIOCHI DI SOCIETA'  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.  CIG:Z052578801</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DELLA FORNITURA DI N.1 VEICOLO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO DISABILI. CARROZZERIA 71 SRL (C.F. 08200620014). CIG: Z002569A5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA STRADE  RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A DECORRERRE DAL 30 OTTOBRE 2018 FINO AL RIPRISTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' E DIVIETO DI UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA PAOLO VI N.3 INT.11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ E DIVIETO DI UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA PAOLO VI N. 3 INT. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: Via Delle Ferriere e Via S.Francesco per la  realizzazione di  nuova rete fognaria, da parte dell'Impresa GEVICO S.r.l. per conto di A2A CICLO IDRICO nel periodo compreso fra il 05/11/2018 a fine lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.245 DEL 26/06/2018: INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALL'UNITà TECNICA PER ESEGUIRE IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO "CORTE CASTEL"  - CIG  Z24247503B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER REFERENDUM PROVINCIALE  CONSULTIVO SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATOE DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.181 DEL 14/05/2018 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta in Risme. (SCADENZA 04/05/2020. CIG MASTER: 7238585D4C) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO: ZDF236CAE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: Via Pineta e via Paolo VI per la  realizzazione di  nuova rete fognaria, da parte dell'Impresa GEVICO S.r.l. per conto di A2A CICLO IDRICO nel periodo compreso fra il 05/11/2018 a fine lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - INEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD AMPLIAMENTO BIBLIOTECA. FICHERA ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO GLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA MURATELLO 26. DITTA VIANELLI F.LLI SNC DI VIANELLI D &amp; G. (C.F.: 02170770172). CIG: Z9C252059C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI FRANA ATTIVA IN LOCALITA' VHO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE GARZA NELL'AMBITO DEL BANDO PSR 2014/2020 - OPERAZIONE 8.3.01 - TIPOLOGIA D SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALI E DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA IN CONTO CAPITALE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA RIVA ARREDAMENTI (C.F. 00284310174) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CODICE CIG:  ZD724ECE3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. RINNOVO  DELL'ABBONAMENTO AL PERIODICO "LEGISLAZIONE TECNICA". PERIODO 09/10/2018-08/10/2019 A FAVORE DI LEGISLAZIONE TECNICA. CIG ZA125625F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BARRIERE NEW-JERSEY A FAVORE DELLA DITTA ENNE PLASTICA GROUP SRL. CODICE CIG: Z072534352.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO PAGOPA E AL SERVIZI.O REGIONALE RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MYPAY)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTARILI E ISTRUTTORIE PER SVINCOLO IPOTECARIO NECESSARIO ALL'ATTO DI ACQUISIZIONE AREE E ISTITUZIONE SERVITU' PER REALIZZAZIONE BYPASS LOC. PONTE S.CESARIO. NOTAIO REBUFFONI E SCOLARI GABRIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale trattamento giuridico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN MARCO, VIA DON FILIPPO BASSI E VIA INDUSTRIALE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SOSPIRI DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN GIOVANNI BOSCO SINO AL CIVICO 8 DI VIA SOSPIRI PER REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA, IN PROGRAMMA DAL GIORNO 14/11/18 SINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MURATELLO, VIA BROLO INTERSEZIONE VIA CASINA, VIA BRESCIA INTERSEZIONE VIA PIAVE E VIA SAN COSTANZO PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI ESEGUITI DA INTRED SPA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 14/11/18 SINO AL GIORNO 30/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 148 DEL 19/04/2018 A FAVORE DEL CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTONOMOS S.R.L. SAN GIOVANNI LUPATOTO - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SU "NOTIFICHE MEDIANTE PEC: LE NOVITA' DEL D.M. DEL 18.12.2017 IL GIORNO 22.11.2018 A DESENZANO DEL GARDA. CIG Z16259ADBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.207 DEL 23/05/2018-MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-APPALTO DEL DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER IL PERIODO 28/05/2018 – 27/01/2019 – NUOVO IMPEGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03271040176). CIG: ZE7239AF56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 308/18  PERIODO: DICEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPARELLE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI E LA SCUOLA PRIMARIA"DON MILANI" DI NAVE. DITTA LA LEONESSATENDE SRL PER UN IMPORTO PARI A € 3.550,60 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA/SINTEL. CODICE CIG:ZAD256FCF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO RETE IDRICA SCUOLA DI MURATELLO,  ALLACCIO E POSA FONTANA PRESSO IL “PARCO DELLA FORNACE”,LAVORI INTERNI AL MUNICIPIO.  DITTA IMSIROVIC RIFET (C.F. MSRRFT70H30Z118U) MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.  CIG ZBD2541D04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- CIG ZC72537908. DITTA CROTTI G.BATTISTA (P.I. 01139850174).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN VIA BRESCIA 41 (BIBLIOTECA) EFFETTUATE DALL' ALER DI BRESCIA (C.F. 00304200173) ANNI 2014-2015-2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA SET MATITE COLORATE. DITTA PMP ADVERTISING SRL C.F. 03569930179 -  CIG ZDB25B9627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO "LA BEFANA INNAMORATA" A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE RYTO (C.F.: 93027750152) - DICEMBRE 2018. CODICE CIG: ZEA25C2A53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (C.F.E P.IVA: 02239260983): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 234/18) C/O COMUNITA' EDUCATIVA "GRANDE CERCHIO" SITA PRESSO CASCINA CATTAFAME DI OSPITALETTO - PERIODO: DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, LETT.C), DEL D.LGS.81/08. ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA'  A RISCHIO INCENDIO MEDIO  DEL COMUNE DI NAVE - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA -  CIG ZB825D3B25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.81/08. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE OCULISTICHE DOTT.SSA DUSE SARAH - CIG  Z4425C180E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SORELLE MINOLA IN PROGRAMMA PER I GIORNI 28 E 29 NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  RECLUTAMENTO N.1  AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITA'; RICOSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ITA DAVIDE, DECORRENZA 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI CON L’AUSILIO DELLA CUC AREA VASTA DI BRESCIA E MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO - OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IDRAULICA LAMBERTI (P.I. 02468150988) CIG ZC9218232B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE CEMENTO-AMIANTO CON INCARICO ALLA DITTA CAFFERATI FRATELLI SRL .  CIG   Z27259B24F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ecologia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO COMMERCIALE CON PERMUTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE. CIG: 7700747973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI ARREDI PER ESTERNO A FAVORE DELLA DITTA  DIMCAR S.R.L. (C.F.: 03129830752) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: Z2125CDD80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TERZI ROBERTO, ISTRUTTORE TECNICO CAT C PRESSO UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO, DECORRENZA 01.01.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELI SILVIA: PROROGA AL 31.12.2019 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 18 A 36 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI INCLUSIVA A FAVORE DELLA DITTA  HOLZOF (C.F.: 00458210218) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZB925B1078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- CIG ZC72537908. DITTA ELETTOIMPIANTI MAGIK (C.F. 02939370983).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA NELL'AMBITO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA E IL COMUNE DI NAVE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “PERCORSO CICLOPEDONALE ALLA SCOPERTA DEI CASTAGNETI DELLA VALLE DEL GARZA” – P.I.A. E LOTTO C DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CORRIDOIO CICLO-CULTURALE DEL GARZA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.204 DEL 23/05/2018 - COMUNE DI MILANO (C.F.E P.IVA: 01199250158), RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 39/18)  PRESSO LA COMUNITA' "I MARTINITT" DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DELLA DITTA  OXA SAS (C.F.: 02404510378) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: ZC525AA4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NAVE PER NATALE" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 15 E 16 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 437 DEL 19/12/2017. MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL DLGS 50/2016 E S.M. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/01/2018 – 31/07/2020. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170) – CIG: 72118330DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 5° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI PER L'UO SOCIO-ASSISTENZIALE, APPALTI E CONTRATTI -  DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C (P.I.: 01486330309) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CODICE CIG:  ZAB2604FDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER L'UO SOCIO-ASSISTENZIALE, APPALTI E CONTRATTI DITTA PC MADDY (C.F.:02492780347) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CODICE CIG:  Z9E2605047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 19 DEL 23/01/2018 A FAVORE DI SIAE GARDONE V.T. PER PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), del D.Lgs n. 50/2016, dell'esecuzione del sevizio di manutenzione dell'archivio elettronico in uso all'ufficio anagrafe dal 01.01.2019 al 31.12.2019 a favore della Ditta Addicalco Logistica srl (C.F./P.I. 09534370151) per un importo pari a € 655,74 (IVA esclusa). Codice CIG:ZC625AC77F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIBERA G.C. N.46/2018: ACCERTAMENTO ICI ANNO D'IMPOSTA 2011 DITTA CARTIERA DI NAVE SPA - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  PROVINCIALE DI BRESCIA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED INCARICO AGLI AVVOCATI BUIZZA PIERANNA E FENAROLI ANDREA - CIG Z402345C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum consuntivo provinciale relatvo alla gestione del servizio idrico integrato per il giorno di domenica 18 novembre 2018. Liquidazione  compenso  per  lavoro straordinario  al  personale  dipendente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE A.I.B. - ISFOR FORMAZIONE E RICERCA - P.IVA 03427190982 - C.F. 98167050172.  IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARI: "CONVENZIONE CON IL TERZO SETTORE" DEL 3 DICEMBRE 2018 E "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" DEL 14 DICEMBRE 2018. CIG Z71260A72D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto servizio di supporto all'Ufficio Finanziario in materia economica patrimoniale del Comune di Nave e dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza- Studio Sigaudo srl per un importo pari a € 1.000,00 (IVA esclusa) tramite SINTEL. Periodo di affidamento  triennale dal  01/01/2019 al 31/12/2021;CIG: Z8325EF4C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' NELLE GIORNATE DEL 09 23 E 30 DICEMBRE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI ZAINI SCOLASTICI PER LA PREMIAZIONE DI CONCORSO PROMOSSO DAL TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI DITTA EFFEGI di Fantoni G.&amp; C. SNC Via Bonardi 23 25126 Brescia (BS) (C.F. E P.I.: 01872630171). CODICE CIG: Z852602D1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI MONITOR PER PC PER L'UO SOCIO-ASSISTENZIALE, APPALTI E CONTRATTI DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (P.I.: 02278650987) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CODICE CIG:  Z7F26050BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI "BIGLIETTI SPECIALI SCUOLE", PER LA PREMIAZIONE DI CONCORSO PROMOSSO DAL TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI, A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA TRASPORTI SPA (cf. 03513620173) - CODICE CIG: Z79260DB56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.346 DEL 27/09/2018 - MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL DLGS 50/2016 E S.M. APPALTO SERVIZIO SOSTITUTIVO PASTI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE. EDENRED ITALIA SRL (C.F. 01014660417).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.498 DEL 29/12/2017 - AMPLIAMENTO RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER UTENTI SERVIZI SOCIALI. FONDAZIONE “VILLA FIORI” R.S.A. ONLUS (C.F. 80014450177) - LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 01975600170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CASTEGNINI MARIAISABELLA: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 22.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE (C.F. 80013570173) ED ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO (C.F. 98018360176). EROGAZIONE ACCONTO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP - BANDO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.01493560179) - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" A.S.2018/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 43/18 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 78 del 09/03/2018. AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ACB SERVIZI SRL (C.F. E P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI  ARREDI URBANI PER PARCHI PUBBLICI ALLA DITTA: FLY SRL (C.F.: 04198550263) TRAMITE MEPA DI CONSIP.   CODICE CIG:  Z1325D70B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO. CIG Z5E25838F2. DITTA EDILTRE S.R.L. (C.F. 01576360174).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L.13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2013 (II ELENCO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO INSTALLAZIONE ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER AREA GIOCHI INCLUSIVA A FAVORE DELLA DITTA  CASEI ECO-SYSTEM SRL  (C.F.: 01971050065) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZBC2605C49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVA PRESSO IL PARCO BORANO A FAVORE DELLA DITTA  GE.VI.CO. SRL  (C.F.: 00348070178) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z8A26054B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ABRAMI LAURA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3: PROROGA AL 15.08.2019 CONTRATTO A TERMINE 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE DELL'ACQUEDOTTO DA PARTE DI A2A CICLO IDRICO IN VIA PINETA DAL CIVICO 6 ALL'INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI NEL PERIODO DAL 17/12/2018 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 152 DEL 23/04/2018. AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO INERENTE LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO E BUONI ALIMENTI PRESSO IN'S MERCATO S.p.A. (P.I.02896940273) DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.191 DEL 18/05/2018 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - UTENTE 44/18 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M 6° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.103 DEL 16/03/2018 A FAVORE DI COMUNITA' MONTANA  (C.F. 83001710173)– LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SIL (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA) - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - MODIFICA DI CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMONBILI COMUNALI. PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. (C.F. 03548510969)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL DELL'INCARICO DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI - 2° LOTTO. CIG:Z1125C1227.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - MODIFICA DI CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ARTICOLI DA FERRAMENTA - DITTA FERRAMENTA PORTA  S.N.C. DI NAVE (C.F. 01616320170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - MODIFICA DI CONTRATTO SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI NAVE. CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. ONLUS A R.L. (C.F. 03329360170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER L'APPALTO IN SERVICE DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI – PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021. RETE SOCIALE TRIBUTI COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03412870986)- CIG:  Z1825F48B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE. DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 50 TRANSENNE A FAVORE DI LAZZARI S.R.L. (P.I. 04215390750) TRAMITE ME.PA DI CONSIP - CIG. Z7625B0837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA ACQUA IMMOBILE ADIBITO AD AMPLIAMENTO BIBLIOTECA. ANNO 2017/2018.  FICHERA ANNA (C.F. FCHNNA30D49A841X)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A), DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E REVISIONE DEGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE ALLO STUDIO SILVANO BUZZI &amp; PARTNERS SRL CON SEDE IN ROE’ VOLCIANO (BS), C.F. 04036720987, NELLA PERSONA DELL’ARCHITETTO SILVANO BUZZI.– C.I.G. ZC3259DB60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME RICEVUTE IN ECCEDENZA  PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22.10.2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ATTIVATO ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170). ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.307 DEL 24/08/2018-MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-APPALTO DEL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER IL PERIODO 03/09/2018 – 31/12/2019 – FUTURA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 01493560179). CIG: ZB8248636F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217) - GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965). CIG. 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI 2015/2018 ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI 2018/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTO PRODUZIONE  ACQUA  CALDA  SANITARIA  PRESSO  LA  PALESTRA  DON GIACOMINI A FAVORE DELLA DITTA I.R.I. IMPIANTI SRL (C.F.: 00284320173) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z9C25C4849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO ED AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GARZA PARCO CAPRIM NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CORRIDOIO CICLO-PEDONALE SUL GARZA" E PROGETTO "TUTELARE L'ECOSISTEMA FLUVIALE DEL GARZA". CIG: Z8526098F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA  E  POSA  INSEGNE  E  VETROFANIE  PER  CASERMA CARABINIERI A FAVORE DELLA DITTA TRECCANI PUBBLICITÀ SRL (C.F.: 02881250985) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZAE260954D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI. DECORRENZA 01.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PIRAS DEBORA: PROROGA AL 31.12.2019 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 24 A 29 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO E AGGIUDICAZIONE INCARICO PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA AREE INTERESSATE ALLA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GARZA PRESSO IL PARCO CAPRIM NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CORRIDOIO CICLO-PEDONALE SUL GARZA" E PROGETTO "TUTELARE L'ECOSISTEMA FLUVIALE DEL GARZA". CIG: Z282609867.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDO DIRETTO PER RESTAURO  SEDIE ANNESSE AL PATRIMONIO DEL COMUNE. BOUTIQUE DEL MOBILE D’ARTE (C.F. 03308940174) - CIG Z392586CBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ED AGGIUDICAZIONE INCARICO DI  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI  E COLLAUDO PER LA RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI, REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE E RISANEMTO MURI PERIMETRALI DI VILLA ZANARDELLI.CIG: Z7925D37E4. ARCH.SERBOLI LUIGI - BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 110 DEL 22/03/2018 DI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI ADESIONE AI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VALLE TROMPIA - COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER, ANTEAS E L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTORIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E FONDO MOROSITA' ALLOGGI AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI UTENTI DIVERSI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell’installazione di luminarie a favore della Ditta ARBORE WALTER (C.F. RBRWTR77T05G264R) tramite la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. Codice CIG:  ZEB260D0E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E REVISIONE DEGLI ATTI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).ING. BERTOCCHI CESARE - C.I.G.  ZCE25ED40C. TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E REVISIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLO STRUMENTO GEOLOGICO GENERALE CONNESSO CON LA REVISIONE DEL P.G.T.- STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE - GEOL. ZILIANI LAURA  - C.I.G.  ZF525ED4C1. TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE DI TESORERIA E CASSA 2017/2021 IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2015/2366/UE (PSD2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO POZZETTO FOGNATURA DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO  IN VIA TRENTO 125 DAL GIORNO 27/12/2018 AL 28/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE A FAVORE DELLA DITTA GOTTARDO S.R.L. (C.F.: 407600287) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z6C266180E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDO DIRETTO PER RIPARAZIONE LASTRA IN MARMO PRESENTE PRESSO IL CIMITERO DI NAVE. DITTA GRANITMARMI DI BRESCIANI S.N.C. (C.F. 01607500178) - CIG Z37266B946</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.50/2016  A CAUSA DELL' EVENTO METEO DEL 29/10/2018. DITTE VARIE. CIG DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 01975600170) - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI (UT.279/18 E UT.336/18) - PERIODO: 01/12/2018-31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - ANNO 2018. GESTIONE DEI FONDI DESTINATI AL COMUNE DI NAVE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO ED AGGIUDICAZIONE INCARICO AL NOTAIO LAURA VALOTTI PER STIPULA ATTO DI CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE E D'USO DI IMMOBILI E AREE ADIACENTI CHIESA DI S.CESARIO IN COMUNE DI NAVE. CIG:ZF4262E3C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A: AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS, C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO, SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO-FORESTALE E GRUPPO AMICI DI VILLA ZANARDELLI. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO  PROGETTAZIONE  ADEGUAMENTO  IMPIANTO CENTRALE  TERMICA  PALESTRA DI  CORTINE A FAVORE DELLA DITTA SIGMA PROJECT ENGINEERING SRL (C.F.: 03208800981) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z4726109AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA  ED INSTALLAZIONE  GRU  IDRAULICA  E PIANALE     CASSONE   FISSO   FIAT DUCATO   SERVIZIO   MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRUCAR S.R.L. (C.F.: 04218770156) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z3E25B9118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA  ATTREZZATURA  PER  LA  CURA  DEL  VERDE  E DECORO URBANO. A FAVORE DELLA DITTA AGRIMEC SNC DI GHEDI E C. (C.F.: 01211610173) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZC825B0F9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA E POSA SEGNALETICA D'INDICAZIONE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G.GALILEI" A FAVORE DELLA DITTA IKON SEGNALI (C.F.: 01519180200) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z8225EFB5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA CESTINI PER PARCHI GIOCO A FAVORE DELLA DITTA FLY SRL (C.F.: 04198550263) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z71263BA7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA VEICOLO PIAGGIO PORTER PER SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA CAVI DIESEL SPA (C.F.: 00953150174) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z84260088F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PER RIFACIMENTO   RECINZIONE   CENTRO   SPORTIVO   “PREDENNO” A FAVORE DELLA DITTA BERTOLETTI COSTRUZIONI DI BERTOLETTI MAURO (C.F.: BRTMRA69T31G001V) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZAD25F5370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE E D'USO IMMOBILE E AREE ADIACENTI LA CHIESA DI SAN CESARIO. PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA VEICOLO FIAT PANDA CROSS 4X4 PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO BOSSONI SPA (C.F.: 00647400985) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZE92628893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI FORNITURA ABBIGLIAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA REVERSE S.R.L. (C.F.: 3018460158) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZE0265C49B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATERNITA' SISTEMI I.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02383950983) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI. TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2019-2020 -  LA CASA NEL BOSCOS.R.L. NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 143  DEL 13/04/2018 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I. -  APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEGLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI  - BIENNIO 2018-2019.  PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (C.F. 02278650987 ). CIG: ZE523042D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2019-2020 -  INTRED S.P.A. BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME RICEVUTE IN ECCEDENZA  PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI.  VIVIGAS ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto servizio di elaborazione previdenziale per il personale dipendente alla ditta Ellepi Service srl per un importo pari a € 4.300,00 (IVA esclusa) tramite la piattaforma SINTEL. Periodo di affidamento  triennale dal  01/01/2019 al 31/12/2021; Codice CIG: Z042618E9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'appalto servizio di elaborazione stipendiale per il personale dipendente alla ditta GPI Spa per un importo pari a € 8.221,50 (IVA esclusa) tramite la piattaforma SINTEL. Periodo di affidamento  triennale dal  01/01/2019 al 31/12/2021 con possibilità di proroga biennale; Codice CIG: ZCB26243B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI WALLBOX PER LA RICARICA RAPIDA DI AUTOVEICOLO ELETTRICO. TRLGROP SRL (C.F. 03297910980). CIG:  ZD9263C2EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 1 CASSAFORTE A FAVORE DI G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO (P.I. 10710680017) TRAMITE ME.PA DI CONSIP - CIG. Z04266E174</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI A FAVORE DELLA DITTA RIVA ARREDAMENTI (C.F.: 00284310174) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZD82667FAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO COMMERCIALE CON PERMUTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE. CIG: 7700747973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.01.2019 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - DITTA VIGILANZA GROUP SCARL (C.F. 00884000175). CIG: ZAE1C62CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA.IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI SPESA DEL PERSONALE - ESERCIZI 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SPADA MARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C PRESSO L'UNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE: PROROGA AL 31.12.2019 A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 17 DEL 3/2/2016. DITTA ZANOLLI SRL (P.IVA 00090100173) CIG Z8E17D020C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.  CIG: Z0F2685804 AFFIDO SERVIZIO PERIZIA GRAFOLOGICA. PERITO SANDONINI EMANUELA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - DITTA SOLUZIONE S.R.L. - C.F.  -  03139650984 - CIG Z2F26593EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2018-2020 - DITTA SOLUZIONE S.R.L. - C.F.  -  03139650984 - CIG Z27266E5FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STREAMING LIVE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2018 - UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - CIG. ZE721A0EA0. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria Protocollo Gestione Documentale U.R.P.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA EFFEGI di Fantoni G.&amp; C. SNC Via Bonardi 23 25126 Brescia (BS) (C.F. E P.I.: 01872630171). CODICE CIG: Z312686EE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08. DETERMINA A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'ESPLETAMENTO CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. CRES ITALIA SRL - TRAMITE SINTEL - CIG ZF425ED577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. MODIFICA DI CONTRATTO CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991 E LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 1/2008 PER AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA NITOR SOCIALE SOC. COOP. SOC. (C.F. 03478000981). CIG: 6621495687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 62 DEL 07/03/2017 - MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E S.M. - APPALTO IN SERVICE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01/03/2017 - 31/12/2018 - RETE SOCIALE TRIBUTI COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03412870986) - CIG. Z741D55B5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 4^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI SPESE TITOLO II - ESERCIZI 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.282 DEL 03/08/2016 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I. -  APPALTO SERVIZIO DI  CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA E FORNITURA INTEGRAZIONE APPLICATIVA PER DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI. MAGGIOLI SPA  (C.F.  06188330150)  - CIG: ZAC268CAE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informatico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER MAXXI A FAVORE DELLA DITTA SOC. SAVI P.R. DI SARASINI MARIO E C. SNC (C.F.: 1692680174) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZD7267BA24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 216 c. 1 DEL D.LGS. N.50/2016 e s.m. DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2019-2021. OVDAMATIC (C.F. 03146940170). CODICE CIG: Z0E268A439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP BANDO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI. DITTA FERRARI VIVAI S.R.L. (C.F. 02181020989)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2019-2020 A FAVORE DELLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A. (C.F.: 02766430983) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z9D2661C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N.206 DEL 23.05.2018 D.A.C. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE URBANISTICA PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO. ING. BERTOCCHI CESARE. CIG Z4F2364CD0 - TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EMISSIONI SONORE RUMOROSE "VICTORIA CAFÈ"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Sportello UnicoAttività Produttive SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ARTT. 2, 6 DEL REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNI 2015-2017 TRAMITE SINTEL. GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL (C.F. 02831590167)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPAZZANEVE 1ª DITTA DAL 1/12/2017 AL 30/04/2019, A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C SNC, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z5C20CE682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - VARIANTE IN AUMENTO APPALTO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. VIA DON G. UBIALI, 6 - BAGNATICA (BG) (C.F. 02831590167)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI NAVE - PERIODO 15/05/2018 - 31/12/2019. CIG: 7410842448 - DITTA CAUTO DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – MODIFICHE DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SALE AD USO DISGELO ANNO 2018 -  DITTA GEO GREEN (P.IVA 00109990986 ). CIG:  ZD42284EBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: MODIFICHE CONTRATTUALI DETERMINAZIONE N. 149 DEL 29/04/2016: CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991 E LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 1/2008 PER AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2018. NITOR SOCIALE SOC. COOP. SOC. (C.F. 03478000981). CIG: 6621495687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: MODIFICHE CONTRATTUALI DETERMINAZIONE N. 149 DEL 29/04/2016: CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991 E LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 1/2008 PER AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2018. NITOR SOCIALE SOC. COOP. SOC. (C.F. 03478000981). CIG: 6621495687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – RETTIFICA DET. 142 DEL 12/04/2018: AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRIMO SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI ANNO 2018 -  DITTA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA (P.IVA 00614010981). CIG:  Z0922FAC5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – SERVIZIO  DI SPAZZANEVE ANNO 2018 -  DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C SNC (C.F. 03579960174). CIG:  Z5C20CE682. MODIFICHE AL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – MODIFICHE DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2017-2018 -  DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171). CIG: Z791C932BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – MODIFICHE DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2017 – 2018 - VIGILANZA GROUP SCARL (C.F. 00884000175). CIG: ZAE1C62CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA "GALILEO GALILEI"  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016. DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL (C.F. 01717800179) . CIG: Z182447B5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI – APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO - OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IDRAULICA LAMBERTI (P.I. 02468150988) CIG ZC9218232B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - MODIFICA DI CONTRATTO SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI NAVE. CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. ONLUS A R.L. (C.F. 03329360170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.01.2019 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - DITTA VIGILANZA GROUP SCARL (C.F. 00884000175). CIG: ZAE1C62CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 521 DEL 28/12/2018 - 1^ VARIAZIONE AL FPV DI PARTE CORRENTE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 534 DEL 31/12/2018 - 2^ VARIAZIONE AL FPV - PARTE CAPITALE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, PERIODO 01.01.2019-20.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL  RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT D PRESSO IL SERVIZIO INFORMATICO DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C   PRESSO UNITA' ECONOMICO-FINANZIARIA: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. GARDONE V.T. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE -ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLO STUDIO AGRONOMICO-FORESTALE ANNESSO ALLA REVISIONE DEL P.G.T.- DOTTORE FORESTALE ED AMBIENTALE ZANOTTI ELENA  - C.I.G.  ZB2266E340 -  TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SVINCOLO DELLA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE  A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DAI SIG.RI MAGGIORI GIACOMO E ZIZIOLI DANILA PREVISTE DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 18/02/1975.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT C  A TEMPO PARZIALE PRESSO UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 06/19  - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 11/19 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTI: 04/19 E 05/19  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 03/19 -  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 07/19 - 08/19 - 09/19 -10/19  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA UTENTE 02/19 -  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016, SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: Z7F2681CFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019 -  UTENTI: 12/19 - 13/19 - 14/19 - 15/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019 UTENTI:  23/19 - 24/19 - 25/19 - 26/19 - 27/19 - 28/19 - 29/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 37/19) C/O COMUNITA' "LO SGUARDO", PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO MINORE (CODICE UTENTE 35/19) - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 30/19 - 31/19 - 32/19 - 33/19  - 18/19 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO MAGGI (C.F. 82003210174 ) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CODICE UNIVOCO N. 36/19 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 16/19 – 17/19 – 18/19 – 19/19 – 20/19 – 21/19 – 22/19  - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DI LETTURE CON MUSICA "ABBIAMO LASCIATO IL CAMPO CANTANDO" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA -COOPERATIVA ABIBOOK (C.F.:03832390987). CIG .Z9026B9AD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FONTANELLO, INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI E VIA CAMPAZZO, NEL COMUNE DI NAVE (BS), PER EFFETTUARE  LAVORI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE DELL'ACQUEDOTTO, NEL PERIODO DAL 30/01/2019 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE  IN VIA SAN GIUSEPPE E CHIUSURA STRADA IN VIA SAN MARCO NEL TRATTO DELLA CORSIA DI CANALIZZAZIONE IN USCITA IN MANO DESTRA SULLA VIA BRESCIA PER POSA FIBRA OTTICA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 28/01 AL 08/02/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA EDISON PER LAVORI DI POSA RETE FOGNARIA PER CONTO DI A2A SPA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 29/01/19 SINO AL 01/02/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE  FALAPPI MARZIA: MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DAL 01.02.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA RETE SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I.03136080177) -  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RESIDENZIALITA' LEGGERA - UTENTE 38/19 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO  (C.F.e P.IVA 00533470167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE  (COD.UTENTE 40/19) PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COMUNITA' EDUCATIVA "PANE E SALE" - DAL 01/01/2019 AL 19/01/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (C.F.E P.IVA: 02239260983): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 41/19) C/O COMUNITA' EDUCATIVA "GRANDE CERCHIO" SITA PRESSO CASCINA CATTAFAME DI OSPITALETTO - PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 18/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CERRO TORRE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03238920171)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI" ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE, DAL 01.02.2019 al 31.05.2019, DIPENDENTI: COLLIO SABRINA, DA 27 A 31 ORE SETTIMANALI; ZANOLINI GIULIANA, DA 27 A 31 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER IL PERIODO 04/02/2019 - 29/12/2019 – NUOVO IMPEGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03271040176). CIG: Z1826C767C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE, ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - C.F. 00960790178</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 03/19 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 2 CANCELLINI DA INSTALLARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO PREDENNO. DITTA SIDERURGICA FERRO BULLONI S.P.A DI BRESCIA (P.I. 00223970138) - CIG Z3727005DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA TEMPORANEA ALLA VIABILITA' VEICOLARE DI VIA MURATELLO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 114 E L'INTERSEZIONE CON LA VIA EDISON PER LAVORI DI POSA RETE FOGNARIA PER CONTO DI A2A S.p.A. NEL PERIODO DAL 04/02/2019 AL 13/02/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE 2019 - 2021 - RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI DELL'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO -  AFFIDO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE EX ART. 18 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 81/2008. BIENNIO 2019/2020. SOCIETA MECO SNC (DOTT.SSA BEGLIUTTI ELENA). CIG Z262708893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA ERREBIAN SPA. CIG: Z1C270423A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE:PROROGA ALL'ORDINANZA N. 4/2019, CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MURATELLO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 114 E L'INTERSEZIONE CON LA VIA EDISON PER LAVORI POSA RETE FOGNARIA DA PARTE DELLA DITTA PLONA SRL PER CONTO DI A2A SPA CICLO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE:CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE GAS METANO BASSA PRESSIONE IN VIA GRIZZAGO DALL'INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI° FINO AI CIVICI 26-81 NEL PERIODO DAL 18/02/2019 AL 12/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER USCITA DIDATTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLE POLTICHE GIOVANILI “TEMPO PER” ALLA DITTA  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A (C.F. 00818570012). CIG:  ZA92714F9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AT 09 VIA S. CHIARA. DITTA CO.AR.CO  SOC.CONSORTILE ARL SIGNA (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI N. 100 SACCHI DA 20 KG CAD. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO A FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA S.R.L. STRADA ARGINE MAESTRO DEL PO, 6 - POLESINE ZIBELLO (PR) (C.F. 02235870348) - CIG Z9D26AD656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI. DITTA FAIP SRL (C.F. 01264220169) - CIG Z5E26B47C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA PER UN IMPORTO PARI A € 16.500,00 (IVA INCLUSA) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1 (CIG MASTER: 7044019C5B - CIG DERIVATO: ZC92682238)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 40 DEL 05/02/2019  "MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 2 CANCELLINI DA INSTALLARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO PREDENNO. DITTA SIDERURGICA FERRO BULLONI S.P.A DI BRESCIA (P.I. 00223970138) - CIG Z3727005DA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - PROROGA CONVENZIONE FINO A COMPLETAMENTO AVVIO FORNITURA DELLA CONVENZIONE. DITTA TELECOM ITALIA SPA. CIG:Z3302D4B0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA CONTRATTO 888011375714 FINO A COMPLETAMENTO AVVIO FORNITURA DELLA  TELEFONIA MOBILE 7- ANNO 2019. DITTA TELECOM ITALIA SPA. CIG:Z501A81942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DELLE SPESE TELEFONICHE  FISSE E MOBILI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI P.IVA : 02018740981 - CIG: Z26223E856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DELLE SPESE TELEFONICHE MOBILI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM TIM ITALIA SPA. CIG:25632859B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA PINETA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA E L'INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI IN PROGRAMMA DAL GIORNO 19/02/2019 AL GIORNO 23/02/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI – ANNO 2019.  COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA (C.F.  BRNMCR60E45H264J). CIG:  ZCB2727B01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI POSA RIVESTIMENTO IN MARMO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO. DITTA SUBAPPALTATRICE MANENTI SAURO - COLOGNE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVA PRESSO IL PARCO BORANO . DITTA  GE.VI.CO. SRL  (C.F.: 00348070178) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - 2019-2020 A FAVORE DELLA DITTA VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A. (C.F.: 00868700170) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z642668F7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA EDISON PER LAVORI DI POSA RETE FOGNARIA PER CONTO DI A2A SPA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 25/02/19 SINO AL 08/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVAMENTE AL PIANO DEL COMMERCIO ANNESSO ALLA REVISIONE DEL P.G.T. - ANGELO STRAOLZINI E PARTNERS SRL  - C.I.G.  Z70266EAF4  -  TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE  E REVISIONE DEGLI ATTI REVISIONE DEL VIGENTE P.G.T.  RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DEL TRAFFICO - SOCIETA' DI INGEGNERIA PLANITER SRL  - C.I.G.  ZC926EE7B0  -  TRAMITE SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MANNI PAOLO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 30.04.2019 (ULTIMO GIORNO 29.04.2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA A RESIDENTI A NAVE CHE SI SONO LAUREATI NELL'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ED AGGIUDICAZIONE INCARICO DI  COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO.CIG: Z3C2734F76. GEOM.LUIGI BIRAGHI DI NAVE (BS) C.F. BRGLGU69D03B157J.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO RIPARAZIONE CALDAIE PALESTRA COMUNALE DI CORTINE A FAVORE DELLA DITTA GARZETTI ENIO S.R.L. (C.F.: 02803590989). CIG: Z0327354B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE CASERMA CARABINIERI DI VIA FOSSATO. DITTA REAL CASA BUILDING DI CLUSONE (BG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA  (C.F. 83001710173)– IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SIL (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA) - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA' - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 18/19 - 30/19 - 33/19 - 34/19 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 03/19 -  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SU SINTEL VERIFICHE STRUTTURALI NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA G.GALILEI. DITTA GEOLAB SRL DI BRESCIA. CIG: ZE52729F6D E AFFIDO DIRETTO A ING. PERANI EMANUEL CIG:Z1C2752162.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTE: 04/19 PERIODO: MARZO-APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 06/19  - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT C  A TEMPO PARZIALE PRESSO UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA MOBILITA'  ART. 30 D.LGS. 165/2001; ASSUNZIONE CERETTI AMANDA DA GRADUATORIA  ALTRO ENTE, DECORRENZA 18.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 11/19 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 07/19 - 08/19 - 09/19 -10/19  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTE 05/19  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TREATRO TERREDICONFINE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" FACENTE PARTE DEL CIRCUITO LOMBARDIA SPETTACOLI DAL VIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL PERSONALE DIPEDENTE A SVOLGERE LAVORO  STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L' ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2019. A2A CICLO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I MANUTENZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2019/2020 A FAVORE DELLA DITTA APOSTOLI DANIELE S.R.L. (C.F.: 02171370170) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z16270C7EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I OPERE DA VETRAIO PER IL  BIENNIO 2019/2020 A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA ROSSI NEVIO (C.F.: RSSNVE65H01F851B ).  CIG: Z29270F24B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT DUCATO CF852HL – CARROZZERIA F.LLI BERTELLA (C.F. 00890670177). CIG: ZC5274B114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.FORNITURA STAFFE DI SICUREZZA PER CALORIFERI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. DITTA CODEX SRL DI DOSSON DI CASIER (TV) (P.I. 00898460266) - CIG ZC3275148C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI- OPERE STRADALI 2019-2021, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DITTA V-F COSTRUZIONI SRL (C.F. 03130610987) - CIG Z2B2703986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO MAGGI (C.F. 82003210174 ) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CODICE UNIVOCO N. 36/19 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di presa atto dei risultati della manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende che si rendono disponibili ad eseguire l’attivazione di servizi per la rimozione e lo smaltimeto dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche e da utenze non domestiche nei territori di Bovezzo, Caino, Concesio e Nave e accreditamento della ditta A. T. srl per quanto riguarda le utenze domestiche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE in Via Civelle civico 41 per lavori di ampliamento rete telefonica da parte della Ditta VALTELLINA S.p.a., IL GIORNO 08/03/2019 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELIZZARI CHIARA: CONGEDO PARENTALE AD ORE  EX ART 32 D.LGS. 151/2001, DAL 31.05.19 AD ESAURIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 EX CCI 18-20: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ARTT. 38 E 39; INDENNITA' DI FUNZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE ART. 46; COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI ART. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 16/19 – 17/19 – 18/19 – 19/19 – 20/19 – 21/19 – 22/19  - PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' ALER – U.I. 12334 E U.I.21529 -  AI NUCLEI FAMILIARI DOMANDA N.1399760/LI e N.1397855/LI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE – sito in via Brescia 177 int.1 cod.11719/211-  al nucleo familiare Domanda N.  N.1352276/LI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA RETE SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I.03136080177) -  INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE RESIDENZIALITA' LEGGERA - UTENTE 38/19 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019 UTENTI:  23/19 - 24/19 - 25/19 - 26/19 - 27/19 - 28/19 - 29/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD)  UTENTI: 12/19 - 13/19 -15/19 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA TEMPORANEA ALLA VIABILITA' VEICOLARE DI VIA ZANARDELLI INTERSEZIONE VIA SAN MARCO IN PROGRAMMA PER I GIORNI 18/19 MARZO E 25/26 MARZO 2019 PER LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organi Istituzionali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16/03/2019 PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA KAKI THREE PROJECT IN VILLA ZANARDELLI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organi Istituzionali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE in Via Civelle civico 41 per lavori di ampliamento rete telefonica da parte della Ditta VALTELLINA S.p.a., IL GIORNO 15/03/2019 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organi Istituzionali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING LIVE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2019. DITTA UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA  CIG Z742727B16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL. ACQUISTO PUBBLICAZIONI INERENTI IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI - CIG Z50275D519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO- ART. 37 D.LGS 81/2008. AFFIDO CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI COMUNE DI NAVE. CRES ITALIA SRL- CIG: Z5D277445B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - DITTA SOLUZIONE S.R.L. - C.F.  -  03139650984 - CIG Z2F26593EB - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI OPERE DA MECCANICO PER IL  TRIENNIO 2019/2021 A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA TRASPORTI (P.I. 03513620173) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZC12729F87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG CUC: 7705382A5F, CIG DERIVATO: 7819626F7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG CUC: 7705382A5F, CIG DERIVATO: 7819626F7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- CIG Z0427299B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.  INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER MAXXI. DITTA SOC. SAVI P.R. DI SARASINI MARIO &amp; C. SNC DI COLLEBEATO (P.I. IT01692680174) - CIG Z4B2785209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON GIACOMINI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "3 SANTI TRAIL" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 17/03/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Organi Istituzionali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU, TASI, LAMPADE VOTIVE E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. FORNITURA STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI -  ELEZIONI EUROPEE 2019. Grafiche E. Gaspari srl con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna) Via Marco Minghetti,18 -  40057 Cadriano P.I. 00089070403 CIG. ZDE2729F80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE 02/19-  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA CIVICO 199 PER APERTURA POZZETTO PER POSA CAVI TELEFONICI DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA S.P.A. IL GIORNO 25/03/2019 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO IN VIA PRADA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA EDISON E VIA INDUSTRIALE, DAL 25/03/2019 A FINE LAVORI PRESUNTI FINO AL 14/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTA DI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE DALLA DITTA "BALLARINI ELISABETTA" PER IL RILASCIO DI LICENZA TEMPORANEA PER L'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE  PER L'ANNO 2019. STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. GORLANI MARIO. CIG Z13266EB61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA DELL'EDIFICIO MEDIANTE PIATTAFORMA MOBILE,  SITO IN VIA ZANARDELLI CIV. 52-52B DA PARTE DELLA DITTA LAVORI EDILI PASOTTI VITTORIO IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 26/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER SONDAGGI SU STRUTTURE ESISTENTI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI 2° LOTTO: VILLA ZANARDELLI E CASCINA BROLI. DITTA RAMBALDINI SRL COLLIO (BS) CIG:ZA12719023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO ED AGGIUDICAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA BORANO. CIG Z562788ED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPEDENTE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE RAVASI BARBARA: PROROGA AL 31.12.2019  INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DA 27 A 33 ORE SETTIMANALI E UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI CASTEL MELLA EX ART. 14 CCNL 22.01.2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO (Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966) -IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 112/19)  PRESSO LA COMUNITA' "MARTINITT E STELLINE" DI MILANO. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 90/19 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  - C.F. 83001710173. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE A: CONTRIBUTO ORDINARIO, SERVIZIO ARCHIVISTICO - R-FID E INFORMATICO. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI  RELATIVI   ALLE   ELEZIONI   EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE -  BIENNIO 2019/2020 A FAVORE DELLA DITTA OFFICE GRAFICHE STAGED SRL. (C.F.: 00746040179) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (CIG:Z30275DB2E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2019 IN ADEMPIMENTO DELLA L. NR 4/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD)  UTENTE 14/19 PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DITTA FERRAMENTA PORTA (C.F.01616320170) - CIG Z3226ED394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI E IMPIANTI D’IRRIGAZIONE CAMPI DI CALCIO DEL COMUNE DI NAVE ANNO 2019 – LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI (03513660989). CIG: ZC6275BDFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.  INTERVENTO DI MANUTENZIONE PLOTTER. DITTA REPLICA UFFICIO SRL DI NAVE (CO.F. 01556470985) - CIG Z3D279FFA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO- IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL' AREA COMUNALE ALIENATA IN VIA S.GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDO DIRETTO PER IL RESTAURO DELLA LAPIDE A RICORDO DELL’ASSEDIO ECONOMICO DEL 1935 DEPOSITATA PRESSO IL CIMITERO DI NAVE. DITTA GRANITMARMI DI BRESCIANI S.N.C. (C.F. 01607500178) - CIG ZAF27B9FAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA  DENOMINATA; "22° MEMORIAL BUSSACCHINI LUIGI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 28/04/2019 NEL COMUNE DI NAVE. CHIUSURA TEMPORANEA  AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MOIA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA ED IL CENTRO SOCIO-CULTURALE  L.BUSSACCHINI DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI TRASPORTO GAS METANO MEDIA PRESSIONE IN VIA INDUSTRIALE, DAL CIVICO N.3 ALL'INTERSEZIONE IN ROTATORIA CON LA VIA BRESCIA, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 08/04/2019 ED IL 19/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA RISERVATA AI PARTECIPANTI VOLONTARI DELLA “GIORNATA DEL VERDE PULITO 2019”.  CIG  ZE027EB761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE D.LGS. 504/92 ANN0 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.491 DEL 21/12/2018 - LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 01975600170) - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI (UT.279/18 E UT.336/18)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA” ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 1° BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 133/19 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO SERVIZIO STAMPATI PER MANIFESTAZIONI "25 APRILE 2019" E GARA CICLISTICA "MEMORIAL BUSSACCHINI". DITTA GRAFICHE E.GASPARI. CIGZAB27D357F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA BENI PER PREMIAZIONI SPORTIVE. DITTA ZANOLLI SRL (P.IVA 00090100173) CIG Z2427D53C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE RADUNO MOTORISTICO VETTURE SPORTIVE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 14 APRILE 2019 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE COMMEMORAZIONE 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 1945 - 2019 IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 25 APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA PATRONALE DI S.MARCO NELLA FRAZIONE DI CORTINE DI NAVE IN PROGRAMMA DAL 23 AL 28 APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA " GRANFONDO MTB CITTA' DI BRESCIA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 28 APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER VERIFICHE STATICHE E COLLAUDI OPERE IN C.A. ESEGUITE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG:ZC027CF58B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL' INTERSEZIONE VIA BRESCIA - VIA EDISON, MODIFICA PROVVISORIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLA VIABILITA' PER IL PERIODO DAL 12/04/2019 FINO AL TERMINE DELLA SPERIMENTAZIONE PRESUNTO PER IL 19/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLETROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ANTISISMICHE  - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.  SERVIZIO  DI LAVANDERIA PER DIVISE OPERAI ANNO 2019. DITTA  LAVANDERIA SAN MARCO DI MAZZOTTI ALBERTO &amp; C.  (P.I. 02517280984) – CIG Z832753648</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI SRL. ACQUISTO PUBBLICAZIONI INERENTI IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI - CIG Z50275D519 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN FORMA AUTONOMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURE UTENZE DELL’ALLOGGIO PRONTO INTERVENTO SITO IN VIA BRESCIA 155 E RIMBORSO DELLE MEDESIME DA PARTE DELL’UTENTE N. 149/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE (C.F. 80013570173). IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LA SALA DELLA COMUNITA' "SAN COSTANZO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2017/2018 PROROGATO AL 31/01/2019. VIGILANZA GROUP SCARL (C.F. 00884000175). CIG ZAE1C62CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO N. 2 IN VILLA ZANARDELLI DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI/FIORI. SCADENZA: 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.05.2019. DITTA VIVIGAS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE FABBRO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO 2019-2022- CIG Z03274B2B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO "MURATELLO" VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2018 AL 28/02/2019 E PREVENTIVO DAL 01/03/2019 AL 29/02/2020. GESTIONI IMMOBILIARI DI ARRIGHINI ALESSIO DI BRESCIA (C.F. 80065080170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE. TRIENNIO 2019/2021 A FAVORE DELLA DITTA BORGO SPURGHI S.R.L. (C.F.: 02547990982) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZA62769BC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE 2019-2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 C. 3 E 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- CIG ZE7276A866</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO RELATIVE ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018: LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANZZATIVA  EX ART. 29 CCI 18-20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI  ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE, AI SENSI DELL'ART. 30 CCI 2018-2020  E DEL VIGENTE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE ED ALTRO PER IL COMUNE DI NAVE. PERIODO: DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 28/02/2022. MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150). CIG: Z81276A761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE ED ALTRO PER IL COMUNE DI NAVE. PERIODO: DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 28/02/2022. MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150). CIG: Z81276A761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06.02.2019: APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE 2019 - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 285 (*).: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 01.06.2019 AL 30.06.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI  E BIBLIOTECONOMICI DI VALLE TROMPIA. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI OPUSCOLI PERSONALIZZATI CON ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER GIOVANI NEO-MAGGIORENNI. DITTA Grafiche E. Gaspari Srl (C.F. E P.I.: 00089070403). CODICE CIG: ZD828222BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI  BARRIERE STRADALI MOBILI  NEW-JERSEY A FAVORE DELLA DITTA ENNE PLASTICA GROUP SRL DI FLERO (C.F. 03264710983). CIG: ZCA280F9CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE : istituzione del divieto di sosta temporaneo nel parcheggio antistante l'ingresso del Parco del Garza in Via Barcella in occasione della manifestazione del 1° MAGGIO 2019 dalle ore 08:00 alle ore 24:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDO DIRETTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO PER ACCORPAMENTO AREE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE. STUDIO TECNICO GEOM. FRANZONI FLAVIO C.F. FRNFLV54P18L995S P.IVA: 00180970980. CIG:Z08280E4E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI N.160 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO A FAVORE DELLA DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN VIA LUNGA S.N.C. 61025 MONTELABBATE (PU) P.IVA 02395270412 TRAMITE MEPA - CIG Z7927F6E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA SEDIE DA UFFICIO A FAVORE DELLA DITTA VIOLAUFFICIO DI ARCH. M. VIOLA (C.F.: VLIMRC66E11A859I) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: ZA327890F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE (C.F.: 07658160150) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: ZB9281E37B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "MORADEL DEL NA OLTA" in programma per il giorno 05/05/2019 dalle ore 12:00 alle ore 22:00 nella frazione Muratello.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 53 DEL 15/02/2019 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I. -  ATTIVAZIONE IP STATICO LINEA XDSL VASCA VOLANO. DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI  P.IVA : 02018740981 - CIG: Z26223E856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE SPADA MARIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE COMUNE DI GUSSAGO E MODIFICA ARTICOLAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO. DECORRENZA 06.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE: chiusura al transito veicolare del parcheggio situato in P.zza Maria Ausiliatrice il giorno 05/05/2019 dalle ore 07:00 alle ore 10:00 per manifestazione denominata "RAID DEI LAGHI " organizzato da MC 3 Valli Bresciane A.S.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO ED ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO IN VIA MURATELLO CIV. 80 IN PROGRAMMA IL GIORNO 06/05/2019 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:30 AD OPERA DELLA DITTA EROGASMET SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTE: 04/19 PERIODO: MAGGIO-LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 175 DEL 02.05.2019: DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE SPADA MARIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE COMUNE DI GUSSAGO E MODIFICA ARTICOLAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO. DECORRENZA 06.05.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA BENI PER ACQUISTO TEATRINO KAMISHIBAI E ALBI ILLUSTRATI. EDIZIONI ARTEBAMBINI S.N.C. (P.IVA 02460021203) CIG ZE8282C002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DEL PARCO DI  VILLA ZANARDELLI  PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO CANORO DI VOLATILI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 11 MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI PULIZIA STRADE PUBBLICHE MEDIANTE SPAZZATRICE SULLE VIE: Maddalena, Castagnotta, Via Degli Artigiani, Via Gardellone e Via Brolo nelle giornate del 13 e 14 maggio 2019. Istituzione del divieto di sosta temporaneo dalle ore 06:00 alle ore 08:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: Chiusura temporanea al transito veicolare del parcheggio situato in P.zza M.Ausiliatrice il giorno 12/05/2019 dalle ore 07:00 alle ore 10:00 per manifestazione mototuristica denominata "RAID DEI LAGHI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE -  AFFIDO DIRETTO INCARICO PER VALUTAZIONE DEI RISCHI, PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER GLI EVENTI COLLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE “FUORI LUOGO 2019”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA – DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DELLA FONTE N.14. DITTA SALUBER SRL (C.F. 03170560985)- CIG Z412844653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 C. 912 DELLA LEGGE N.145/2018, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA BORANO IN NAVE – ARICI FRATELLI SRL (CF: 00662570175). CIG: 7870788BB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO  PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE: PROROGA ALL'ORDINANZA VIABILISTICA N. 25/2019 DEL 12/04/2019 RELATIVA ALLA MODIFICA TEMPORANEA DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA IN ORDINE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA EDISON - VIA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI CULTURALI DENOMINATE: "OPEN DAY" E "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 18/05/2019 PRESSO LA DITTA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI IN VIA DEGLI ARTIGIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E MODULISTICA ON LINE IN MATERIA CONTABILE - DITTA SOLUZIONE SRL (C.F. 03139650984) CIG. Z032875E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DENOMINATE "FUORI LUOGO": chiusura temporanea al transito veicolare di Via S.Cesario nel tratto compreso fra il civico n. 28 e l'intersezione con Via Civelle, il giorno 23 maggio 2019 dalle ore 19:30 alle ore 23:30,chiusura al transito veicolare di Via S.Giovanni Bosco, chiusura  al transito veicolare di Via Del Parco dal civico n.16 all'intersezione con Via Barcella, il giorno 25 maggio 2019 dalle ore 18:30 alle ore 22:30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO IN VIA PRADA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA EDISON E LA VIA INDUSTRIALE, PROSECUZIONE LAVORI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 17/2019 DEL 22/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA – DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/06 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE -  SOC. MONTANA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 19 A 23 ORE SETTIMANALI, DAL 01.06.2019 al 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: INTERVENTO DI POSA CORDOLI STRADALI  IN CLS E SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIA BRESCIA-  VIA EDISON PER IL PERIODO DAL 30/05/2019 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEGLI ATTRAVERSAMENTO PEDONALI SITUATI SULL'INTERSEZIONE: VIA ZANARDELLI- VIA S.MARCO NEL PERIODO DAL 03/06/2019 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA: GARA CICLISTICA DENOMINATA "37° TROFEO FAMIGLIA BORANO - 12° MEMORIAL GIUSEPPE SOLINI" in programma per il giorno 02 giugno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DIPENDENTI : COLLIO SABRINA, DA 27 A 30 ORE SETTIMANALI DAL 01.06.2019 AL 31.08.2019 E DA 27 A 31 ORE SETTIMANALI DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019; ZANOLINI GIULIANA, DA 27 A 31 ORE SETTIMANALI DALl 01.06.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 11 – LOTTO 2 – TRA CONSIP E SOENERGY SRL (P.I. E C.F. 01565370382),PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER: 7563247CDB - CIG derivato Z3427FB11F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L.13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2014 (III ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BORANO TRAV. 2° NEL PERIODO DAL  07 GIUGNO 2019 FINO A FINE LAVORI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA A TUTTI I VEICOLI ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 NEL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON  LA VIA BORANO STR.1 E L'INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C PRESSO UNITA' ECONOMICO-FINANZIARIA: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO  PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT D PRESSO IL SERVIZIO INFORMATICO DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "I° TROFEO ZAINA ACADEMY BIKE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16/06/2019 PRESSO IL PARCO DI VILLA ZANARDELLI IN VIA ZANARDELLI CIV. 121, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GARA DEI CARATI'" IN PROGRAMMA IL GIORNO 14/06/2019 DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 22:00. CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MONTECLANA DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA TRENTO FINO ALL'IMBOCCO DELPARCHEGGIO VERSO LA VALLE DI S.ANTONIO (EX CONCERIA) NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S.LUIGI ORGANIZZATA DALL'ORATORIO DI NAVE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPS (P.IVA 02121151001)-  IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO) - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 2° BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO MINORE (CODICE UTENTE 35/19) - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 180 (*): CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 11.06.19 AL 21.06.19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA IN PROGRAMMA IL GIORNO 16/06/2019 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00 ,ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE "VILLA DEI FIORI" DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NAVE. SOCIETA' TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L. DI MILANO. CIG: Z2F27F7DC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO ILLUMINOTECNICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NAVE. CIG: Z80278C64A. – ING. LUCA PAROLINI (C.F. PRLLCU67H21I829V).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA EDIFICIO  IN VIA OSPITALE NEL TRATTO INTERESSANTE IL CIVICO 13. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DAL 14/06/2019 AL 15/06/2019 CON I ISEGUENTI ORARI: DALLE ORE 08:00 ALLE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE 18:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE.  AFFIDO DIRETTO  PER ORGANIZZAZIONE TRASFERTA ALL'ARENA DI VERONA PER ASSISTERE ALL'OPERA "CARMEN" - 18 LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI DELLO SPETTACOLO DALLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RILEVATORI E AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO STIPULA ATTO NOTARILE PER LA CESSIONE DI AREE S.P. IN VIA POZZO - NOTAIO ARIASI NICOLA - CIG Z8328BF644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI.  IREN MERCATO SPA -  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GARA CICLISTICA DENOMINATA" 3° XC STEFANA BIKE MEMORIAL MARCO PERNINI E JEAN POSSI" IN PROGRAMMA IL GIORNO 23/06/2019. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE VIA CAPRA - VIA BROLO E L'INTERSEZIONE VIA CAPRA-VIA S. FRANCESCO DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 37/19) C/O COMUNITA' "LO SGUARDO", PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO (Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966) -IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 112/19)  PRESSO LA COMUNITA' "MARTINITT E STELLINE" DI MILANO. PERIODO: 01/07/2019 - 08/08/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 03/19 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI PRIMO TRIMESTRE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA DI VIA GRIZZAGO NEL PERIODO DAL 25/06/2019 AL 30/06/2019 DALL'INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI° FINO AI CIVICI 26/81 PER LAVORI DI ASFALTATURA A SEGUITO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO  DELLA RETE GAS METANO BASSA PRESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA IN  P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER INSTALLAZIONE TENSOSTRUTTURA DESTINATA A SPETTACOLO CIRCENSE DAL GIORNO 26/06/2019 AL 01/07/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, PERIODO 21.05.2019-31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3 A TEMPO PARZIALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 145 DEL 14.04.2010: UTILIZZABILITA'  AL 30.09.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA A FAVORE DELLA DITTA C&amp;C CONSULTING S.P.A. (C.F.: 05685740721) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: Z0228DAA1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2  LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) ED AUTO RISCHI DIVERSI. BIENNIO 01/07/2019-30/06/2021. CIG: ZE128B0003 - ALLIANZ SPA AG. MILANO MOSCOVA (C.F. 11920060156)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2019 – 30/06/2020. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: Z7628FA9D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA ANNA FRANK - PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z17243CC94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA DON MILANI - PERIODO 30/06/2019 – 30/06/2020. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: Z0828FA995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA FALCONE BORSELLINO - PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: Z1628FA96F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA RODARI - PERIODO 30/06/2019 – 30/06/2020. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: Z9828FA92D .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'APPARTAMENTO COMUNALE DI VILLA ZANARDELLI INT.1 - ASSEGNATARIO: R.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI- DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO CON VIA FOSSATO.A&amp;I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL CONSORZIO STABILE DI BRESCIA. CIG: Z2728E367F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER  UTENZE DI ACQUA PUBBLICA E CONCESSIONE IDRAULICA  PER OCCUPAZIONE ALVEO DEMANIALE CON PONTI E MANUFATTI  SUL TORRENTE GARZA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA- TRIENNIO 01.07.2019-30.06.2022 - UNIPOL SPA-AG. ASSIPIU’ DI AIARDI (C.F. 03752270987) CIG: ZCE28AC6ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.393  DEL 06/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA MAGGIORATA UNA TANTUM  PER LE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL C.I.T CON MYPAY DI REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO NOLEGGIO TOILET CHIMICA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "SAGRA DI MONTECLANA". TOILET SERVICE SAS. P.IVA 02037780984 (CIG Z7628FB78B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ACCORDO SINDACALE 2019 FINALIZZATO A PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI ANZIANI E FAMIGLIE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI: PERIODO DAL 05.08.19 AL 25.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - 2019-2020 A FAVORE DELLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI (C.F.: 01358950390) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z7D28603F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI- 2019-2020 A FAVORE DELLA DITTA ECOTEK SRL (C.F.: 02764760985) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z61286297F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: Via Belcolle - Via PaoloVI°- Via Pineta- Via del Parco- Via Sospiri- Via Monteclana;ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA TEMPORANEO DAL GIORNO 08/07/2019 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "COLORIAMO LA NOTTE 2019" IN PROGRAMMA DALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 13 LUGLIO 2019 ALLE ORE 02:00 DEL GIORNO 14 LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE- APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.50/2016  A CAUSA DELL' EVENTO METEO DEL 29/10/2018. DITTA LATTONERIA ZANOLA (CF ZNLGLI69P27B157X). CIG Z23260010B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016  DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ANTINCENDIO E SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.  DITTA PROFESSIONE E SICUREZZA SRL (C.F. 03548510969) - CIG Z9028C9996</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI: CORRISPETTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (E). DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338) ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER MANUTENZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "CÀ DI SOTTO" - "STRADA DELLA SALVE REGINA" E DI "SANT'ANTONIO". ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI  AMMINISTRATORI COMUNALI PER TRASFERTA A ROMA IN SEGUITO A CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  - CIG ZA92905084</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA:  INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE  DA 23 A 36 ORE SETTIMANALI, DAL 22.07.2019 AL 02.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA OFFICE STORE GIUSTACCHINI SRL. CIG: Z00292B4DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA OFFICE STORE GIUSTACCHINI SRL. CIG: Z00292B4DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2019 – MARMI SENCO SNC DI SENCO R. &amp; A. DI REZZATO (BS). CIG:Z7428F57E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I DELLA FORNITURA E POSA DI UN PERGOLATO AUTOPORTANTE A FAVORE DELLA DITTA RELAX TENDE SRL (C.F.: 03464520984) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z7F28FF4CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO- ART. 73 COMMA 5  D.LGS 81/2008. AFFIDO CORSO DI FORMAZIONE RILASCIO PATENTINO PER UTILIZZO MONTAFERETRI .RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA &amp; C. - CIG: Z15291B1CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. NAVECORTINE CALCIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE  DOSSI SERGIO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITE ORDINAMENTALE DI ETA'. COLLOCAMENTO A RIPOSO A DECORRERE DAL 01/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE  IN QUALITA' DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT B3 SIG.A  ABRAMI LAURA. DECORRENZA 01.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO E PROGETTO DI FATTIBILITA' DELLA VARIANTE ALLA SP BS 237 -ING. SCARONI FABIO  - C.I.G. Z4B28BF5E1.  TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E CONFORMAZIONE DEGLI ATTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALLA D.G.R. 24/10/2018 N. XI/695.  ALL’ARCHITETTO  BARONCHELLI AGOSTINO - STUDIO ARCHIITETTURA ASSOCIATO,  C.F. E P.I. 01702560986 - TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA -  CIG Z4C28D5EF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE " SAGRA DI MONTECLANA" IN PROGRAMMA DAL 21/07/2019 AL 22/07/2019. Chiusura temporanea al transito veicolare di via monteclana dall'intersezione con Via Ospitale alla località Piezze il giorno 22/07/2019 dalle ore 17:00 alle ore 24:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE VAL TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2019 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO -DETERMINA A CONTRATTARE  PER ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2019 - FARMACIA COMUNALE - NAVE SERVIZI SRL UNIPERSONALE - CIG ZF928FC257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UNA LICENZA ANNUA DI DIKE 6 PRO PER LA FIRMA DIGITALE. INFOCERT S.P.A. TINEXTA GROUP DI ROMA (C.F. 07945211006) - CIG Z3428FD5CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. SERVIZIO RIPARAZIONE CARROZZERIA PEUGEOT KANGOO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA CARROZZERIA F.LLI BERTELLA  DI NAVE (C.F. 00890670177) - CIG Z6E29484DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DITTA APPALTATRICE ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA - DITTA SUBAPPALTATRICE PIERRE S.R.L. DI MARTINENGO (BG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE I PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE GAS METANOCON CHIUSURA STRADA  IN VIA SASSIVA ALTEZZA CIVICO 17 IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 30/07/19 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI N. 4 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 3° BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167)-DETERMINAZIONI N.21 DEL 22/01/2019 E N.220 DEL 21/06/2019-RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 37/19) C/O APPARTAMENTI "IL CONDOMINIETTO" IN BARIANO (BG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06.02.2019: APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE 2019 - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 1 LETT.A) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA BORANO IN NAVE. DITTA ARICI F.LLI DI GUSSAGO. CUP: C67H19000300001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT.B) DEL D.LGS.163/06 E ART. 216 c. 1 DEL D.LGS. N.50/2016 e s.m. DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE DI NAVE AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.  LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170). CODICE CIG: 7995246DB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA ELC DI LANCINI EMILIO. ACQUISTO COPIE LIBRO "IL COLLETTO BIANCO". CIG. Z2929622A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER IL PERIODO CHE VA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 30/06/2021 , AI SENSI DEGLI ARTT. 54 C. 3 E 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CIG: Z38286D8BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI- OPERE STRADALI 2019-2021 - DITTA V-F COSTRUZIONI SRL (C.F. 03130610987) - CIG Z2B2703986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO (Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966) -IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO MINORE (COD. UTENTE 112/19)  PRESSO LA COMUNITA' "MARTINITT E STELLINE" DI MILANO. PERIODO: 09/08/2019 - 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL FABBRICATO IN LOCALITA' VALLE DI SANT'ANTONIO E DI TRATTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE LA STRADA CONSORTILE DENOMINATA "CA DI SOTTO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DI TRATTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE LA STRADA CONSORTILE DENOMINATA “CA’ DI SOTTO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN LAMINATO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE ARREDO SNC (C.F.: 03057130175) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z11293C908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICHE VIABILISTICHE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA; SULLA  VIA BORANO TRAV II°  E SULLA  VIA MOIA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "Gianni Rodari".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SPADA MARIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C PRESSO L'UNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE APPALTI E CONTRATTI: DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 16.09.2019 (ULTIMO GIORNO LAVORO: 15.09.2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA BOLLETTAZIONE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019 E PRECEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POSA ACQUEDOTTO COMUNALE SULLE VIE MURATELLO E VIA BARCELLA DA PARTE DELLA DITTA GE.VI.CO. S.r.l. per conto di A2A Ciclo Idrico NEL PERIODO DAL 09/09/2019 FINO A TERMINE LAVORI PREVISTO PER IL 17/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DI SAN CESARIO IN PROGRAMMA PER I GIORNI 08 E 09  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ARTT. 2 - 6 REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO FORNITURAAPPARECCHI TELEFONICI IP CISCO 7912G. DITTAWELKIN LAB di VIGANO' GIORGIO (P.IVA  09346610968)- CIG: ZCE298CF5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE E RENDICONTATORE SISTEMA SGATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE LE RONDINI ONLUS (C.F 92013290173) - CONTRIBUZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE – OSPITE N. 280/19 – PERIODO 17/06/2019 – 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTORIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE PRESSO PARCO URBANO DEL GARZA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - STUDIO SIGAUDO SRL DI MONCALIERI (TO) - C.F. 10459410014 - CIG Z4229A6AAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B: AVVIO SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORIAMO LA NOTTE   2019   -   EROGAZIONE   CONTRIBUTO   ALL' ACAN (ASSOCIAZIONE   COMMERCIANTI   E   ARTIGIANI   DI   NAVE)   PER   LA REALIZZAZIONE   DELL'EVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I,  ALLA DOTT.SSA ZANI PAOLA PER IMPARTIRE LEZIONI DI EDUCAZIONE ALL'ENERGIA ALLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 -  CIG  Z79298F734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE "PULIAMO IL MONDO 2019" - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - CIG  Z212994F42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAPARRA DEL MINORE D.O. SOMMA INTROITATA IN ECCESSO PER SERVIZIO ASILO NIDO A.E.2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PARECCHINI DANIELA: PROROGA AL 30.09.2020 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 32 A 36 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DOTT.SSA ENRICA PEDERSINI REGGENZA SEGRETERIA NAVE-LOGRATO PERIODO 01.07.19-01.09.19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POSA ACQUEDOTTO COMUNALE SULLE VIE MURATELLO E VIA BARCELLA DA PARTE DELLA DITTA GE.VI.CO. SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO NEL PERIODO DAL 16/09/2019 FINO A FINE LAVORI- ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE PRECEDENTE ORDINANZA N.56/2019 DEL 06/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DR. ENRICA PEDERSINI, DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI DAL COMUNE DI NAVE. PERIODO 01/04/2019-01/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 8 DEL 14/1/2019 A FAVORE DI S.I.A.E. PER PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE N.000001090/208 CAUSA: COMUNE DI NAVE/CHARLY YESENA BOLANO - TADDEI PIERGIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DEL PLATEATICO E RIPRISTINO DEI POSTI AUTO IN VIA BRESCIA 155/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007),PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER: 7527123A64 - CIG derivato: 7881684B62) - REGIME DI MAGGIOR TUTELA  A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (CIG Z1729A554A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI:IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE,RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI REALIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AT09, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNE CASERMA CARABINIERI, MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA BORANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 78/19 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA IN VIA PIEVE VECCHIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA IN VIA NECROPOLI ROMANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "SERATA FIKA". DUE GI S.R.L.  P.IVA 03147590172 (CIG ZF629AF858)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.50/2016  A CAUSA DELL' EVENTO METEO DEL 02/08/2019. DITTA GANDELLINI BENIAMINO SRL DI BRANDICO (BS),  DITTA SOC. COOP.CAUTO DI BRESCIA, DITTA V-F COSTRUZIONI SRL DI OME (BS) E DITTA APRICA SPA DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 282/19 - PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.01493560179) - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" A.S.2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE (C.F. 80013570173). EROGAZIONE SALDO PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 4° BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROVE SU MATERIALI DELLA PENSILINA LATO OVEST DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI NAVE. DITTA TECNOINDAGINI srl DI CUSANO MILANINO (MI).CIG: Z8D29B8A91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. SERVIZIO RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA UTILIZZATA DAGLI OPERAI COMUNALI. DITTA HILTI ITALIA SPA DI SESTO S. GIOVANNI (MI) (C.F. 00822480158) - CIG: Z2929C717A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SUDDIVISIONE DEL LOTTO 2 INSERITO NEL P.I.I. 4/1 E AUTORIZZAZIONE ALLE SOCIETA’ ASSEGNATARIE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA SU ALCUNE STRADE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA BONZI SRL FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEL REGOLARE MANTO BITUMINOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA SU ALCUNE STRADE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA PGS IMPIANTI PER CONTO DI UNARETI S.P.A. FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEL REGOLARE MANTO BITUMINOSO A SEGUITO DI INTERVENTI NEI SOTTOSERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI RAG. SIMONA SANTINI - PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI HARDWARE - PC E WORKSTATION - PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI NAVE TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: Z3629B15F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI  PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 – 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217)– GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965 ). CIG 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B: APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE. ASSUNZIONE CREMINI RENATO DAL 14.10.2019 AL 13.10.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INFORTUNI RILEVATORI  CENSUARI- PERIODO 01/10/2019 – 31/12/2019. UNIPOL SAI SPA  AG. ASSIPIU’ DI AIARDI (C.F. RDACRN63A15B157N)  CIG:  ZCA29F689D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTO ALLA DITTA COOPERATIVA FUTURA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI- APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA DEMOLIZIONE PENSILINA LATO NORD-EST E RECUPERO CELLETTE OSSARIO E  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PENSILINA LATO OVEST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. RINNOVO  DELL'ABBONAMENTO AL PERIODICO "BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA". PERIODO 09/10/2019-08/10/2020 A FAVORE DI LEGISLAZIONE TECNICA (P.I. 05383391009). CIG ZF029F5F3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO. CIG:Z5729FA2D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONEDELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA " Troomés al Cantù" ORGANIZZATA DALL'ORATORIO DI MURATELLO PER LA CHIUSURA DELLA FESTA DEL PATRONO S.FRANCESCO D'ASSISI, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13 OTTOBRE 2019. CHIUSURA DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE L'ORATORIO DI MURATELLO IN  VIA S.FRANCESCO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA APERTA CIVICO 17. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA APERTA PER ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO ACQUEDOTTO PUBBLICO PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO AD OPERA DELLA DITTA MAZZA S.R.L. IL GIORNO 14/10/2019 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018: RETTIFICA  ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 30 CCI 2018-2020 E DEL VIGENTE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. DETERMINAZIONE N. 161 DEL 23.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE UTENZE PROVVISORIE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "COLORIAMO LA NOTTE 2019" A FAVORE DELLA DITTA E.G. SYSTEM S.N.C. - CIG: ZDA29EEE72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 2 VOLONTARI  DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER AREA ASSISTENZA- ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016 PER L'INCARICO NOTARILE AI FINI DELLA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE IN VIA EDISON, VIA DELLA FONTE/VIA FOSSATO, VIA MONTECLANA/VIATRENTO. NOTAIO ALESSANDRA MAGNOCAVALLO DI BRESCIA . CIG: Z032948087.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  - C.F. 83001710173. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO ARCHIVISTICO - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ZANARDELLI, NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA TRONTO E L'INTERSEZIONE CON VIA SCUOLE PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DEL CIVICO N.29 DA PARTE DELLA DITTA MAZZA S.R.L. PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO, IL GIORNO 21/10/2019 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DITTA APPALTATRICE ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA - DITTA SUBAPPALTATRICE IMARTINI S.R.L DI MAGNOVALLO (MN).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONE. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 e S.M.I., DEL SERVIZIO DI FORNITURA PRODOTTI D’ARREDO PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. DITTA GRUPPO GIODICART SRL. CF 04715400729. CIG: ZF72A2D09D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.36 DEL01/02/2019-MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I.-APPALTO DEL DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER IL PERIODO 04/02/2019-29/12/2019 – NUOVO IMPEGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 03271040176). CIG: Z1826C767C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ZANARDELLI, NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA TRONTO E L'INTERSEZIONE CON VIA SCUOLE PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DEL CIVICO 29 DI VIA ZANARDELLI  DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL PER CONTO DI A2A SPA CICLO IDRICO NEL PERIODO DAL 22/10/2019 FINO A FINE LAVORI. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 66/2019 DEL 18/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA PER I VEICOLI, REGOLAMENTATO DA MOVIERE ED INTERDIZIONE DEL TRANSITO PEDONALE LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE IN CONTEMPORANEA CON L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL GIORNO 21/10/2019 AL GIORNO 20/10/2020 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE TASI, IMU E TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2019. DITTA NON SOLO FIORI DI RONCHI PAOLO  ( C.F.  RNCPLA69M29B157D P.IVA 02521620985 ) CIG ZD92A3995E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 1 VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO LA  BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI- PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2019 DITTA EDENRED ITALIA SRL (C.F.01014660417). CIG: Z7F24EA8C9. MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 12 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA –  TRIENNIO 01/01/2018-31/12/2020 DITTA  NEXIVE Spa (C.F. 12383760159). CIG:  Z8A215C006.MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI-APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA BORANO. DITTA ARICI F.LLI SRL DI GUSSAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N.1209/2018 COMUNE DI NAVE/MTT COSTRUZIONI E ING. BELPIETRO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI CORTINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI ASFALTATURA NELL'AMBITO DELL'APPALTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AT09 VIA S.CHIARA. DITTA APPALTATRICE CO.AR.CO CONS.ART.COSTRUTTORI DI SIGNA (FI) - DITTA SUBAPPALTATRICE OLLI SCAVI SRL - PEZZAZE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE IN FAVORE DELL' UT.295/19 PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RI-ABILITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE: 101° ANNIVERSARIO DELLA PACE 4 novembre 1918 - 4 novembre 2019, in programma per il giorno 03 novembre 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI SITUATI IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI AI CIMITERI COMUNALI DI NAVE CENTRO E DI CORTINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEL PERIODO DAL 31/10/2019 AL 04/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA CAPRA FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA. DITTA RISPOSTA SERRAMENTI SRL CARPENEDOLO (BS) CIG:Z0C2A2D3F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER INTERVENTI IN VIA ZANARDELLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA (D.G.R. 1281/2019 E DECRETO 3957 /2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - INDIVIDUAZIONE OPERATORE LOCALE DI PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA. DITTA CROTTI G.BATTISTA DI NAVE (BS) CIG:Z912A31E08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ESTENDIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUI SEGUENTI TRATTI STRADALI:  VIA DELLA FONTE NEL TRATTO INCLUSO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA SACCA E L'INTERSEZIONE CON LA VIA FOSSATO ED I TRATTI DI VIA DELLA FONTE E VIA S.COSTANZO COMPRESI FRA  L'INTERSEZIONE CON VIA FOSSATO E  L'INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE 2019" DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART 67  CCNL 21.05.2018 (PARTE STABILE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA'  PREZZO IMMOBILI - AGENZIA DEL DEMANIO - CIG Z8C2A5BD49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO “CANONE PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCITY + MANUTENZIONE INCLUSA (USCITE ILLIMITATE) + UPGRADE GSM/GPRS”  RELATIVI AI   TABELLONI LUMINOSI DEL COMUNE DI NAVE. PERIODO 2016-2020 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N 23 DEL 30/03/2016 (C.I.G. N. ZC918DB80C ) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE DI RETE INFORMATICA CABLATA, DISTRIBUITA IN AMBITO LOCALE E SU COLLEGAMENTI GEOGRAFICI, E RETE TELEFONICA  DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA E DEL COMUNE DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N 70/ 2019 E N. 76/2019 (C.I.G. N. Z19293F74F ) DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA– NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI POSTA ELETTRONICA  A FAVORE DELLO STUDIO STORTI SRL TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) , DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 58 DEL 23/07/2019  (C.I.G. N. ZCD293F1E6 ) DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA– NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA PUBBLICA IN VIA NECROPOLI ROMANA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA TRAVERSA II° ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI BOVEZZO DA PARTE DELL'IMPRESA ELETTROLINEE SRL  PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ROTTAMAZIONE VEICOLO ABBANDONATO (ART. 192 D.LGS. 192 DEL 3 APRILE 2006, N. 152)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ROTTAMAZIONE VEICOLO ABBANDONATO (ART. 192 D.LGS. 192 DEL 3 APRILE 2006, N. 152)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO" VIA MURATELLO 26/28: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2018/2019 E PREVENTIVO 11/09/2019 - 10/09/2020. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A AFFIDO SERVIZIO ADEGUAMENTO SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI (RE 679/2016) ED AFFIDO INCARICO DPO PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA ED IL COMUNE DI NAVE. MAGGIO 2018- APRILE 2020. STUDIO BARISELLI - BRESCIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N 40 DEL 18/05/2018 ( C.I.G. NZ2C2363F75) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, DELLE INFRASTRUTTURE IT E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL, DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N 92/2017 (C.I.G. N. Z9A20C73D6 ) E N.11/2018 (C.I.G. N. ZD0222F7DC ) DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA– NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELI SILVIA, ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE CAT D PRESSO L’UNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO, DECORRENZA ...</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2019 A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 102 DEL 30/9/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA BORRACCE IN ALLUMINIO. DITTA BLUEBAG ITALIA P.Iva 08050520967 . CIG Z792AAA607</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL  NOTAIO ALESSANDRA MAGNOCAVALLO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DEI DECRETI SINDACALI AI FINI DELLA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE IN VIA EDISON, VIA DELLA FONTE/VIA FOSSATO, VIA MONTECLANA/VIATRENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I INTERVENTO DI AUTOMAZIONE CANCELLI CIMITERI A FAVORE DELLA DITTA CENTRO KAPPA SRL (C.F.: 03204390177) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z692A394AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z052A75BEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO E PROROGA  DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRADE - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE BIENNIO 2018-2019 A FAVORE DELLA  DITTA SEGNAL BRIXIA SRL (C.F.: 03304960176) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA CIG: Z1824366E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA AD USO ALIMENTARE A FAVORE DELLA DITTA CARDINI DEPURAZIONE ACQUE DI FORNONI RICCARDO E C SAS (C.F.: 01329740169) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z6B29E7F26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 78 del 09/03/2018. AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ACB SERVIZI SRL (C.F. E P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E FONDO MOROSITA' ALLOGGI AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 35 C.4 E 106 c. 11 DEL D.LGS. N.50/2016 e S.M. DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEL COMUNE DI NAVE PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: ZAB2AA9BF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA EFFEGI di Fantoni G.&amp; C. SNC (C.F. E P.I.: 01872630171). CIG Z682AAB027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2016 - 31/12/2016 SGATE RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE DEL SOFTWARE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE  PER IL TRIENNIO APRILE 2018-APRILE 2021 DISPOSTA DALL' UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA CON DETERMINA N. 31 DEL 20/04/2018 (C.I.G. Z54230B5B2) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL TERMINE DI DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/06/2020. CIG PRINCIPALE 6930022311 - CIG DERIVATO ZE328DABF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO AL SITO MESSO COMUNALE - ANNO 2020 – AUTONOMOS S.R.L.- P.IVA 03312800232  - CIG Z262AA5F9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA IMMOBILE SITO AL CIVICO 114 DI VIA SASSIVA. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA  VIA SASSIVA IN PROSSIMITA' DELLO STESSO CIVICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ESTENDIMENTO REDE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SULLA VIA DELLA FONTE NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA SACCA E L'INTERSEZIONE CON VIA FOSSATO NEL PERIODO DAL 30/11/2019 AL 06/12/2019 dalle ore 07:30 alle ore 17:30. PROROGA ALL'ORDINANZA VIABILISTICA N. 71/2019 DEL 08/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985).CIG: Z052A75BEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2019-2021 - DITTA OMODEI ENZO SRLL (C.F. 02064930171) - CIG Z0427299B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA ELETTOIMPIANTI MAGIK (C.F. 02939370983) - CIG ZC72537908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI- OPERE STRADALI 2019-2021 - DITTA V-F COSTRUZIONI SRL (C.F. 03130610987) - CIG Z2B2703986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO - DITTA CROTTI GIANBATTISTA (P.I. 01139850174) - CIG ZC72537908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA 2019-2021 - DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. (C.F.01616320170) - CIG Z3226ED394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FABBRO - DITTA Z.G DI ZANOTTI G. E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG Z03274B2B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA PITTORE - DITTA BIESSE TINTEGGIATURE S.R.L. (C.F. 03352670172) - CIG ZE7276A866.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT.104/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE IN FAVORE DELL' UT.299/19 PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RI-ABILITAZIONE, AI SENSI DELLA DGR.06/06/2016 N.5258.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M., DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI – PACCHETTO PLUS - PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176). CIG: ZE12ACE238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT.274/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PROVE SU MURATURE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO.CIG: Z692A91D73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2019 - DITTA MARMI SENCO SNC DI SENCO R.&amp; A. DI REZZATO (BS). CIG:Z7428F57E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA VOUCHER PER CONCORSO A PREMI DEDICATO ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I.C. STATALE DI NAVE. NUOVA LIBRERIA RINASCITA ARTICOLOUNO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS CIG Z172ADC81C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA. C.I.T. PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170).  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE DEL SOFTWARE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE  PER IL TRIENNIO APRILE 2018-APRILE 2021 DISPOSTA DALL' UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA CON DETERMINA N. 31 DEL 20/04/2018 (C.I.G. Z54230B5B2) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE AMBIENTE DATABASE PER IL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL (C.F./P.I. 09534370151)DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ELETTRONICO IN USO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021. CODICE CIG: ZD92AE1FB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI PERIODO NATALIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA ADAI SRL (C.F.: 04129280980) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z092AD2776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 03/19 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI SECONDO E TERZO TRIMESTRE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 e S.M.I., DEL SERVIZIO DI FORNITURA GIOCHI PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. DITTA EFFEGI di Fantoni G.&amp; C. SNC (C.F. E P.I.: 01872630171). CIG: ZA82AF2119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO CON IL SISTEMA BIBLIOTECARO DI VALLE TROMPIA. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO PROVE SU LEGNO DELL'ORDITURA PRINCIPALE E SECONDARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN NAVE VIA BRESCIA. CIG:Z6B2A5224D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEI COMUNI DI NAVE E CAINO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 20 DEL 07/03/2019 (CIG: 7804043403) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VEICOLO NISSAN ME0 TARGATO FV091CR. DITTA GRUPPO CARMELI (C.F. 00613150176). CIG: Z392AC7535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO - DITTA CROTTI GIANBATTISTA (P.I. 01139850174) - CIG ZC72537908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA ELETTOIMPIANTI MAGIK (C.F. 02939370983) - CIG ZC72537908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI -  OPERE DA MECCANICO. DITTA BRESCIA TRASPORTI (P.I. 03513620173) CIG ZC12729F87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FABBRO - DITTA Z.G DI ZANOTTI G. E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG Z03274B2B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BIGLIETTI DAL CENTRO TEATRALE BRESCIANO PER LO SPETTACOLO  "MANUALE DI VOLO PER UOMO" - 25 GENNAIO 2020  - TEATRO SOCIALE DI BRESCIA - CIG ZA42AF4B29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI – TRIENNIO 2020/2022.  COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA (C.F.  BRNMCR60E45H264J). CIG:  Z1E2AB47CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA PUNTO COM  DI CARUSO GASPARE SNC (C.F. 02278650987) PER UN IMPORTO PARI A €  579,26 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA- CODICE CIG: ZE32ADFD22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI ISTRUTTORI PER LA  PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DELL'ISOLA ECOLOGICA. UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA (C.F. 98162450179). ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA " NATALE PER CORTINE" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2019 NELLA FRAZIONE DI CORTINE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA SAN MARCO DI CORTINE (C.F.80013550175)- IMPEGNO DI SPESA ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TANDEM" A.S.2019/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NAVE (C.F. 80013570173) ED ORATORIO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO (C.F. 98018360176). IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CAG A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016, PER LETTURA ANIMATA PIU' LABORATORIO  A FAVORE DEL TEATRO DELLA ZUCCA (C.F.: 97689330153) - DICEMBRE 2019. CODICE CIG: Z382B01476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019 EX ART. 39 CCI 18-20 E ART. 8  ACCORDO 2019; ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE 2019 EX ART. 46 CCI 18-20 E ART 13 ACCORDO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER VALUTAZIONE DEI RISCHI, PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER GLI EVENTI COLLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE “NATALE PER CORTINE 2019” E “TENDA DELLA PACE 2020”. CIG: Z392B00410 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME  "LA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA CONDOTTA DI OPERE PUBBLICHE XXI ED."  A FAVORE DI VANNINI EDITRICE SRL C.F. e P.I. 03007090982 - CIG  Z262B0AB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2019-2020 A FAVORE DELLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A. (C.F.: 02766430983)  TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z9D2661C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE INCARICO NOTAIO VALOTTI LAURA PER ATTO DI CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE E D'USO DI IMMOBILI E AREE ADIACENTI CHIESA DI S.CESARIO IN NAVE. CIG: ZF4262E3C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE,RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA ANORMA INPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO DELL'ASILO NIDO DI NAVE VIA DELLA FONTE: PRESENTAZIONE SCIA. CIG: Z872B01239.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE 2020-2022 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" (RIVISTA + SITO + VIDEO-CORSI) - SEPEL SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 5 TRA CONSIP E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, C.F. 01788080156 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE KYOCERA  TASKalfa 4053CI - LOTTO 5- PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG MASTER 731017426C CIG DERIVATO Z682ADC669.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA MF SERVICE DI FAUSTI MANUEL (C.F. FSTMNL83L08D918V) DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021. CODICE CIG: Z0F2AE1850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 5 TRA CONSIP E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, C.F. 01788080156 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE KYOCERA  TASKalfa 4053CI - LOTTO 3- PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG MASTER 731017426C CIG DERIVATO Z882ADC927.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 29 TRA CONSIP E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, C.F. 01788080156 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE KYOCERA  TASKalfa 4053CI - LOTTO 3- PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG MASTER 7238702DD9 CIG DERIVATO ZF32AD4A19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 30 TRA CONSIP E OLIVETTI SPA, C.F. 02298700010 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE d-Copia 5000 MF- LOTTO 3- PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG MASTER 73101720C6 CIG DERIVATO ZA02AD9BA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI, ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSERVAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE. PERIODO 01/05/2019-31/12/2020 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 40 DEL 24/05/2019 (C.I.G. N. ZC9285A2C5) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MONITOR IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA MA.PO SRL UNIPERSONALE (C.F.02509001208) PER UN IMPORTO PARI A € 510,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG:  ZE32B0AF62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI .DITTA : EDENRED ITALIA SRL (C.F.01014660417) - CIG: Z7F24EA8C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ACCESS POINT WIRELESS  IN USO  PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  A FAVORE DELLA  DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. (C.F.01486330309), PER UN IMPORTO PARI A € 101,24 (IVA ESCLUSA).CODICE CIG: Z5A2B17BA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA VIA BRESCIA EX S.P. BS237 NEL TRATTO INTERESSANTE L'INTERSEZIONE IN  ROTATORIA POSTA FRA LE VIE BREDE ED INDUSTRIALE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUA AL CIVICO 235 D2, PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTI SEMAFORICI DI CANTIERE IN PROGRAMMA IL GIORNO 18 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 20:00 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTO ENTRO LA NOTTATA STESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI: VIA APERTA , VIA CAMPAZZO, VIA BARCELLA NEL PERIODO DAL 16/12/2019 FINO A FINE LAVORI PREVISTO DI MASSIMA PER IL 31/12/2019 ISTITUZIONE DI SENSI UNICI ALTERNATI TEMPORANEI REGOLAMENTATI DA MOVIERI O EVENTUALE CHIUSURA TEMPORANEA DEI TRATTI  STRADALI  IN CASO DI NECESSITA' E ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI TRATTI INTERESSATI AGLI INTERVENTI DI ASFALTATURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO REGGI LIBRI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  DALLA DITTA BIBLIO S.R.L.  - CIG Z942B2DB96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO SMART-TV, LETTORE BLU.RAY, CORDLESS E ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO BRESCIA TRADE SRL - TRONY BRESCIA  C.F.: 02485690982 - CIG:Z832B2EE89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO PORTA MONITOR PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA CENTRO C SRL  - CIG: ZB72B31EDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI C/O VILLA ZANARDELLI. ASSEGNAZIONE ALLOGGI AGLI UTENTI CODICI ALFANUMERICI R13SR2019 E TERESA69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 5° E 6° BIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI NAVE PER IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI SERVER  IN USO  PRESSO GLI AMBULATORI A GESTIONE COMUNALE  A FAVORE DELLA  DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (C.F. 02278650987 ), PER UN IMPORTO PARI A € 854,00 (IVA ESCLUSA).CODICE CIG: ZED2B20E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016. AFFIDO SERVIZIO DI  " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP) -ARTT.17 -33  D.LGS. N. 81/2008 – PERIODO 01/01/2020-31/12/2022. SOLUZIONE AZIENDA DI CELLI A. &amp; C. S.N.C. DI BRESCIA - CIG:  ZF22AFCA13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DIGITALE CHE ABILITA I SERVIZI DI SMART CITY/LAND NEL TERRITORIO BRESCIANO E IMPEGNO DI SPESA. PROVINCIA DI BRESCIA – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CORPI ILLUMINANTI DI ARREDO URBANO. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 770616722F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARCA LOMBARDIA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS   CON RELATIVI MODULI FORMATIVI  A FAVORE DELLA  DITTA PERSONAL DATA SRL (P.IVA 03050740178), PER UN IMPORTO PARI A € 22.463,52 (IVA ESCLUSA) PER IL PERIODO : 01/01/2020 - 31/12/2023 - CODICE CIG: Z902A9C8C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE : AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M. - SERVIZIO DI LAVANDERIA PER DIViSE OPERAI ANNO 2020. DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU (C.F. GLNSDR83P16B157W) - CIG ZAC2B003AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA'  ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO FORTICARE PLUS  PER LA DURATA DI 2 ANNI  PER GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA RTC INFORMATION TECHNOLOGY (C.F. 02776770238) PER UN IMPORTO PARI A € 2897,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG:  Z842B44ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MONITOR PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA  IN USO  PRESSO LA POLIZIA LOCALE  A FAVORE DELLA  DITTA CULTRARO VASTA S.R.L. (C.F. 05280140871), PER UN IMPORTO PARI A € 492,25  (IVA ESCLUSA).CODICE CIG:Z9B2B4AC41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE - PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA AI SENSI DEL R.R. 7/2017 E S.M.I.  AL GEOLOGO  FENAROLI FABIO   C.F. FNRFBA69R09E704S - TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA -  CIG Z392ADF1A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE IMU, TASI E TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO SPA (P.I. 00902270966)  TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CODICE CIG: Z5EB09B39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA: PROROGA INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 19 A 23 ORE SETTIMANALI, DAL 01.01.2020 al 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PIRAS DEBORA: PROROGA AL 31.12.2020 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 24 A 29 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N.1 BATTERIA PER APC SMART UPS C 1000 &amp; APC BACK UPS PRO 1200/1500    PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  A FAVORE DELLA  DITTA DA.MA.SRLS (C.F 12633141002), PER UN IMPORTO PARI A € 145,00 (IVA ESCLUSA).CODICE CIG: Z702B532C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESA DEL PERSONALE - ESERCIZI 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI APPARATI DI RETE ATTIVI  A FAVORE DELLA  DITTA TELECOM ITALIA SPA (C.F. 00488410010).  CIG ZCB2B54566.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI C/O VILLA ZANARDELLI. ASSEGNAZIONE ALLOGGI AGLI UTENTI CODICI ALFANUMERICI R13SR2019 E TERESA69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER, ANTEAS E L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER, ANTEAS E L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO A SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO PERIODO 02/01/2016 – 30/06/2026 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 70 IN DATA 16/10/2015 (C.I.G. N. 6359571402) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 60 DEL 12/08/2019 (C.I.G. N. Z5428FED21) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA CESSIONE DI UN RAMO D'AZIENDA EFFETTUATO DALLA DITTA RETE SOCIALE TRIBUTI A FAVORE DELLA DITTA SAN MARCO SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE  SCRITTURE  INVENTARIALI - PERIODO 2019 – 2021. CIG: Z5A2A802F4 – DITTA XANTO SRL (C.F. 0133195014).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 498 DEL 29/12/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO 1 GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2020. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PALESTRA CORTINE – 1° LOTTO A FAVORE DELLA DITTA AFLUTEC SRL (C.F.: 03112120179) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZC92AF1C44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ROBOT TOSAERBA A FAVORE DELLA DITTA L'ALIANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03405820170) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZF22AF9230</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA ED INSTALLAZIONE GOMME QUATTRO STAGIONI IVECO DAILY ALF962 A FAVORE DELLA DITTA ROSSINI SERVICE S.R.L. (C.F.: 01958500983).  CIG: Z9C2ADF7B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER APPALTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI –  2019-2021 A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE (C.F.: 03925680989)  TRAMITE PROCEDURA DI GARA A CARICO DELLA CUC.  CIG: 7819626F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO PER L'INCARICO PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL VALORE MEDIO ANNUO DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "G.GALILEI". ING. GIUGNI UGO DI BRESCIA. (P.I. 01455370179). CIG ZE51B21B2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A: AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS, C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO, SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO-FORESTALE, FEDERCACCIA SEZIONE NAVE E GRUPPO AMICI DI VILLA ZANARDELLI. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. INDIVIDUAZIONE TERRENO DA ADIBIRE AD ORTI SOCIALI E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DA STIPULARE CON FONDAZIONE RSA VILLA FIORI (C.F.80014450177) - CIG:ZD12B46F50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  CUC DI AREA VASTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI E STRADALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI SITI IN VIA VENTURA STR. I N.7 (EX B.MUNARI) DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO - DITTA INTERNET BOOK SHOP ITALIA S.R.L. (IBS) - CIG: Z712B3CF1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO LIBRI DA DONARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PLURIENNALE  NATI PER LEGGERE (NPL) -  EDITORE BHOEM PRESS -  CIG: ZE82B44382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell’installazione di luminarie natalizie a favore della Ditta Elettroleader srl (C.F./P.IVA 02132480175 ) . Codice CIG:  Z422ADEA40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA ED IL COMUNE DI NAVE PER UTILIZZO PISTA ATLETICA "A.GREOTTI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016, SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: Z982B47876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT.59/19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MODIFICA, POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CENTRO BUSSACCHINI A CAUSA DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 02/08/2019. A.S.D. DANZARMONIA STRADA 1° DI VIA MOIA 5  DI NAVE (C.F. 03547780985).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 140 DEL 10/4/2019. DITTA ZANOLLI SRL (P.IVA 00090100173) CIG Z2427D53C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PC AIO IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA PC MADDY (C.F 02492780347) PER UN IMPORTO PARI A € 2.345,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG:  ZBE2B545D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DI CONTABILIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA ACCA SOFTWARE S.p.A.  (C.F01883740647 ) PER UN IMPORTO PARI A € 504,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG: Z9B2B54630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - MODIFICA DI CONTRATTO SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI NAVE. CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. ONLUS A R.L. (C.F. 03329360170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER FORNITURA DI GIOCHI DI SOCIETA' PER LA BIBLIOTECA - DITTA PLAY BAZAR DI MONERA EMANUELE (CF MNRMNL81P14D940O) - CIG: ZF12B66131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IN FORMAZIONE”, TRA IL COMUNE DI NAVE, AVIS SEZ. NAVE-CAINO E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PARTECIPANTI AL TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AVIS SEZ. NAVE-CAINO (C.F. 98048340172)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - ANNO 2019. GESTIONE DEI FONDI DESTINATI AL COMUNE DI NAVE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 4^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESE TITOLO II - ESERCIZI FINANZIARI 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE E DEL COMUNE DI CAINO, CON ESECUZIONE DI LAVORI A TITOLO ACCESSORIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 128 del 31/12/2010 (C.I.G. N. 03655648F2) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI- APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO  DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 129 DEL 24/12/2018 (C.I.G. N. 77940540D5) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPALTO RELATIVO A SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA BRESCIA-VIA EDISON DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 47 DEL 15/06/2018 N. 132 DEL 28/12/2018 E N.95 DEL 13/12/2019 (CIG. Z7B239923A) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPALTO RELATIVO AI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA BRESCIA-VIA EDISON DI CUI ALLE DETERMINAZIONI UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 132 DEL 28/12/2018 E N.95 DEL 13/12/2019 (CIG Z992655067) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPALTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEL RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA DI CORTINE IN NAVE  DI CUI ALLE  DETERMINAZIONI UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 43 DEL 07/06/2019 E N.78 DEL 29/10/2019 (C.I.G. N. ZDC2864AA6) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPALTO SERVIZIO TECNICO  DI COLLAUDO STATICO NUOVO PANNELLO DI COPERTURA PALESTRA DI CORTINE IN NAVE  DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE  UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 82 DEL 27/11/2019  (CIG: ZA12A80180)  NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA EDISON VIA BRESCIA RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA DI CORTINE, CUI ALLA DETERMINAZIONI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 93 DEL 13/12/2019  E N. 73 DEL  25/09/2019 – REIMPEGNO IN COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I DI ACCORDO QUADRO E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO  RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 03579960174). CIG: Z802ABF837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AT09 IN VIA S.CHIARA – DITTA CO.AR.CO. SOC. CONSORTILE  ARL SIGNA (FI). CIG: 7505411D14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - REIMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE  CUI ALLA DETERMINAZIONI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 101 DEL 24/12/2019  A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - REIMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA BRESCIA VIA EDISON DI CUI ALLA DETERMINAZIONI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N.95 DEL13/12/2019 A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE DI NAVE  DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE  UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 66 DEL 06/09/2019 E N.78 DEL 29/10/2019  (CIG: 79747847F0)  NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FABBRO - DITTA Z.G DI ZANOTTI G. E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG Z03274B2B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI COLLIO SABRINA E ZANOLINI GIULIANA: PROROGA AL 31.12.2020 NTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BUGATTI MONICA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 28,5 A 32,5 ORE. PERIODO 01.01.2020-30.06.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI HARDWARE - WORKSTATION - PER GLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI NAVE. DITTA PERSONAL DATA SRL (P.IVA 03050740178)- CIG:ZA22B64509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I DI ACCORDO QUADRO E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO  RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA RAMBALDINI SRL (C.F.: 03716050988). CIG: Z322AD3574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE. DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELLA CHIUSURA ALL'ACCESSO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO  SITUATO IN VIA VENTURA SULL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO DELLA  SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI MURATELLO DAL  07/01/2020 al 28/02/2020 DAL LUNEDI' AL VENERDI' NEGLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA DALLE LEZIONI  AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA  DEGLI ALUNNI DELLA STESSA SCUOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELLA CHIUSURA ALL'ACCESSO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO  SITUATO IN VIA VENTURA SULL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO DELLA  SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI MURATELLO DAL  07/01/2020 al 28/02/2020 DAL LUNEDI' AL VENERDI' NEGLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA DALLE LEZIONI  AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA  DEGLI ALUNNI DELLA STESSA SCUOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 475 DEL 24/12/2019 - 1^ VARIAZIONE AL FPV DI PARTE CORRENTE - BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: chiusura temporanea al transito veicolare di Via S. Giovanni Bosco nel tratto compreso fra il civico 14 e l'intersezione con Via Del Parco, per lavori di rifacimento rete idrica comunale da parte della Ditta Gevico s.r.l. per conto di A2A Ciclo Idrico nel periodo dal 08/01/2020 al 15/01/2020 e comunque fino a fine lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 488 DEL 31/12/2019 - 2^ VARIAZIONE AL FPV - PARTE CAPITALE - BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: istituzione del senso unico alternato provvisorio regolamentato da movieri in Via S.Francesco nel tratto stradale incluso fra il civico 16 e la fine della traversa chiusa, per lavori di interramento linea MT a 15000 V da parte dei e-distribuzione SPA.In programma dal giorno 09/01/2020 al 28/02/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BIGLIETTI DAL CENTRO TEATRALE BRESCIANO PER GLI SPETTACOLI "LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE" E "ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI" - FEBBRAIO-MARZO 2020 - TEATRO SOCIALE DI BRESCIA - CIG Z2A2B7ADDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA AL TRANSITO DEL PARCHEGGIO DI P.ZZA DELLA PACE IN VIA BRESCIA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL CIVICO 24 DI VIA BRESCIA E POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA MOBILE. LAVORI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13/01/2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI CASTEL MELLA ONERI PER  UTILIZZO DIPENDENTE RAVASI BARBARA PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO E VISITA GUIDATA AL BINARIO 21 -  MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO - FEBBRAIO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG: Z842B804DE. FORMEL SRL (C.F. 01784630814).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVITAS S.R.L. (CF. E P.I. 02710760980)  - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING LIVE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2020. DITTA UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - CIG: Z1A2B65C30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI C.F.00960790178  - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSSOCIATIVA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI. DITTA FAIP SRL (C.F. 01264220169) - CIG Z3A2B78803</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE  ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE INCENDIO ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. CIG: Z4A2B62E4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ABBONAMENTI A BANCHE DATI ONLINE ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2020. ANCITEL SPA SERVIZIO VEICOLI RUBATI E ACI-PRA (C.F. 07196850585) CIG. Z2E2B8F56F – DIR. MOTORIZZAZIONE CIVILE (P.I. 00950501007) CIG ZBC2B8F673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUASRI C.D.S. AGGIORNATI E ABBONAMENTO EGAF CARTACEO CIG Z942B9277A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE CIG Z0E2AD133D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DEI VARI ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA CAPRA.  ING. DONINI PIETRO (BS) C.F. DNNPTR72E08B157A. CIG: ZF62B8F760.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTE 08/20  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  ANNO 2019: ESCLUSIONE CANDIDATI PER MANCANZA DEI REQUISITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 01/20 - 02/20 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 03/20 – 04/20 – 05/20 – 06/20 – 07/20  - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 09/20 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020 -UT.10/20 - UT.11/20 - UT.12/20 - UT.13/20 - UT.14/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA SCIA ATTIVITA' ASILO NIDO MONDOGIOCONDO DI VIA DELLA FONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SDECORAZIONE E RI-DECORAZIONE PER I DUE VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C, 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - UT.15/20-16/20-17/20-18/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 19/20 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 20/20 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217) - GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965). CIG. 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 21/20 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 22/20 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.23/20 GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985).CIG: Z052A75BEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI SONDAGGI SU STRUTTURE ESISTENTI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI. DITTA RAMBALDINI SRL DI COLLIO (BS). CIG:ZA12719023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO E 1° CONTRATTO APPLICATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – FORNITURA SALE USO DISGELO A FAVORE DELLA DITTA GEO-GREEN DI CENEDELLA GIUSEPPE (C.F.: CNDGPP57A23D940E) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z072B5DA8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONE 01.01.2020/31.12.2030. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E EDITORI (UFFICIO GARDONE V.T.) -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE LE RONDINI ONLUS (C.F 92013290173) -INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N.24/20- PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI ASCIUGATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. DITTA BRESCIA TRADE SRL (C.F. E P.I.: 02485690982). CODICE CIG: ZF92BC04A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 26/20- 27/20-28/20-29/20 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARSI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.– PERIODO:ANNO 2020. CIG: ZA62B4F5D0 – CRESET SPA (C.F. 00868170143).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C. 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI RIGUARDANTI LO STUDIO E  PROGETTO DI FATTIBILITA' DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE  ALL'ING MONDOLO PAOLO   C.F. MNDPLA75D27E884P - TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA -  CIG ZF22B57DFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO, DITTA “RINOTRANS S.R.L.” - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO. CIG: 8159588108. DITTA LATTONERIA SRL (C.F. E P.I. 03877750160)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA REPLICA UFFICIO S.R.L.(C.F. 01556470985) PER UN IMPORTO PARI A € 78,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO. CODICE CIG: Z752BB86DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVER HP IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA CONCRETE S.R.L.(C.F./P. IVA 11980230152) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 641,00 (IVA ESCLUSA)TRAMITE MEPA. CODICE CIG:  Z2E2BCBB32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO FORMAZIONE RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) ART. 37 COMMI 10-11 D.Lgs 81/2008. CENPI SCRL CON SEDE IN BRESCIA-CIG Z3C2BCCFA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA VIGILADON  A FAVORE DELLA  DITTA R.V.M. IMPIANTI SLR.(C.F.01928000171) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 650,00 (OLTRE IVA 22%)TRAMITE MEPA. CODICE CIG:  Z882BD782C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SIGNOR BENTIVEGNA FLAVIO IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) PER IL PERIODO DAL 05.02.2020 AL 04.08.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO UTENTE (CODICE UNIVOCO 30/20) IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167)- IMPEGNI DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 31/20) C/O APPARTAMENTI "IL CONDOMINIETTO" IN BARIANO (BG) - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE DI REVISIONE DEGLI ATTI AFFERENTI LA PROCEDURA DI REVISIONE DEL VIGENTE PGT. STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. GORLANI MARIO. CIG  Z952BCA203</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA RONCHI BASSI, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO N. 61 ED IL CIVICO N.63, IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00, AL FINE DI CONSENTIRE L'INTERVENTO DI RIMOZIONE DI NIDI SERICEI DA N. 1 ESSENZA ARBOREA  ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE PRIVATA SITUATA IN PROSSIMITA' DEI SUCCITATI CIVICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI  RELATIVI   AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 18-37 D.LGS 81/2008. MECO DI CORTI CHIARA SNC. CIG Z5B2BCC076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO DALL' 1/01/2020 AL 31/12/2021 - ACB SERVIZI SRL (C.F. E P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI:CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLE VIE S.GIOVANNI BOSCO E VIA SOSPIRI NEL PERIODO DAL 17/02/2020 AL 21/02/2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA DA PARTE DELLA DITTA BAFFELLI GREGORIO COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONTRASSEGNI DISABILI CON BOLLINO E POUCHES A ACALDO CIG. Z302B6EA67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SIGNOR CESTONE LUCA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) PER IL PERIODO DAL 14.02.2020 AL 13.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO DIRETTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO "AD OGNUN LA SUA STAGIONE" IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO SAN COSTANZO. TRIO BIZARRE. CIG Z732BF639C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. PROROGA SERVIZIO  TELEFONIA FISSA FINO A COMPLETAMENTO AVVIO FORNITURA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 5. DITTA TELECOM ITALIA SPA. CIG:Z3302D4B0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' - DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI P.IVA : 02018740981 - CIG: Z6F0FA2CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARCA LOMBARDIA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA HARDWARE PER GLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI A FAVORE DELLA  DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (C.F. 02278650987) PER IL BIENNIO 2020/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.915,00 (OLTRE IVA 22%)  - CIG: Z8B2BCEFB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' -TELECOM ITALIA SPA (C.F. 00488410010).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE FALCONE E BORSELLINO. CIG: ZD22B973FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI" ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E L'ASSOCIAZIONE VACANZE E DINTORNI (C.F. 98122640174) PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI VILLA ZANARDELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SCAVO PER EFFETTUARE COLLEGAMENTO TELECOM DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA SPA, IN VIA MADDALENA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 88 E 101. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PROVVI SORIO DI MARCIA VEICOLARE NEL PERIODO DAL 19 AL 21 FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT. 25/20 PER SERVIZIO MENSA - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA PREDENNO. CIG: 8160044953. DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE (C.F. 01717800179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - 2020-2024 A FAVORE DELLA DITTA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO (C.F.: PRRMSM58E15B157B) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z152B7A34C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO AGRONOMICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI - 2020-2024 A FAVORE DELLA DITTA RICCARDO DAL FIUME (C.F.: DLFRCR69D02F205Z) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z8A2BDB38A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA BARNI DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE “GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 05/20 – 06/20 – 07/20 -  PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE QUARESMINI GIULIANA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 24 A 29 ORE. PERIODO 01.03.2020-31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA S.U.A.P., A FAVORE DELLA DITTA SAV CONSULENZA &amp; MARKETING SRL  (C.F. E p. iva 02564220982) TRAMITE MEPA. CIG: Z322BEB14B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AVVISO E DOMANDA CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 487 DEL 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA STAMPATI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 - MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150), PER UN IMPORTO DI € 235,00 (OLTRE IVA 22%) -CIG Z642C16C1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' VASCA VOLANO - DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI P.IVA : 02018740981 - CIG: Z6F0FA2CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA CORTINE. STUDIO GOBBI GUERRINI DI BORGOSATOLLO. CIG: ZDC2864AA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI AREA IN VIA SCUOLE IN NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVENTIVATI PER LAVORI DI PROTEZIONE GASDOTTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO DI VIA EDISON VIA BRESCIA. SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA CAPRA FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA. DITTA RISPOSTA SERRAMENTI SRL CARPENEDOLO (BS). CIG:Z0C2A2D3F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE SCUOLE E PARAPETTO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA SOSPIRI, FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL BAGNATICA (BG) CIG:Z1E2A18A75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M., DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2° LETTERA a) del D.Lgs. 50/2016, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE, DITTA UNIFORMERIA SRL (C.F. E P.I. 03554190177). CODICE CIG: Z762C3D0DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/06 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE -  SOC. MONTANA SPA  - CIG Z322C21ED0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA APPLICATIVI USERFUL IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE,  A FAVORE DELLA DITTA COMPERIO SRL (C.F.01162350290) PER UN IMPORTO PARI A € 716,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG: Z0E2C323B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.REALIZZAZIONE MANIFESTI PER "FESTA 8 MARZO" - GRAFICA DP (C.F. 03052150178), PER UN IMPORTO DI € 175,00 (OLTRE IVA 22%) -CIG Z712C4C4A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL PERSONALE DIPEDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L' ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 EX CCI 18-20: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ARTT. 38 E 39; INDENNITA' DI FUNZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE ART. 46; COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI ART. 41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA” ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' PANDORA S.R.L. (CF.e P.IVA: 01490260054) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MENSILE RELATIVO A SPESE PERSONALI MINORE (COD.UTENTE 88/20) C/O COMUNITA' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER MINORI SITA IN CELLE ENOMONDO (AT) - PERIODO: DAL 01/03/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE URGENTI PER L’ATTIVAZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE RUGGERI GEMMA: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01.05.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO  PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – REFERENDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA URGENTE DI DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 904,70 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLE DITTE SEMAT COMMERCIALE SRL E CHIMICAL SAS.  IMPEGNO DI SPESA RESIDUO PER L'ACQUISTO DA VARI FORNITORI DI ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   CIG Z5F2C61EC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  "INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017" E SOSTITUZIONE ALLEGATO D DETERMINAZIONE N. 103 DEL 10.03.2020, AVENTE AD OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE URGENTI PER L’ATTIVAZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEI VEICOLI DELL’ENTE -DITTA PRATICAUTO- (C.F. 02204380890). CIG:Z692C5B3AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE MARA CATALANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA AI SENSI DELL’ART. 1 PUNTO N. 6 DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2020. A2A CICLO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE QUARESMINI GIULIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19 AREA SOCIO -ASSISTENZIALE - APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" AI SENSI L. 81/2017, DIPENDENTI UNITA' AMMINISTRATIVA: BENVENUTI LAURA, PASOTTI ROBERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE DOTT.SSA DANIELA PARECCHINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I LAVORI RIPARAZIONE ROTATORIA VIA BRESCIA INCROCIO VIA FONTANELLO A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL (C.F.: 01608340178) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z992C293CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA URGENTE DI MASCHERINE FFP2  A FRONTE DI EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS)  TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA AVANTEK  DI CHIARINI GIOVANNI &amp; C. SAS. CIG Z382C6BBEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" AI SENSI L.81/2017, DIPENDENTI UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI ED UNITA' TECNICA URBANISTICA: FALAPPI MARZIA, MAGRI STEFANO, MARTINAZZOLI ERNESTA, ROSSETTI MICHELE E TAMENI ELEONORA, BLASI ANTONIO, DATTERI DAVIDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" AI SENSI L.81/2017, DIPENDENTI UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI ED UNITA' TECNICA URBANISTICA: FALAPPI MARZIA, MAGRI STEFANO, MARTINAZZOLI ERNESTA, TAMENI ELEONORA, BLASI ANTONIO, DATTERI DAVIDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE MICHELE ROSSETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 20/20 -  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 26/20 - 27/20 - 28/20 -29/20  PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 01/20 -  02/20 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.23/20 MARZO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 19/20 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020 - UT.15/20-16/20-17/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 22/20 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTE 08/20  PERIODO: MARZO-AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI RIPOSO MAGGI (C.F. 82003210174 ) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CODICE UNIVOCO N. 91/20 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020 -UT.10/20 - UT.11/20 - UT.12/20 - UT.13/20 - UT.14/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 09/20 - PERIODO: MARZO-OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MADDALENA DALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 21/03/2020 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 22/03/2020 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SEGNALE STRADALE DI "FINE STRADA COMUNALE" E LA SOMMITA' DEL MONTE MADDALENA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE GHIDINI MONIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI L. 81/2017, DIPENDENTE UNITA’ SCUOLA CULTURA E SPORT SIGNORA FRACASSI GIULIAMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE DI NAVE VIA S.MARCO. DITTA ESECUTRICE AT GROUP SAS  DI ROGNO (BG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA ACCESSO SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI A FAVORE DELLA DITTA GRANITMARMI  DI  BRESCIANI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 1607500178).  CIG: Z212C16DAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I MANUTENZIONE MINIESCAVATORE IMER 15J A FAVORE DELLA DITTA SPALENZA SRL (C.F.: 3586600177).  CIG: Z3E2C2C2D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E ASD G.S. CLUB ZAINA BICICLETTE (C.F. 02291180988) PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E DI PORZIONE DI AREA ESTERNA IN VILLA ZANARDELLI FINALIZZATA ALL'AVVIO DI ATTIVITA' SPORTIVA PER IL SETTORE GIOVANILE CON SCADENZA IL 30/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI DISERBO MECCANICO E PULIZIA DEI CIGLI STRADALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. A) E DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. BIENNIO 2019-2020. CIG Z0B27C8ED5. L’ALIANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 03405820170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA STAMPANTE TERMICA PER GESTIONE ACCESSI PRESSO MUNICIPIO A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE S.N.C. (C.F.: 02278650987) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z432C75DBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19 AREA SOCIO -ASSISTENZIALE - APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI MASCHERINE, DISINFETTANTE GEL MANI E ALCOL  A FRONTE DI EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS)  TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G. E CANCARINI L. SNC -  CIG ZEE2C7A842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19 AREA SOCIO -ASSISTENZIALE - APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE UNITA’ AMMINISTRATIVA, SIGNORA BACCHETTINI DANILA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.REALIZZAZIONE MANIFESTI INFORMATIVI - TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO DI CERESOLI ROBERTO (C.F. CRSRRT77B08B157O), PER UN IMPORTO DI € 150,00 (OLTRE IVA 22%) -CIG Z742C6CD16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" AI SENSI L.81/2017, DIPENDENTE UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: COLLIO SABRINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SIG.RA LAURA ABRAMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- MISURE STRAORDINARIE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI MASCHERINE TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G. E CANCARINI L. SNC -  CIG Z302C8B995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI NOTEBOOK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA  FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE S.N.C. (C.F.: 02278650987) -  CIG Z442C8BC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI  PER L'UTENTE 89/20 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 21/20 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA LICENZE RDP ED ATTIVITA' SISTEMISTICHE PER CONFIGURAZIONE LAVORO AGILE  A FRONTE DI EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS) ALLA  DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL. CIG Z6C2C85CEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1 (CIG MASTER: 7044019C5B - CIG DERIVATO: Z1E2C45509)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO TRASPORTO UTENTI PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA DI QUA E DI LA' DI ZANOLA STEFANO (C.F. ZNLSFN73L09B157W – P.I. 03201340985). CIG: Z352C8F6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" AI SENSI L.81/2017, DIPENDENTE UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: TERZI ROBERTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SIG.RA BOLPAGNI  MARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 03/19 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI QUARTO TRIMESTRE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DI CORTINE DI NAVE VIA S.MARCO.CIG: Z132ACA3D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO PRIMA TRANCHE BENEFICIARI BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO E PROROGA DEL BANDO PER ASSEGNAZIONE SECONDA TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE PIOTTI AMEDEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M., DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" AI SENSI L.81/2017, DIPENDENTE UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: ZANOLINI GIULIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI GUANTI MONOUSO TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G. E CANCARINI L. SNC -  CIG Z0A2C9F4DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA  DI FIRMA REMOTA  ALLA  DITTA CLANIUS CONSULTING SRL. CIG Z682C9B3FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA  PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA DEL GIOVEDI' PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" A' SENSI LEGGE 81/2007 - U.O. ISTRUZIONE CULTURA SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MADDALENA PER EMERGENZA DA COVID-19 DALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 11/04/2020 FINO A CESSATA ESIGENZA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SEGNALE STRADALE DI "FINE STRADA COMUNALE" E LA SOMMITA' DEL MONTE MADDALENA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI "LAVORO AGILE" AI SENSI L.81/2017, DIPENDENTE UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI: CERETTI AMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 285: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 02.05.2020 al 30.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUAOTORIE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SIGNORA CELLATI PAOLA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D, A TEMPO PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI), PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 31.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI  DI VAL TROMPIA. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ADESIONE AL SERVIZIO GIUNTE E CONSIGLI COMUNALI ON LINE DEL C.I.T. (CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA,NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE C.I.T. 2015-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E DEL 1° MAGGIO  FESTA DEI LAVORATORI. DITTA NON SOLO FIORI DI RONCHI PAOLO  (C.F.  RNCPLA69M29B157D - P.IVA 02521620985) CIG Z7D2CBCC15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169/A/B/C LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  PREVENTIVO 01/03/2020 - 28/02/2021. MENDINI RAG. LUCIA DI BRESCIA (P.I. 02826490985)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338) ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO SCOLASTICO   "FALCONE E BORSELLINO" IN VIA SAN MARCO CORTINE DI NAVE. CIG: ZE72CB3344.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO "MURATELLO" VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2019 AL 29/02/2020 E PREVENTIVO DAL 01/03/2020 AL 29/02/2021. S.I.G.A. DI ARRIGHINI ALESSIO DI BRESCIA (C.F. 80065080170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA POPOLAZIONE E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A SEGUITO DEI DANNI INDOTTI DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL PERIODO DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL  NOTAIO ALESSANDRA MAGNOCAVALLO PER RICERCHE NOTARILI NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO SINDACALE AI FINI DELLA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA IN VIA EDISON. CIG.Z032948087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI L. 81/2017, DIPENDENTE UNITA’ SCUOLA CULTURA E SPORT SIGNORA MERIGO MARIACHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 175 DEL 03/04/2020 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS SRL (C.F. 01174800217) E RSA FONDAZIONE VILLA FIORI ONLUS (C.F. 80014450177) PER INCREMENTO FONDO BUONI SPESA (OCDPC 658/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  SOFTWARE DELL'INFRASTRUTTURA IT  A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL PER UN IMPORTO FINO AL 31.12.2021 PARI A € 4998,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: ZCA2CAC86C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI IGIENIZZANTE MANI TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA GOLDEN CHIMIGAL S.R.L. -  CIG Z162CCC4D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M., DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI – STRADALI.  TRIENNIO 2020-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 180: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 04.05.2020 al 15.05.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI GEL DISINFETTANTI MANI TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G. E CANCARINI L. SNC -  CIG Z002CCDC4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MERIGO MARIACHIARA: CONGEDO PARENTALE AD ORE  EX ART 32 D.LGS. 151/2001, DAL 04.05.2020 A FINE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO FORTICARE PLUS  PER LA DURATA DI 2 ANNI  PER GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA RTC INFORMATION TECHNOLOGY (C.F. 02776770238) PER UN IMPORTO PARI A € 2897,00 (IVA ESCLUSA).CORREZIONE ERRORE IMPUTAZIONE CONTABILE CODICE CIG:  Z842B44ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO SERVIZIO ADEGUAMENTO SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI (RE 679/2016) ED AFFIDO INCARICO DPO PER IL COMUNE DI NAVE.PERIODO : MAGGIO 2020- DICEMBRE 2021. STUDIO BARISELLI (P.IVA 03524510173) - CIG: ZF42CDE41E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA SERVIZI SOFTWARE PLANET TIME A FAVORE DELLA DITTA  MAGGIOLI SPA PER UN IMPORTO  PARI A € 248,00 (IVA ESCLUSA) - CIG: Z1C2CE0AF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA. CIG: Z3D2CDCD44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE ECOLOGIA. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE CEMENTO-AMIANTO CON INCARICO ALLA DITTA ABS WORK SRL.  CIG ZC62CBEB86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DENOMINATA “EX TRAFILERIE” QUALE IMMOBILE DISMESSO DA PIÙ DI 5 ANNI CHE CAUSA CRITICITÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 40 BIS LEGGE REGIONALE 12/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI – ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI BONIFICA TUBAZIONI ACQUA PER CONTO DI A2A DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL,SUL TRATTO STRADALE INTERESSANTE LA ROTATORIA FRA LE VIE S.MARCO - VIA NECROPOLI ROMANA- VIA DON FILIPPO BASSI, PER IL PERIODO DAL 13/05/2020 AL 31/05/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA ERREBIAN SPA. CIG: Z1D2D03E06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID – 19 A SEGUITO DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA NR 547 DEL 17/05/2020. DISPOSIZIONI  IN MERITO AL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE ORDINANZA N. 10/2020- REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI BONIFICA TUBAZIONI ACQUA PER CONTO DI A2A DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL SUL TRATTO STRADALE INTERESSANTE LA ROTATORIA PRA LE VIE S.MARCO - VIA NECROPOLI ROMANA - VIA DON FILIPPO BASSI, PER IL PERIODO DAL 20/05/2020 AL 31/05/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSOLA POLIZIA LOCALE. ACCERTAMENTO RIMBORSO PREFETTURA DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 115 DL 18/2020 PER COMPENSARE PERSONALE  POLIZIA LOCALE PRESTAZIONI EMERGENZA COVID-19. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI: CORRISPETTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (E). DITTA S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L. (P.I. IT01638430338) ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI GUANTI MONOUSO TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA STEFANINI FRATELLI SRL -  CIG Z6F2CE8653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. FORNITURA URGENTE DI GUANTI MONOUSO TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA  DITTA CLEAN SERVICE SRL  -  CIG Z202CF45CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA, QUOTA VARIABILE E COMPENSO RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA E MONTAGGIO SEPARATORI PROTETTIVI IN POLICARBONATO PER POSTAZIONI DI LAVORO E DI SEPARATORI IN PVC TRASPARENTE PER VEICOLI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.415,00 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ALFIERI ADV SRLS - CIG Z1E2CEF0EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19. DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO UTILE ALL' ALLESTIMENTO PC PRESSO SALA CONSILIARE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 177,10 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO COM - CIG ZE12D06425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N. 175 DEL 03/04/2020 e N. 197 DEL 30/04/2020 – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA (OCDPC 658/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE RELATIVI ALL'ESTENDIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DI CUI AI LAVORI AUTORIZZATI DAL PROVVEDIMENTO N. VI.08 DEL 05/09/2019 NEI TRATTI STRADALI INTERESSANTI LE VIE SACCA - DELLA FONTE- FOSSATO- VIA S.COSTANZO FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA  MONTECLANA. PER IL PERIODO DAL 08/06/2020 AL 12/06/2020 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30 ESCLUSO LE GIORNATE FESTIVE E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA STRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PRESSO CASCINA BROLI. CIG: Z572D08395.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE PENSILINA E RECUPERO CELLE OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA AUTOCARRO CON ALLESTIMENTO “PROTEZIONE CIVILE” A FAVORE DELLA DITTA SPORTAUTO2 DI CANTONI CLAUDIO (C.F.: CNTCLD50P03C883W) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZB12CC0929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO TRASPORTO UTENTI PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE TRAMITE AFFIDO DIRETTO AL CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (C.F. 98028090177). CIG: ZF42D03C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.  INTERVENTO DI RIPARAZIONE PLOTTER HPT1100 . DITTA REPLICA UFFICIO SRL (C.F. /P.IVA 01556470985) - CIG Z0A2D22519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I MANUTENZIONE MINIESCAVATORE IMER 15J A FAVORE DELLA DITTA SPALENZA SRL (C.F.: 3586600177). CIG:Z172D218EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I MANUTENZIONE ANNUALE GRU IN DOTAZIONE AL MEZZO TARGATO DT 428 VW A FAVORE DELLA DITTA GRU CAR SRL (C.F.: 04218770156) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z152C4A3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI CON RELATIVI BOLLINI ANTI CONTRAFFAZIONE E POUCHE CIG Z132D1FA6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ACCONTO E SALDO ANNO 2020  A FAVORE DELLA DITTA  MAGGIOLI SPA PER UN IMPORTO  PARI A € 3.700,00  (IVA ESCLUSA) - CIG: ZEB2D24454</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019: LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANZZATIVA  EX ART. 29 CCI 18-20 E ART 2 ACCORDO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL  RECLUTAMENTO N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B – SERVIZIO MANUTENZIONI – UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLETROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ANTISISMICHE  - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA PROTEZIONE MECCANICA ESISTENTE SUL METANODOTTO SNAM RETE GAS DN100 IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EDISON E VIA BRESCIA DAL GIORNO 03/06/2020 AL GIORNO 13/06/2020 DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE ED APPALTATRICE CAZZARO S.p.a. con Sede in ZERO BRANCO (TV), Via Rizzanti 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO DI VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE IDENTIFICATO CATASTALMENTE CON IL FG.15 MAPPALE 12 IN VIA MONTECLANA.CIG: ZCD2D2006F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C A TEMPO INDETERMINATO: SCORRIMENTO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE IN LUOGO DELL'AUTONOMA SELEZIONE PREVISTA CON DETERMINAZIONE N. 27 DEL 22.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DAL 30/06/2020 AL 30/06/2021. CIG: ZE02D254F9 – XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. 07925030962).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  - C.F. 83001710173. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE A: CONTRIBUTO ORDINARIO, SERVIZIO ARCHIVISTICO - R-FID E INFORMATICO. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 17 - LOTTO 5 TRA CONSIP E FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS (C.F./P.IVA  02897010969) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA BROTHER MFC - L6950DWCSP - LOTTO 5- PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG MASTER 766371661-  CIG DERIVATO Z442D2AD54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA - ORATORIO SAN FILIPPO NERI  C.FISC. 80013570173  –  PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI  - ORATORIO  C.FISC 98018360176. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "LA VALIGIA DEL CITTADINO" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 1° BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DEL SERVIZIO  DI POSTA ELETTRONICA ZYMBRA CLOUD, A FAVORE DELLO STUDIO STORTI SRL TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA -  PERIODO: DAL 15/06/2020 AL 31/12/2021 - CIG: Z3A2D255C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO AL GIORNALE DI BRESCIA - ANNO 2020- EDITORIALE BRESCIANA SPA (C.F./ P.IVA 00272770173) - CIG Z952D3138F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO PRESSO UNITA'  TECNICA LAVORI PUBBLICI. PERIODO: 9 GIUGNO 2020 – 27 GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 180: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 16.06.2020 al 07.07.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER IL PERIODO 10/06/2020 – 31/08/2020 – LA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 01975600170). CIG: ZEE2D415E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE INCARICO AL NOTAIO FRANCESCA LOMBARDI PER STIPULA ATTO DI VOLTURA A FAVORE DEL COMUNE DI NAVE DI IMMOBILI INTESTATI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA PER SUO SCIOGLIMENTO. CIG:Z812D39C56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016 PER L'INCARICO DI FRAZIONAMENTO AREE IN VIA ZANARDELLI. GEOM. PARZANI FABIO TRAVAGLIATO (BS) TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZF92D1AB3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) E LETTERA C) DEL D.GLS 50/2016, LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO - CIG: 8159588108. DITTA LATTONERIA SRL (C.F. E P.I. 03877750160).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, FORNITURA DI ELEMENTI RECINZIONE METALLICA TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA SIDERURGICA FERRO E BULLONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI  ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE, AI SENSI DELL'ART. 30 CCI 2018-2020  E DEL VIGENTE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG : Z5B2D47495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA ANNA FRANK - PERIODO 30/06/2020 – 30/06/2021. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z4C2D2E955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2020 – 30/06/2021. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z0C2D2E9BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA DON MILANI - PERIODO 30/06/2020 – 30/06/2021. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z072D2ED49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA FALCONE BORSELLINO - PERIODO 30/06/2020 – 30/06/2021- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z482D2EC2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA RODARI - PERIODO 30/06/2020 – 30/06/2021. ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z672D2ECB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  FATTURE LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE - CIG ZE42D5AE00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ZANARDELLI NEL TRATTO PROSPICENTE IL CIVICO 7, AL FINE DI CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO DESTINATO ALLE OPERAZIONI DI  CARICAMENTO DI TUTTI I MOBILI OGGETTO DI TRASLOCO DALLO STESSO CIVICO 7 DA PARTE DEGLI INQUILINI IVI RESIDENTI, IL GIORNO 24/06/2020 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00. OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA DITTA TRASLOCHI MARMO Achille  s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE DI NAVE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 36 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NEL RISPETTO DEI CAM DI CUI AL D.M. 10/03/2020, ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA - CIG CUC: 8276521132, CIG DERIVATO: 8331312029.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI NEL PERIODO ESTIVO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI SULLA VIA BRESCIA NEL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE IN ROTATORIA: VIA BRESCIA, VIA FONTANELLO, VIA DEL PARCO E L'INTERSEZIONE VIA BRESCIA , VIA MONTECLANA IL GIORNO 27/06/2020 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 20:00 AL FINE DI CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI CAVI DI SOSPENSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TESTINA DI STAMPA ORIGINALE PER PLOTTER IN USO PRESSO AREA TECNICA  A FAVORE DELLA  DITTA ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL (C.F./P.IVA 01688970621) TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA. CODICE CIG:Z592D53F00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO- PERIODO: ANNUALE 30.06.2020-30.06.2021. -UNIPOL ASSICURAZIONI SPA- AGENZIA DI BRESCIA: ASSIPIU' DI AIARDI CESARE ENRICO-(C.F. 00818570012) -CIG:ZAB2D1C05D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BUGATTI MONICA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 28,5 A 32,5 ORE. PERIODO 01.07.2020-31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 2° BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA DEI SEGUENTI TRATTI STRADALI:VIA MURATELLO DAL CIV 58 ALL'INCROCIO CON VIA BARCELLA; VIA NECROPOLI ROMANA DALL'INIZIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA S.MARCO; VIA BARCELLA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MURATELLO FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL PARCO. ISTITUZIONE SEI SENSI UNICI ALTERNATI REGOLAMENTATI DA MOVIERI E DIVIETI DI SOSTA NEI TRATTI INTERESSATI AI LAVORI, PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI IGIENE AMBIENTALE D.LGS 504/92 ANNI 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI A DIVERSI CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO DAL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA BRESCIA-VIA EDISON DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA MARZOCCHI SRL DI CALVISANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMUNE E UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI  PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 22020 FONDAZIONE "VILLA FIORI" RSA DI NAVE C.F.80014450177 - CIG ZA42D84B14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IIN FIBRA OTTICA PER BIBLIOTECA COMUNALE  DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA INTRED S.p.A. TRAMITE SINTEL di ARCA LOMBARDIA. CIG: Z0B2D45923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE   DI CONTRIBUTO ECONOMICO  AD “A.C.A.N.” E APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO  D'INTESA  PER   LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA'  DI EROGAZIONE, ATTRAVERSO L’ASSOCIAZIONE STESSA, CON LA DISTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI   DI   NAVE   PER LE   CONSEGUENZE RIPORTATE   A   SEGUITO   DELLE   MISURE   URGENTI   ADOTTATE   A   LIVELLO  NAZIONALE   E   REGIONALE   PER   FRONTEGGIARE   L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 12 – LOTTO 2 – TRA CONSIP E SOENERGY SRL (P.I. E C.F. 01565370382),PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER: 7939691847 - CIG derivato Z8A2CD6E53)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO-P.LE UNITA' D'ITALIA- 1° LOTTO TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO, DON GIACOMINI. A&amp;I PROGETTAZIONI INTEGRATE CONSORZIO STABILE SEDE BRESCIA. CIG: Z512D2D035.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.   LGS.   N.   50/2016 PER L'INCARICO NOTARILE DI ACQUISIZIONE AREE IN VIA ZANARDELLI. NOTAIO FRANCESCO FIORDILISO CON SEDE A BRESCIA, TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG: ZF52D28BA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI DEMOLIZIONE PENSILINE E RECUPERO DELLE CELLE OSSARIO DEL CIMITERO DI NAVE CAPOLUOGO. CIG: 8324508152. DITTA F.P. FINITURE EDILI SRL (C.F. 03253400984)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EXTRACOPIE DELLE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATE IN VIA STRAORDINARIA DURANTE EMERGENZA COVID-19 - CIG Z0B2D77C24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA A RESIDENTI A NAVE CHE SI SONO LAUREATI NELL'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. ASSEGNAZIONE APPEZZAMENTI DI TERRENO SITI IN VIA PREDENNO E PRESSO VILLA ZANARDELLI, DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI E FIORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 36 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., CIG 8309961CBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MADDALENA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL RISTORANTE"LA CASA NEL BOSCO" E LA SOMMITA' DEL MONTE MADDALENA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE A CAUSA DELL'EVENTO METEROLOGICO CHE SI E' VERIFICATO NEL POMERIGGIO DEL GIORNO 11/07/2020 E CHE HA PROVOCATO LO SRADICAMENTO E CROLLO DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE PARAPALLONI SITUATA SULLA RECINZIONE DELL'ORATORIO S. FILIPPO NERI. CHIUSURA TEMPORANEA DELLA TRANSITO VEICOLARE DI VIA MONTECLANA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA MORENI E L'INTERSEZIONE CON LA VIA MONTE DRAGONCELLO, E DI VIA S.COSTANZO NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA E L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA FONTE, NELLE GIORNATE DEL 25 E 26 LUGLIO 2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IDENTIFICAZIONE CATASTALE  E IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNIZZO PER L'ACCQUISIZIONE DI AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA ZANARDELLI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA". ANTONELLI MARIA TERESA E PICCOLI CARLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO- POLIZZA ALL RISK-QBE INSURANCE LTD- CIG: Z6E1F02032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA N° 2 COPPIE PONTI RADIO PER RIPRISTINO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F.: VGNGRG71S17F205X).  CIG: Z702DAA0E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEI BENI PER CESSIONE VOLONTARIA DEL COMPLESSO DENOMINATO" EX TRAFILERIE NAVE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL' INDENNITA'  D'ESPROPRIO A FAVORE DEL CURATORE FALLIMENTARE DOTT. PIERFRANCO AIARDI  E PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE AL NOTAIO MARIO MISTRETTA PER LA STIPULA DELL' ATTO DI CESSIONE  E IMPOSTE E ONERI ACCESSORI DERIVANTI DALL' ATTO DI CESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE PER L'ATTIVITA' ANNUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 274/20 - PERIODO: LUGLIO-OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SECONDA TRANCHE BENEFICIARI BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.3° BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO FOGNATURA AL CIVICO 60 DI VIA CARBONINI DA PARTE DELLA DITTA SAVIATESTA SRL CON SEDE IN GOITO (MN), VIA CALLIERA ,5 PER CONTO DI A2A SPA CICLO IDRICO NEL PERIODO PREVISTO DI GIORNI 5 DAL 22/07/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UFFICI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI IN OTTEMPERANZA ALLE DELIBERAZIONI ARERA - DITTA FIVE CONSULTING SRL -  CIG. Z8E2DB9446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2020, CONTRATTUALIZZATO DA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE DI NAVE.  DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO: 8331312029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE  PERIODO DAL 07.08.20 AL 22.08.20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA N°10 TELEFONI IP CISCO A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F.: VGNGRG71S17F205X).  CIG: Z262DAEDFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA E MONTAGGIO SEPARATORI PROTETTIVI IN POLICARBONATO PER POSTAZIONI DI LAVORO E DI SEPARATORI IN PVC TRASPARENTE PER VEICOLI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 320,00(OLTRE IVA 22%) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ALFIERI ADV SRLS - CIG Z232DAD5A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ACCORDO SINDACALE 2020 FINALIZZATO A PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI ANZIANI E FAMIGLIE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI.  PROROGA TECNICA EDENRED ITALIA SRL (C.F.01014660417) - CIG: Z7F24EA8C9; AFFIDO FORNITURA PASTI A FONDAZIONE "VILLA FIORI" ONLUS  RSA  (CF 80014450177) - CIG: ZAA2D99B09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI  RELATIVI   AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 e lunedi' 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: SPOSTAMENTO DELLA DATA DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RETE PARAPALLONI DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ORATORIO S.FILIPPO NERI GIA' PROGRAMMATO PER I GIORNI  25 E 26 LUGLIO 2020 CON MODIFICHE ALLA VIABILITA' DI CUI ALL'ORDINANZA N. 18/2020 DEL 13/07/2020. NUOVE DATE DI ESECUZIONE INTERVENTI: 01 E 02 AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione definitiva di accordo quadro quadriennale con un unico operatore economico relativo alla fornitura di vestiario specialistico (uniformi ed accessori) per il personale della Polizia Locale, ai sensi degli artt.54 e 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I. CIG: Z722D8D39D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ACCONTO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI C/O VILLA ZANARDELLI. RINUNCIA ALLOGGIO UTENTE CODICE ALFANUMERICO TERESA69 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO UTENTE CODICE ALFANUMERICO MIDYIR2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT.294/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 175 DEL 03/04/2020 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA (OCDPC 658/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIGNOR CESTONE LUCA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C. DECORRENZA 14.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE AREA IN VIA SCUOLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO. DITTA LATTONERIA SRL (C.F. E P.I. 03877750160)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA. DITTA CROTTI G.BATTISTA DI NAVE (BS).CIG:Z912A31E08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE ECOLOGIA. AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 1300 (MILLETRECENTO) BORRACCE  IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX – BPA FREE DI CAPACITA’ MINIMA 500 ML. - DITTA OFFICINA AUTORIPARAZIONI MERIGHETTI SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DEL PLOTTER HPT525 PER L'AREA TECNICA COMUNALE,  A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO (C.F. /P.IVA 01556470985) PER LA FORNITURA E CONSEGNA E DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS (C.F. P.IVA 04449690157 ) PER LA LOCAZIONE OPERATIVA PER UN IMPORTO PARI A € 2.794,40 (OLTRE IVA 22%). CODICE CIG: Z332DB583C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TAVOLETTA DATTILORITMICA 6 PUNTI,  A FAVORE DELLA DITTA PREMEDIA DI MERLINI VINCENZO &amp; C. SNC (C.F./P.IVA 01900970441) PER UN IMPORTO PARI A € 698,45 (OLTRE IVA 22%). CODICE CIG: Z1B2DD6C42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " TELEFONIA FISSA 5" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB SPA - MANTENIMENTO SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 4" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PRESUMIBILMENTE FINO AL 01/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE RSA VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - CONTRIBUZIONE PER MINIALLOGGIO OSPITE N. 295/20 – PERIODO 09/07/2020 – 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPORTING CLUB NAVE PER ATTIVITA'  ISTITUZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE  C.F. 80051740175 - EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 294/20 E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO - PERIODO LUGLIO 2020 - APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER  UTENZE DI ACQUA PUBBLICA E CONCESSIONE IDRAULICA  PER OCCUPAZIONE ALVEO DEMANIALE CON PONTI E MANUFATTI  SUL TORRENTE GARZA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI REDAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE "SIT" RELATIVO ALLA VARIANTE DI CUI ALL'ART.8 COMMA 2 LETT. E) QUIQUIES E ART.8 BIS DELLA L.R. 12/2005, DELL'AMBITO NEL QUALE AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE ED INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART.40 BIS DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX TRAFILERIE" ALL'ING. BERTOLETTI ALESSANDRO - CIG Z792DDC35D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA c) DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI  COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA – TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI. CIG: 83944929EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA CIMITERI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.12.2020 DELL'ASSUNZIONE DELL'ARCH. CELLATI PAOLA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEG. D A TEMPO PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER TEMPORANEA SOSTITUZIONE N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL  RECLUTAMENTO N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B – SERVIZIO MANUTENZIONI UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI - AVVIATA CON DETERMINAZIONE N.233 DEL 29.05.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SULL'INTERSEZIONE VIA BRESCIA - VIA EDISON PER POSA CORDOLI STRADALI IN CLS  SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA E DELL'INTERSEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI DI VIA PREDENNO. CIG: 8160044953. DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE (C.F. 01717800179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 DELLA FORNIURA DI NR 2 TERMOSCANNER PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI UTENTI. ATS SRL DI BRESCIA (C.F./P.I. 02292640980) - CIG Z912DEA670</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO G. GALILEI E SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. ING. SILVIA ROSSI DI NAVE. CIG. Z132DFA8A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA' E SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA- ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 20/20 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI PRIMO TRIMESTRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE - UT.18/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2016 (I ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 FORNITURA ARREDI PER AREA DEDICATA AGLI ANZIANI PRESSO IL PARCO DEL GARZA A FAVORE DELLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. (C.F.: 11574560154) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z2D2DFCC19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI  ANNI IN ATUAZIONE DEL D.LGS 65/2017. UTILIZZO DELLE RISORSE DELL' ANNUALITA'  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRESCIA TRASPORTI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - GIG. Z702DFA83B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE VAL TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2020 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER TEMPORANEA SOSTITUZIONE N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B: SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO IN LUOGO DELLO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI DISPOSTO CON DETERMINAZIONE N. 322 DEL 10.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - AFFIDO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19 SCUOLA SECONDARIA G.GALILEI E SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - DITTA BERTOLETTI COSTRUZIONI (PREVALLE BS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP (EX ERP)  SITO IN NAVE VIA MULINO VECCHIO N. 27 - U.I. 21575.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA BRESCIA VIA EDISON. IMPRESA ARICI FRATELLI SRL DI GUSSAGO (BS). CIG: Z992655067 - CUP: B61B18000560004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI E BILANCIO PREVENTIVO DI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 VILLA ZANARDELLI - VIA ZANARDELLI N. 121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  - CIG Z612E00D19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. ADESIONE A CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 8, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. DURATA 24 MESI. DAY RISTOSERVICE SPA. CIG MASTER: 73905212DD, CIG DERIVATO: Z6B2E137E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLE TRAVERSE DI VIA MORENI E SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE, REGOLAMENTATO DA MOVIERI DELLA VIA MORENI STRADA PRIMA DAL GIORNO 31/08/2020 AL GIORNO 16/10/2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:30, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE,  35 ORE SETTIMANALI, PRESSO L'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' ANNUA A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 292 DEL 17/7/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI:ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO CAVO LINEA TELEFONICA DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA S.p.a. DAL GIORNO 03/09/2020 AL GIORNO 04/09/2020 SULLA VIA TRENTO AL KM. 9+750 DELLA EX S.P. BS 237.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) P.I. 02545700987 - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA S.F.A. UTENTE 08/20  PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 09/20 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 561 DEL 20.08.2020 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA ORSO PILOTA (C.F. CSSNCL81B07B157U). CODICE CIG: ZA22E22644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 561 DEL 20.08.2020 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA LIBRERIA DI LUISA RICCI - CONCESIO (C.F. RCCLSU59D47D918W). CODICE CIG: ZCC2E2AA2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DEFINITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 561 DEL 20/08/2020 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS  - BRESCIA (C.F.03700940988 ). CODICE CIG: ZE02E2B08E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA c) DEL DLGS 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA – TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI. CIG: 83944929EF. DITTA Effedi Appalti srls (C.F.00977740943).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/01/2018 – 31/07/2020. TERMINE SOSPENSIONE SERVIZIO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170) – CIG: 72118330DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO ALLACCIO RETE IDRICA PER CONTO DI A2A SPA CICLO IDRICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL, IN VIA ZANARDELLI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 115 NEI GIORNI 07-08-09 SETTEMBRE 2020, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE DURANTE I LAVORI DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO GIOVANI RISORSA DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA. INDIVIDUAZIONE QUALE PARTNER DELLA FONDAZIONE SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII – C.F. 80018750176 – PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021. CIG: 771786687F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE ( AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020, TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GOLDEN CHIMIGAL SRL (C.F./P.IVA 02879050983) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 668,41 (OLTRE IVA 22%)   - CIG : Z362E1FB6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE COD. UTENTE 303/2020 PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA. CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE (C.F. E P.I.: 02171880160). CODICE CIG: Z932E3C6D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE 2020" DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART 67 CCNL 21.05.2018 (PARTE STABILE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) E DELL'ART. 54 C.3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CIG  Z5428FED21. IL PELLICANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F.  C.F. 01526680176).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA VIA EDISON E LA VIA BRESCIA; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE SULLA VIA BRESCIA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL KM. 6+300 ED IL KM. 6+700 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 NEL PERIODO DAL 17/09/2020 AL 02/10/2020 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI D POSA IN OPERA DEI CORDOLI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE ( AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GOLDEN CHIMIGAL SRL (C.F./P.IVA 02879050983) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 449,66 (OLTRE IVA 22%)   - CIG Z8A2DFC5CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 E S.M.I FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANTENIMENTO IN FUNZIONE DEI DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA SRL (C.F.: 02848620163) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZE42E2E985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. a), DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DEFINITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 561 DEL 20/08/2020 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA LIBRERIA EDITRICE LA MONTAGNA DI LEONE M. &amp; C. - TORINO (C.F.04439360019 ). CODICE CIG: Z172E2B630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE "FALCONE E BORSELLINO" IN VIA SAN MARCO. CIG: Z6C2E051C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 E S.M.I ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA CANTIERE DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F.: 02411530989) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z302E2F0E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  N. 275 DEL 02/07/2020 - VARIAZIONE CAPITOLO  DI SPESA. -  APPALTO SERVIZIO DI CONNETTIVITà FTTC PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2020-2023.   DITTA INTRED S.p.A. CIG: Z0B2D45923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI SEGNALETICA RELATIVA ALLE REGOLE CONTRO IL RISCHIO DA CONTAGIO, DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020, TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL (C.F./P.IVA00089070403) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 412,50 (OLTRE IVA 22%)   - CIG : Z112E28582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.GIANLUIGI BEZZI CON STUDIO LEGALE IN BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO 6627/18 E PROCEDIMENTO DI CUI ALLA NOMINA IN DATA 05/07/2019 QUALE LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 DELLA FORNIURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE ED FPP2 - CIG Z882E24193</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TAVOLETTA DATTILORITMICA 6 PUNTI,  A FAVORE DELLA DITTA PREMEDIA DI MERLINI VINCENZO &amp; C. SNC (C.F./P.IVA 01900970441). CODICE CIG: Z1B2DD6C42 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO FORFETTARIO A GARANZIA DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI  NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA – TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI. SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA - TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA PER CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI-STRADALI, ANNI 2020-2022, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) E ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.,CON AUSILIO DELLA CUC AREA VASTA DI BRESCIA E 1° CONTRATTO APPLICATIVO. CIG CUC: 8351398FA2-CIG DER.Z472E368D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 2 VOLONTARI  DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER AREA ASSISTENZA- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLOGGIO PRESSO VILLA ZANARDELLI UTENTE CODICE 293/2020 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE” FORNITO DA “ANCI DIGITALE SPA “ SOCIETA' IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA -  BIENNIO 2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE CAVI TELEFONICI TIM DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA SPA SUL TRATTO STRADALE DI VIA TRENTO DAL KM 9+600 AL KM 9+850. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE DAL GIORNO 30/09/2020 AL 03/10/2020, DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI VIA PREDENNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE  "FALCONE E BORSELLINO" IN VIA SAN MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI  COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA – TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE PENSILINE E RECUPERO CELLE OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO. DITTA F.P. FINITURE EDILI SRL. CIG: 8324508152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI. DITTA FAIP SRL (C.F. 01264220169) - CIG ZC82E68666</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA ELETTOIMPIANTI MAGIK (C.F. 02939370983) - CIG ZC72537908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI CDS CIG Z5F2E422B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIALISTICO (UNIFORMI ED ACCESSORI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI GEGLI ARTT. 54 C. 3 E 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO 2020 - 2024. DITTA UNIFORMERIA SRL CON SEDE LEGALE IN BRESCIA VIA G.BATTISTA CACCIAMALI N° 69 INT.3. CIG. Z722D8D39D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MURATELLO, NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA MADDALENA E L'INTERSEZIONE CON VIA EDISON PER OPERAZIONI DI PULIZIA FOGNATURE DA PARTE DELLA DITTA TOMASONI SPURGHI SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO SPA DAL GIORNO 05/10/2020 AL GIORNO 07/10/2020 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 16:30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 4° BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO  PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 settembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PARECCHINI DANIELA: PROROGA AL 30.09.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 32 A 36 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCETTAZIONE DONAZIONE MODALE AVENTE PER OGGETTO N. 4 CASETTE IN LEGNO ADATTE A CONTENERE LIBRI, DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONSENTIRE IL LIBERO SCAMBIO DI LIBRI TRA I CITTADINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NUMERO 319/2020 - VARIAZIONE MODELLO PLOTTER  PER L'AREA TECNICA COMUNALE. DITTA REPLICA UFFICIO (C.F. /P.IVA 01556470985). CODICE CIG: Z332DB583C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE VIA BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI; ISTITUZIONE DI SENSO UNICO TEMPORANEO DI MARCIA VEICOLARE PER REALIZZAZIONE CANTIERE STRADALE DA PARTE DELLA DITTA "Effedi Appalti S.r.l." QUALE DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMUNE DI NAVE, DAL GIORNO 02/10/2020 AL GIORNO 30/11/2020 ED IN CASO DI MALTEMPO FINO A FINE LAVORI PER IL TRATTO STRADALE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIABILISTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER  FRAZIONAMENTO AREA IN VIA FOSSATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI.CIG:ZF32E310DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 13.10.2021 ASSUNZIONE CREMINI RENATO IN QUALITA' DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE IMU E ICP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER TEMPORANEA SOSTITUZIONE N. 1 OPERAIO PROFESSIONALE CAT B: ESITO NEGATIVO PROCEDURA DI SELEZIONE  MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DISPOSTA CON DT N. 347 DEL 21.08.2020; DETERMINAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE  ALTRI ENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL PARCHEGGIO SITUATO IN PIAZZA MARIA AUSILIATRICE IL GIORNO 13 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ORGANIZZATA DA FEDERFARMA DENOMINATA "NON ABBASSIAMO LA GUARDIA" DI PREVENZIONE AL COVID-19 MEDIANTE TEST SIEROLOGICI E TAMPONI SU BASE VOLONTARIA EFFETTUATI CON L'AUSILIO DI UN MEZZO MOBILE COLLOCATO SUL PARCHEGGIO STESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPARRE PER SERVIZIO ASILO NIDO A.E.2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASD LA TAMENI 1994 PER L' UTILIZZO DEI CAMPI DI CALCIO DI VIA CAPRA E VIA PREDENNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.S.D. NAVE CALCIO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA CAPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI.  PROROGA TECNICA EDENRED ITALIA SRL (C.F.01014660417) - CIG: Z7F24EA8C9; AFFIDO FORNITURA PASTI A FONDAZIONE "VILLA FIORI" ONLUS  RSA  (CF 80014450177) - CIG: ZAA2D99B09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING LIVE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2020. DITTA UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 E S.M.I FORNITURA CASETTA RICOVERO ATTREZZI IN PVC IN DOTAZIONE ALL'APPEZZAMENTO N°2 ADIBITO AD ORTO PRESSO VILLA ZANARDELLI A FAVORE DELLA DITTA MOLLO EDILIZIA SRL (C.F.: 03779360043) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z2B2E8E236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RECUPERATI TRAMITE S.I.V.E.S IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO IN SERVIZIO NEL 2021 DI  UN VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLA GESTIORNE DI APPALTI E CONTRATTI PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE - ANNO 2020. GESTIONE DEI FONDI DESTINATI AL COMUNE DI NAVE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNOR SOLINI FABIO  IN QUALITA' DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT B. PERIODO DAL 12.10.2020 AL 15.01.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - AFFIDO DIRETTO LAVORI DI FORNITURA E POSA PLINTI PREFABBRICATI DI ALLOGGIAMENTO PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DI ACCORDO TRA COMUNE DI NAVE E SOCIETA' ENGIE SERVIZI S.P.A. - DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE (C.F. 01717800179).CIG. Z7B2EAAD10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENIZZAZIONE E MASCHERINE PER I SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DITTA SCOPIFICIO BRESCIANO (C.F. E P.I.: 00469790174). CODICE CIG ZB82E9D90E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE: VIA BORANO - VIA FOSSATO - VIA DON GIACOMINI: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA BORANO STRADA PRIMA, NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA BORANO TRAVERSA II° E VIA FOSSATO NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 14/10/2020 ED IL  24/10/2020 AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LATO SUD DELLA STESSA VIA BORANO STR.I°</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. DITTA GANDELLINI EUGENIO (C.F. GNDGNE42R18L777A/P.I.: 00567940176). CODICE CIG: Z052E63D40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA PER COMPARTECIPAZIONE AL RECUPERO COMPLESSO SAN CESARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA (C.F./P.IVA 12383760159). CODICE CIG:Z8A215C006 - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA SET COPRISEDILI PER VEICOLI IN USO AI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 475,00 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA AUTO LINE SRL- CIG Z0D2EA78DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA E MONTAGGIO SEPARATORI PROTETTIVI PER VEICOLI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300,00 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ALFIERI ADV SRLS - CIG: ZB42EA8971</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta in Risme. (SCADENZA 06/11/2020. CIG MASTER: 7798533105) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO: Z962EC30C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. b) DEL DECRETO LEGGE 16/07/2020 N. 76 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE ‘FALCONE E BORSELLINO’ IN VIA S. MARCO CORTINE DI NAVE. CIG: 84199656EC. DITTA BEMAR SRL  (cf: 15086941000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA VIA BRESCIA E VIA EDISON, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE, REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE FRA LE VIE EDISON E LA VIA BRESCIA, NEL PERIODO DAL 19/10/2020 AL 30/10/2020 dalle ore 0:00 alle ore 24:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI   DI   NAVE  PER LE CONSEGUENZE RIPORTATE A SEGUITO DELLE MISURE URGENTI ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19, IN RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO D'INTESA CON A.C.A.N. APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 276 DEL 3 LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA  DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM E INTERVENTO DI REVISIONE E VISITA PERIODICA DI ETILOMETRO, IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN CONCOREZZO (MB), VIA T.TASSO,46  C.F. 08625900157 - CIG Z1F2E96452</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI RENDICONTO CONTABILE DELLE SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO E RIPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO POLIZIA LOCALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190,66 (OLTRE IVA 22%)  ALLA DITTA PUNTO COM  (P.IVA 02278650987) - CIG ZF02EB6A74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.368 DEL 09/09/2020 - "DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE COD. UTENTE 303/2020 PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA. CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE (C.F. E P.I.: 02171880160). CODICE CIG: Z932E3C6D8"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT.306/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE, A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO “PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO AIUTI ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID-19 PER  L’ACCESSO  AL  CONTRIBUTO A SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI NAVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE: Via Borano, Fossato e Don Giacomini - CIG 83944929EF, RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADALE DI VIA FOSSATO NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA BORANO STRADA PRIMA E L'INTERSEZIONE CON VIA DON GIACOMINI ED IN CASO DI NECESSITA' ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE NEL PERIODO DAL 23/10/2020 AL 13/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19.  APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NAVE PER FAR FRONTE ALLE SPESE STRAORDINARIE NECESSARIE ALL'AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE  E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI NAVE. CIG: 7804043403 - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. R.T.I. CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° (C.F.: 02468730201) - BONZI SRL (C.F.: 03337610178).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.:02524020985).CIG: Z052A75BEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE-VIA DON GIACOMINI SN, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA. SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. E  P.IVA 05779711000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILISTICA SU STRADA COMUNALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VIA VENTURA ANTISTANTE  LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DAL LUNEDI' AL VENERDI' DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO E NEGLI ORARI DI ACCESSO E DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLE LEZIONI AL FINE DI GARANTIRE, CON L'INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE, LA SICUREZZA DEGLI STESSI  CON LE  SEGUENTI MODALITA': DALLE ORE 08:15 ALLE 08:45 - DALLE ORE 12:15 ALLE 12:45- DALLE 13:45 ALLE 14:15- DALLE 15:45 ALLE 16:15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE  E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE FALCONE E BORSELLINO IN VIA SAN MARCO. ING. GIORDANI FELICE - CIG: Z192EAAF15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI SITUATI IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI AI CIMITERI COMUNALI DI NAVE CENTRO E DI CORTINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEL PERIODO DAL 30/102020 AL 04/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE. DITTA GOLDEN CHIMIGAL SRL (C.F. / P.IVA 02879050983)  - CIG Z3A2ED2B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI TAGLIO STRADA SULLA VIA BRESCIA NEL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA IL KM. 6+300 ED IL KM. 6+700 IL GIORNO 31/10/2020 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 18:00, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE, REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE AL FINE DI CONSENTIRE L'INTERVENTO DI CUI SOPRA DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA: ITALACTIVE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: PROROGA ALL'ORDINANZA VIABILISTICA  N. 31/2020 DEL 16/10/2020 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA VIA BRESCIA E VIA EDISON, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE, REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE FRA LE VIE EDISON E LA VIA BRESCIA , NEL PERIODO DAL 02/11/2020 AL 20/11/2020 DALLE ore 0:00 alle ore 24:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: PROROGA ALL'ORDINANZA N. 22/2020 DEL 28/08/2020 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE GAS METANO DA PARTE DELLA DITTA EROGASMET SPA DAL GIORNO 02/11/2020 AL GIORNO 20/11/2020 ED IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE, FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 180: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 20.08.2020 al 28.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE  ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E FONDO MOROSITA' ALLOGGI AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO “PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19” – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A RSA FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI UN TRATTORINO TOSAERBA PROFESSIONALE TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA AGRIMEC S.N.C. DI GHEDI &amp; C. P.IVA E C.F. 01211610173 - CIG Z792EDB50E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE " COMMEMORAZIONE DEL 102° ANNIVERSARIO DELLA PACE - 4 NOVEMBRE" in programma per il giorno 08 novembre 2020, istituzione del Divieto di Transito e di Sosta nel parcheggio antistante la Scuola Primaria Don Milani dalle ore 07:30 alle ore 12:30 del giorno 08/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA DELLA FONTE 12 DI PROPRIETA’ DI FONDAZIONE SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT.A) DEL DECRETO LEGGE 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA IN COMUNE DI NAVE. ING. VITALI MAURIZIO DI BRESCIA. CIG ZEC2EE031D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA BRESCIA VIA EDISON.IMPRESA ARICI FRATELLI SRL DI GUSSAGO (BS). CIG: Z992655067 - CUP: B61B18000560004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA AD USO ALIMENTARE AFFIDATO ALLA DITTA CARDINI DEPURAZIONE ACQUE DI FORNONI RICCARDO E C SAS (C.F.: 01329740169).  CIG: Z6B29E7F26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 285: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 02.11.2020 al 27.11.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE PER L'UTILIZZO DELLA SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DEL 4 NOVEMBRE 2020. DITTA NON SOLO FIORI DI RONCHI PAOLO  (C.F.  RNCPLA69M29B157D - P.IVA 02521620985) CIG ZE22EFB8A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER, ANTEAS E L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 C.2 LETT. A DEL  D.L 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI e 1° CONTRATTO APPLICATIVO  A FAVORE DELL'ING. SAVALLI ALESSANDRO (C.F.: SVLLSN72A08D999K) E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A: AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS, C.A.I. CLUP ALPINO ITALIANO SEZ. NAVE, SQUADRI VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO-FORESTALE, FEDERCACCIA SEZ. NAVE, GRUPPO AMICI DI VILLA ZANARDELLI E GRUPPO ALPINI DI CORTINE. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE - DITTA BIESSE TINTEGGIATURE S.R.L. (C.F. 03352670172) - CIG ZE7276A866</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E CORDOLI STRADALI SULLA VIA ZANARDELLI, CHIUSURA PARZIALE DEL PARCHEGGIO PROSPICENTE IL CIVICO 60 DI VIA ZANARDELLI ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PROVVISORIO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE NEL TRATTO STRADALE DI VIA ZANARDELLI COMPRESO FRA IL CIVICO 61 ED IL CIVICO 73 NEL PERIODO DAL 10/11/2020 AL 28/11/2020 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE -  BIENNIO 2021/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICE GRAFICHE STAGED SRL. (C.F.: 00746040179) . CIG: ZAC2F1BD82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 5^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO IN VIA BARCELLA DEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA MULINO VECCHIO E L'INTERSEZIONE CON VIA DEL PARCO. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE NEL PERIODO DAL 16/11/2020 AL 18/12/2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO “PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19” – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO C.O.S.P. (C.F. 98028090177)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "GIOVANNI XXIII CF. 80018750176 - "C.COMINI" CF 80018590176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA "DON G.DAVID" C.F. 98018360176 - EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNIO 2020-2022. CIG 832963583F.DITTA ASECAR SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 COVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 NR. 120. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA. A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIMPIANTI MAGIK (C.F.: 02939370983) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z002E9A194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN REGIME DI NON ESCLUSIVITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 E S.M.I MANUTENZONE STRAORDINARIA FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE VIA DEGLI ARTIGIANI / VIA MADDALENA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI ARICI (C.F.: 00662570175) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z1A2F24995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI ANNI 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) E ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z472E368D3 DITTA ITALACTIVE SRL DI ROE' VOLCIANO (BS) (C.F. 02863540981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE VIA BORANO, FOSSATO DON GIACOMINI- CIG 83944929EF, RICHIESTA DI CHIUSURA STRADA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA DON GIACOMINI NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 7 E L'INTERSEZIONE CON VIA FOSSATO NEL PERIODO DAL 17/11/2020 AL 28/11/2020 AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI CUI SOPRA SU TUTTA LA CARREGGIATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' E DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SACCA N.140 IDENTIFICATO IN N.C.T. AL FOGLIO N.7, PARTICELLA N.40, SUB. 1 E 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DI PARTI DELL'EDIFICIO SITO IN VIA SACCA N.103 IDENTIFICATO IN N.C.T. AL FOGLIO N.7, PARTICELLA N.39, SUB.5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO" VIA MURATELLO 26/28: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2019/2020 E PREVENTIVO 11/09/2020 - 10/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA HARDWARE (PORTATILI -WEBCAM) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2244,42 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE  ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE S.N.C.(P.IVA 02278650987)  - CIG: ZF42EDE2F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA VIGILADON  A FAVORE DELLA  DITTA R.V.M. IMPIANTI SRl.(C.F.01928000171) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.650,00 (OLTRE IVA 22%)TRAMITE ODA MEPA - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2023 - CODICE CIG:  Z782F170BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NUMERO 321 DEL 05/08/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 - SOCIETA' FASTWEB SPA (P.IVA IT12878470157) -CIG DERIVATO Z252DD78C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016 e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI CORNICI, A FAVORE DELLA DITTA ZANOLLI  SRL (C.F.00090100173) CIG Z7F2F43B6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 274/20 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DELLE LAMPADE VOTIVE- ANNO 2020-2021-CIG: ZBE2F2C439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 106 COMMA 1. B) E COMMA 7  D.LGS 50/2016. MODIFICA CONTRATTO "SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE DI RETE INFORMATICA CABLATA, DISTRIBUITA IN AMBITO LOCALE E SU COLLEGAMENTI GEOGRAFICI E RETE TELEFONICA" AFFIDATO CON DETERMINAZIONE NR 70 DEL 19/09/2019 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA ED OGGETTO DI NOVAZIONE CON DETERMINAZIONE NR. 349 DEL 14/11/2019 DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NAVE PER FAR FRONTE ALLE SPESE STRAORDINARIE NECESSARIE ALL'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S. 2020/2021 - ASSEGNAZIONE FONDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTE PUBBLICO PER L'INTERVENTO DI ASFALTATURA IN COMUNE DI NAVE - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2020.     CIG. 7804043403 CUP B77H18005660004. DITTA SAN LORENZO SRL DI BRESCIA (C.F. P.IVA  00933350175).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SASSIVA NEL TRATTO ANTISTANTE IL CIVICO 24 PER OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALE EDILE A MEZZO DI GRU IDRAULICA DA PARTE DELLA DITTA "COSTRUZIONI SRL" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 23/11/2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER "CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2020/2021"PRESSO LA PALESTRA DI CORTINE DI NAVE, ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO MEDIANTE DISCO ORARIO DI 60 MINUTI  NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 08:00 ALLE 19:00 DAL LUNEDI' AL SABATO NEL PERIODO DAL 23/11/2020 AL 10/12/2020 SUL PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA "P. BORSELLINO E G. FALCONE" PER CONSENTIRE L'ACCESSO AGLI UTENTI CHE DEVONO EFFETTUARE LE VACCINAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE E DELL'ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE CIG ZB92F0B653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI E FABBISOGNO MINIMO DI PERSONALE IN PRESENZA EX ART. 3 DPCM 03.11.20: SERVIZIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  (C.F.83001710173). IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO ASSOCIATO DELLO SPORTELLO TELEMATICO. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA FULL"  - TRIENNIO 2021/2023 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. (C.F: 00089070403) . CIG: Z3F2F43301</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016 e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI LIBRI, A FAVORE DELLA DITTA LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L. (C.F. 01426160154) CIG Z6A2F44D4D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI  PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 – 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217)– GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965 ). CIG 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI E FABBISOGNO MINIMO DI PERSONALE IN PRESENZA EX ART. 3 DPCM 03.11.2020 - UNITA' AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI CAMPAGNA VACCINALE STAGIONE 2020/2021, A FAVORE DELLA DITTA MF SERVICE DI FAUSTI MANUEL (C.F. FSTMNL83L08D918V) CIG Z402EFC9C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI NAVE PER FAR FRONTE ALLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI E FABBISOGNO MINIMO DI PERSONALE IN PRESENZA EX ART. 3 DPCM 03.11.2020: U.O ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI E FABBISOGNO MINIMO DI PERSONALE IN PRESENZA EX ART. 3 DPCM 03.11.2020: U.O. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI NAVE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (CF.03775110988)- INTEGRAZIONE RETTA UT.85/20 INSERITO NELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) “GIUSEPPE SEPPILLI" - PERIODO: DAL 16/11/2020 AL 28/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE DI STRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO USURA SULLA VIA BRESCIA NEL TRATTO COMPRESO FRA LA ROTATORIA : VIA BRESCIA- VIA INDUSTRIALE E L'INNESTO SULLA VIA BRESCIA PROVENENDO DALLA VIA EDISON, IN PROGRAMMA NEL PERIODO DAL 30/11/2020 AL 04/12/2020 DA PARTE DELLA DITTA BONZI S.R.L. PER CONTO DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DELL'A.S.D SPORTING CLUB NAVE 1966 ALLA SP. 1749 DEL 13/01/2020 SOTTOSCRITTA DA A.S.D. SPORTING CLUB NAVE ED APPROVAZIONE BOZZA SP DIRITTO D'USO CAMPI DI CALCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. , DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER DIVISE OPERAI ANNO 2021. DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU (C.F. GLNSDR83P16B157W) - CIG: Z4F2F40A37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORTINE, TRA IL COMUNE DI NAVE E LA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORTINE, DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE SCOLASTICA FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 - SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI DEL TORRENTE LISTREA IN VIA PEDERZANI A FAVORE DELLA DITTA ZEUDI BERGOMI (C.F.: BRGZDE72S60G149H) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z082F13815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA 2019-2021 - DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. (C.F.01616320170) - CIG Z3226ED394</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FABBRO - DITTA Z.G DI ZANOTTI G. E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG Z03274B2B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN VIA BRESCIA 41 (BIBLIOTECA) EFFETTUATE DALL' ALER DI BRESCIA (C.F. 00304200173) ANNI 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 285: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 28.11.2020 AL 24.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PERLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA BIBLIO S.R.L. (C.F.: 01999530262) - CIG: ZA62F5AAD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 498 DEL 29/12/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO 1 GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2020. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016 e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI A DOMICILIO, A FAVORE DELLA DITTA MARKAS SRL (C.F. 01174800217) CIG: Z2D2F3D7DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI MINORI IDENTIFICATI CON CODICE UNIVOCO 334/20-335/20-336/20-337/20 PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/11/2020 - 30/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell’installazione di luminarie natalizie a favore della Ditta Elettroleader srl (C.F./P.IVA 02132480175 ) . Codice CIG: ZB72F65327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI E DISPENSARI FARMACEUTICI - L. 221/1968 - L.R. 12/1986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE P.IVA 03466620170 C.F. 80008790174. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER L'ANNO 2020 - CIG ZD92F7F336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA BRESCIA, DALL'INTERSEZIONE CON VIA INDUSTRIALE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA EDISON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALL'AVV.DOMENICO BEZZI DI BRESCIA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DI APPELLO PRESENTATO DAL COMUNE DI BRESCIA CONTRO IL COMUNE DI NAVE E IL COMUNE DI BOVEZZO (R.G. 2034/17).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.498 DEL 20/11/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA FULL"  - TRIENNIO 2021/2023 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. (C.F: 00089070403) . CIG: Z3F2F43301</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER IL RINNOVO DELLLE LICENZE VEEM, VMWARE, SOPHOS E REGISTRAZIONE ACCESSI PER LA DURATA TRIENNALE 2021-2023,  A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL (C.F./P.IVA 02817851203) PER UN IMPORTO PARI A € 11.118,00 (OLTRE IVA 22%). CODICE CIG: Z182F55D57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA'  ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE OPERAI A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (C.F GLNSDR83P16B157W).  CIG:ZAC2B003AF - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 366 DEL 25/11/2019  SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEL COMUNE DI NAVE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020. SOSPENSIONE SERVIZIO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO, CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. FUTURA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. CIG: ZAB2AA9BF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL  PROGETTO "GIOVANI RISORSA DEL TERRITORIO". ATTIVITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. ASSOCIAZIONE L'ALBA (C.F. 98092250179) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 364 DELL'08/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI MODIFICHE DELLA VIABILITA' SU STRADE COMUNALI: VIA BRESCIA - VIA CASINA - VIA VENTURA - VIA CIVELLE - VIA MOIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI ASFALTATURA IN COMUNE DI NAVE - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MINIESCAVATORE  MODELLO IHIMER A FAVORE DELLA DITTA SPALENZA SRL (C.F.: 03586600177).  CIG: ZC42F4BDCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE PENSILINE E RECUPERO CELLE OSSARIO DEL CIMITERO CAPOLUOGO. DITTA F.P. FINITURE EDILI SRL DI BRESCIA.CIG: 8324508152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ED INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F.: VGNGRG71S17F205X) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z782F3A679</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI UTENTI DIVERSI - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 5° E 6° BIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE  PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' ECO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA (C.F.: 12876360152) - CIG: ZA32F6ABE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06.02.2019: APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE 2019 - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE PER LA DURATA DI 18 MESI (CIG MASTER: 7911152926 - CIG derivato: 8448666BBB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA OGGETTO DI CESSIONE VOLONTARIA IN VIA FOSSATO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO INDENNIZZO. DITTA PASOTTI C. E ROSSI D. CUP: C61B19000290001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT. 297 DEL 20.09.2019 RELATIVO ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA E.E. A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (CIG MASTER 7527123A64 - CIG DERIVATO 7881684B62)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI SISTEMI E DISPOSITVI ANTINCENDIO. DITTA FARCO S.R.L. DI TORBOLE CASAGLIA (C.F. 03166250179) CIG: Z38286D8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE VIA DEGLI ARTIGIANI, SPURGO E PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA BORGO SPURGHI SRL (C.F.: 02547990982) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z292F400F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. N. 36 DEL 25/03/2019 – SIGNORI C.C. E R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA APPLICATIVI USERFUL IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE,  A FAVORE DELLA  DITTA  COMPERIO SRL (C.F.01162350290) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.040,60 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA  MEPA - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2023 - CIG:Z0A2F32CA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NUMERO 330 del 13/10/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZI DI CONNETTIVITA' - DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI P.IVA : 02018740981 - CIG: Z6F0FA2CB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO AIUTI COVID-19 PER  L’ACCESSO  AL  CONTRIBUTO A SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATO AI LAVORATORI IN POSSESSO DI PARTITA I.V.A. INDIVIDUALE OPERANTI NON IN FORMA DI IMPRESA AVENTI SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NAVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE “GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUA E DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DREAMUSICAL TEATRO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'IMMACOLATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2021-2022 -  LA CASA NEL BOSCOS.R.L. NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 DELLA FORNIURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE ED FPP2 - CIG Z882E24193- DITTE FARCO SRL E CO-PE SRL - CIG: Z812FA6C68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 -  BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI NAVE PER FAR FRONTE ALLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ASSEGNAZIONE FONDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE LUIGI BUSSACCHINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI PREMI DI LAUREA PER CITTADINI LAUREATI NELL'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA  A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (CIG  ZDA2F6AFED) DAL 01.08.2020 AL 31.10.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE LISTREA-TRATTO LOCALITA' PIEZZE NELL'AMBITO DEL BANDO PSR SOTTOMISURA 8.3 OPERAZIONE 8.3.01 LETTERA D - REALIZZAZIONE O MIGLIORAMENTO DI SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA BRESCIA VIA EDISON. DITTA ARICI F.LLI SRL DI GUSSAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA  A FAVORE DI HERA-COMM SPA C.F. 02221101203 (CIG Z722F6B054) DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO (C.F.: FGGRRT74M13F464Y).  CIG: Z332F9A7E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016 e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DELLAPPALTO PER LA COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DELLA DITTA GLOBO SRL (C.F./P.IVA 02598580161)  - CIG: Z172F89F73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO GRATUITO DI LOCALI SITUATI AL PIANO INTERRATO DI VIA DELLA FONTE 14 AL COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA REFILL SRL (C.F. 00760870352) PER UN IMPORTO PARI A € 70,18 (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO. CODICE CIG: ZE82FD0383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA DI LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICI COMUNALI  ALLA DITTA ONE TEAM   (C.F./P.IVA 12272790150) TRAMITE ODA MEPA - CIG  ZA72FD33AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE S.N.C. (C.F.: 02278650987).  CIG: Z862FC4461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI CIMITERO A FAVORE DELLA DITTA SEDA DUE SNC (C.F.: 03484650175).  CIG: ZAE2F8EE63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO SOLLEVATORE LINDE A FAVORE DELLA DITTA F.ELLE SERVICE (C.F.: GNLFBA74D03D918M).  CIG: ZF12F65028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER OPERAI A FAVORE DELLA DITTA BC FORNITURE (C.F.: 01047720493).  CIG: Z9D2FCACA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE QUARESMINI GIULIANA: PROROGA AL 31.12.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 24 A 29 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA: PROROGA AL 31.12.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 19 A 23 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BUGATTI MONICA: PROROGA AL 31.12.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 28,5 A 32,5 ORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ZANOLINI GIULIANA: PROROGA AL 31.12.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 27 A 31 ORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COLLIO SABRINA: PROROGA AL 31.12.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 27 A 31 ORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE LUIGI BUSSACCHINI DA PARTE DELL'A.S.D. DANZARMONIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL'ART.1 C. 2 LETT. A) DELLA L.120/2020, DI COVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA EFFEGI DI FANTONI G &amp; C SNC. CIG: Z422FD73A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA BARNI DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO  PER SCUOLA PRIMARIA "FALCONE BORSELLINO" DI CORTINE DI NAVE - ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE E UFFICI COMUNALI    A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG  Z622FC4B58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.363 DEL 04/09/2020 - MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I. - AMPLIAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO DI PROROGA  01/09/2020 - 31/01/2021, A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170) – CIG: 72118330DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.8 DEL 15/01/2020-CIVITAS S.R.L. (CF. E P.I. 02710760980) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO ALLACCIO RETE IDRICA PER CONTO DI A2A SPA CICLO IDRICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL, IN VIA BRESCIA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 157 NEI GIORNI DAL 23 AL 26 DICEMBRE 2020, OCCUPAZIONE MARCIAPIEDE SUL LATO DEL CIVICO 157 E CHIUSURA PARCHEGGIO ANTISTANTE UFFICIO POSTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PIRAS DEBORA: PROROGA AL 31.07.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 24 A 29 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FACCHINI ELENA: RIDUZIONE DA 21 A 18 ORE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. DECORRENZA 01.01.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO STIPULA ATTO NOTARILE PER LA CESSIONE DI AREE S.P. IN VIA MORENI TRAV. II - NOTAIO VALERIO CARPENTIERI - CIG Z2A2FEB2B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAF DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE. PERIODO: 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016 e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI PASTI, A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA VILLA FIORI  (C.F. 80014450177) CIG: ZC42FEFC8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI – PACCHETTO PLUS - PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176). CIG: ZD62FEFB86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE AI BANDI EMERGENZA COVID 19 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATI ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI IN  POSSESSO DI PARTITA I.V.A. INDIVIDUALE NON OPERANTI IN FORMA DI IMPRESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOFONDO STRADALE. IMPRESA ARICI F.LLI S.R.L. (C.F. P.IVA: 00662570175). CIG: Z4C2FD0C73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA DI DISPOSITIVI  GPS  IN USO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI A FAVORE DELLA DITTA GIALDINI SRL (C.F.: 01572840179).  CIG: ZAA2FE3E33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI CON ESECUZIOnE DI LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE PERIODO 15/07/2013 – 15/04/2023. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA SGN SAN GABRIELE NUOVAENERGIA SRL (C.F. 01638430338) IN ANTAS SRL (C.F. 03789490160) A DECORRERE DAL 01/11/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE AZIENDA (C.F.: 03354780177).  CIG: Z9E2FED3EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DELL'AMPILAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IIN FIBRA OTTICA PRESSO COMUNE E SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA INTRED S.p.A. TRAMITE SINTEL di ARCA LOMBARDIA. CIG: Z612FB9A97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA  DI MINI PC PER LAVAGNA MULTIMEDIALE E TONER PER  PLOTTER PER L'AREA TECNICA COMUNALE,  A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO (C.F. /P.IVA 01556470985)  - CIG  Z962FE97EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA. PROROGA TECNICA DITTA NEXIVE NETWORK SRL (C.F./P.IVA 11261130964)- CIG:Z652FC5DCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI LEGATI ALL'EMERGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL’ELABORAZIONE DEI PIANI FINANZIARI MTR ARERA-CIG: ZE62FB8D6A –FIVE CONSULTING SRL (C.F. 03810190987) TRIENNIO 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE. ACCERTAMENTO RIMBORSO PREFETTURA DI BRESCIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 213 DEL 20.05.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E PROROGA AL 30.06.2021 ASSUNZIONE ARCH. CELLATI PAOLA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D A TEMPO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA -  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE A FAVORE DELLA SOCIETA' MECO DI CORTI CHIARA E C. SNC (C.F./P.IVA 02471960985) - CIG: Z442FD3765</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESA DEL PERSONALE - ESERCIZI 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNOR TAGLIETTI GIUSEPPE  IN QUALITA' DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT B. PERIODO DAL 11.01.2021 AL 31.08.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SOLINI FABIO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01.01.2021 (ULTIMO GIORNO 31.12.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - AFFIDO DIRETTO LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E CORTINE ANNO 2020/2021 - DITTA GRANITMARMI SNC (P.IVA 01607500178).CIG. ZBA2FB942F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE ( AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GOLDEN CHIMIGAL SRL (C.F./P.IVA 02879050983)  - CIG ZC82FFA450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' E INDENNITA' DI FUNZIONE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE 1° ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 -4^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ESERCIZI FINANZIARI 2020 - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA  DI MICROFONO USB, BLUETOOTH  PER  LAVAGNA MULTIMEDIALE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI,  A FAVORE DELLA DITTA C2 SRL (C.F. /P.IVA 01121130197)  - CIG  ZC73003818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN GENERALE DEL NUOVO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN VIA MORENI. CIG Z2728D5ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI REGOLAZIONE DEI PASSAGGI PEDONALI NEI PRESSI DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INCROCIO FRA VIA BRESCIA E VIA FONTANELLO A FAVORE DELLA DITTA LA SEMAFORICA SRL (C.F.: 0206150286) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: Z332A4464A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE  AFFIDO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE SCUOLE E PARAPETTO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA SOSPIRI, FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL BAGNATICA (BG) CIG:Z1E2A18A75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. ACCETTAZIONE EROGAZIONE LIBERALE ASD ARCI - UISP CIRCOLO DI NAVE (C.F. 98117400170) FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALENTE PRESSO AREA FESTE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E PESATURA RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N 18 DEL 26/02/2019 ( C.I.G. N Z6126D747E) – NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL COMUNE DI NAVE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT. 297 DEL  20.09.2019 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA E.E. A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE - REGIME DI MAGGIOR TUTELA A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (CIG Z1729A554A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE VOLONTARIATO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. ASSOCIAZIONE L'ALBA ONLUS C.F. 01493560179  -  CIG Z732C826EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (OCDPC 658/2020) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, PER L’AFFIDAMENTO DEI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI – STRADALI.  TRIENNIO 2020-2022, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) E ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., CON L’AUSILIO DELLA CUC AREA VASTA DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT. 297 DEL 20.09.2019 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA E.E. A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (CIG MASTER 7527123A64 - CIG DERIVATO 7881684B62)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA. DITTA CROTTI G.BATTISTA DI NAVE (BS) CIG:Z912A31E08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE 1° LOTTO. DITTA AFLUTEC SRL DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA ADAI SRL (C.F.: 04129280980). CIG: Z092AD2776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI DI VIA PREDENNO. CIG: 8160044953. DITTA EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE (C.F. 01717800179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'APPROVAZIONE  DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PGT SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBBLIADIGE SRL - CIG ZDA2D7D640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA  A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. b) DEL DECRETO LEGGE 16/07/2020 N. 76 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE ‘FALCONE E BORSELLINO’ IN VIA S. MARCO CORTINE DI NAVE. CIG: 84199656EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIA DELLA TARIFFA RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DA CUC DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - DITTA IDEAPUBBLICA SRL DI ANCONA - CIG Z942EC2089</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA CANONE DI CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI AL GESTORE OVDAMATIC, IN RELAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER L'EMERGENZA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INCARICO ALLA CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA/ ESECUTIVA, COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  DEL MIGLIORAMENTO SISMICO  E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO G.GALILEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19 SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI E SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. DITTA BERTOLETTI COSTRUZIONI (PREVALLE BS).   CUP: C64H20000840001 - CIG: Z5F2DFC8E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ART.106 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA- TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANIO, FOSSATO E DON GIACOMINI. DITTA EFFEDI APPALTI SRLS DI VENAFRO (IS) E A&amp;I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILE IN VIA SCUOLE N. 11 A FAVORE DELLA FUTURA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 01493560179) PERIODO  02/11/2020 – 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016 e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI MANUFATTI ATELIER LIBERALARTE, A FAVORE DELL’OPERATORE FUTURA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01493560179) CIG ZDB2F48D18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO “PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL TERZO SETTORE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A FONDO PERDUTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI E FABBISOGNO MINIMO DI PERSONALE IN PRESENZA EX ART. 3 DPCM 03.11.20 U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE, APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI E FABBISOGNO MINIMO DI PERSONALE IN PRESENZA EX ART. 3 DPCM 03.11.20: UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO A NOTAIO PER STIPULA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DELL'AREA IN VIA FOSSATO PER PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA-TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO/FOSSATO E DON GIACOMINI. NOTAIO DOTT.DE VANNA GIANFRANCO.CIG.: ZC12F019A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VIA BRESCIA NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE, A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – II EDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL TERZO SETTORE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, COORD.PER LA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI RECUPERO CASCINA BROLI. ART STUDIO DI NAVE CIG: Z3D23753A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI E MEZZI COMUNALI LEGATO ALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F.: 03925680989). CIG: Z672F4CDEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA ELETTOIMPIANTI MAGIK (C.F. 02939370983) - CIG Z002E9A194.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI ANNI 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) E ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z472E368D3 DITTA ITALACTIVE SRL DI ROE' VOLCIANO (BS) (C.F. 02863540981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.:02524020985).CIG: Z052A75BEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AI BENI – ALL RISKS PERIODO 01/01/2021-30/06/2023. CIG: 8536887E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2020 PER  GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" DA VERSARE ALLA COMUNITA' MONTANA VAL TROMPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARSI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. N. 639/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2020 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID 19 E PROROGA DURATA DEL CONTRATTO - CRESET SPA - CIG. ZA62B4F5DO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELIBERA N. 583 DEL 16/12/2020 - APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARSI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. N. 639/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2020 - RETTIFICA DATA DI SCADENZA CONTRATTO - CRESET SPA - CIG. ZA62B4F5DO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Decreto Legge 154/2020 - OCDPC 658/2020) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2019-2020 A FAVORE DELLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A. (C.F.: 02766430983)  TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z9D2661C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016, SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: ZF82FEF30A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 589 IN DATA 17/12/2020 FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Decreto Legge 154/2020 - OCDPC 658/2020). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL TERZO SETTORE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE - DITTA BIESSE TINTEGGIATURE S.R.L. (C.F. 03352670172) - CIG ZE7276A866</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI E STRADALI, AFFIDATO ALLA DITTA ITALACTIVE SRL (C.F.: 02863540981).  CIG: Z472E268D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA PREV.INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GALILEI. DITTA RTP TLA ASSOCIATI ARIANO IRPINO (AV) E ING. GIUSEPPE SORRENTINO MONTECALVO IRPINO (AV).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE  DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.CIG:Z4C2F3200E.DITTA LA MERCURIO SRL DI OLGIATE COMASCO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.510 DEL 25/11/2020 - ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (CF.03775110988)- INTEGRAZIONE RETTA PER TRASFERIMENTO UT.85/20 NELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) “NIKOLAJEWKA 2" (CF.01046690176)- PERIODO: DAL 14/12/2020 AL 28/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE  E IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE, A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, II EDIZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E 1° CONTRATTO APPLICATIVO A FAVORE DELLA DITTA SURVEYE SRL SOC. UNIPERSONALE (C.F.: 03340270176) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z122FC8729</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE E 1° CONTRATTO APPLICATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRICHE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI PER IL QUADRIENNIO 2020-2023 A FAVORE DELLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. (C.F.: 00822480158) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z0B2F909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA E POSA PORTE INTERNE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA L.R. SERRAMENTI SRL (C.F.: 4033360985) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z8F2FD49A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE. DITTA ANTAS S.R.L. (C.F. 03789490160) ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA N°4 SMARTPHONE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL (C.F.: 03706320276) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: Z1A2FECBCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 MANUTENZIONE DISSUASORE MOBILE MODELLO PILOMAT IN PIAZZA DEI MARTIRI DELLA LIBERTA' A FAVORE DELLA DITTA PILOMAT SRL (C.F.: 00383760162).  CIG: ZBB2FF73B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA E POSA PELLICOLA SCHERMATURA SOLARE PER AMBULATORI MEDICI DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A FAVORE DELLA DITTA ALTAIMAGO SRL (C.F.: 03298490123).  CIG: Z7D2FF8D28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 394 DEL 05/12/2019: APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217) – GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965) - CIG: N. 8119708303.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E DENUNCIA DOCFA PER IDENTIFICAZIONE DI AREA URBANA PER LA CESSIONE DI AREE S.P. IN VIA MORENI TRAV. II - GEOM. GARBELLI GIOVANNI - CIG ZE12FF6C4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E DENUNCIA DOCFA PER IDENTIFICAZIONE DI AREA URBANA PER LA CESSIONE DI AREE S.P. IN VIA MORENI TRAV. II - GEOM. GARBELLI GIOVANNI - CIG ZE12FF6C4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE A FAVORE DELLA DITTA APOSTOLI DANIELE S.R.L. (C.F.: 02171370170).  CIG: ZA12FADDF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINI ISOLE ECOLOGICHE E SERVIZIO IGIENE URBANA. DITTA APRICA S.P.A. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL PERSONALE DELL'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’ADEGUAMENTO-RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA CAPRA, RIQUALIFICAZIONE MINI-ISOLA ECOLOGICA PIAZZA MARIA AUSILIATRICE E RIQUALIFICAZIONE CAMPO BASKET VIA MOIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI, AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN ESSERE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA  PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE  DEL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO G.GALILEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE LUIGI BUSSACCHINI E SALE ATTIGUE ALLA PALESTRA DI MONTECLANA. ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL PERSONALE DELL'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLA RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA BROLO/VIA CASINA/VIA CAPRA;  ASFALTAURE 2° LOTTO 2020; ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORTINE, TRA IL COMUNE DI NAVE E LA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORTINE, ADIBITO TEMPORANEAMENTE A SEDE SCOLASTICA FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI  CONTRIBUTI BANDO “Aiuti alle imprese emergenza covid-19 per l’accesso al contributo a sostegno economico riservato alle imprese operanti nel Comune di Nave” CON INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA FASCIA DI APPARTENENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI  CONTRIBUTI BANDO “Aiuti covid-19 per l’accesso al contributo a sostegno economico riservato ai lavoratori in possesso di partita i.v.a. individuale operanti non in forma di impresa aventi sede legale nel Comune di Nave” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA SCALE CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA CASTELLANI.IT (C.F.: 00140540501) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: Z082FF04B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. (C.F.: 01486330309) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: Z9A3009DB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA DI N° 10 CONTANINER FISSI A CIELO APERTO DA ADIBIRE A GREEN-SERVICE A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA (C.F.: 02521560165) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZDE2FF659C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOLOGIA – DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L’ANNO 2021 IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/06 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE -  SOC. MONTANA SPA  - CIG Z3E3008CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 5^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESE TITOLO II - ESERCIZI FINANZIARI 2020 - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA OTTICA FTTC NEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GALILEO GALILEI” DI DURATA TRIENNALE  A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA TRAMITE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG:Z172DA482D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICO  DEL COMUNE DI NAVE PER IL PERIODO 01/01/2021-28/02/2021. DITTA MAGGIOLI SPA (C.F. /P.IVA  06188330150)  - CIG:  ZC9285A2C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA RAMBALDINI SRL (C.F.: 03716050988). CIG: Z322AD3574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA RAMBALDINI SRL (C.F.: 03716050988). CIG: Z322AD3574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 03579960174). CIG: Z802ABF837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 03579960174). CIG: Z802ABF837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A. (C.F.: 00868700170).  CIG: Z57300BBAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A. (C.F.: 00868700170).  CIG: Z57300BBAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO  PER  UFFICI COMUNALI    A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG  Z7A3009EE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO  PER  UFFICI COMUNALI    A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG  Z7A3009EE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) E LETTERA C) DEL D.GLS 50/2016, SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E PESATURA RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA - CIG: ZB4300DAA2;. DITTASOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO (C.F.  00162700363).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) E LETTERA C) DEL D.GLS 50/2016, SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E PESATURA RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA - CIG: ZB4300DAA2;. DITTASOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO (C.F.  00162700363).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT. 580 DEL 16.12.2020 RELATIVO ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER  IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA A FAVORE DI HERA-COM SPA C.F. 02221101203 (CIG Z722F6B054)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT. 580 DEL 16.12.2020 RELATIVO ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER  IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA A FAVORE DI HERA-COM SPA C.F. 02221101203 (CIG Z722F6B054)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ E DIVIETO DI UTILIZZO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CIVELLE N. 18 IDENTIFICATO IN N.C.T. AL FOGLIO N. 37, PARTICELLA N. 287.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI NAVE ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL’ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ART.106 COMMA 1 LETT.A) E C) DEL D.LGS.50/2016  LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE FALCONE E BORSELLINO. DITTA BEMAR SRL DI ROMA. CIG: 84199656EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ART.106 COMMA 1 LETT.A) E C) DEL D.LGS.50/2016  LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE FALCONE E BORSELLINO. DITTA BEMAR SRL DI ROMA. CIG: 84199656EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT.OS21-NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE. DITTA APPALTATRICE BEMAR SRL DI ROMA- DITTA SUBAPPALTATRICE PERGEO SRL DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT.OS21-NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE. DITTA APPALTATRICE BEMAR SRL DI ROMA- DITTA SUBAPPALTATRICE PERGEO SRL DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. n. 50/2016 e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER EVENTI TENDA DELLA PACE 2021, A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO (C.F. CRSRRT77B08B157O, P.I. 03483950980) CIG: Z20302AAB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A., 'ISTITUZIONE DI  SENSI UNICI ALTERNATI REGOLAMENTATI  DA MOVIERI SUI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATI DAI CANTIERI STRADALI PER I LAVORI IN PREMESSA ED EVENTUALI CHIUSURE TEMPORANEE ALL'OCCORRENZA DEL TRANSITO VEICOLARE NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 19/01/2021 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE LINEE TELEFONICHE DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA S.P.A. PER CONTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. TIM, IN VIA S.CESARIO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 10 AL CIVICO 14 NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 22/01/2021 ED IL 29/01/2021. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA MOVIERI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) - LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS  (C.F. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI ALLA CAT.OG1 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE FALCONE E BORSELLINO. DITTA APPALTATRICE BEMAR SRL DI ROMA E DITTA SUBAPPALTATRICE CROTTI G.BATTISTA DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI ALLA CAT.OG1 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE FALCONE E BORSELLINO. DITTA APPALTATRICE BEMAR SRL DI ROMA E DITTA SUBAPPALTATRICE CROTTI G.BATTISTA DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA BRESCIA, DALL'INTERSEZIONE CON VIA INDUSTRIALE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA EDISON. CIG: ZE72F98EDC. INDIVIDUAZIONE SPONSOR E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVER HP IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA CONCRETE S.R.L.(C.F./P. IVA 11980230152) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 641,00 (OLTRE IVA 22% )TRAMITE ODA MEPA. CODICE CIG: Z9F30393F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVER HP IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA CONCRETE S.R.L.(C.F./P. IVA 11980230152) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 641,00 (OLTRE IVA 22% )TRAMITE ODA MEPA. CODICE CIG: Z9F30393F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  ANNO 2020: ESCLUSIONE CANDIDATO PER PRESENTAZIONE ISTANZA  OLTRE TERMINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO COMUNALE  IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 SIGLATO IN DATA 17/12/2020 - CORRESPONSIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO COMUNALE  IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 SIGLATO IN DATA 17/12/2020 - CORRESPONSIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ESTENDIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO AD OPERA DELLA DITTA EROGASMET S.P.A.; CHIUSURA DELLA  VIA BROLO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 160 E L'INTERSEZIONE CON VIA MADDALENA DAL GIORNO 27/01/2021 AL GIORNO 31/01/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' - DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI SPA  C.F./P.IVA : 02018740981) - CIG : Z7F304BA4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. PROROGA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE FINO A COMPLETAMENTO FORNITURA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 7. DITTA TELECOM ITALIA SPA. CIG:Z3302D4B0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.142  E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E ART. 2 DELLA LEGGE N.120 IN DATA 11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 30/08/2021 - 26/07/2024 CON INCARICO ALLA CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELL’ART. 1 C. 2 LET A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO 2021-2024 ED IMPEGNO DI SPESA 1° CONTRATTO APPLICATIVO.CIG ACCORDO QUADRO: 854030202A. CIG DERIVATO (I CONTR.APP.):ZAD3061BE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/01/2018 – 30/07/2020. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170) – CIG: 72118330DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI N. 01/21 -  02/21 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217) - GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965). CIG. 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA, MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITA' ORDINARIA AL FINE DI CONSENTIRE GLI INTERVENTI DA PARTE DELLA DITTA MAZZA S.R.L. NEL PERIODO DAL 02/02/2021 FINO A FINE LAVORI SUI TRATTI STRADALI SITUATI NELLA ZONA ARTIGIANALE: VIA BROLO, VIA GARDELLONE, VIA CASINA, VIA MADDALENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ABBONAMENTI A BANCHE DATI ONLINE ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2021. ANCITEL SPA SERVIZIO VEICOLI RUBATI E ACI-PRA (C.F. 07196850585) CIG.ZF0301CF41– DIR. MOTORIZZAZIONE CIVILE (P.I. 00950501007) CIG Z13301CF7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 03/2021 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 04/21 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 05/21 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021 -UT.06/21-07/21-08/21-09/21-10/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - UT.11/21-12/21-13/21-14/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 15/21 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.17/21 GENNAIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI  PER L'UTENTE 16/21 - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE RSA VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - CONTRIBUZIONE PER MINIALLOGGIO OSPITE N. 18/21 – PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  20/21 PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO FA (C.F.E P.IVA 03856400167)- IMPEGNI DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (COD.UTENTE 21/21) C/O APPARTAMENTI "IL CONDOMINIETTO" IN BARIANO (BG) - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO UTENTE (CODICE UNIVOCO 22/21) IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 24/21 - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO - DITTA CROTTI GIANBATTISTA (P.I. 01139850174) - CIG ZC72537908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 25/21 - 26/21 - 27/21 -28/21  PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA 2019-2021 - DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. (C.F.01616320170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO DI STIPULA ATTO NOTARILE PER CESSIONE VOLONTARIA AREA IN VIA FOSSATO NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIE BORANO, FOSSATO E DON GIACOMINI. NOTAIO DOTT. DE VANNA GIANFRANCO DI GARDONE VAL TROMPIA. CIG: ZC12F019A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BORANO VIA FOSSATO VIA DON GIACOMINI. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG:719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 TRASPORTO E COLLOCAZIONE NUOVI GREEN-SERVICE A FAVORE DELLA DITTA CORINI BRUNO SAS DI CORINI EZIO &amp; C. (C.F.: 01998860173).  CIG: Z51307245A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.627 DEL 23/12/2020 -  (CF.03775110988)- INTEGRAZIONE RETTA PER TRASFERIMENTO UT.29/21 DALLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) “NIKOLAJEWKA 2" A RSD "NIKOLAJEWKA" (CF.01046690176)- PERIODO: DAL 12/01/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' -TELECOM ITALIA SPA (C.F. 00488410010) - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021. CIG: Z0E303A3CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER IL RINNOVO DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE  DEL SOFTWARE PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL (C.F./P.IVA 00089070403) PER IL PERIODO: 01/04/2021 - 31/12/2021. CIG:Z3C3059877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA BROTHER MFC IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO A FAVORE DELLA  DITTA FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS (C.F./P.IVA 02897010969) PER UN IMPORTO PARI A € 238,40 ( OLTRE IVA 22% ). CIG: ZEE3063641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' COMMI 1 E 2 ART.70 QUINQUIES CCNL 21.05.18; INDENNITA' DI FUNZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.18; COMPENSI MESSI NOTIFICATORI ART 54 CCNL 14.09.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 654 DEL 30/12/2020 - 1^ VARIAZIONE AL FPV DI PARTE CORRENTE - FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DETERMINA N. 669 DEL 30/12/2020 - 2^ VARIAZIONE AL FPV - PARTE CAPITALE - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura del servizio di supporto in ambito fiscale e tributario – periodo:  dal 01/01/2021 al 31/12/2023 a  favore dello Studio Panni Vivenzi (C.F. 03300320177)) per un importo pari a € 2.400,00 (IVA esclusa) tramite la piattaforma SINTEL. Codice CIG  Z7E305D951</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI SULLA RETE IDRICA DA PARTE DELLA DITTA SOGEM SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO SULLA VIA PRADA AL CIVICO 10 IL GIORNO 12/02/2021.ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO  DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SALDO TARI ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG ZEB2D2445</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "INCANTO" IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT.19/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERVIZIO MENSA ANNO 2021 - UTENTE CODICE UNIVOCO 23/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI MANERBA DEL GARDA ONERI PER  UTILIZZO DIPENDENTE CARAVAGGI GIANSANTO. PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE. ANN0 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (COSP) - C.F. 98028090177.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA” ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 117/2017 IN TEMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE INTEGRATA. INDIVIDUAZIONE QUALE PARTNER DELLA FONDAZIONE SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII – C.F. 80018750176 – RINNOVO CO-PROGETTAZIONE DAL 20/02/2021 AL 30/07/2021. CIG: ZC5307FDE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCETTAZIONE DONAZIONE MODALE DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 (CINQUEMILA) DA PARTE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE COMUNALE.DECORRENZA 01.03.21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER PLOTTER HP DESIGNJET T630 INSTALLATO PRESSO L'AREA TECNICA COMUNALE, A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL (C.F. /P.IVA 01556470985)  - CIG ZB030AEF21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO  EXTRACURRICULARE TRAMITE SOL.CO BRESCIA (C.F. : 01844010171) A FAVORE DELL'UTENTE  30/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' PANDORA S.R.L. (CF.e P.IVA: 01490260054) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MENSILE RELATIVO A SPESE PERSONALI MINORE (COD.UTENTE 31/21) C/O COMUNITA' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER MINORI SITA IN CELLE ENOMONDO (AT) - PERIODO: DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI UTENTI DIVERSI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE 2°  ACCONTO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO DENOMINATO PII 4/1 CORTINE DI NAVE (BS) STRADA DI PENETRAZIONE CABINA ELETTRICA, FOGNATURA SU VIA BASSI. RICHIESTA EMISSIONE DI ORDINANZA VIABILISTICA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI SULLA VIA DON FILIPPO BASSI NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 18/a AL CIVICO 20 DAL GIORNO 25/02/2021 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI ANNO 2021. LEGISLAZIONE TECNICA (P.I. 05383391009). CIG Z4A3063822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI" ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A)  L. 120/20 E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO 1 (CIG MASTER: 8137904AD1- CIG DERIVATO: Z5D307A611)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA CARTELLI PER IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ALFIERI ADV SRL (C.F.: 03771690983).  CIG: ZA730A8C9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER MANUTENZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "CÀ DI SOTTO" - "STRADA DELLA SALVE REGINA" E DI "SANT'ANTONIO". ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA A RESIDENTI A NAVE CHE SI SONO LAUREATI NELL'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SALDO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE. AVV. ALESSANDRO CANDIDO (C.F. CNDLSN83H23I119J). CIG Z6630C9560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE IMU TARI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAN MARCO SPA DELLA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE  DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZAT IACHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 816 E 837 DELLA L. 160/2019 - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIA DELLA TARIFFA RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DA CUC DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - DITTA CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI - CIG Z0630D8E08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CONDOMUNIO "LAVORATORI" DI CORTINE IN VIA ZANARDELLI DA PARTE DELL'IMPRESA OLLI SCAVI SRL PER IL PERIODO DAL GIORNO 04/03/2021 AL 05/03/2021 COMPRESO NELLA FASCIA ORARIA DALLE 07:00 ALLE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 03/2021 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 05/21 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (CF. E P.I.01493560179)-INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2021 - UT.06/21 - 07/21 - 08/21 - 09/21 - 10/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI  PER L'UTENTE 16/21 - PERIODO: APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL VOLUME "NAE A NAE STORIE DE FAMIE E SCOTOM" E DELLA REALIZZAZIONE DI UN SITO INTERNET IN SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE E MODIFICA DEL D.LGS. 76/2020 ALLA DITTA INDUSTRIE GRAFICHE BRESCIANE GROUP SRL C.F. E P.IVA 02314910981 - CIG Z4130BA403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO DI BONIFICA DEL SITO EX AFIM IN NAVE, VIA SORELLE MINOLA,  APPROVATO CON ATTO PROT. 6478 DEL 27/04/2006 - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN FORMA DI “LAVORO AGILE” A’ SENSI l. 81/2017, DIPENDENTE UNITA’ TECNICA EDILIZIA URBANISTICA ARCH. CELLATI PAOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POSA NUOVO ELETTRODOTTO MT/BT INTERRATO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL SUL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA LA CABINA ELETTRICA N.6762 SULLA VIA D.FILIPPO BASSI  ED IL CIVICO 18/F DI VIA NECROPOLI ROMANA NEL PERIODO DAL 08/03/2021 AL 19/03/2021. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DA L.120/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMM. COMUNALI 2021-2024 E 1° CONTRATTO APPLICATIVO. CIG A.Q.:8613157A00 - CIG DERIVATO: ZBF30B71A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI -  OPERE DA MECCANICO. DITTA BRESCIA TRASPORTI (P.I. 03513620173) CIG ZC12729F87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.01493560179) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: MARZO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 15/21 - PERIODO: MARZO-SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI LEGATI ALL'EMERGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA VIA MONTECLANA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 33 AL CIVICO 93 NEL PERIODO DAL 15/03/2021 AL 03/04/2021 DA PARTE DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO REGOLAMENTATO DA MOVIERI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO DENOMINATO PII 4/1 CORTINE DI NAVE (BS) STRADA DI PENETRAZIONE CABINA ELETTRICA, FOGNATURA SU VIA BASSI RICHIESTA DI ORDINANZA VIABILISTICA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE  ZINNA PIETRO: ACCOGLIMENTO ISTANZA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE ORDINAMENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. - CIG CUC (MASTER): 8445481764. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I CONTRATTO APPLICATIVO. CIG DERIVATO: 86536799D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RINNOVO DI  PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO NON ONEROSO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/04/2021 - 31/03/2023 ALLA DITTA SAN LORENZO SRL (C.F. 00933350175) - CIG ZB8226776C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 MANUTENZIONE NISSAN E-NV 200 TARGA FV091CR A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO CARMELI S.P.A. (C.F.: 00613150176).  CIG: Z2930EA70E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/04/2021 – 31/12/2023, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 – CIG:Z4330C9BA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI UNA GRU DI CANTIERE A TORRE NELLA CORTE PRIVATA   DELL'ABITAZIONE SITUATA AL CIVICO N.  2 DI VIA DERNAGO IL GIORNO 23/03/2021 DALLE ORE 07:00  FINO A FINE LAVORI.CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN AMBO I SENSI DI MARCIA DELLA VIA DERNAGO, SUL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA TRENTO E L'INTERSEZIONE CON LA VIA LISTREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL PERSONALE DIPEDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L' ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 180: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 15.03.2021 al 26.03.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI AVVICINAMENTO E ORIENTAMENTO AL LAVORO A SEGUITO DI RINNOVO PER IL PERIODO 30/04/2021 – 29/04/2023 - TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F.02891720175). CIG: ZDD30D5930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E 1 C. 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DEL DL 76/2020. CIG: 8635747BDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 04/21 - PERIODO: MARZO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER IL RINNOVO DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO "GESTIONE IN CLOUD MYINFOCITY + MANUTENZIONE (USCITE ILLIMITATE) PER PANNELLI A  MESSAGGIO VARIABILE (TABELLONI LUMINOSI) DEL COMUNE DI NAVE  TRAMITE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA A FAVORE DELLA DITTA AESYS SPA (C.F./P.IVA02052370166) PER IL PERIODO: 01/04/2021 - 31/12/2025. CIG:ZAB3087A48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. PROROGA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE FINO A COMPLETAMENTO FORNITURA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 7. DITTA TELECOM ITALIA SPA. CIG:ZE328DABF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI N. 1 SCANNER GRANDE FORMATO CANON COLORTRAC SCI42E VERSIONE 42" A FAVORE DELLA DITTA CENTRO C (C.F./P.IVA 01908460171) TRAMITE ODA MEPA - CIG  Z55310F07D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZIALI DEL COMUNE DI NAVE: DICHIARAZIONI E CONTROLLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175  COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALLA MODIFICA E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BORANO VIA FOSSATO VIA DON GIACOMINI. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG:719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 FORNITURA ARREDI PER SERVIZIO TRIBUTI A FAVORE DELLA DITTA RIVA ARREDAMENTI (C.F.: 00284310174).  CIG: Z1031147C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2019-2021 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171) - CIG Z0427299B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 15/21 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - PERIODO: OTTOBRE 2020- FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI C/O VILLA ZANARDELLI. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO UTENTE CODICE ALFANUMERICO VORARY2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER  RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORTINE, TRA IL COMUNE DI NAVE E LA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORTINE, ADIBITO TEMPORANEAMENTE A SEDE SCOLASTICA FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO  PER FRAZIONAMENTO AREE COSTITUENTI LA VASCA VOLANO IN LOC. PRADA DA PASSARE AL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO- RAMO IDRICO A SEGUITO NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO. GEOM.FRANZONI FLAVIO DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS). CIG:Z433124AA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA', SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA E POLITICHE ABITATIVE- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL SUAP RBM DI CUI ALLA D.C.C. 10/2009   E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020: LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANZZATIVA  EX ART. 29 CCI 18-20 E ART 2 ACCORDO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE CERETTI AMANDA: MODIFICA ARTICOLAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DAL 03.05.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.01493560179) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA  (SFA) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA" GRANFONDO MTB CITTA' DI BRESCIA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 18 APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA" 23° MEMORIAL LUIGI BUSSACCHINI " IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 18/04/2021NEL COMUNE DI NAVE . CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAPRA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE VIA CAPRA - VIA FUCINA - VIA PREDENNO E L'INTERSEZIONE CON VIA S.FRANCESCO E CHIUSURA AL TRANSITO DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAPRA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'ACCESSO DEL PIAZZALE MATERZANINI ALL'USCITA SU VIA CAPRA DALLE ORE 06:45 ALLE ORE 12:45 DEL GIORNO 18/04/2021 AL FINE DI CONSENTIRE L'ISTITUZIONE DELL'AREA DI RADUNO DEI PARTECIPANTI E DELL'AREA DI PARTENZA ED ARRIVO ALLA GARA CICLISTICA IN PREMESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO/AMMNITRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO P.I.I. 4/1 IN CORTINE DI NAVE - ING. TONGHINI OLIVIERO. CONVENZIONE URBANISTICA  NOTAIO GARIONI DEL 20/12/2016 - REP. 69691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE OGGETTO DEL CD. "SUPERBONUS 110%". GEOM. PIERLUIGI BALZARINI. CIG Z34314D87F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO IMPOSTE ATTO DI CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE E D'USO DI IMMOBILI E AREE ADIACENTI CHIESA DI S.CESARIO IN COMUNE DI NAVE STIPULATO TRA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE E COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169/A/B/C LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  PREVENTIVO 01/03/2021 - 28/02/2022 E CONSUNTIVO 2020/2021. MENDINI RAG. LUCIA DI BRESCIA (P.I. 02826490985)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE ROBOT TAGLIAERBA A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO A FAVORE DELLA DITTA L'ALIANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03405820170).  CIG: Z8D3129775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE, 76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DITTA NON SOLO FIORI DI RONCHI PAOLO (C.F. RNCPLA69M29B157D - P.IVA 02521620985) CIG Z2931528DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MINORE IDENTIFICATO CON CODICE UNIVOCO 100/21 PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/03/21 - 31/12/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVEZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARIA "ARCA 2018-019 LOTTO 3" (SCADENZA 12/10/2021) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA ERREBIAN SPA. CIG MASTER: 7661376F77. CIG DERIVATO: Z58315FA9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA INCARICATO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLO STUDIO AGRONOMICO-FORESTALE ANNESSO ALLA REVISIONE DEL P.G.T.- DA DOTTORE FORESTALE ED AMBIENTALE ZANOTTI ELENA  A DOTTORE AGRONOMO PAOLA SIMONCELLI - C.I.G.  ZB2266E340 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2019_015R - lotto 2 - Carta in Risme. (SCADENZA 06/05/2021. CIG MASTER:8457961238) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO: ZB23139C6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E ART. 1 C. 2 LETT. A DEL D.L. 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/20. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA EXTRA-CONVENZIONE. REPLICA UFFICIO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO P.I.I. 4/1 IN CORTINE DI NAVE - ING. TONGHJINI OLIVIERO - CONVENZIONE URBANISTICA NOTAIO GARIONI DEL 20/12/2016 REP. 69691- PRECISAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VAL TROMPIA. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 260: RICONOSCIMENTO DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI ART. 33 COMMA 6 L. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL  RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D PRESSO L'UNITA' TECNICA EDILIZIA URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. INDIVIDUAZIONE AREE PUBBLICHE PER REALIZZAZIONE PUNTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI ED APPROVAZIONE DISCPLINARI CON A2A ENERGY SOLUTION E BE-CHARGE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE PER SERVIZI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.GLS 50/2016,TRASPORTO E COLLOCAZIONE NUOVI GREEN-SERVICE A FAVORE DELLA DITTA CORINI BRUNO SAS DI CORINI EZIO &amp; C. (C.F.: 01998860173).  CIG: Z51307245A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA SALE USO DISGLEO - DITTA GEO-GREEN DI CENEDELLA GIUSEPPE CON SEDE A GAVARDO (CF CNDGPP57A23D940E) - CIG Z072B5DA8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO SERBATOIO E STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE  FONTE ZUGNA IN  VIA TRENTO.GEOM. SALOMONI ANGELO CON SEDE IN TORBOLE CASAGLIA. CIG: ZEB3130909.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI ANNI 2020-2022. CIG Z472E368D3 DITTA ITALACTIVE SRL DI ROE' VOLCIANO (BS) (C.F. 02863540981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO E DELLA RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO 2021 – 30/04/2024 – CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.142  E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E ART. 2 DELLA LEGGE N.120 IN DATA 11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 17 IN DATA 27/01/2021 E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO  A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG .Z8F315EFF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI ANTENNA PAD SCHERMATA RFID A FAVORE DELLA DITTA SOFT WORK SRL ( C.F./P.IVA 02118770177) - CIG: Z14316BFFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINAZZOLI ERNESTA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 28 A 32 ORE. PERIODO 01.05.2021-31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SIGNOR BENTIVEGNA FLAVIO IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) PER IL PERIODO DAL 03.05.2021 AL 02.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO 2021 – 30/04/2024 – I CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO: ZE5318D8C0). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO 2021 – 30/04/2024 – II CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO: Z1E318D90A). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIE BORANO/FOSSATO/DON GIACOMINI. DITTA EFFEDI APPALTI SRL DI VENAFRO (IS) E A&amp;i PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 4^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA BROTHER MFC IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO A FAVORE DELLA  DITTA VAR GROUP SPA (C.F./P.IVA 03301640482 ) PER UN IMPORTO PARI A €  236,00 ( OLTRE IVA 22% ). CIG: ZEE3063641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA E MONTAGGIO SEPARATORI PROTETTIVI IN POLICARBONATO PER BIBLIOTECA COMUNALE DI NAVE ( AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160,00(OLTRE IVA 22%) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ALFIERI ADV SRLS - CIG Z46318C377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE IMU, TASI, ICP E LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RASSEGNA MUSICALE DENOMINATA "FUORI LUOGO 2021" IN PROGRAMMA DAL 30/05/2021 AL 06/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI RICERCA CON L'UNIVERSITA' DI BRESCIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA (DICATAM) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE DI REVISIONE DEGLI ATTI AFFERENTI LA PROCEDURA DI REVISIONE DEL VIGENTE PGT. STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. GORLANI MARIO. CIG  ZAA317C40B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA  - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  - C.F. 83001710173. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE A: CONTRIBUTO ORDINARIO, SERVIZIO ARCHIVISTICO - R-FID E INFORMATICO. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. DITTA CITTA' FUTURA CON SEDE IN LUCCA. CIG: 77940540D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG Z32316A6BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE VALLE CANNONE DI COLLEGAMENTO VIA ZANARDELLI (NAVE) VIA GARIBALDI (BOVEZZO) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE ANNUALITA' 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE E BORSELLINO" A FAVORE DELLA DITTA D.P. ARTE SRL (C.F.: 03338360989) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z7E3190781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETA' APRICA SPA (C.F. 00802250175) - PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE FALCONE E BORSELLINO. DITTA BEMAR SRL DI ROMA. CIG:  84199656EC E ING. PERANI EMANUEL DI GAVARDO (BS) CIG: Z6C2E051C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 5^ VARIAZIONE COMPENSANTIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 18-37 D.LGS 81/2008.CONSULGROUP SRL DI BRESCIA - CIG Z1F31A9962</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO CON MEZZO D'OPERA IN VIA DERNAGO N. 2 AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI GETTO CEMENTIZIO PRESSO IL CANTIERE EDILE SITUATO ALLO STESSO CIVICO. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE SULLA VIA DERNAGO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 2 E L'INTERSEZIONE CON LA VIA TRENTO, REGOILAMENTATO DA MOVIERI IL GIORNO 14/05/2021 DALLE ORE 07:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMM. COMUNALI 2021-2024. CIG A.Q.:8613157A00 - CIG DERIVATO: ZC831840CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA IN VIA CASTAGNOTTA IDENTIFICATA COME PORZIONE DEL MAPPALE 464 DEL FG.39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO SEDIE E BARRE DISTANZIATRICI PER  ALLESTIMENTO DELLE SEDI DEI CONCERTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA FUORI LUOGO 2021. DITTA FRANZINI S.R.L. P.IVA 01870170204 - CIG ZAE319DE6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO TOILETTE CHIMICHE PER ALLESTIMENTO DELLE SEDI DEI CONCERTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA FUORI LUOGO 2021. TOILET SERVICE S.A.S. C.F./P.IVA 02037780984 - CIG Z88319DC05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (COSP) - C.F. 98028090177</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DEL CERTIFICATO DI TESORERIA INFORMATICA  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  06188330150)  TRAMITE ODA MEPA - CIG .Z8931BCA72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI BRESCIA N.2007/2018 RELATIVA AL PROCEDIMENTO ACQUISIZIONE AREA VIA PAOLO VI EX ART.42-BIS DPR N.327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 30 CCI 18-20 E DEL VIGENTE SMVP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. DEI COSTI AMMINISTRATIVI  E ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI CONTRATTI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CONTO TERMICO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.67 DEL 23/02/2021- SOL.CO BRESCIA (C.F. : 01844010171) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE A FAVORE DELL'UTENTE  30/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (UFFICIO GARDONE V.T.) -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - APPROVAZIONE ACCORDO DI MEDIAZIONE RELATIVO AL PROCEDIMENTO AVVIATO DAI SIGG. DE TAVONATTI /FERRARI PER ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MOIA TR.1^ MAPPALE 300 FG.15 CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MEDIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT.A), DEL D.L.N.76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020,DELLA FORNITURA DI UNA LICENZA ANNUA DI DIKE 6 PRO PER LA FIRMA DIGITALE. INFOCERT S.P.A. TINEXTA GROUP DI ROMA (C.F. 07945211006) - CIG ZE131C5FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA b)  DEL D.GLS 50/2016,SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A. (C.F.: 00868700170).  CIG: Z57300BBAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SERVIZIO SOCCORSO STRADALE MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MANUEL BONOMETTI (C.F.: BNMMNL89B14B157F).  CIG: Z0E31C6B6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE GAS METANO IN VIA SASSIVA SUL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA IL CIVICO 2 ED IL CIVICO 15 NEL PERIODO DAL 25 MAGGIO 2021 AL 28 MAGGIO 2021 DA PARTE DELL'IMPRESA EROGASMET S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, EDIZIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID -19. UTILIZZO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DL 34/2020 “CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA” – RIUTILIZZO FONDI RESIDUI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE ATTIVITA’ ESTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DELLA LAMPADA DEL VIDEOPROIETTORE IN SALA CONSILIARE  A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO GALAGANT SRL  (C.F. /P.IVA  14197361000)  TRAMITE ODA MEPA - CIG : Z0331C3F48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2021 AL 31/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA VIGILANZA GROUP S. C. A R. L. (C.F.: 00884000175) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZAB3181F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ACCORDO SINDACALE 2021 FINALIZZATO A PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI ANZIANI E FAMIGLIE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.P.: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2021-2025.   CIG   ZD731CC4E6   SINTEX s.r.l. (C.F. 03372780175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I,  ALLA DOTT.SSA ZANI PAOLA PER IMPARTIRE LEZIONI DI EDUCAZIONE ALL'ENERGIA ALLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 -  CIG ZB131CC95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 1° QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA PODISTICA DENOMINATA " 3 SANTI TRAIL" OTTAVA EDIZIONE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 06 GIUGNO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGREGAZIONE SACRA FAM. DI NAZARETH  C.F. 80009570179 - P.IVA 01527750176: RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO. PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA DA PARTE DELLA DITTA DIAGO S.R.L. PER CONTO DI INTRED S.P.A. SUL TRATTO DELLA VIA BRESCIA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 155, NEL PERIODO DAL 07/06/2021 AL 11/06/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE 17:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELL’APPALTO PER I SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI, ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSERVAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE.PERIODO 01/03/2021-29/02/2024 CIG: 8759542AB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELL’APPALTO PER I SERVIZI DI AGGIORNAMENTO LICENZE E IMPLEMENTAZIONE DI COPIA DI BACKUP IN CLOUD. CIG: ZC031C2E92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.3 RENDICONTI ECONOMICI BONUS GAS, ENERGIA E IDRICO - PERIODI DI RIFERIMENTO: 01/01/2008- 31/12/2009, 01/01/2017-31/12/2017, 01/01/2018-31/12/2018,  SGATE RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVO E POSA TUBAZIONE ELETTRICA IN VIA SASSIVA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 4 ED IL CIVICO 13 NEL PERIODO DAL GIORNO 09/06/2021 AL GIORNO 11/06/2021 DA PARTE DELL'IMPRESA ENGIE SERVIZI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE VIA BORANO- FOSSATO E DON GIACOMINI, RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADALE E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLE VIE BORANO, VIA FOSSATO E VIA DON GIACOMINI SUI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI PER ASFALTATURE NEL PERIODO DAL 09/06/2021 AL 16/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAMS PHOTO SNC DI RODELLA MATTEO E STEFANO. ACQUISTO COPIE DELLA GUIDA "VALLE TROMPIA - I TESORI NASCOSTI". CIG Z133204DFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19- LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE E VERSATE TOSAP MERCATO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO RCT/RCO. TRIENNIO 30.06.2021 – 30.06.2024. CIG: Z1531CEFB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI C.F.00960790178  - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSSOCIATIVA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.533 DEL 04/12/2020 RELATIVA ALL'INCARICO ALL'AVV.DOMENICO BEZZI DI BRESCIA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DI APPELLO PRESENTATO DAL COMUNE DI BRESCIA CONTRO IL COMUNE DI NAVE (R.G. 2034/17)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAM SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -  D.LGS 81/2008.CO.PE SRL - TORBOLE CASAGLIA (BS) - CIG ZBE31D00D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - DITTA SURVEYE SRL SOC. UNIPERSONALE (C.F.: 03340270176) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z122FC8729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO DELL'INDENNITA' DI MEDIAZIONE PROCEDIMENTO AVVIATO DAI  SIGG. DE TAVONATTI/FERRARI PER ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MOIA TR.1^ MAPPALE 300 FG.15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI AMBULATORIO IN VIA ZANARDELLI 51, E SCHEMA DI CONTRATTO DI INTEGRAZIONE SP 1055/2010 DI CONCESSIONE IN UTILIZZO AMBULATORIO IN VIA BRESCIA 155L. DOTT.SSA AMICI MICHELA (C.F. MCAMHL88R50B157V)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.12.21 ASSUNZIONE ARCH. CELLATI PAOLA, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D A TEMPO PARZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DIPENDENTE ARCH. DAVIDE DATTERI  MANSIONI SUPERIORI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D. PERIODO 16.06.21 -15.12.21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO MONDOGIOCONDO ANNO EDUCATIVO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'ADOZIONE REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBBLIADIGE SRL - CIG ZC3320F8F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, PER LA REALIZZAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE PERIODO 2021-2024 – CIG: Z9F31A1E07. ASSUNZIONE 1° IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL PERSONALE DELL'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER  UTENZE DI ACQUA PUBBLICA E CONCESSIONE IDRAULICA  PER OCCUPAZIONE ALVEO DEMANIALE CON PONTI E MANUFATTI  SUL TORRENTE GARZA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA BLOCCO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" DI MURATELLO - CIG. Z8A3202E55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.553 DEL 09.12.2020 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA (C.F.06655971007), PER LA FORNITURA A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE  A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (CIG MASTER 7911152926 - CIG DERIVATO 8448666BBB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) ED AUTO RISCHI DIVERSI.  TRIENNIO 30.06.2021 – 30.06.2024. CIG: Z1031CED63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ESTENDIMENTO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO, IN VIA DON FILIPPO BASSI DALL'INGRESSO DEL CENTRO COMMERCIALE S.MARCO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN MARCO NEL PERIODO DAL 23/06/2021 FINO A FINE LAVORI: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 6^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE-GARANZIA GIOVANI - AREA ASSISTENZA- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELL’APPALTO PER I SERVIZI DI DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE INFORMATICA DEL RAO PUBBLICO A FAVORE DI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. CIG: Z53321EB59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE SANZIONE PAGATA IN DATA 01/02/2021 PER ACCERTAMENTO N. 03-2020/0000443 PROTOCOLLO 2020/0000508 DEL 30/09/2020 A SEGUITO DI MANCATA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE CON CONSEGUENTE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO IN DATA 12/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA ANTAS S.P.A. (P.I. 03789490160) ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI. STUDIO DI ARCHITETTURA VOLTA SAS DI ILARIA MADDALENA VOLTA E C. CIG: Z7A32094E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, FORNITURA DI N° 9 PEDANE METALLICHE PER CASSONI GREEN-SERVICE A FAVORE DELLA DITTA Z.G DI ZANOTTI MARIO E C. SAS (C.F.: 03620790984) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZC231DE270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI ANNI 2020-2022. CIG Z472E368D3 DITTA ITALACTIVE SRL DI ROE' VOLCIANO (BS) (C.F. 02863540981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO FINANZIAMENTO 2018 PROGETTAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO N.562/STA DEL 14.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI BONIFICA DELL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI. STUDIO ADAI SRL DI CASTELMELLA. CIG: Z81321E132.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 115 DL 18/2020 PER COMPENSARE IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016 - ABBONAMENTO AL GIORNALE DI BRESCIA  ANNO 2021- EDITORIALE BRESCIANA SPA (C.F./ P.IVA 00272770173) - CIG Z303227CD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE P.IVA 03466620170 - C.F. 80008790174. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO  PER INIZIATIVE DEGLI ASSESSORATI ALL'ISTRUZIONE E ALLA CULTURA - CIG ZAC323B5AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI  PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL’AREA DI LAMINAZIONE- RIFACIMENTO PONTE IN VIA S. GIUSEPPE. – CIG: 877760117E. ING. SCARONI FABIO (C.F. SCRFBA72H06F471V).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU DI CANTIERE IN VIA DON FILIPPO BASSI PER IL GIORNO 29/06/2021, CHIUSURA TRATTO STRADALE COMPRESO FRA L'USCITA DEL CENTRO COMMERCIALE S.MARCO E L'INTERSEZIONE IN ROTATORIA CON LA VIA SAN MARCO DALLE ORE 08:00 FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ELETTRODOTTO BT INTERRATO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. IN VIA OSPITALE NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 34 ED IL CIVICO 44 E NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 30/06/2021 ED IL 09/07/2021. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30 ESCLUSO FESTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MERIGO MARIACHIARA:  RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DA 36 A 30 ORE, DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ACCONTO E SALDO ANNO 2021  A FAVORE DELLA DITTA  MAGGIOLI SPA PER UN IMPORTO  PARI A € 5.352,00  (IVA ESCLUSA) - CIG: Z92321B8AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO AIUTI ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID-19 PER  L’ACCESSO  AL  CONTRIBUTO A SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI NAVE COMPRESE QUELLE TITOLARI DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (REG. COMUNALE MERCATO E PIAZZE MORTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTA ASILO NIDO COMUNALE PER SOPENSIONE ATTIVITA' EDUCATIVE CAUSA EMERGENZA COVID UT.226/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA. BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, ED. 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELLA SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA TESTINA DI LETTURA PER TERMINALE TIMBRATORE EOS BASIC A FAVORE DELLA DITTA BERTOLA OFFICE SRL (C.F. /P.IVA 03533500165) TRAMITE RDO MEPA - CIG:ZD832257C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE BENTIVEGNA FLAVIO: MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DAL 01.07.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO A NOTAIO ALESSANDRA MAGNOCAVALLO DI BRESCIA PER STIPULA ATTO DI CESSIONE AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SAN MARCO MAPPALE 161 FG.20 DA IMMOBILIARE BI.BI. CIG: Z7D3243248.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DI VIA PREDENNO A FAVORE DELLA DITTA CABE DI CARMINATI ANDREA (C.F.: CRMNDR85R15I628L) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZC53217024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P.ZZA MARIA AUSILIATRICE A FAVORE DELLA DITTA ARICI FRATELLI SRL (C.F.: 00662570175) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z75321C573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUASRI C.D.S. AGGIORNATI E ABBONAMENTO EGAF CARTACEO CIG ZB831990B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA RODARI - PERIODO 30/06/2021 – 30/06/2022- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z1D3220ECC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA DON MILANI - PERIODO 30/06/2021 – 30/06/2022- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z5F3220EF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA ANNA FRANK - PERIODO 30/06/2021 – 30/06/2022- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z0E3220EAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA FALCONE BORSELLINO - PERIODO 30/06/2021 – 30/06/2022- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG:  Z143220E55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2021 – 30/06/2022- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: Z1C3220E87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DAL 30/06/2021 AL 30/06/2024. CIG: ZA631F07E5 – XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. 07925030962).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CERIMONIA DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO SABATO 10  LUGLIO 2021 PRESSO LA CASERMA IN VIA FOSSATO N.31 ALLE ORE 09:00.ISTITUZIONE DELA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA FOSSATO NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA FONTE E L'INTERSEZIONE CON VIA DON GIACOMINI E L'ISTITUZIONE DELLA VIABILITA' VEICOLARE ALTERNATIVA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 11:00  DEL 10/07/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. art. 36 comma 2 a) d.lgs 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA (C.F.06188330150) DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE - ANNO 2021. CODICE CIG: ZAE322E36C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – TRA CONSIP E HERA-COMM SPA (P.I. E C.F. 03819031208),PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER:8332104DB9 - CIG derivato Z1F31CC745)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INCARICO ALLA CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA  PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO "MURATELLO" VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2020 AL 28/02/2021 E PREVENTIVO DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022. S.I.G.A. DI ARRIGHINI ALESSIO DI BRESCIA (C.F. 80065080170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21, PER LA REALIZZAZIONE SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE ED ARREDO URBANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I CONTRATTO OPERATIVO – CIG ACCORDO QUADRO: 8778353E0C. CIG DERIVATO: Z753228795</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 24/21 - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 04/21 - PERIODO: LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.01493560179) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA DELLE VIE: SAN GIOVANNI BOSCO, VIA TRONTO, VIA PINETA, VIA MORENI, VIA SASSIVA E VIA S.CESARIO, NEL PERIODO DAL 19/07/2021 AL 30/07/2021 NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00 ESCLUSO GIORNI FESTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL RIPRISTINO DEL MINI PC PER LAVAGNA MULTIMEDIALE  A FAVORE DELLA DITTA EGESTA SRL (C.F. 01038650170)  - CIG  ZEF32655B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO AGGIORNAMENTO 8 ORE RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) ART. 37 COMMI 10-11 D.LGS. 81/2008. PROGETTO 81 DI FERRO' ELISABETTA (C.F.: FRRLBT76A46H224E) - CIG: Z25325B175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDO DIRETTO  A PUNTOMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PINKFLOYD A BRESCIA - IL CONCERTO" DI MIRKO BORONI E DELLA RELATIVA MOSTRA. CIG Z95324AD6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI DELLA U.O. ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.19 DEL 28/01/2021 - MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I. - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE CON SCADENZA IL 30/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI MINORI IDENTIFICATI CON CODICE UNIVOCO 334/20-335/20-336/20-337/20 PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/07/2021-31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2021 E RELATIVO AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  FATTURE LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IDENTIFICAZIONE CATASTALE IMMOBILI RELATIVI AL SERBATOIO E ALLA STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DENOMINATO ZUGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE DI NAVE.  DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO: Z033272B94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE OGGETTO DEL CD “SUPERBONUS 110%” AL GEOM. PIERLUIGI BALZARINI (C.F.  BLZ PLG 61H16 B157B) PERIODO 13/07/2021-12/09/2021. CIG Z5F326D0AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA BARNI DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLE VAL LISTREA. GEOM. LUIGI BIRAGHI DI NAVE. CIG:Z0232167B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLONNINE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DI A2A ENERGY SOLUTION. ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI SU STALLI DI SOSTA IN VIA BRESCIA E PIAZZALE MATERZANINI NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 29/0/2021 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE PER PRESENTAZIONE ISTANZE BANDI PUBBLICI AIUTI ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID-19 PER  L’ACCESSO  AL  CONTRIBUTO A SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI NAVE COMPRESE QUELLE TITOLARI DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (REG. COMUNALE MERCATO E PIAZZE MORTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRESCIA TRASPORTI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZA COMUNALI  - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO BASKET VIA MOIA. CIG: 8821761B77. TIPIESSE SPA (C.F. e P.I.: 02890290162)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA G.D. LIFT S.R.L. (C.F.: 03624980169).  CIG: ZD83264F84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI NAVE PER FAR FRONTE ALLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DREAMUSICAL TEATRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "TEATRO APERTO" 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MUSICALE SARABANDA. EROGAZIONE SALDO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FUORI LUOGO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.553 DEL 09.12.2020 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA (C.F.06655971007), PER LA FORNITURA A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE  A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (CIG MASTER 7911152926 - CIG DERIVATO 8448666BBB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO PER REALIZZAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAPRA - DITTA PAVEM2000 S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.  199 DEL  04/06/2021 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAGGIOLI SPA (CF: 97103880585). CIG: 8759542AB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021- DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER PLOTTER HP DESIGNJET T630 INSTALLATO PRESSO L'AREA TECNICA COMUNALE, A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL (C.F. /P.IVA 01556470985)  - CIG  Z9432A6AE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELIZZARI C:  RIDUZIONE  DA 36 A 28  ORE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO. DAL TERMINE DEL CONGEDO PARENTALE A ORE IN GODIMENTO  AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 139 DEL 27.04.2021 AVENTE AD OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER IL  RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D PRESSO L'UNITA' TECNICA EDILIZIA URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 20/21 PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 25/21 - 26/21 - 27/21 -28/21  PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO A TIPOGRAFIA BRENESE C.F. GDCLSN79C21B149O  P.IVA 03276110982  PER LA STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE SUI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL SITO DI SAN CESARIO "SAN CESARIO DI NAVE (BS) - TRA ARCHEOLOGIA E STORIA". CIG Z1D32A83AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO A TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STRISCIONE STAMPATO. CIG ZE232ACB66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: ZD432AA25E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLETROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ANTISISMICHE  - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI PUBBLICI PER GLI INTERVENTI  DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' CUPC65F21000590003 E PIAZZA MARIA AUSILIATRICE CUP C65F21000420001CIG Z75321C573 IN COMUNE DI NAVE. DITTA XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. P.IVA 12525420159).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARIA AUSILIATRICE. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG:719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI  AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO DELLA PROVA DI CARICO STATICO SU NUOVA SCALA DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE NELL'AMBITO DELL' ADEGUAMENTO SISMICO. CIG: Z7432A0908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA PALAZZINA EX UFFICI EX TRAFILERIE NAVE IN VIA S.LLE MINOLA AI FINI DELLA SUA RISTRUTTURAZIONE. ING. PILATI MASSIMO. CIG: ZCA328225E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA OSPITALE. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG:719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT. N.284 DEL 28/07/2021 PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" VIA PINETA 1/3/5/7/9/11  E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI MENSILI  RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE  CON DECORRENZA 01/08/2021 DEI LOCALI ADIBITI AD AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN VIA BRESCIA 41/C. FICHERA ANNA (FCHNNA30D49A841X)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 38/21 -  PERIODO: AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21,PER LA REALIZZAZIONE SERVIZIODI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI NAVE (BS) AA.SS. 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024 – CIG: 8838909274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA TERMINI DELLA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI  DELL'ADOZIONE REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBBLIADIGE SRL - CIG Z4732B8226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: RIPRISTINO ASFALTATURE IN VIA SASSIVA A SEGUITO DI LAVORI DI POSA TUBATURE GAS DA PARTE DELLA DITTA EROGASMET SPA NEL PERIODO DAL 30/08/2021 AL 09/09/2021. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SASSIVA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 2 FINO ED IL CIVICO 15 NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 08:30 ALLE 17:30 NEI GIORNI FERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE CAT D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'UNITA' ORGANIZZATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELLA SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DI DISCO FISSO PER POSTAZIONE WORKSTATION A FAVORE DELLA DITTA PERSONAL DATA  (C.F. /P.IVA 03050740178) TRAMITE RDO MEPA - CIG: Z8832A8414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI DELLA U.O. AMMINISTRATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE BIENNIO 2021-2022 - LA CATTOLICA ONORANZE FUNEBRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTATURE A SEGUITO DEI LAVORI SULLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 26 AGOSTO 2021 AL 14 SETTEMBRE 2021. ISTITUZIONE TEMPORANEA DURANTE I  LAVORI DEL DIVIETO DI SOSTA  E  SENSI UNICI ALTERNATI REGOLAMENTATI DA MOVIERI E CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DERNAGO DAL 30/08/2021 AL 01/09/2021 E DI VIA MONTECLANA DAL 02/09/2021 AL 03/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE -  BIENNIO 2021/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICE GRAFICHE STAGED SRL. (C.F.: 00746040179) . CIG: ZAC2F1BD82 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021  AUTORIZZAZINE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 11 AGOSTO AL 8 OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE P.IVA 03466620170, IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVA DELL'ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - CIG Z2832C2756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER IL PERIODO 01/09/2021 – 31/12/2021 – LA RETE COOP. SOC. COOP. ONLUS (C.F. 03136080177). CIG: Z2532C004A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TAGLIETTI GIUSEPPE, OPERAIO PROFESSIONALE CAT B A TEMPO DETERMINATO: PROROGA ASSUNZIONE AL 31.10.21; RIDUZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO DA 36 A 18 ORE SETTIMANALI DAL 01.09.21 AL 30.11.21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE ASFALTATURE SULLA VIA TRENTO NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA GARZA E L'INTERSEZIONE CON VIA SASSIVA DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA S.P.A. NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 27/08/2021 ED IL 03/09/202. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, CON LE DEROGHE PREVISTE DALL’ART. 1 C. 2 LETT. A)  D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/20 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 108/2021, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO 1 (CIG MASTER: 8137904AD1- CIG DERIVATO: ZE732875AE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - CONDOMINIO MURATELLO VIA BRESCIA 177 (C.F. 80065080170): IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI NECESSARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DANNEGGIATA A SEGUITO DELL'EVENTO METEO DEL 02/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.GLS 50/2016,  4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.:02524020985).CIG: Z052A75BEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO - DITTA CROTTI GIANBATTISTA (P.I. 01139850174) - CIG ZC72537908.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L.120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA ABBIGLIAMENTO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE-NUCLEO ANTINCENDIO BOSCHIVO A FAVORE DELLA DITTA REVERSE S.R.L. (C.F.: 03018460158).  CIG: Z1E32BCF57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE L'ALBA. IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO GIOVANI RISORSA DEL TERRITORIO  PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE,  35 ORE SETTIMANALI, PRESSO L'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI. AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI N. 2 DA ASSEGNARE AL COMUNE DI NAVE E N. 1 DA ASSEGNARE AL COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ACCONTO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING LIVE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2021. DITTA UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - CIG Z4F32BE173.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI E DI SEGNALETICA RELATIVA ALLE REGOLE DA CONTAGIO COVID-19, DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI 4 OTTOBRE 2021 E DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 17 E LUNEDI 18 OTTOBRE 2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (C.F./P.IVA 00089070403) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.378,50 (OLTRE IVA 22%). CIG: ZB732C23B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICHE VIABILISTICHE SU VARIE STRADE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. MEDIANTE AFFIDO DIRETTO,  DELL'APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' . DITTA APPIA ANTICA S.R.L. DI PALOSCO (BG). CIG CUC: 8861101BDC -  CUP OPERA:C65F21000590003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21, PER LA REALIZZAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – SISTEMI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.– CIG: 8825800091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE,  MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DELL'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-MESSA IN SICUREZZA BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MURATELLO "ANNA FRANK". DITTA ARICI F.LLI SRL DI GUSSAGO CIG: 8862360AD2. CUP OPERA: C67H21002580002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021– CIG: 8831307116. COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA REALTIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO BASKET VIA MOIA A FAVORE DEL GEOM. GIANLUCA LODA (C.F.: LDOGLC79M30B157X).  CIG: Z8932D0789</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 285: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 30.08.21 AL 10.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE TELEFONICA DA PARTE DELL'IMPRESA VALTELLINA S.P.A. SUI TRATTI STRADALI DELLA VIA DON FILIPPO BASSI DAL CIVICO 18 ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN MARCO E SULL'INNESTO IN ROTATORIA PROVENENDO DALLA VIA SAN MARCO CON DIREZIONE VIA DON FILIPPO BASSI, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 01/09/2021 ED IL 09/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 38/21 -  PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.3° BIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPARRE PER N.2 FAMIGLIE DI BAMBINI USCENTI DAL SERVIZIO ASILO NIDO A SEGUITO DI PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART 30 COMMA 2 D.LGS. 165/2001: TRASFERIMENTO PRESSO L’ASST FRANCIACORTA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAVE PELI SILVIA, ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE CAT D;  ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO DALL' ASST FRANCIACORTA DELLA SIGNORA  PANERO ELISANNA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE CAT D. DECORRENZA 01.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL PERIODO 01/10/2020 - 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 04/21 - PERIODO: AGOSTO-OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI DELLA U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE, APPALTI E CONTRATTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI DELLA U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE, APPALTI E CONTRATTI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NAVE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE ASSOCIAZIONI ANTEAS, AUSER E L'ALBA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.01493560179) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: AGOSTO-OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA G.D. LIFT S.R.L. (C.F.: 03624980169).  CIG: ZE232D6232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA AD AGEVOLARE L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO IN VAL LISTREA  IDENTIFICATO IN N.C.T. AL FOGLIO N. 8, PARTICELLA N. 18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE- ART. 36 COMMA 1 A) D.LGS 50/2016 -   PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SU FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO. AFFIDO DIRETTO AD  ACB SERVIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE OPERAI A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (C.F GLNSDR83P16B157W).  CIG:Z4F2F40A37 - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE COD. UTENTE 234/2021 PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA. CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE (C.F. E P.I.: 02171880160). CODICE CIG: Z6E32CD423</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26 – ARTICOLO 4, COMMA 15, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. APPROVAZIONE PROGETTI DI COMPETENZA DELL’U.O. TECNICA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA "RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA 2021"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 3-4 OTTOBRE 2021- MODIFICA DETERMINAZIONE NR. 293 IN DATA 03/08/2021 AVENTE AD OGGETTO: "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO" IN RELAZIONE ALLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO COMUNALE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 236/21 -  PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 15/21 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - CONGUAGLIO OTTOBRE 2020-MARZO 2021 E TRIMESTRE APRILE 2021-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 PER ATTIVITA' SPORTIVA "34° TROFEO CITTA' DI NAVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR MEDIANTE EROGAZIONE IN DENARO PER LA REALIZZAZIONE CORRIDOIO CICLO-CULTURALE DEL GARZA-LOTTO 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE NR. 293 DEL 03/08/2021 AVENTE AD OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS N. 50/2016: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DELL’U.O. URBANISTICA EDILIZIA, ALL’ARCH. SILVANO BUZZI (C.F.  BZZ SVN 51D26 B157U).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 7^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI DELLA U.O. ECONOMICO FINANZIARIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PARECCHINI DANIELA: PROROGA AL 31.12.2021 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 32 A 36 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PASOTTI ROBERTA: MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DAL 15.09.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA EDILIZIA URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL PARCHEGGIO DI "PIAZZA AMICIZIA TRA I POPOLI" PER IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 24:00 PER MANIFESTAZIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE DELLA LISTA CIVICA "PROGETTO NAVE VIVA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA SU TUTTO IL  PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAPRA, NELLA GIORNATA DI MARTEDI' DALLE ORE 04:00 ALLE ORE 14:00 NEL PERIODO DAL 21/09/2021 AL 30/11/2021 PER SVOLGIMENTO MERCATO COMUNALE;  AUTORIZZAZIONE ED ISTITUZIONE DEL PERCORSO RELATIVO AL SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA PARTE DELLA SOCIETA' BRESCIATRASPORTI S.P.A.  IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' SPOSTATO TEMPORANEAMENTE DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA AL PARCHEGGIO DI VIA CAPRA ANTISTANTE IL CENTRO SPORTIVO PER CONSENTIRE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STESSA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', NEL PERIODO DAL 21/09/2021 AL 28/11/2021. CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 NEL PERIODO DAL 20/09/2021 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - REVOCA DETERMINAZIONE N.238 DEL 25/06/2021 DI INCARICO  DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE-RIFACIMENTO PONTE IN VIA S.GIUSEPPE. CIG: 877760117E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTI DELLA U.O. TECNICA LAVORI PUBBLICI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA ELETTROLINEE S.R.L. SULL'AREA AD OVEST DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA MARIA AUSILIATRICE NEL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 16/09/2021 ED IL 20/09/2021 NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSO FESTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE  N. 550 DEL 01/09/2021 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: ORSO PILOTA (C.F.: CSSNCL81B07B157U). CODICE GIG: ZD332F786E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA ELETTROLINEE SRL  NUOVO ELETTRODOTTO B.T. INTERRATO SUI TRATTI STRADALI COMPRESI FRA LA VIA BRESCIA , PARCHEGGI ANTISTANTI L'UFFICIO POSTALE E VIA MULINO VECCHIO CIV 29; ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE SU VIA MULINO VECCHIO DEL PERIODO FRA IL GIORNO 27/09/2021 ED IL GIORNO 15/10/2021, h24:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SCAVO PER SOSTITUZIONE CAVO TELEFONICO GUASTO SULLA VIA BRESCIA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE IN ROTATORIA: VIA BRESCIA - VIA DEL PARCO- VIA FONTANELLO DA PARTE DELL'IMPRESA VALTELLINA SPA PER CONTO DI TELECOM, IN PROGRAMMA PER LA GIORNATA DEL 26  SETTEMBRE 2021. CHIUSURA TEMPORANEA PER IL GIORNO 26/09/2021 DEL TRANSITO VEICOLARE  DELLA CORSIA DI MARCIA NAVE-CAINO IN PROSSIMITA' DEL SEMAFORO PEDONALE SITO SULLA MEDESIMA INTERSEZIONE, PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE DEL CAVO ALL'INTERNO DELLA CAMERETTA STRADALE SITUATA A CENTRO CARREGGIATA E RELATIVA DEVIAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E DEGLI AUTOBUS DELLA LINEA URBANA N°7 DI BRESCIATRASPORTI VERSO CAINO SU PERCORSO ALTERNATIVO ATTRAVERSO ALTRE STRADE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE FONDI COVID IN FAVORE DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  2021 E RELATIVO AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE FONDI COVID IN FAVORE DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  2021 E RELATIVO AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE  N. 550 DEL 01/09/2021 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: CALLIOPE LIBRERIA DI ZAPPA GLORIA (C.F.: ZPPGLR94B46D918A). CODICE GIG: ZE43310D0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 1 LETT.B) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER SUPPORTO ALLA DL DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GARZA -PARCO CAPRIM NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO CICLO-CULTURALE DEL GARZA  ALLO STUDIO TACCOLINI INGEGNERI ASSOCIATI DI BERGAMO.CIG: Z8526098F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO: ACCETTAZIONE PREVENTIVI E IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E  P.IVA 06655971007. - CIG Z9533061BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDO DIRETTO INCARICO DELL'INDAGINE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTI SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI. DOTT.SSA ZILIANI LAURA DI BRESCIA. CIG: Z5132C7028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CARTOLINE D'AVVISO RELATIVE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 AGLI ELETTORI ISCRITTI IN AIRE, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020,  A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA (CF: 97103880585) - CIG: ZEE33074D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE ( AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA  IMALTEC GROUP SRL(C.F./P.IVA 02879050983) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 500,00 (OLTRE IVA 22%) - CIG: ZDF330601D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SU PORTALE MEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TAMBURO PER APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA BROTHER MFC-L6900DW IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO A FAVORE DELLA  DITTA VAR GROUP SPA (C.F./P.IVA 03301640482 ) PER UN IMPORTO PARI A €  125,00 ( OLTRE IVA 22% ). CIG:Z71330B81F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTATURE A SEGUITO DEI LAVORI  DA PARTE DELLA DITTA UNARETI SPA SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 23 SETTEMBRE 2021 AL 25 OTTOBRE 2021. ISTITUZIONE TEMPORANEA DURANTE I  LAVORI DEL DIVIETO DI SOSTA  E  SENSI UNICI ALTERNATI REGOLAMENTATI DA MOVIERI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA " Cena del Cantù" ORGANIZZATA DALL'ORATORIO DI MURATELLO PER LA  FESTA DEL PATRONO S.FRANCESCO D'ASSISI, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2021. CHIUSURA DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA COOPERATIVA LA VELA DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA DA PARTE DELLA DITTA DIAGO S.R.L. PER CONTO DI INTRED S.P.A. AI SENSI ART. 20 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 21 DEL 26 FEBBRAIO 201 "DECRETO MILLE PROROGHE" MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DIGITALE DELLE SCUOLE, IN PROGRAMMA DAL 22 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA DA PARTE DELLA DITTA DIAGO S.R.L. PER CONTO DI INTRED S.P.A. AI SENSI ART. 20 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 21 DEL 26 FEBBRAIO 201 "DECRETO MILLE PROROGHE" MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DIGITALE DELLE SCUOLE, IN PROGRAMMA DAL 22 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE 2021 RICHIESTA PROROGA TERMINI FINE LAVORI AL 29 OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL'ART.1 C. 2 LETT. A) DELLA L.120/2020, DI COVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (C.F. 01705680179). CIG: ZC93316BBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO “PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL PERIODO 01/10/2020 – 30/06/2021” – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A RSA FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI  PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 – 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217)– GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965 ). CIG 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 6 DEL 21/01/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLOGGIO PRESSO VILLA ZANARDELLI UTENTE CODICE 235/2021 PERIODO 01/10/2021 - 31/03/2023 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE VAL TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2021 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE ( AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI 4 OTTOBRE 2021 TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IMALTEC GROUP SRL(C.F./P.IVA 02879050983) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 741,94 (OLTRE IVA 22%) - CIG: Z2E32FE9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA REFILL SRL (C.F. 00760870352) PER UN IMPORTO PARI A € 83,33 (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO -  CIG: ZBD3315DB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON ASD U.S. AUDACES NAVE PER UTILIZZO PISTA DI ATLETICA ANGELO GREOTTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 183 DEL 21/5/2021 A FAVORE DELLA S.I.A.E. PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO  PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA E E LUNEDI 4 OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SCS (03925680989) - CIG: 7819626F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI NAVE PER FAR FRONTE ALLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE FONDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO/TELEFONICO VARIO  PER  UFFICI COMUNALI    A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG Z1433276A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DA PARTE DELLA LISTA CIVICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE "FARE NAVE" PEDRALI SINDACO, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 29/09/2021, CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI PIAZZA MARIA AUSILIATRICE SUL TRATTO DI PARCHEGGIO ANTISTANTE LA VIA BRESCIA DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 23:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE DAL PARTE DELLA LISTA CIVICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE "PROGETTO NAVE VIVA", IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 01 OTTOBRE 2021 IN PIAZZA MARCONI, CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA  "DON MILANI" DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE IN VIA S.GIUSEPPE. STUDIO TACCOLINI INGEGNERI ASSOCIATI DI BERGAMO. CIG: 877760117E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E ASFALTATURE 2021-4° CONTRATTO APPLICATIVO. SISMATECH DI MARCELLO SANTICOLI - PIAN CAMUNO (BS) . CIG: ZA333053DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI- DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.1 COMMA 2 LETT.B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021 PER AFFIDO LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 8^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE 1° ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI 4 OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO TAGLIETTI GIUSEPPE, OPERAIO PROFSSIONALE CAT B: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO  DA 18 A 36 ORE SETTIMANALI, DAL 01.10.21 AL 30.11.21; PROROGA AL 31.12.2021 A TEMPO PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTE DELLA U.O. TECNICA EDILIZIA URBANISTICA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI  REALIZZAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAPRA - DITTA PAVEM2000 S.R.L.- CIG. Z3B328BDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA E CONSEGNA PIETRISCO USO DISGELO A FAVORE DELLA DITTA EDIL BRESCIANI PIRINO SRL UNIPERSONALE (C.F.: 01717800179).  CIG: Z7A333E660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "GIOVANNI XXIII CF. 80018750176 - "C.COMINI" CF 80018590176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA "DON G.DAVID" C.F. 98018360176 - EROGAZIONE SALDO RELATIVO AL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE  N. 550 DEL 01/09/2021 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: LA LIBRERIA DI RICCI LUISA - CONCESIO (C.F. RCCLSU59D47D918W). CODICE GIG: ZB3334E5F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 13.10.2022 ASSUNZIONE CREMINI RENATO IN QUALITA' DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P.ZZA MARIA AUSILIATRICE CIG Z75321C573 - DITTA ARICI FRATELLI SRL (C.F.: 00662570175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA NEL COMUNE DI NAVE. CIG: 7804043403 - QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. R.T.I. CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° (C.F.: 02468730201) - BONZI SRL (C.F.: 03337610178).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA DESTINATI AI VEICOLI ELETTRICI CHE NECESSITANO L'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA TRAMITE COLONNINE DI RICARICA E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DA PARTE DELLA SOCIETA' A2A E-MOBILITY s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO VIA PREDENNO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO BASKET VIA MOIA, ASFALTATURE 2021 QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA TRATTO COMPRESO TRA LE VIE BORANO/FOSSATO/DON GIACOMINI. DITTA EFFEDI ASFALTI SRL DI VENAFRO (IS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI ASFALTATURA IN COMUNE DI NAVE - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO -  R.T.I. CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° (C.F.: 02468730201) - BONZI SRL (C.F.: 03337610178). CIG: ZEE2B37158</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR MEDIANTE EROGAZIONE IN DENARO PER LA REALIZZAZIONE CORRIDOIO CICLO-CULTURALE DEL GARZA-LOTTO 1. CIG: Z7632FC06E. INDIVIDUAZIONE SPONSOR DITTA PRESIDER SPA (C.F. 04867700017) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E PESATURA RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA. SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO (C.F.  00162700363) ANNO 2021 - CIG Z6126D747E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.GLS 50/2016, LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO BASKET VIA MOIA - CIG: 8821761B77. TIPIESSE SPA (C.F. e P.I.: 02890290162).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA AD USO ALIMENTARE AFFIDATO ALLA DITTA CARDINI DEPURAZIONE ACQUE DI FORNONI RICCARDO E C SAS (C.F.: 01329740169).  CIG: Z6B29E7F26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE AI BANDI EMERGENZA COVID 19 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI NAVE COMPRESE QUELLE TITOLARI DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (REG. COMUNALE MERCATO E PIAZZE MORTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL TERMINE DI DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/11/2022. CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO Z78335F64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA  DI FIRMA REMOTA  ALLA  DITTA CLANIUS CONSULTING SRL. CIG ZFA335BD2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA  DI TONER PER FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ORLANDO &amp; CO. SRL (C.F./P.IVA 03734270980) PER UN IMPORTO PARI AD € 120,00 (OLTRE IVA 22%) - CIG: ZC03369105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARSI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. N. 639/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - PROROGA DURATA DEL CONTRATTO A SEGUITO SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID 19 - CRESET SPA - CIG ZA62B4F5DO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE RSA VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - CONTRIBUZIONE PER MINIALLOGGIO OSPITE N. 237/21 – PERIODO 01/11/2021 – 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO TIZIANO BERTOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT WINDOWS  PER SERVER COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA S.I.M. NT SRL (C.F./P.IVA 04863810729) TRAMITE ODA MEPA - CIG Z94337B420</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER L'INSTALLAZIONE DELL'APPLICATIVO GESNET DELLA POLIZIA LOCALE SU SERVER COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI  (C.F./P.IVA 00089070403 ) TRAMITE ODA MEPA - CIG: ZC5337B496</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE 1° ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO BRESCIA C.F. 98074600176, ANTEAS BRESCIA C.F. 98069960171 E L'ALBA ONLUS C.F. 98092250178. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTORIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI DEL “Bando per l'erogazione di contributi a sostegno economico riservato alle microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale operanti nel comune di Nave” E DEL  “Bando per l'erogazione di contributi a sostegno economico riservato ai titolari di concessione di suolo pubblico nei posteggi indicati nel vigente regolamento del   mercato   comunale   e   piazze   morte   di   Nave” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE VALORE MEDIO-PROCAPITE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018 EX ART. 33 COMMA 2 DL 34/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.4° BIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” DI MURATELLO: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI ANNI 2020-2022. CIG Z472E368D3 DITTA ITALACTIVE SRL DI ROE' VOLCIANO (BS) C.F. 02863540981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE P.IVA 03466620170 - C.F. 80008790174. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO  PER INIZIATIVE DELL' ASSESSORATO ALLA CULTURA - CIG Z5B33901CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE GIORNI DI UTILIZZO DEI CAMPI CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI  DI VIA CAPRA E VIA PREDENNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI SITUATI IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI AI CIMITERI COMUNALI DI NAVE CENTRO E DI CORTINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEL PERIODO DAL 30/2021 AL 04/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE - ANNO 2021. GESTIONE DEI FONDI DESTINATI AL COMUNE DI NAVE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE - ANNO 2021. GESTIONE DEI FONDI DESTINATI AL COMUNE DI NAVE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BENTIVEGNA FLAVIO, AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE: PROROGA ASSUNZIONE AL 02.04.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 215/21 -  PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE 2021" DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART 67 CCNL 21.05.2018 (PARTE STABILE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA MIGRAZIONE DEL SERVIZIO TELEFONICO DELLA SCUOLA RODARI IN VOIP  A FAVORE DELLA DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI   (C.F./P.IVA 02018740981 ) TRAMITE ODA MEPA - CIG: Z323382104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. DITTA NON SOLO FIORI DI RONCHI PAOLO (C.F. RNCPLA69M29B157D - P.IVA 02521620985) CIG Z173396428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO 1 (CIG MASTER: 8137904AD1- CIG DERIVATO: Z333371794)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEI CONCORSI DI SELEZIONE DI PERSONALE. SELEXI SRL (C.F. 12852900153). CIG: Z14337ECCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE " COMMEMORAZIONE DEL 103° ANNIVERSARIO DELLA PACE - 4 NOVEMBRE 1918 - 4 NOVEMBRE 2021" in programma per il giorno 07 novembre 2021, istituzione del Divieto di Transito e di Sosta nel parcheggio antistante la Scuola Primaria Don Milani dalle ore 07:30 alle ore 10:30 del giorno 07/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE ZUCCA ELISABETTA: MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DAL 08.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA   PER UN VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SETTORE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE (CULTURA) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  PER L'AVVIO IN SERVIZIO A FINE 2022/INIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 COVERTITO IN LEGGE 108/2021 SERVIZIO SERVIZIO “BUS NAVETTA” GRATUITO A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL MERCATO A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A. (P. IVA: 03513620173).  CIG:Z6533823FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIONIO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CRESCO DI ADDEBITI DEL GSE RELATIVI AI COSTI AMMINISTRATIVI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 PER FORNITURA DI AULE INFORMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI. CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI – AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 02481950984). CIG: Z7233D5513</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO:  CALENDARIO PROVE D'ESAME – MODALITA' DI SVOLGIMENTO – APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI IN MATERIA ECONOMICO PATRIMONIALE -DITTA  XANTO SRL (C.F. 01331950194) - CIG: ZD6339A076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER AREA ASSISTENZA- ANNO 2022/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL (C.F./P.I. 09534370151)DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ELETTRONICO IN USO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024. CIG: Z7B33CD41E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO FORFETTARIO A GARANZIA DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER  SPOSTAMENTO IMPIANTI  NELL'AMBITO DEL RIFACIMENTO PONTE DI VIA S.GIUSEPPE SUL TORRENTE GARZA. SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI ALL'USO DELL'ARMA DI SERVIZIO PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA  DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN FORZA OPERATIVA  ALL'U.O. POLIZIA LOCALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE, A SEGUITO DI OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2022 – 01/07/2022 – LA RETE COOP. SOC. COOP. ONLUS (C.F. 03136080177) CIG: Z163407ABC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016, PER LETTURA ANIMATA E LABORATORIO  A FAVORE DI ABIBOOK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03832390987) - DICEMBRE 2021. CODICE CIG: ZD13401239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LETTURA ANIMATA E LABORATORIO  A FAVORE DI ABIBOOK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03832390987) - DICEMBRE 2021. CODICE CIG: ZD13401239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI NEL PERIODO DAL 29/11/2021 AL 30/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE : ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO IL LATI SUL TRATTO STRADALE DI VIA BORANO TRAVERSA IV NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 25 AL CIVICO 27 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ai sensi  Art. 4-ter comma 1  D.L. n.73 25/05/2021 convertito in L. n.106 del 23/07/2021 dell’ACCONTO IMU 2021 versato e non dovuto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNORA PALBERTI CELESTE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE CAT D PRESSO L'UNITA' ORGANIZZATIVA SOCIO ASSISTENZIALE. DECORRENZA 29.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.272 del 13/08/2019- SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975800170) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (C.F./P.I. 02027040019) CIG: Z633422A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 319 DEL 03/08/2020 : MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 12 DLGS 50/2016 E S.M. I. - FORNITURA A NOLEGGIO DEL PLOTTER  PER L'AREA TECNICA COMUNALE,  A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO (C.F. /P.IVA 01556470985) PER LA FORNITURA E CONSEGNA E DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS (C.F./ P.IVA 04449690157 ) PER LA LOCAZIONE OPERATIVA -  CODICE CIG: Z332DB583C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE OPERAI A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (C.F GLNSDR83P16B157W).  CIG:Z4F2F40A37 - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI SULLA RETE IDRICA IN VIA MONTECLANA CIVICO 91 IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 02/12/2021 DALLE ORE 08:30 FINO A FINE LAVORI DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO- CHIUSURA AL TRANSITO ED ALLA SOSTA VEICOLARE DEL TRATTO STRADALE PROSPICIENTE IL CIVICO 91DI VIA MONTECLANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” PER OPERE DI ADEGUAMENTO SISIMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA OSPITALE. DITTA WEPROJECT CIG: ZEC3422EE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO N. 4 e N. 5 IN VILLA ZANARDELLI DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI/FIORI. SCADENZA: 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL PERSONALE DELL'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO IN TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO DI CORTINE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA P.ZZA MARIA AUSILIATRICE CIG Z75321C573 - DITTA ARICI FRATELLI SRL (C.F.: 00662570175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE CSC BUSSACCHINI A FAVORE DELLA DITTA G.D. LIFT S.R.L. (C.F.: 03624980169).  CIG: Z873407CC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI PER STIPULA ROGITO  NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA E ISTITUZIONE SERVITU' PER SERBATOIO E STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE  ZUGNA. NOTAIO MAGNOCAVALLO DI BRESCIA. CIG: ZB92112762.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  A REGIONE LOMBARDIA  CANONE DI CONCESSIONE IDRAULICA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 (art. 105, comma 1, lettera a),  D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020 -  RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, DI SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORE PER AVVIAMENTO A FORMAZIONE PROFESSIONALE E MONDO DEL LAVORO. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG: Z0B3435DFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 15.06.2022 CONFERIMENTO DIPENDENTE ARCH. DAVIDE DATTERI  MANSIONI SUPERIORI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE "NATALE PER CORTINE " DEL 12  DICEMBRE 2021, CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEI TRATTI STRADALI COINVOLTI NELLA MANIFESTAZIONE:VIA ZANARDELLI . VIA S.MARCO E PIAZZALE NIKOLAJEWKA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO DI FILM PROTETTIVO IN PVC CON ELEVATA ADESIVITA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA FILMOLUX ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F.: 10518560155) - CIG: Z14343D320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELLA FORNITURA DI TERMINALE TIMBRATORE TREXOM COSMO 3BM  L2 RFID  E DI N. 70 BADGES PER DIPENDENTI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA BERTOLA OFFICE SRL (C.F. /P.IVA 03533500165) TRAMITE ODA MEPA - CIG:ZBD340CFF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE  SUL TERRITORIO DI NAVE PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:83028722BA - CIG derivato: Z0230FE405)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ESECUZIONE VISITE MEDICHE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO A FAVORE DELLA DITTA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL (C.F.: 01825730987).  CIG: Z763408ACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - CONDOMINIO MURATELLO VIA BRESCIA 177 (C.F. 80065080170): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI NECESSARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DANNEGGIATA A SEGUITO DELL'EVENTO METEO DEL 02/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' CIG CUC 8861101BDC - CUP C65F21000590003- DITTA APPIA ANTICA S.R.L. DI PALOSCO (BG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FABBRO - DITTA Z.G DI ZANOTTI G. E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG Z03274B2B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO VALUTAZIONE IMMOBILIARE DEL FABBRICATO E DEI TERRENI ADIACENTI LA CHIESA DI S.CESARIO. STUDIO TECNICO GEOM.DONGHI-GEOM.BELLINI DI COLOGNE (BS). CIG:Z323430F46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, DELLA FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. TAPPEZZERIA MINELLI TIZIANO (C.F. MNLTZN65D29B157H, P.I. 02093140172) CIG: ZE7344A4F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: SCIOGLIMENTO RISERVA AMMISSIONE CANDIDATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO DI FILM PROTETTIVO IN PVC CON ELEVATA ADESIVITA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRI' SYSTEM (C.F.: 12876360152 - CIG: ZAD344700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELLA PUBBLICAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO TELEMATICO ALL'INTERNO DELL'APP IO  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150) TRAMITE ODA MEPA - CIG:Z5D3436C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI GIORNATE DI FORMAZIONE PER LE DIVERSE AREE COMUNALI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OMISSIS A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  06188330150)  TRAMITE ODA MEPA - CIG .ZB5343BADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E TELEFONICO VARIO  PER  UFFICI COMUNALI    A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG : ZC134427FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI SPID PER IL SINDACO E I RESPONSABILI COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA REGISTER SPA  (C.F./P.IVA 04628270482) TRAMITE ODA MEPA - CIG ZB5344BBC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: Z9B3451BB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' E INDENNITA' DI FUNZIONE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI PREMI DI LAUREA PER CITTADINI LAUREATI NELL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER IL TRIENNIO  01/01/2022 - 31/12/2024. CIG: Z53342841E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL RINNOVO DEL SERVIZIO FORTICARE PLUS  PER LA DURATA DI 1 ANNO  PER GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA RTC INFORMATION TECHNOLOGY (C.F. 02776770238) PER UN IMPORTO PARI A € 1320,00 (IVA ESCLUSA). CODICE CIG:  Z5B3458019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI 10  LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICI COMUNALI  ALLA DITTA ONE TEAM   (C.F./P.IVA 12272790150) TRAMITE ODA MEPA - CIG  Z90344BC90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA LICENZA ZOOM A FRONTE DI MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 358,00 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE  ODA MEPA ALLA DITTA DGS ITALIA SRL (P.IVA 03320340924)  - CIG: ZF234517B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI POSTA ELETTRONICA ZYMBRA CLOUD, A FAVORE DELLO STUDIO STORTI SRL TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA -  PERIODO: DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - CIG: Z723456EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 271 DEL 21/07/2021 - MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 a) e) DLGS 50/2016 E S.M. I. CON UTILIZZO FONDO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6 – APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  SOFTWARE DELL'INFRASTRUTTURA IT  A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL PER UN IMPORTO FINO AL 31.12.2023 PARI A € 5899,92 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: Z673457F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDO LAVORI DI BONIFICA DALL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI. DITTA VALCOPERTURE SRL DI SOLZA (BG) C.F.P.IVA: 03418380162. CIG: 8966482F02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO CON IL SISTEMA BIBLIOTECARO DI VALLE TROMPIA. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 2 UNITA' DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO N. 3 UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESA DEL PERSONALE - ESERCIZI 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI SITI IN VIA VENTURA STR. I N.7 (EX SCUOLA B. MUNARI) DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO DALL' 01/01/2022 AL 31/12/2023 - ACB SERVIZI SRL (C.F. E P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI E DISPENSARI FARMACEUTICI - L. 221/1968 - L.R. 12/1986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE “DOTE COMUNE” PER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  2021/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 77/2021 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE ED FPP2 - CIG ZC4345CF62- DITTA CO-PE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI – TRIENNIO 2020/2022.  COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA (C.F.  BRNMCR60E45H264J). CIG: Z1E2AB47CA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE -  BIENNIO 2021/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICE GRAFICHE STAGED SRL. (C.F.: 00746040179) . CIG: ZAC2F1BD82 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER EPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. ADESIONE A CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 8, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. DURATA 24 MESI. DAY RISTOSERVICE SPA. CIG MASTER: 73905212DD, CIG DERIVATO: Z6B2E137E5  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI MUNITI DI BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES IN PLASTICA CIG Z66348721A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2019-2021 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171) - CIG Z0427299B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1. DEL D.L. 119/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA HARDWARE A FRONTE DI MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.360,31 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE  ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO COM (P.IVA 02278650987)  - CIG: Z0034621DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 77/2021 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI n. 2 PIANTANE CON TERMOSCANNER E N. 2 TERMOMETRI DIGITALI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA A FAVORE DELLA DITTA NAMITY SRL (C.F. /P.IVA 06162571217) - CIG: ZCB348370B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 4^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESE TITOLO II - ESERCIZI FINANZIARI 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEL 50% DEI  PROVENTI DI CUI ALLE SANZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. PER LE VIOLAZIONI ALL'ART. 142 ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA (PROVINCIA DI BRESCIA), AI SENSI DELLA LEGGE 29/10/2013 N. 120.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONGIUNTA FRA IL COMUNE DI SAREZZO, IL COMUNE DI GARDONE V.T. E IL COMUNE DI NAVE, DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE CAT D.1: IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNOR TAGLIETTI GIUSEPPE IN QUALITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 PRESSO L'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI. DECORRENZA 01.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.01.2022 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE ARCH. CELLATI PAOLA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MERIGO M.: PROROGA AL 30.06.2022 RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DA 36 A 30 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELIZZARI CHIARA: PROROGA AL 30.06.2022 RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DA 36 A 28 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI UNA TENSOSTRUTTURA DA POSIZIONARE PRESSO LA SCUOLA DON MILANI DI NAVE. DITTA ILMA SRL (C.F. 01999610387) - CIG: ZDC348231D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNOR NALESSO ARSENIO IN QUALITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 PRESSO L'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI. DECORRENZA 17.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BUGATTI MONICA: PROROGA AL 30.06.2022 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 28,5 A 32,5 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COLLIO SABRINA: PROROGA AL 30.06.2022 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 27 A 31 ORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINAZZOLI ERNESTA: PROROGA AL 30.06.2022 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 28 A 32 ORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PARECCHINI DANIELA: PROROGA AL 30.06.2022 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE DA 32 A 36 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA: PROROGA AL 30.06.2022 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 19 A 23 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ZANOLINI GIULIANA: PROROGA AL 30.06.2022 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 27 A 31 ORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE QUARESMINI GIULIANA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DAL 24 A 32 ORE DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C: AMMISSIONE CON RISERVA DI TUTTI I CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU E TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO ED I SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DA PARTE DELLA DITTA EROGASMET NEL PERIODO DAL 10/01/2022 AL 28/02/2022 SULLE VIE BORANO TRAV. IV E VIA MONTE CONCHE. CHIUSURA TEMPORANEA  AL TRANSITO VEICOLARE ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SUCCITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VAL LISTREA IDENTIFICATO IN N.C.T. AL FOGLIO N. 8, PARTICELLA N. 18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura del servizio di polizza assicurativa Cyber Enterprise Risk Management:  dal 01/06/2021 al 30/06/2022 a  favore della compagnia assicurativa CHUBB EUROPEAN GROUP SE (C.F. 04124720964) per un importo pari a € 2.714,00 (oneri e imposte escluse)  Codice CIG  ZB231F1BCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'APPALTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL TRAMITE RINNOVO PER IL PERIODO DAL  31/12/2021 AL 31/12/2023- CODICE CIG: Z042618E9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'APPALTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL TRAMITE RINNOVO PER IL PERIODO DAL  31/12/2021 AL 31/12/2023- CODICE CIG: Z042618E9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 55 DEL 16/02/2021 PER RIMBORSO AL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA DEGLI ONERI PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE CARAVAGGI GIANSANTO  A SEGUITO DELLA PROROGA A TUTTO IL 15/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE P.IVA 03466620170 - C.F. 80008790174. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO  PER INIZIATIVE DELL' ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE - CIG ZAC323B5AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO BASKET VIA MOIA CIG 8821761B77 - TIPIESSE SPA (C.F.: 02890290162)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016  E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, SERVIZIO  SERVIZIO  DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - TRIENNIO 2022-2024. -DITTA ALMA SPA (C.F. 00572290047) - CIG:  Z0E3428A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 538 IN DATA 31/12/2018 CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2019-2021. PROROGA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022. OVDAMATIC (C.F. 03146940170). CIG: Z0E268A439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERIZIO ESECUZIONE VISITE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA ED IMPIANTI ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA CENPI SCRL (C.F.: 05817621005) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z223383A1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI A FAVORE DELLA DITTA FAIP SRL (C.F.: 01264220169).  CIG: Z7D3449A07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 C. 3 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA L. 108 A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: 8945257399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA BARNI DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIALISTICO (UNIFORMI ED ACCESSORI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI GEGLI ARTT. 54 C. 3 E 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO 2020 - 2024. DITTA UNIFORMERIA SRL CON SEDE LEGALE IN BRESCIA VIA G.BATTISTA CACCIAMALI N° 69 INT.3. CIG. Z722D8D39D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER LA GESTIONE IN SERVICE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - PERIODO 01/01/2022– 31/12/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO AL 31/12/2027. DITTA SARIDA SRL (C.F. 01338160995) - CIG: 898245083A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 15/21 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE OPERAI A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (C.F GLNSDR83P16B157W). ANNO 2022 - CIG: Z733469628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO SERVIZIO FORMAZIONE ALL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI 3^ CATEGORIA. AR5T. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016- SOCIETA' CONSULGROUP SRL DI TORBOLE CASAGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI (RE 679/2016) ED AFFIDO INCARICO DPO PER IL COMUNE DI NAVE  A FAVORE DELLO STUDIO BARISELLI ( C.F./ P.IVA 03524510173) - ANNO 2022 - CIG:Z1A342E778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2026. ATI MARKAS SRL (C.F. 01174800217) - GEMEAZ ELIOR SPA (C.F. 05351490965). CIG. 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO 2021 – 30/04/2024 – III CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO – Z94347E978). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG Z6D3446D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNIZZI RELATIVA ALLA ACQUISIZIONE AREE  NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: Z22346467A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA - DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. (C.F.01616320170) - CIG Z3226ED394</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURAACQUE BIANCHE IN VIA CASTAGNOTTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DI VIA PREDENNO CIG ZC53217024 - DITTA CABE DI CARMINATI ANDREA (C.F.: CRMNDR85R15I628L)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, OPERE DA FABBRO DITTA Z.G. DI ZANOTTI G. E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) -  CIG Z62349CD17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: 9034058480</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA E MONTAGGIO SEPARATORI PROTETTIVI IN POLICARBONATO PER UFFICI COMUNALI (AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) A FRONTE DI EMERGENZA CORONAVIRUS TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ALFIERI ADV SRLS (C.F./P.IVA 03771690983) - CIG  Z2A34860F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RECUPERATI TRAMITE S.I.V.E.S IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI BRESCIA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI NAVE, PERIODO 01/01/2022 31/12/2026, CON FACOLTA' DI RINNOVO FINO AL 31/12/2031. R.T.I. BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA (C.F.02891720175) MANDATARIA - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA - MANDANTE. CIG: 90177968AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE,  MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIALETTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PAOLO VI. DITTA APPIA ANTICA S.R.L. DI PALOSCO (BG) CIG: Z493446CA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021,SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO DITTA CROTTI  (C.F.CRTGBT55S04B157T) - CIG Z113473608</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE SUI MAGGIORI COSTI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO IMMOBILE ADIACENTE CHIESA DI S.CESARIO IN DIRITTO DI SUPERIFICE E D'USO AL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RELAMPING DEGLI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO VIA PREDENNO A FAVORE DELLA DITTA CABE DI CARMINATI ANDREA (C.F.: CRMNDR85R15I628L).  CIG: Z7F349CE0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNI DI SPESA PER APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE. DITTA ANTAS S.P.A. DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) (P.I.03789490160) - CIG 5050777109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE DI NAVE.  DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO:Z6D34A612A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (COSP) - C.F. 98028090177.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA N° 2  SOFFIATORI PER DOTAZIONE MINIMA DELLA SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA GIACOMELLI NARCISO E C. SAS (C.F.: 04156610984).  CIG: Z5934A7E17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA N. 2 VOLONTARI  DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER AREA ASSISTENZA- ANNO 2021 - QUOTA B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ED INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F.: VGNGRG71S17F205X).CIG:Z782F3A679</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG Z8534AE522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER APPALTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI –  2019-2021 A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE (C.F.: 03925680989)  TRAMITE PROCEDURA DI GARA A CARICO DELLA CUC.  CIG: 7819626F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENO VIA PREDENNO ADIBITO A ORTI SOCIALI. FONDAZIONE RSA  VILLA DEI FIORI (C.F.80014450177) - CIG ZD12B46F50. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO URBANO.  DITTA DIMENSIONE COMUNITA' SRL CON SEDE A BAGNATICA (BG) (C.F. 02831590167) .CIG DERIVATO:ZB334AF283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE “DOTE COMUNE” PER SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA  2021/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 SERVIZIO DI REDAZIONE E REVISIONE DEGLI ATTI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA). ING. BERTOCCHI CESARE - C.I.G.  ZCE25ED40C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO:  APPROVAZIONE CALENDARIO PROVE D'ESAME E MODALITA' DI SVOLGIMENTO – APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTINE "FALCONE E BORSELLINO" IN VIA SAN MARCO E CONVALIDA DELLA COMPENSAZIONE PREZZI DI CUI ALL'ART.1-SEPTIES DEL  DL 73/2021 CONVERTITO CON L.106/2021. DITTA BEMAR SRL DI ROMA C.F./P.IVA 15086941000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - CONVALIDA COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-SEPTIES DEL DL N..73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N.106/2021 NELL'AMBITO DELL'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE VIA BORANO, VIA FOSSATO E VIA DON GIACOMINI. DITTA EFFEDI APPALTI SRLS VENAFRO (IS).CIG: 83944929EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.1 COMMA 2 LETT.B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N.77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021, PER AFFIDO LAVORI DI  RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE GARZA IN VIA S.GIUSEPPE. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA CUC PER GESTIONE PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. e ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI – PACCHETTO BASE - PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176). CIG: Z9534BED45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 PER SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO PROVA PRATICA/GINNICA DI CONCORSO PER SELEZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. FIDAL CR LOMBARDIA (C.F. 05289680588). CIG: Z1734D0AF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO TORRENTE GARZA CON NUOVA PASSERELLA CICLABILE LOC. CAPRIM NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCOGLIEMENTO  DELLA COMUNICAZIONE DI REGOLAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI, POLIZZE: INFORTUNI, R.C.T. E TUTELA LEGALE E CONSEGUENTE PRESA DI IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI. DIFFERIMENTO PROVA SCRITTA CANDIDATA NOVAGLIO GRETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, MANUTENZIONE NISSAN E-NV 200 TARGA FV091CR A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO CARMELI S.P.A. (C.F.: 00613150176).  CIG: ZD734C8758</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "NAVE TEATRO"  EDIZIONE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 PER FORNITURA DI AULE INFORMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI. CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI – AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 02481950984). CIG: Z4E34D9C2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C: SCIOGLIMENTO RISERVA AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA BT INTERRATA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE S.R.L. IN VIA S.CESARIO SUL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA IL CIVICO 6 ED IL CIVICO 12 NEL PERIODO DAL 27/01/2022 AL 04/02/2022 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 COMPRESO FESTIVI ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA H. 24 SUL TRATTO STRADALE INTERESSATO DALL'AREA DI CANTIERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. n. 50/2016 PER VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA BADIUCAO A FAVORE  FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (C.F.: 02428570986) - FEBBRAIO 2022. CODICE CIG: Z6134E5C8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (UFFICIO GARDONE V.T.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SERATA ORGANIZZATA DAL TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI NELL’AMBITO DELLA TENDA DELLA PACE IN DATA 25/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SONDE GUASTE ALLA CENTRALINA DI CONTROLLO SONDA DI LIVELLO DELLA  VASCA DI LAMINAZIONE SUL GARZA IN LOC. PRADA. DITTA LOGICAT DI BERGAMO.CIG: ZCB34C870D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR CED NR 180: CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART. 42 C. 5 D.GLS.VO N. 151/2001, DAL 31.01.2022 al 11.02.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ANZIANI PRESSO VILLA ZANARDELLI PER UN TRIENNIO DAL 02/02/2022 AL 01/02/2025, CON OPZIONE DI RINNOVO. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) - CIG: 9056385D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: INCARICO ASSSISTENZA SANITARIA PROVA GINNICO-SPORTIVA DOTT. RONCOLI BRUNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI. ESCLUSIONE CANDIDATI CREMATO E DI CRISTO. DIFFERIMENTO PROVA GINNICO-SPORTIVA CANDIDATA BERTANZETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI ATTIVITÀ’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA PRESSO L’ U. O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI STRADALI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI DELLA FOGNATURA IN VIA TRENTO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 20 NEL PERIODO DALGIORNO  07/02/2022 AL GIORNO 09/02/2022 NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DA PARTE DELL'IMPRESA A.S.N. COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN VIA S.CESARIO N.77. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO  DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE  A SEGUITO DI INSTALLAZIONE PONTEGGIO EDILE DA PARTE DELL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BELARDI CLAUDIO PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 01/02/2022 ED IL GIORNO 30/05/2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL SIGILLO ELETTRONICO PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI PER UN IMPORTO  PARI A € 486,00(IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: ZCC34D9202.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ATTIVI CON IL COMUNE DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA INTRED SPA (C.F. /P.IVA 02018740981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE ED ALTRO PER IL COMUNE DI NAVE  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150) - CIG:Z81276A761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - REVOCA DETERMINAZIONE N.229 DEL 23/06/2021 DI INCARICO  DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI. CIG: Z7A32094E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI ASSEGNAZIONE DI UN FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1, PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI A FAVORE DELLA DITTA WASTE MANAGEMENT  SPECIALIST SRL (C.F.: 04001370982).  CIG: Z4F3503FFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (UFFICIO GARDONE V.T.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVER HP IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA CONCRETE S.R.L.(C.F./P. IVA 11980230152) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 641,00 (OLTRE IVA 22% ) TRAMITE ODA MEPA. CIG: Z0A34F9D41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA', SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA E POLITICHE ABITATIVE- ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI PUBBLICI PER GLI INTERVENTI  DI ASFALTATURA TERRITORIO COMUNALE-QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO CIG:89560237FA CUP:B77H18005660004  E DI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO IN TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO CORTINE DI NAVE CUP:C63D21003210004 CIG:ZC734A3E98. DITTA XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. P.IVA 12525420159).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SALDO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  ANNO 2021: AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 32/22 - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DA PARTE DELLA DITTA PLONA GIOVANNI SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO SPA DI RIFACIMENTO VIALETTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA PIEVE DELLA MITRIA, IN  VIA GARZA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE IN FERRO ED IL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA PIEVE. CHIUSURA AL TRANSITO CICLO-PEDONALE  NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 14/02/2022 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE 2022-2024 - RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA-TRATTO COMPRESO TRA VIA DON GIACOMINI E P.LE UNITA' D'ITALIA. DITTA DELTA PROJECT SRL DI NAVE. CIG:ZB634FC9A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 29 DEL 26/01/2022 A FAVORE DELLA S.I.A.E. PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER ATTIVITÀ’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA PRESSO L’ U. O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTO INTERRATO DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA INTERESSANTE LE VIE: PAOLO VI°, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA FONTANELLO, VIA BRESCIA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA SACCA E L'INTERSEZIONE CON LA VIA FONTANELLO PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 22/02/2022 ED IL 08/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI. STUDIO DI ARCHITETTURA CLAUDIO MARIANINI DI VILLACARCINA (BS). CIG: Z7A32094E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA ACQUA IMMOBILE ADIBITO AD AMPLIAMENTO BIBLIOTECA. ANNO 2019/2020/2021.  FICHERA ANNA (C.F. FCHNNA30D49A841X)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE  DI MEDIA E BASSA TENSIONE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE GARZA IN VIA S.GIUSEPPE. DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. CODICE DI TRACCIABILITA' 314678820. CUP: C69J18000330005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO" VIA MURATELLO 26/28: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2020/2021 E PREVENTIVO 11/09/2021 - 10/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE. COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y) CIG Z5E3535E34 DERIVATO:8831307116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE,  MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO IN TOMBA DI FAMIGLIA DENOMINATA CAPPELLA B PRESSO IL CIMITERO DI CORTINE DI NAVE. DITTA GRANITMARMI DI NAVE. CIG: ZC734A3E98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI – A FAVORE DELLA DITTA C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO S.- A.S. (C.F.: 01609660178) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: 8958900E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI ANNO 2022. LEGISLAZIONE TECNICA (P.I. 05383391009). CIG.Z19353DEAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 108/2021– CIG: 9064071403. OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171). IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO CONTRATTO OPERATIVO CIG DERIVATO:Z3A35373E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI -DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A BANDI DI FINANZIAMENTO E REDAZIONE STUDI DIFATTIBILITA’ 90892541AF, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021– CIG: 90892541AF. WEPROJECT MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL (C.F. 07077100969) E  PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO:ZEE35421E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. VARIAZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO ATI MARKAS SRL – GEMEAZ ELIOR SPA – (CIG: 8119708303)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. VARIAZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO ATI MARKAS SRL – GEMEAZ ELIOR SPA – (CIG: 8119708303)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI PRENOTAZIONE FUNERALI CLOUD, A FAVORE DELLA DITTA ALL42 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA -  PERIODO: DAL 01/02/2022 AL 31/12/2023 - CIG: Z103501C5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI ED ACCESSORI A PREZZI CALMIERATI 01/03/2022-31/12/2024- PRESA ATTO ADESIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' COMMI 1 E 2 ART.70 QUINQUIES CCNL 21.05.18; INDENNITA' DI FUNZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.18; COMPENSI MESSI NOTIFICATORI ART 54 CCNL 14.09.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA” ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS N. 50/2016: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DELL’U.O. URBANISTICA EDILIZIA, ALL’ARCH. PAOLA CELLATI (p. iva  04349330987).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 PER SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO PROVA PRATICA/GINNICA DI CONCORSO PER SELEZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. FIDAL CR LOMBARDIA (C.F. 05289680588). CIG ZD33538E68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA'  ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: CALENDARIO PROVE D'ESAME – MODALITA' DI SVOLGIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO  DI ALLACCIO FOGNATURA IN VIA CAPRA PRESSO L CIVICO 49 E SOSTITUZIONE DI N.2 CHIUSINI FOGNATURA IN VIA FONTANELLO INTERSEZIONE CON LA VIA BRESCIA DA PARTE DELL'IMPRESA A.N.S. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN POLAVENO (BS), VIA DUCHE N. 2, PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 02/03/2022 ED IL GIORNO 08/03/2022 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI, DURANTE LA FASCIA ORARIA DALLE 08:00 ALLE 18.00; ISTITUZIONE DI SENSI UNICI ALTERNATI PROVVISORI DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATI DA MOVIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, MANUTENZIONE MINIESCAVATORE IHIMER J15 MATRICOLA BA002160C. DITTA SPALENZA S.R.L. (C.F. 03586600177). CIG ZE4354C9CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA A) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE VIA DEGLI ARTIGIANI CIG Z292F400F4 - DITTA BORGO SPURGHI SRL (C.F.: 02547990982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 C. 3 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO IN L. 120/2020 E S.M.I. E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO A FAVORE DELLA DITTA G.D. LIFT S.R.L. (C.F.: 03624980169) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: 9074615133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - CONDOMINIO MURATELLO VIA BRESCIA 177 (C.F. 80065080170): IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI NECESSARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DANNEGGIATA A SEGUITO DELL'EVENTO METEO DEL 02/08/2019. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO DITTA CROTTI  (C.F.CRTGBT55S04B157T) - CIG Z103562E6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI N. 1 POSTO PER ATTIVITA’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA, A TEMPO PIENO, PRESSO L'U.O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE E SELEZIONE DEL TIROCINANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO EX ART. 4 QUINQUIES, COMMA 4, DEL DL 44/2021 CONVERTITO IN L. 76/2021-MODIFICATO DAL DL 1/2022 DEL DIPENDENTE MATRICOLA 25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNOR REZZOLA ANDREA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C. DECORRENZA 04.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO IN VIA S.MARCO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 8 ED IL CIVICO 22 DA PARTE DELL'IMPRESA ELETTROLINEE SRL PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA NEL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 03/03/2022 ED IL 16/03/2022. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE H24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE C.F. 80013570173 -  P.IVA 03466620170. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO  PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - CIG ZB9357105F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21 , DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA EFFEGI DI FANTONI G. SRL. CIG: Z98355FBCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 PER FORNITURA DI AULE INFORMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI. CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI – AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 02481950984). CIG:ZF5357D3F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  E POTENZIAMENTO DEI TRATTI ESISTENTI DELLA  RETE DI  DISTRIBUZIONE GAS METANO SULLE VIE CIVELLE E FALDENNO DA PARTE DELLA DITTA EROGASMET SPA, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 15/03/2022 ED IL 30/04/2022 E NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO IMPIANTO MT/BT PER CONTO DIi E-DISTRIBUZIONE SPA IN VIA D.FILIPPO BASSI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL PER I NUOVI COMPLESSI RESIDENZIALI IN COSTRUZIONE. INTERVENTO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 15/03/2022 AL GIORNO 02/04/2022; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO H24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO 1 (CIG MASTER: 8137904AD1- CIG DERIVATO: Z5935678FF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021– CIG: 89387276DE. IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO (C.F. LMBFLV69E23B157H) E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO. CIG DERIVATO:ZA2356F1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DI VIA PREDENNO CIG ZC53217024 - DITTA CABE DI CARMINATI ANDREA (C.F.: CRMNDR85R15I628L)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 452 DEL 03.11.21: DAC AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEI CONCORSI DI SELEZIONE DI PERSONALE. SELEXI SRL (C.F. 12852900153). CIG: Z14337ECCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: APPROVAZIONE MODIFICA CALENDARIO PROVA ORALE D'ESAME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI SULLA RETE FOGNARIA SUL TRATTO STRADALE DI VIA CIVELLE CIVICO 41 DA PARTE DELL'IMPRESA SOGEM SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16/03/2022 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE DURANTE I LAVORI ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI SUL TRATTO STRADALE INTERESSATO DALL'INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 543  DEL 14/12/2021 :FORNITURA NUOVE CASELLE DEL SERVIZIO  DI POSTA ELETTRONICA ZYMBRA CLOUD, A FAVORE DELLO STUDIO STORTI SRL TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA - CIG: Z723456EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021,  MANUTENZIONE NISSAN E-NV 200 TARGA FV091CR A FAVORE DELLA DITTA GRUPPOCARMELI S.P.A. (C.F.: 00613150176). CIG: Z27357AE18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELL'INSTALLAZIONE APPLICATIVI GESTIONE TIMBRATORI E CARTELLINI - TRELINK E PLANET TIME, A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150) TRAMITE RDO MEPA - CIG:Z90354E624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  - CIG Z1C3589F44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, MANUTENZIONE ROBOT TAGLIAERBA INSTALLATI PRESSO I CAMPI DI CALCIO COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA L'ALIANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03405820170).  CIG: ZED35960DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL PERSONALE DIPEDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L' ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE. ANN0 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA PODISTICA DENOMINATA " 3 SANTI TRAIL" NONA EDIZIONE  IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 27/03/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:30, SULLE STRADE E TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI SELEZIONE E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO, A FAVORE DELLA DITTA ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  (C.F. /P.IVA 03832390987) - CIG:ZDB3589ADC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DIPENDENTE ROVETTA ALBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DIPENDENTE REZZOLA ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO DI CENSIMENTO PERMANENTE E NOMINA DEL RESPONSABILE E PERSONALE DI STAFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA" GRANFONDO MTB CITTA' DI BRESCIA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 10 APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI SISTEMAZIONE VIARIA E NUOVI PARCHEGGI TRAVERSA PRIMA DI VIA MOIA - CIG: Z803540634 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOR MARIO DI MOR GIANMARIO (C.F.: MROGMR58T21F471P) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z803540634</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, REDAZIONE PIANO DEI DISERBI RELATIVO AL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA STUDIO TECNICO AGRO-AMBIENTALE PAOLA SIMONCELLI (C.F.: 03424830986).  CIG: ZB4357BF82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVZI IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA EX ART.14-BIS L.241/1990 E S.M. PER ACQUISIZIONE PARERI AI FINI DELLA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA/DEFINITIVO DEL RISEZIONAMENTO ALVEO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE S.GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO/ VIA BRESCIA. CIG: ZC9356D5EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA L. 108/2021  ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E PESATURA DEI RIFIUTI PRESO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 C. D.LGS 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO (C.F.: 00162700363) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z0635787C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETA' APRICA SPA (C.F. 00802250175) - PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 108/2021– CIG:9087895034. DITTA FERRAMENTA PORTA (C.F.01616320170). IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO:ZE635A34B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG Z1835AEA78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. DEI COSTI AMMINISTRATIVI  E ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI CONTRATTI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CONTO TERMICO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>regolamentazione della circolazione stradale attraverso l’istituzione della chiusura al transito del vicolo pedonale di collegamento fra la Via Paolo VI° e P.zza Martiri della Libertà ed il tratto di Via Paolo VI° antistante le due colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici, per il periodo dal 29/03/2022 al 09/04/2022 al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento elettrico delle colonnine destinate alla ricarica dei veicoli elettrici situate nel parcheggio antistante il Palazzo Municipale da parte della Ditta Elettrolinee s.r.l.;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E TELEFONICA A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F. /P.IVA 09346610968) - CIG: Z19293F74F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONEDI NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA IN VIA ZANARDELLI  NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 152 E L'INTERSEZIONE CON VIA SABBIONINA DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL . INTERVENTO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 11/04/2022 AL GIORNO 29/04/2022; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO H24 E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLE TROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2023 – IV CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO: ZB535C2A42). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO APPOSTAMENTI DI CACCIA DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.03.2022 AL 01.03.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ANTISISMICHE  - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI ANNI 2020-2022. CIG Z472E368D3 DITTA ITALACTIVE SRL DI ROE' VOLCIANO (BS) (C.F. 02863540981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO DA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL VALORE DI ACQUISTO DELL'AREA IN VIA EDISON IDENTIFICATA CATASTALMENTE CON IL FG.26 MAPPALE 71 AI FINI DELLA SUA CORRESPONSIONE ALLE PROPRIETARIE SIGG. RE OLIVA, RE ANNA, RE LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI NEL PERIODO DAL 11/04/2022 AL 13/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA A RESIDENTI LAUREATI NELL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VAL TROMPIA. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VAL TROMPIA. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO E DELLA "RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA" ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELL’ ING. SILVIA STABILE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D. DECORRENZA 11.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.142, 54 e 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E ART. 2 DELLA LEGGE N.120 IN DATA 11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, CON INCARICO ALLA CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 1^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA  DENOMINATA; "24° MEMORIAL BUSSACCHINI LUIGI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 24/04/2022 NEL COMUNE DI NAVE. CHIUSURA TEMPORANEA  AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MOIA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA ED IL CENTRO SOCIO-CULTURALE  L.BUSSACCHINI DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 1 LETT.B) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DL PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE IN VIA TRENTO ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA CLAUDIO MARIANINI DI VILLA CARCINA (BS).CIG. Z7A32094E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO AREE NECESSARIE ALLA PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI  RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE. CIG: Z1A3558878.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA TRENTO DAL CIVICO 37 AL CIVICO 39, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IL GIORNO 19/04/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 15:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE TEMPORANEO SULLA VIA MONTECLANA SUL TRATTO STRADALE ANTISTANTE IL CIVICO 83 A SEGUITO DI INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO EDILE DESTINATO AL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA PER LAVORI IN PROGRAMMA DAL GIORNO 20 APRILE 2022 AL GIORNO 25 MAGGIO 2022 ED OCCUPAZIONE DI N° 2 STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO SITUATO A FRONTE DEL CIVICO 83 DELLA VIA MONTECLANA FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA GRU EDILE DI CANTIERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE - DECORRENZA 01/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE COMMEMORAZIONE 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 1945 - 2022 IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 25 APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA PATRONALE DI S.MARCO EVANGELISTA NELLA FRAZIONE DI CORTINE DI NAVE IN PROGRAMMA DAL 22 AL 25 APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 26/04/2022 ED IL 31/05/2022. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE TEMPORANEO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE H24 O MOVIERI SUL TRATTO STRADALE DELLA VIA BRESCIA  COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA PINETA  ED IL CIVICO 185 DI VIA ZANARDELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE ED ALTRO PER IL COMUNE DI NAVE  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150) - CIG:Z81276A761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE - 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - E DEL 1° MAGGIO. DITTA VIVAIO M'AMA NON M'AMA DI SCHIAVI DANIEL (C.F. SCHDNL76S27B157M P.IVA 03201520982) CIG Z43360D22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: PROROGA ALL'ORDINANZA N. 15/2022 DEL 05/04/2022 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONEDI NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA IN VIA ZANARDELLI  NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 152 E L'INTERSEZIONE CON VIA SABBIONINA DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL . INTERVENTO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 11/04/2022 AL GIORNO 29/04/2022; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO H24 E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI DAL GIORNO 30/04/2022 AL GIORNO 03/05/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA PODISTICA "GARA ALPINI NAVE 30 APRILE" IN PROGRAMMA IL GIORNO 30 APRILE 2022; ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PIAZZALE A. MATERZANINI IL GIORNO 30 APRILE 2022 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA IN VIA BRESCIA  NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 269 E L'INTERSEZIONE CON VIA NECROPOLI ROMANA TRAV. II°  DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL NEL PERIODO DAL 02/05/2022 ED IL 07/05/2022; ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE H. 24 ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 SU AMBO I LATI DELLA VIA BRESCIA SUL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MOTORADUNO DENOMINATO: XVIII° RAID DEI LAGHI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 01 MAGGIO 2022. CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO DI  PIAZZA MARIA AUSILIATRICE ANTISTANTE LA VIA BRESCIA IL GIORNO 01/05/2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 09:30 AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO E LA SOSTA DEI VEICOLI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AI CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021: LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANZZATIVA  EX ART. 29 CCI 18-20 E ART 2 ACCORDO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO FORFETTARIO A GARANZIA DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER  SPOSTAMENTO IMPIANTI  NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' TURISTICA - PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VALLE LISTREA. SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU E LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE LEGNANTE MARIAGRAZIA, AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. DECORRENZA 01.05.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO CONTROLLO REMOTO n° 9  DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA SRL (C.F.: 02848620163).  CIG: Z0135F43F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "3° TROFEO ZAINA ACADEMY BIKE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 15/05/2022 PRESSO IL PARCO DI VILLA ZANARDELLI IN VIA ZANARDELLI CIV. 121, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 ED OCCUPAZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA VEICOLARE NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE L'INGRESSO DELLA VILLA ZANARDELLI DALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 14/05/2022 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 15/05/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2022– CIG: Z3435B97B7. DITTA BRESCIA TRASPORTI SPA (C.F. 03513620173) E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021CONVERTITO IN L. 108/2021– CIG: ZD23597DDD. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS (C.F. 03620790984) E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER APPALTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI –  2019-2021 A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE (C.F.: 03925680989)  TRAMITE PROCEDURA DI GARA A CARICO DELLA CUC.  CIG: 7819626F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CRESCO DI ADDEBITI DEL GSE RELATIVI AI COSTI AMMINISTRATIVI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI NAVE. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART.142, 60 E 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E ART. 2 DELLA LEGGE N.120 IN DATA 11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE, DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2026 CON INCARICO ALLA CUC DI AREA VASTA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI PSESA PR PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MOTORADUNO DENOMINATO: XVIII° RAID DEI LAGHI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 29 MAGGIO 2022. CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO DI  PIAZZA MARIA AUSILIATRICE ANTISTANTE LA VIA BRESCIA IL GIORNO 29/05/2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 09:30 AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO E LA SOSTA DEI VEICOLI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE. RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 26/2022 DEL 22/04/2022, SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE STESSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI RECUPERATI TRAMITE SIVES IN FAVORE DELLA PREFETTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA 459 DEL 20/12/2019 - AGGIORNAMENTO 10 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 VERSIONE ENTERPRISE A FAVORE DELLA  DITTA PERSONAL DATA SRL (P.IVA 03050740178), PER UN IMPORTO PARI A € 823,12  (IVA ESCLUSA) PER IL BIENNIO 2022-2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA - CODICE CIG: Z902A9C8C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ACCONTO ANNO 2022  A FAVORE DELLA DITTA  MAGGIOLI SPA PER UN IMPORTO  PARI A € 2.741,00 (IVA ESCLUSA)  CIG:  Z7B3637FE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELLA FORNITURA DI SEDIE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO, A FAVORE DELLA S.T.F. SRL  (C.F. 04286060480) TRAMITE RDO MEPA - CIG:Z553637B8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO TOILETTE CHIMICHE PER ALLESTIMENTO DELLE SEDI DEI CONCERTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA FUORI LUOGO 2022. TOILET SERVICE S.A.S. C.F./P.IVA 02037780984 - CIG Z603632646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016,  DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - TRIENNIO 2022-2024. -DITTA ALMA SPA (C.F. 00572290047) - CIG:  Z0E3428A08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI  DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI  REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (C.F./P.IVA 00089070403) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 480,00 (OLTRE IVA 22%). CIG Z82360E51E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I FORNITURA N°3 TELEFONI IP CISCO E N°1 CUFFIE  A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F.: VGNGRG71S17F205X).  CIG: Z5E363B6D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 12 GIUGNO 2022- DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA E POSA TOTEM DEDICA CAMPO DI BASKET VIA MOIA A FAVORE DELLA DITTA Z.G. DI ZANOTTI G. E C. S.A.S. (C.F.: 03620790984).  CIG: Z04364B7FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO SEDIE PER ALLESTIMENTO SEDE DI UN CONCERTO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA FUORI LUOGO 2022. FRANZINI S.R.L.  P.IVA 01870170204 - CIG ZA53656D9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI SUL TORRENTE LISTREA IN VIA PEDERZANI; CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI TUTTA LA VIA PEDERZANI DAL GIORNO 16/05/2022 AL GIORNO 16/06/2022 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA: GARA CICLISTICA DENOMINATA "38° TROFEO FAMIGLIA BORANO - 13° MEMORIAL GIUSEPPE SOLINI" in programma per il giorno 05 giugno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (VISITE OCULISTICHE). AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  - CIG Z973658C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING PER IL SITO INTERNET WWW.STORIEDINAVE.IT - DITTA  INDUSTRIE GRAFICHE BRESCIANE GROUP SRL C.F. E P.IVA 02314910981 - CIG Z04364CB97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E TELEFONICA A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F. /P.IVA 09346610968) - CIG: Z19293F74F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA MF SERVICE DI FAUSTI MANUEL (C.F. FSTMNL83L08D918V) DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023. CODICE CIG: Z4E1349C71F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI PEDANE PER ATTIVITA' CULTURALI/MUSICALI. DITTA CAVALLI PIETRO C.F. CVLPTR52H29C332S P.IVA 00139480982 - CIG ZDA364637E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI EDILI: OCCUPAZIONE DI  PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA POZZO  SULL'AREA COMPRESA FRA IL CIVICO 13/A ED IL CIVICO 13/B PER CONSENTIRE L'ISTALLAZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE DESTINATA AGLI INTERVENTI EDILI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE SITO AL CIVICO 19/A DELLA STESSA VIA POZZO NEL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 16/05/2022 ED IL GIORNO 01/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA S.U.A.P., A FAVORE DELLA DITTA “ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS SRL” (P. IVA 03200290983). CIG: Z353654E74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ZUCCA ELISABETTA: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ESPERTI IN ELETTROTECNICA A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE I: PROROGA ALL'ORDINANZA N. 8/2022 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  E POTENZIAMENTO DEI TRATTI ESISTENTI DELLA  RETE DI  DISTRIBUZIONE GAS METANO SULLE VIE CIVELLE E FALDENNO DA PARTE DELLA DITTA EROGASMET SPA, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 30/04/2022 ED IL 30/06/2022 E NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA GETEC S.P.A. (P.I. 03789490160) ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SISTEMI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO.  DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. (C.F. 03548510969). CIG: Z2C363841C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG CUC: 7705382A5F, CIG DERIVATO: 7819626F7F. PROROGA TECNICA PERIODO AL 30/09/2022, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG Z6B364177E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA RETE ANTIPICCIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHETTI CARLO LAB.ARTIG. RETI (C.F.: RCHCRL64C01F532U).  CIG: Z17366D470</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO  DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEGLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (C.F. 02278650987) - CIG: Z8B2BCEFB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI VARI  PER  UFFICI COMUNALI    A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG : Z6836732D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI N. 10 CABINE ELETTORALI POLIVALENTI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI  REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150)  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.695,00 (OLTRE IVA 22%). CIG : Z3336456D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 77/2021 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 A FAVORE DELLA DITTA CO-PE SRL (C.F./P.IVA 02621980982)- CIG : Z6F3667199</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO: ZF4366DA14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA G.D. LIFT S.R.L. DI ROMANDO DI LOMBARDIA (BG) (C.F. 03624980169) CIG DERIVATO: ZF836726A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO SOLLEVATORE LINDE. DITTA F.ELLE SERVICE DI NAVE (C.F. GNLFBA74D03D918M) CIG: Z163672A73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA E NUOVI PARCHEGGI TRAVERSA PRIMA DI VIA MOIA - CIG: Z803540634. DITTA IMPRESA MOR MARIO DI MOR GIANMARIO (C.F.: MROGMR58T21F471P)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 2^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS.N.50/2016, INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE  PER L'ANNO 2022/23. AVV. MARTA ZAMBIASI. CIG ZDD36870A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DIPENDENTE REZZOLA ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.,  DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA  POLIZZA INFORTUNI, ALLA COMPAGNIA  UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, AGENZIA AIARDI, TRAMITE RINNOVO PER IL PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2024- CIG:Z47368B414.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.,  DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA  POLIZZA KASKO, ALLA COMPAGNIA  UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, AGENZIA AIARDI, TRAMITE RINNOVO PER IL PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2024- CIG:Z9E368DC32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.272 del 13/08/2019- SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975800170) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO OPERATIVO DI SOCCORSO PUBBLICO (COSP) C.F. 98028090177 PER ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE "FUORI LUOGO" DEL 28 MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA PUBBLICA IN VIA BARCELLA INTERSEZIONE CON VIA MULINO VECCHIO DA PARTE DELLA DITTA SOGEM SRL IL GIORNO 30/05/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA EDISON SUL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA LA CENTRALE ELETTRICA E L'INTERSEZIONE CON LA VIA MURATELLO, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PROVVISORIO DI MARCIA VEICOLARE REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE NEL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 31/05/2022 ED IL GIORNO 15/06/2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI CUI SOPRA DA PARTE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL PER CONTO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L’ANNO 2022 IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/06 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE -  SOC. MONTANA SPA  - CIG Z203689209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO MONDOGIOCONDO ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, MODIFICA LAPIDE MARMOREA PER AGGIUNTA NOMINATIVO EX SINDACO UGO NEGRONI A FAVORE DELLA DITTA GRANIT MARMI DI BRESCIANI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 01607500178).  CIG: ZBD362A277</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA E NUOVI PARCHEGGI TRAVERSA PRIMA DI VIA MOIA - CIG: Z803540634. DITTA IMPRESA MOR MARIO DI MOR GIANMARIO (C.F.: MROGMR58T21F471P)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI N. 10 CABINE ELETTORALI POLIVALENTI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI  REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150)  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.695,00 (OLTRE IVA 22%). CIG : Z3336456D6 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GEOPORTALE DEL COMUNE DI NAVE. COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F  83001710173).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI C.F.00960790178  - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26 – ARTICOLO 4, COMMA 15, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. APPROVAZIONE PROGETTI DI COMPETENZA DELL’U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE, APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO  PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI  DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,  A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SCS (C.F./P.IVA 03925680989) - CIG: Z933682CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PRATICA CATASTALE AREA IN VIA S. GIUSEPPE, OGGETTO DI ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI NAVE, PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE VIA S.GIUSEPPE. CIG:ZCB369E73F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO  DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ATTIVI CON IL COMUNE DI NAVE  A FAVORE DELLA DITTA INTRED SPA ( C.F./P.IVA 02018740981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. a), DELl D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA CYBER ENTERPRICE RISK MANAGEMENT- PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023 A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (C.F. 04124720964) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 4.401,00 (ONERI E IMPOSTE INCLUSE)  CODICE CIG  ZD736B0EA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: PROROGA ALL'ORDINANZA N. 22/2022 DEL 20/04/2022 RELATIVA ALLA  REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 26/04/2022 ED IL 31/05/2022. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE TEMPORANEO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE H24 O MOVIERI SUL TRATTO STRADALE DELLA VIA BRESCIA  COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA PINETA  ED IL CIVICO 185 DI VIA ZANARDELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. ADESIONE A CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 9, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. DURATA 18 MESI. DAY RISTOSERVICE SPA. CIG MASTER: 7990033FCD, CIG DERIVATO: Z5E36A04B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI WEB SERVICES DI COLLEGAMENTO PER CAMBIO RESIDENZA ANPR PER UN IMPORTO  PARI A € 1.400,00 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA  A FAVORE DELLA  DITTA MAGGIOLI SPA (C.F./P.IVA 06188330150). CIG: Z40369EBF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI VARI  PER  UFFICI COMUNALI   A FAVORE DELLA DITTA AITEC  (C.F./P.IVA 02328230368) TRAMITE ODA MEPA - CIG : Z8D36A8800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI E DI SEGNALETICA RELATIVA ALLE REGOLE DA CONTAGIO COVID-19, DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (C.F./P.IVA 00089070403) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 167,00 (OLTRE IVA 22%). CIG: Z1436A7FE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 43 DEL 7/2/2022 A FAVORE DELLA S.I.A.E. PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ARCH. DATTERI DAVIDE: PRESA D’ATTO DIMISSIONI IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C; ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. DECORRENZA 16.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE- PERIODO 2022/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA MULTIRISCHIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA FALCONE BORSELLINO - PERIODO 30/06/2022 – 30/06/2023- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: Z3A36C7365</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA MULTIRISCHIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA DON MILANI - PERIODO 30/06/2022 – 30/06/2023- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: ZC936C73B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA MULTIRISCHIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – CENTRO TENNIS - PERIODO 30/06/2022 – 30/06/2023- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: ZE336C70E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER  UTENZE DI ACQUA PUBBLICA E CONCESSIONE IDRAULICA  PER OCCUPAZIONE ALVEO DEMANIALE CON PONTI E MANUFATTI  SUL TORRENTE GARZA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO IN TOMBA DI FAMIGLIA DENOMINATA CAPPELLA B PRESSO CIMITERO DI CORTINE. DITTA GRANITMARMI SNC DI NAVE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ALIMENTARI PRESSO AREA FESTE DI VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA ROBERTO EOLI                  (C.F.: LEORRT57R06B157Z).  CIG: Z2536A321F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  (C.F. 83001710173): IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE A: CONTRIBUTO ORDINARIO, SERVIZIO ARCHIVISTICO - R-FID E INFORMATICO. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MERIGO M.: PROROGA AL 31.12.2025 RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DA 36 A 30 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELIZZARI C.: PROROGA AL 31.12.2025 RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DA 36 A 28 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 A SEGUITO DELL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE  FONDI COVID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA MULTIRISCHIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA RODARI - PERIODO 30/06/2022 – 30/06/2023- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: ZC636C73DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA MULTIRISCHIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLA ANNA FRANK - PERIODO 30/06/2022 – 30/06/2023- ITAS MUTUA  ASSICURAZIONI AGENZIA MARNIGA SNC (C.F. - P.I. 03090610985)    CIG: ZD736C738D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N.4 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI" CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2016, N. 26 - ARTICOLO 4, COMMA 15, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPETENZA DELL'U.O. ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ENERGETICO E IDRICO - PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2019- 31/12/2019 -  SGATE RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E CORTINE. CIG ZBA2FB942F - DITTA GRANITMARMI SNC (P.IVA 01607500178)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI NAVE (BS). CIG MASTER: 7740945DE2 - QUINTO CONTRATTO APPLICATIVO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. R.T.I.CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° (C.F.: 02468730201) - BONZI SRL (C.F.: 03337610178).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI: CORRISPETTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (E). DITTA GETEC S.P.A. DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC). (P.I. IT01638430338) ANNO 2022.  CIG 5050777109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREE DESTINATE A EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE INSERITE NEL P.I.I. 4/1 DEL 23/10/2020 TRA COMUNE DI NAVE, COSTRUZIONI SANDRINI SRL, COOPERATIVA EDILIZIA VALTROMPIA SOC. COOP: VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI CANDIDATI ASSEGNATARI, VERIFICA  GRADUATORIE, NULLAOSTA ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BUGATTI M: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 28,5 A 31 ORE. DECORRENZA 01.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COLLIO S.: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 27 A 31 ORE. DECORRENZA 01.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PARECCHINI D.: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO. DECORRENZA 01.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI R: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 19 A 23 ORE. DECORRENZA 01.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE QUARESMINI G.: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 24 A 32 ORE. DECORRENZA 01.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ZANOLINI G.: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 27 A 31 ORE. DECORRENZA 01.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERCERIMONIA COMMEMORAZIONE: OCCUPAZIONE DI  PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SAN MARCO ALTEZZA CIVICO 15 NELLA MATTINATA DI SABATO 25/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 30 CCI 18-20 E DEL VIGENTE SMVP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 271 DEL 21/07/2021 - MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 a) e) DLGS 50/2016 E S.M. I. CON UTILIZZO FONDO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6 – APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NAVE TEATRO EDIZIONE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA TRENDENERGY STP S.R.L (C.F.: 03342160987) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z2A367B339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG UNICO: 9195292302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG UNICO: 9195292302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO DI NAVE E CORTINE ANNI 2021/2022. DITTA GRANITMARMI DI BRESCIANI &amp; C. SNC DI NAVE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI SOSTA IN LOCALITA' PIEZZE VIA MONTECLANA SNC. DITTA FIBERCOP TIM OA/Nord Ovest. RIF. PRATICA 15668887. CUP: C65F21000580006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO SOLLEVATORE LINDE. DITTA F.ELLE SERVICE DI NAVE (C.F. GNLFBA74D03D918M) CIG: Z4A36DF908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI ASFALTATURA IN COMUNE DI NAVE - QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO -  R.T.I. CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° (C.F.: 02468730201) - BONZI SRL (C.F.: 03337610178). CIG: 89560237FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO SUL TERRITORIO DI NAVE -  IN VIA EDISON PER  IMPIANTO SEMAFORICO PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:83028722BA - CIG derivato: Z8C3526CA9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO:Z0736F4FC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI ASFALTATURA IN COMUNE DI NAVE - QUINTO CONTRATTO APPLICATIVO -  R.T.I. CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° (C.F.: 02468730201) - BONZI SRL (C.F.: 03337610178). CIG:ZEB3607827</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI EDILI : CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA POZZO NEL TRATTO STRADALE COMPRESO FRA  IL CIVICO 13  ED IL CIVICO 7 AL FINE DI CONSENTIRE L'ISTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL  RETRO DELL''IMMOBILE SITUATO AL CIVICO 19/A DI VIA ZANARDELLI E CHE SI AFFACCIA SULLA STESSA  VIA POZZO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE DELLA VIA POZZO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 13 E  L'INTERSEZIONE CON VIA SCUOLE, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL GIORNO 07/07/2022 ED IL GIORNO 02/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA DOMESTICA; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE  TEMPORANEO IN VIA S.FRANCESCO SU TRE STALLI DI SOSTA SITUATI NELL'AREA DI PARCHEGGIO  A FRONTE DEL CIVICO 38 AL FINE DI CONSENTIRE LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER EFFETTUARE I LAVORI SUCCITATI, IL GIORNO 11/07/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO II^ TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE PIRAS DEBORA, BIDELLA CAT. A. DECORRENZA 11.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  FATTURE LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAVIDOTTO ENERGIA ELETTRICA DA PARTE  DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE , IN VIA MURATELLO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 94 E L'INTERSEZIONE CON LA VIA EDISON DEL PERIODO DAL 14/07/2022 ED IL 22/07/2022 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30, CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI DEL SUCCITATO TRATTO STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI di predisposizione ponteggio edile e messa in sicurezza copertura  immobile sito in via zanardelli civ- 7 - 7A, chiusura al transito veicolare di Via Zanardelli nel tratto compreso fra l'intersezione con Via Tronto ed il civico 9, il giorno 15/07/2022 dalle ore 07:00 alle ore 18:30 e conseguente ripristino temporaneo del doppio senso di circolazione veicolare della Via Zanardelli nel tratto compreso fra il civico 9 e l'intersezione con la Via Scuole.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI LICENZE VISIO  PER  UFFICI COMUNALI   A FAVORE DELLA DITTA PERSONAL DATA SRL  (C.F./P.IVA 03050740178 ) TRAMITE ODA MEPA - CIG : Z9D370F699</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI MONTECLANA" IN PROGRAMMA DAL GIORNO 16/07/2022 AL GIORNO 18/07/2022; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL PARCHEGGIO SITUATO FRA IL CIVICO 46 DI VIA MONTECLANA E LA CHIESETTA ADIACENTE E LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STESSA VIA MONTECLANA NEL TRATTO COMPRESO FRA LA CHIESETTA DELL'OMONIMA CONTRADA ED IL CIVICO 2 DELLA VIA OSPITALE IL GIORNO 18/07/2022  DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:30 AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN OCCASIONE DELLA MEDESIMA SAGRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE :ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DESTINATO AL CARICO/SCARICO MERCI IN VIA BRESCIA 162 DI FRONTE ALL'EDICOLA SCARAMUZZA MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DERNAGO DAL CIVICO 52/A ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SASSIVA IL GIORNO 21/07/2022 DALLE ORE 08:00 FINO AL TERMINE DEI LAVORI SULLA RETE IDRICA PUBBLICA DA PARTE DELLA DITTA SAVIATESTA SRL PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 03579960174). CIG: Z802ABF837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA TRENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE E ADOZIONE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.14-BIS COMMA 5 E ART. 14-QUATER DELLA L. N. 241/199 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO. DITTA PRESIDER SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO CON PIAZZALE UNITA’ D’ITALIA – TRATTO COMPRESO TRA VIA DON GIACOMINI E PIAZZALE UNITA’ D’ITALIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI SUL TORRENTE LISTREA IN VIA PEDERZANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE AREA PRESSO S.P.237 DEL CAFFARO, IN VIA BRESCIA ALL’INCROCIO CON VIA MURATELLO. CIG: Z683724075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PULIZIE DELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA BRESCIA N. 155/L CONCESSO IN UTILIZZO GRATUITO IN FORZA DEI CONTRATTI REPERTORIO ATTI PUBBLICI N. 1792/2009, N. 1793/2009, N. 1910/2019 E SCRITTURE PRIVATE N. 1055/2010, N. 1719/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 9302372039</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 9302372039</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI BONIFICA DALL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MARCIAPIEDE IN VIA TRENTO - INTERSEZIONE VIA MONTECLANA VIA DERNAGO A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL (C.F. 01462600196) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: 931042341D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI  DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NAVE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016 - ABBONAMENTO AL GIORNALE DI  BRESCIA  ANNO 2022 - EDITORIALE BRESCIANA SPA (C.F./ P.IVA 00272770173) -  CIG : Z63372383F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI   POSTAZIONE E SCANNER PER AMBULATORI  A FAVORE DELLA DITTA  DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG : ZAC373ABE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) e COMMA 2 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI  - CIG: 8958900E25. C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO S.- A.S. (C.F.: 01609660178).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DANESI FRANCO: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE  "95° GRUPPO ALPINI" IN PROGRAMMA IL GIORNO 31 LUGLIO 2022; ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PIAZZALE A. MATERZANINI IL GIORNO 31 LUGLIO 2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:00 E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO G. MARCONI CON ANNESSO DIVIETO DI SOSTA  NEI PRESSI DEL MONUMENTO DEI CADUTI DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE” FORNITO DA “ANCI DIGITALE SPA “ SOCIETA' IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA -  DURATA BIENNALE - CIG:Z18372D870</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CON SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DON GIACOMINI DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLA FONTE SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA FOSSATO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 01/08/2022 SINO AL 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: PROROGA E INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 35/2022 DEL 08/06/2022 RELATIVA ALLA  REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 31/05/2022 ED IL 31/07/2022. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VEICOLARE TEMPORANEO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE H24 O MOVIERI SUL TRATTO STRADALE DELLA VIA BRESCIA  COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA PINETA  ED IL CIVICO 185 DI VIA ZANARDELLI.PROROGA DEI LAVORI DAL 01/08/2022 SINO AL 31/08/2022 E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA PINETA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA E L'INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI di smontaggio ponteggio edile e messa in sicurezza copertura  immobile sito in via zanardelli civ- 7 - 7A, chiusura al transito veicolare di Via Zanardelli nel tratto compreso fra l'intersezione con Via Tronto ed il civico 9, il giorno 04/08/2022 dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e conseguente ripristino temporaneo del doppio senso di circolazione veicolare della Via Zanardelli nel tratto compreso fra il civico 9 e l'intersezione con la Via Scuole.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca ordinanza n. 46 del 29/07/2022 avente ad  oggetto: “ Regolamentazione della circolazione stradale per lavori: proroga e integrazione all'ordinanza n. 35/2022 del 08/06/2022 relativa alla  realizzazione nuova rete acquedotto per conto di a2a ciclo idrico da parte della ditta mazza srl, nel periodo compreso fra il 31/05/2022 ed il 31/07/2022. istituzione di senso unico alternato di marcia veicolare temporaneo regolamentato da impianto semaforico di cantiere h24 o movieri sul tratto stradale della via brescia  compreso fra l'intersezione con la via pineta  ed il civico 185 di via zanardelli.proroga dei lavori dal 01/08/2022 sino al 31/08/2022 e limitazioni al traffico in via pineta nel tratto compreso tra l'intersezione con via brescia e l'intersezione con Via Paolo VI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: PROROGA E INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 35/2022 DEL 08/06/2022 RELATIVA ALLA  REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI A2A CICLO IDRICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZA SRL, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 31/05/2022 ED IL 31/07/2022. ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DI MARCIA VEICOLARE TEMPORANEO  SUL TRATTO STRADALE DELLA VIA BRESCIA  COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA PINETA  ED IL CIVICO 185 DI VIA ZANARDELLI CON ANNESSA DEMOLIZIONE DI 20 MT DI CORDOLO. PROROGA DEI LAVORI DAL 08/08/2022 SINO AL 31/08/2022 E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA PINETA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA E L'INTERSEZIONE CON VIA PAOLO VI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO P.I.I. 4/1 IN CORTINE DI NAVE - CONVENZIONE URBANISTICA NOTAIO GARIONI DEL 20/12/2016 REP. 69691 artt. 6 e 7 comma 2 lettere b) e c).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’ASSISTENZA ALLA TRANSIZIONE DIGITALE.  ANCILAB SRL (C.F./P.IVA 12790690155) -CIG: Z51372B8BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: VIALETTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA MOIA VIA LISTREA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO SOFTWARE GESTIONALE SEGNALAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA Q-WEB SRL (C.F.: 03222120275).  CIG: Z5B36F0461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, CREAZIONE SPORTELLO PER RICEVIMENTO PUBBLICO PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DITTA RIVA ARREDAMENTI (C.F.: 00284310174).  CIG: Z483740D7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. CIG UNICO: 9195292302. RIMBORSO SPESE DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  “AREA VASTA BRESCIA” – SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLETROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE  N. 502 DEL 11/07/2022 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: ORSO PILOTA (C.F.: CSSNCL81B07B157U). CODICE GIG: ZF637619DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE  N. 502 DEL 11/07/2022 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: LA LIBRERIA DI RICCI LUISA - CONCESIO  (C.F.: RCCLSU59D47D918W) - CODICE GIG: Z6D3761B2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE  N. 502 DEL 11/07/2022 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: SANTA GIULIA LIBRERIA DI HULIUK IRYNA  - NAVE  (C.F.: HLKRYN64M50Z138S) - CODICE GIG: Z903761BC9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.a), DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE  N. 502 DEL 11/07/2022 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: SANTA GIULIA LIBRERIA DI HULIUK IRYNA  - NAVE  (C.F.: HLKRYN64M50Z138S) - CODICE GIG: Z903761BC9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRESCIA TRASPORTI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 164 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E SNACK PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI OTTO ANNI. CIG: 9302372039 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE ED ALTRO PER IL COMUNE DI NAVE  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150) - CIG:Z81276A761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI. DECORRENZA 01.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 102 IN DATA 09/03/2022 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - QUADRIENNIO 2022-2025, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021CONVERTITO IN L. 108/2021– CIG: ZED32E5756. DITTA CAVAGNA GIULIO DI CAVAGNA MARCO E C. SNC (C.F. 01748110986) E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA OGGETTO DI CESSIONE VOLONTARIA  NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE IN VIA S.GIUSEPPE DI PROPRIETA' RBM SPA. APPLICAZIONE ART.45 DEL DPR N.327/2001 E S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: Z62374C7E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO DEL SEDIMENTO PRESENTE ALL'INTERNO DEL TORRENTE LISTREA NEL TRATTO DI VIA PEDERZANI A FAVORE DELLA DITTA INDAM LABORATORI SRL (C.F.: 03379190980).  CIG: Z84374B3A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO: ZA43762DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI 2022/2025. DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A.. CIG DERIVATO: ZB73763308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA BRESCIA A FAVORE DELLA DITTA LA SEMAFORICA S.R.L. (C.F.: 00206150286).  CIG: ZB9375AE3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: Z12376D187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, ACQUISTO CESTINI PER DEIEZIONI CANINE A FAVORE DELLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL (C.F.: 02532270283) TRAMITE MEPA DI CONSIP.  CIG: ZDF373F47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART 30 COMMA 2 D.LGS. 165/2001: ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI GHEDI DOTT. MANNI PAOLO IN QUALITA' DI ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE CAT D. DECORRENZA 01.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 361 DEL 09.08.22: MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI. DECORRENZA 01.09.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI VERIFICA DI CUI ALL'ART.26 DEL D.LGS.50/2016 E S.M. DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE DI VIA OSPITALE. SOC.EN3 SRL MILANO- CIG: Z58373A2FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA. DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG DERIVATO: Z8137709EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.P.: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2021-2025.   CIG  DERIVATO Z153769A73  SINTEX s.r.l. (C.F. 03372780175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI N.2 FASCE TRICOLORI DALLA DITTA NOVALI EGIDIO di NOVALI ALESSANDRO &amp; C. s.n.c. - BRESCIA. CIG Z6737772AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: OCCUPAZIONE N° 3  STALLI DI SOSTA SULLA VIA PAOLO VI° FRONTE CIVICO 1 PER COLLOCAZIONE DI UN  AUTOCARRO DESTINATO ALL'ASPIRAZIONE DI MACERIE DA DEMOLIZIONE TRAMEZZE E MASSETTI DELL'APPARTAMENTO SITUATO AL 4° PIANO DELL'EDIFICIO POSTO AL CIVICO 9 DI VIA FONTANELLO, PER IL GIORNO 22/08/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: CALENDARIO PROVE D'ESAME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI:PROROGA ALL'ORDINANZA N. 32/2022 DEL 18/05/2022  DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  E POTENZIAMENTO DEI TRATTI ESISTENTI DELLA  RETE DI  DISTRIBUZIONE GAS METANO SULLE VIE CIVELLE E FALDENNO DA PARTE DELLA DITTA EROGASMET SPA, NEL PERIODO COMPRESO FRA LE ORE 24:00 DEL 24/08/2022 ED IL 30/09/2022 E DAL GIORNO 25/08/2022 AL GIORNO 29/08/2022 NELLA FASCIA ORARIA  DALLE ORE 22:00  ALLE ORE 06:00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 9302372039. DITTA OVDAMATIC SPA (C.F. 03146940170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI -ING. SAVALLI ALESSANDRO (C.F.: SVLLSN72A08D999K) CIG Z762E9F74F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI ANNI DAL 2022 AL 2030 PER IL TERRENO VIA PREDENNO ADIBITO A ORTI SOCIALI. FONDAZIONE RSA  VILLA DEI FIORI (C.F.80014450177) - CIG ZD12B46F50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ACCONTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG MASTER: 9195292302. I CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO: 937504430D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE COMUNALI. PERIODO 1/9/2022 - 10/6/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO BRESCIA C.F. 98074600176, ANTEAS BRESCIA C.F. 98069960171 E L'ALBA ONLUS C.F. 98092250178. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTORIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DELL'A.S.D. UNITED NAVE ALLA S.P. 1816 DEL 31/3/2021 SOTTOSCRITTA DALL' A.S.D. SPORTING CLUB NAVE 1966 ED APPROVAZIONE BOZZA S.P. DIRITTO D'USO CAMPI CALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO (CIG ACCORDO QUADRO 8838909274 - CIG  DERIVATO Z3C3787B96) - LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 01975600170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: AMMISSIONE CON RISERVA DI TUTTI I CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (C.F./P.IVA  06188330150) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 925,98 (IVA COMPRESA). CIG: ZD4376AE8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEI CONCORSI DI SELEZIONE DI PERSONALE. SELEXI SRL (C.F. 12852900153). CIG: Z14337ECCF. AMPLIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERE A) E E) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DETERMINAZIONE N. 452 IN DATA 03/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E POSA DI TAVOLI PANCA DA POSIZIONARE PRESSO LE SCUOLE DI NAVE. DITTA PRECO SYSTEM (C.F. E P.IVA 01305300301) – CIG Z1B3768D5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI:  CHIUSURA DI VIA ZANARDELLI IN INGRESSO DA VIA BRESCIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI A2A, IN PROGRAMMA DAL GIORNO 02/09/2022 SINO AL 17/09/2022 CON DEVIAZIONE LINEA 7 TRASPORTO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/21 PER FORNITURA DI AULE INFORMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI. CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI – AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 02481950984). CIG Z863790049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE PER L'ATTIVITA' ANNUA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPARRE PER N.4 FAMIGLIE DI BAMBINI USCENTI DAL SERVIZIO ASILO NIDO A SEGUITO DI PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRONTO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 11 DAL GIORNO 05/09/2022 SINO AL GIORNO 07/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, MANUTENZIONE PILOMAT PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A FAVORE DELLA DITTA PILOMAT SRL (C.F.: 00383760162) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z9C368DAAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI ANNI 2020-2022. CIG Z472E368D3 DITTA ITALACTIVE SRL DI ROE' VOLCIANO (BS) (C.F. 02863540981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA G.D. LIFT S.R.L. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) (C.F. 03624980169) CIG DERIVATO: ZB33788421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169/A/B/C LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  PREVENTIVO 01/03/2022 - 28/02/2023 E CONSUNTIVO 2021/2022. MENDINI RAG. LUCIA DI BRESCIA (P.I. 02826490985)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA AD AGEVOLARE L’INGRESSO E L'USCITA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: NEL TRATTO DI STRADA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CARBONINI E VIA MINERA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 12/09/2022 SINO AL 04/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE IMU TARI ANNO 2020 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DI SAN CESARIO IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI ASFALTATURA VIA DON FILIPPO BASSI A FAVORE DELLA DITTA EDIL SERVICE SRL DI PIAN CAMUNO (C.F.: 02314270980) TRAMITE SINTEL.  CIG: Z5F377D09D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ART.106 C.1 LETT.A) E LETT.B) D.LGS.50/2016 E S.M.  LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI. DITTA VALCOPERTURE SRL DI SOLZA (BG) CIG: 8966482F02 E ADAI SRL DI BRESCIA CIG: Z81321E132.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 1 LETT.B) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DL PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA DEL TERRITORIO MONTANO - PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA AL GEOM. LUIGI BIRAGHI DI NAVE (BS).CIG. Z0232167B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI E DI SEGNALETICA RELATIVA ALLE REGOLE DA CONTAGIO COVID-19, DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (C.F./P.IVA 00089070403) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 675,00 (OLTRE IVA 22%). CIG: Z5C376AF8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 18-37 D.LGS 81/2008.CONSULGROUP SRL (C.F./P.IVA 02371010980) - CIG: ZF7379ECA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI PUBBLICI PER GLI INTERVENTI  DI: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI E MARCIAPIEDI VIA TRENTO CUP C65F21000530006 CIG 931042341D. DITTA XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. P.IVA 12525420159).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA CATERINA BARNI DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL PERIODO 01/01/2022-31/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE "DOTE COMUNE" PER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI DERNAGO" NEL PERIODO DAL 16/09/2022 FINO AL 20/09/2022 IN STRADA I E III DI VIA MOIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA II DI VIA MOIA PER I GIORNI 15 E 16 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CARBONINI E VIA MINERA NEL PERIODO DAL 16/09/2022 FINO AL 04/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTIVITA’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA, A TEMPO PIENO, PRESSO L'U.O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA INFORTUNI RILEVATORI  CENSUARI- PERIODO 31/08/2022 - 31/01/2023. UNIPOL SAI SPA  AG. ASSIPIU’ DI AIARDI (C.F. RDACRN63A15B157N)  CIG:  ZCA37AB9EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO  PULIZIA E DISINFEZIONE  LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,  A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SCS (C.F./P.IVA 03925680989) - CIG : ZC1376B147</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 PER UN IMPORTO  PARI A € 1.200,00 (OLTRE IVA 22%) TRAMITE MEPA  A FAVORE DELLA  DITTA MAGGIOLI SPA (C.F./P.IVA 06188330150). CIG: ZAB37BC35F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE -  BIENNIO 2021/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICE GRAFICHE STAGED SRL. (C.F.: 00746040179) . CIG: ZAC2F1BD82 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA CENTRO UFFICI SRL (C.F. 03095020362) PER UN IMPORTO PARI A € 168,72 (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO -  CIG: Z7637C7B24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, DALL'INTERSEZIONE CON VIA SACCA FINO AL CIVICO 1 DI VIA FONTANELLO,  NEL PERIODO DAL 26/09/2022 FINO AL 03/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO  SUL TERRITORIO DI NAVE PER LA DURATA DI 18 MESI (CIG MASTER:83028722BA - CIG derivato: Z713526D3A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI II°LOTTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI - 2° LOTTO  A FAVORE DELLA DITTA EDIL STRADE VIGANI (C.F.: 01331400166).  CIG: 9382628590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022" DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART 67 CCNL 21.05.2018 (PARTE STABILE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI: NEL TRATTO DI STRADA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA MINERA E VIA CARBONINI PER I GIORNI 27 E 28 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARSI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI– CIG: 93738433F4. DITTA M.T. S.p.A. (C.F. 06907290156)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 2020/2024. DITTA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO (C.F. PRRMSM58E15B157B). CIG Z152B7A34C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARTI COMUNI PER IL CONDOMINIO "MURATELLO" VIA BRESCIA N. 177 (C.F. 80065080170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA, A TEMPO PIENO, PRESSO L'U.O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE  DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: SCIOGLIMENTO RISERVA AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE GAS METANO IN VIA SAN CESARIO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 03/10/22 SINO AL GIORNO 06/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADE IN PROGRAMMA DAL GIORNO 03/10/2022 SINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DL SEMPLIFICAZIONI FISCALI - MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA.  UTILIZZO FONDI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ AI CENTRI ESTIVI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DELL’U.O. URBANISTICA EDILIZIA, ALL’ARCH.  PAOLA CELLATI (p. iva  04349330987) DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/04/2021 – 31/12/2023, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 – CIG:Z4330C9BA1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA OTTICA PER BIBLIOTECA COMUNALE  DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA INTRED S.p.A. TRAMITE SINTEL di ARCA LOMBARDIA. CIG: Z0B2D45923 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SUPPLEMENTARE TEMPORANEO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG : ZBB37F0D01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI  STAMPANTI PER STAMPA ATTI STATO CIVILE  A FAVORE DELLA DITTA  DITTA C2 SRL (C.F./P.IVA 01121130197) TRAMITE ODA MEPA - CIG : ZDA37EFECF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE ED ALTRO PER IL COMUNE DI NAVE  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F. /P.IVA 06188330150) - CIG:Z81276A761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI – TRIENNIO 2020/2022.  COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA (C.F.  BRNMCR60E45H264J). CIG: Z1E2AB47CA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI PUBBLICI PER GLI INTERVENTI  DI: MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI 2° LOTTO CIG: 9382628590 CUP:C62H18000660005, RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE SAN GIUSEPPE CIG: 9123219E79 CUP:C69J18000330005, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CIG: 93748513C8 CUP: C63D22000350001. DITTA XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. P.IVA 12525420159).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE CORDOLI CORONA ROTATORIA INCROCIO TRA VIA FONTANELLO E VIA BRESCIA A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL (C.F.: 01608340178).  CIG: ZC437AE4AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: Z2D37E3C21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE  SCRITTURE  INVENTARIALI  -  ANNUALITA' 2022 – 2023- CIG: Z5A2A802F4 – DITTA XANTO SRL (C.F. 01331950194).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE:CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA IMPIANTO SEMAFORICO O MOVIERI SULLA VIA TRENTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DERNAGO SINO AL INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 11/10/2022 SINO AL GIORNO 11/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA 59/22 PER LAVORI IN VIA CARBONINI E VIA MINERA NEL PERIODO DAL 16/09/2022 FINO AL 04/10/2022, POSTICIPARE FINE ALVORI AL 14/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 3^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREAGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO III^ TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (C.F. 01705680179). CIG: ZD83819CE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA  A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA C.F. 012883420155 (CIG 941866503E ) DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE CANONE CONCESSIONE 2020/2021/2022. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE NUOVI APPARATI DI RETE E RIORGANIZZAZIONE ARMADI SALA CED, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 – CIG: ZCA380C365- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN GIUSEPPE NEL PERIODO COMPRESO DAL 17/10/2022 AL 24/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI C/O VILLA ZANARDELLI. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO UTENTE CODICE 260/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL " PARCO DELLA FORNACE": ISTITUZIONE AREA RISERVATA AI PEDONI ED AI VELOCIPEDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI TRASLOCO SULLA VIA BRESCIA, IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 57, PER IL GIORNO 21/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO - CHIUSURA VICOLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA BRESCIA E VIA SORELLE MINOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE : ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI PRESSO I CIMITERI DI NAVE CENTRO E DI CORTINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DI TUTTI I SANTI, NEL PERIODO DAL 31/10/2022 AL 02/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. AGGIORNATI E ABBONAMENTO EGAF CARTACEO PER ANNO 2022 E 2023 CIG Z3C37F54AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE GIORNI DI UTILIZZO DEI CAMPI CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI  DI VIA CAPRA E VIA PREDENNO. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. DITTA RONCHI FIORI DI RONCHI PAOLO (C.F. RNCPLA69M29B157D - P.IVA 02521620985) CIG  ZA338254AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO ISPEZIONE ORDINARIA ANNO 2022 LINEA VITA MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA SECURITY BUILDING SERVICE SRL (C.F.: 03260060169).  CIG: ZEE3819DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER COMMEMORAZIONE 104° ANNIVERSARIO DELLA PACE, 4 NOVEMBRE 1918 - 4 NOVEMBRE 2022, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 06/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 7/A, NEL PERIODO COMPRESO DAL 26/10/2022 AL 30/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - CIG CUC: 7705382A5F, CIG DERIVATO: 7819626F7F. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2022, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALL'ORDINANZA N. 51/2022   DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE  E POTENZIAMENTO DEI TRATTI ESISTENTI DELLA  RETE DI  DISTRIBUZIONE GAS METANO SULLE VIE CIVELLE E FALDENNO,  NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 24/10/2022 FINO AL GIORNO 18/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO, DALL'INTERSEZIONE CON VIA TRENTO FINO AL CIVICO 2/A, PER IL PERIODO DAL 27/10/2022 FINO AL 28/10/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE LISTREA IN VIA  CARBONINI ED IN VIA COSSOLETTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 26/10/2022 AL 26/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE MANDATARIA GARDONE VAL TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2022 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIALISTICO (UNIFORMI ED ACCESSORI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI GEGLI ARTT. 54 C. 3 E 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO 2020 - 2024. DITTA UNIFORMERIA SRL CON SEDE LEGALE IN BRESCIA VIA G.BATTISTA CACCIAMALI N° 69 INT.3. CIG. Z093842DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE N. 1897 (AMBULATORI VIA ZANARDELLI N. 57 PIANO PRIMO) E N. 1898 (LOCALI VIA ZANADARDELLI N. 57 PIANO TERRA E MAGAZZINO PIANO PRIMO). IMMOBILIARE ROSA S.R.L. (C.F. 03233020175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI" ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/11/2022 AL 30/04/2023 A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SRL (C.F.: 03131230173) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZD438326F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO: ZF5384794B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2022-2025 - DITTA OMODEI ENZO SRLL (C.F. 02064930171) - CIG ZEA384811D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG: ZD23597DDD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: ZB7384BCE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI ALLOGGI AD USO ABITATIVO IN LOCAZIONE TEMPORANEA E IN COMPRAVENDITA PER GESTIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA OSPITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SMART GIOVANI REGIONE LOMBARDIA (CUP: E81B22002610003) – PROGETTO ASTRONAVE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE FESTA DI LANCIO PROGETTO. SIAE GARDONE.V.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A  N. 4 UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI SOMME NON DOVUTE PER RINUNCIA AL SERVIZIO  PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ARMANASCO ARIANNA: PRESA D’ATTO DIMISSIONI IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE IN QUALITA’ DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 PRESSO L’UNITA’ SOCIO-ASSISTENZIALE – APPALTI E CONTRATTI; ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO L'UNITA' AMMINISTRATIVA. DECORRENZA 01.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI. DITTA VALCOPERTURE SRL DI SOLZA (BG).CUP: C68B21000060008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 4^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CIVELLE, FRONTE CIVICO 36, PER IL GIORNO 07/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 07/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO ALL’APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022 E D.LGS. 116/2000.   PERIODO 2022-2025 CIG:  Z0E382FB66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 a) e) DLGS 50/2016 E S.M. I. DETERMINAZIONE N. 271 DEL 21/07/2021 - APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF. UTILIZZO FONDO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA DESTINATI AI VEICOLI ELETTRICI CHE NECESSITANO L'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA TRAMITE COLONNINE DI RICARICA E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DA PARTE DELLA SOCIETA' BE-CHARGE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 5^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELLA FORNITURA DI AUSILIO POSTURALE PER SOGGETTO MINORE. DITTA REHATTIVA S.R.L. (C.F. 03141440168). CIG: Z7638722CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING LIVE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2022. DITTA UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - CIG: ZC3381081A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO STREAMING LIVE CONSIGLI COMUNALI ANNO 2022. DITTA UOVO DI COLOMBO DI BELLERI FEDERICA - CIG: ZC3381081A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA  -  PROROGA  SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" IN ESSERE CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA (P.IVA IT12878470157)  FINO AL 02/10/2023 - CIG DERIVATO Z252DD78C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO CON L.120/2020, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO ARCHIVIO CARTACEO OBSOLETO, A FAVORE DELLA DITTA SAIANI S.A.S.  (C.F./P.IVA 03533230177 ) - CIG: Z70382B3C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI NR. 1 WORKSTATION HP Z440 E NR 6 PENDRIVE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG:  Z2F382DA22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE OPERAI A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (C.F GLNSDR83P16B157W) - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.CIG: Z733469628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE:CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA IMPIANTO SEMAFORICO O MOVIERI SULLA VIA TRENTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DERNAGO SINO AL INTERSEZIONE CON VIA MONTECLANA IN PROGRAMMA DAL GIORNO 12/11/2022 SINO AL GIORNO 20/11/2022. PROROGA ORDINANZA N. 64/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO (CIG ACCORDO QUADRO 8838909274 - CIG  DERIVATO ZD43872597 - LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 01975600170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DELLE IDENTITA' DIGITALI USO PROFESSIONALE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE  A FAVORE DELLA DITTA REGISTER SPA  (C.F./P.IVA 04628270482) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SU PORTALE MEPA - CIG Z78383E7D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE "DOTE COMUNE" PER U.O. AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 6 DEL 21/01/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 6 DEL 21/01/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA NEL PERIODO COMPRESO DAL 15/11/2022 AL 26/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER UN VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SETTORE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE (CULTURA) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'AVVIO IN SERVIZIO A FINE 2023/INIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2019 (VII ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI ZAINETTI A STROZZO IN OCCASIONE DEL NATALE DELLO SPORTIVO 2022. DITTA JOLLY DI COLTRINI DAMERIS (C.F. CLTMDM59B157Y - P.IVA 02879360986) - CIG Z1338A2734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA - ORATORIO SAN FILIPPO NERI C.FISC. 80013570173 – PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI - ORATORIO C.FISC 98018360176. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "LA VALIGIA DEL CITTADINO - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO "G. GALILEI" DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE IN VIA SAN GIUSEPPE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 23/11/2022 FINO AL GIORNO 08/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO NEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATA CON DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021 PER AFFIDO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA  EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA OSPITALE N.2. INCARICO ALLA CUC PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE DI COLLAUDO STATICO PONTE SAN GIUSEPPE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE VIA S.GIUSEPPE. ING. SILVIA ROSSI. CIG:Z293870926.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO, DALL'INTERSEZIONE CON VIA TRENTO FINO AL CIVICO 2/A, PER IL GIORNO 25/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 28/11/2022 FINO AL GIORNO 30/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MADDALENA E  VIA CASTAGNOTTA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 29/11/2022 SINO AL GIORNO 29/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ZINNA PIETRO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE OLTRE IL LIMITE ORDINAMENTALE DI ETA’. COLLOCAMENTO A RIPOSO A DECORRERE DAL 04.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 01/12/2022 FINO AL GIORNO 07/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PREVENTIVO INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA IN VIA S. MARCO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO - VIA BRESCIA. DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA.  CUP: H67H21000270002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (C.F./P.I. 02027040019) CIG: Z9338CC607.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2022-2024. CIG Z4538DACFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER AREA ASSISTENZA- ANNO 2023/24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO "MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" VIA PINETA 1/3/5/7/9/11  E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' TURISTICA PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA AD USO ALIMENTARE  FINO AL 30/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA CULLIGAN ITALIANA (C.F.: 00321300378) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZE5382CF61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE N. 1897 E N. 1898. IMMOBILIARE ROSA S.R.L. (C.F. 03233020175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA ATTREZZATURE PER  DOTAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA GIACOMELLI NARCISO E C. SAS (C.F.: 04156610984).  CIG: ZB5388C3D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.480 DEL 12.10.2022 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA  A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA (CIG 941866503E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.GLS 50/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNIO 2020-2022. DITTA ASECAR SRL DI RONCADELLE (BS) .CIG 832963583F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI PUBBLICI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA CIG:9485613F76 CUP: C63D22000350001. DITTA XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. P.IVA 12525420159).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, FORNITURA SALE USO DISGLEO - DITTA GEO-GREEN DI CENEDELLA GIUSEPPE CON SEDE A GAVARDO (CF CNDGPP57A23D940E) - CIG Z072B5DA8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A REGIONE LOMBARDIA DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE CON NUOVO PONTE SUL TORRENTE GARZA IN VIA S.GIUSEPPE AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA EDISON NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 05/12/2022 FINO AL GIORNO 20/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MADDALENA PER I GIORNI 05 E 06 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MADDALENA PER I GIORNI 05 E 06 DICEMBRE 2022, RETTIFICA ORDINANZA N. 87/22 PER ERRATA INDICAZIONE DI UNA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CARBONINI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 06/12/2022 FINO AL GIORNO 22/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARIA AUSILIATRICE E VIA SAN GIOVANNI BOSCO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 12/12/2022 FINO AL GIORNO 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE ( AI SENSI DEL D.LGS 81/2008) TRAMITE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IMALTEC GROUP SRL(C.F./P.IVA 02879050983) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 172,50 (OLTRE IVA 22%) - CIG: Z3C38373A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA  -  MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 1 LETT. B)  DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER ATTIVAZIONE NUMERO VERDE IN SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" GIA' IN ESSERE CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA (P.IVA IT12878470157) - CIG : Z252DD78C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE -  PROROGA  TECNICA DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (C.F./P.IVA 00488410010)  FINO AL 16/05/2023  - CIG DERIVATO: Z78335F64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUNETI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU E CANONE UNICO MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (C.F. 01705680179). CIG: ZD83819CE9. IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ARTICOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.5° BIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, DELL’EFFETTUAZIONE DI LABORATORI VIDEOMAKING/GRAFICA E ACCOMPAGNAMENTO ÉQUIPE MULTIMEDIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO ASTRONAVE FINANZIATO DAL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)” (CUP: E81B22002610003). MADEINJUMP DI MORASCHETTI GIAMPIETRO (C.F. MRSGPT72A31B149U) CIG: Z9B38E08CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 68183 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 392 DEL 26/08/2022 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO BRESCIA C.F. 98074600176, ANTEAS BRESCIA C.F. 98069960171 E L'ALBA ONLUS C.F. 98092250178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 61150 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 394 IN DATA 05/12/2019 - CIG: 8119708303 - RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA "RTI MARKAS SRL – GEMEAZ ELIOR SPA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 07/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA XXIV MAGGIO PER IL GIORNO 09/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - ANNO FINE 2023 INIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE. COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y) CIG DERIVATO ZA738D77FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. ADESIONE A CONVENZIONE BUONI PASTO ED.98, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. DURATA 18 MESI. DAY RISTOSERVICE SPA. CIG MASTER: 7990033FCD, CIG DERIVATO: Z5E36A04B2  - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE  ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE -  BIENNIO 2021/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICE GRAFICHE STAGED SRL. (C.F.: 00746040179) . CIG: ZAC2F1BD82 -MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARCONI, VIA TRENTO, VIA MONTECLANA E VIA DERNAGO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 12/12/2022 AL GIORNO 10/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE  DI BASSA TENSIONE NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI SOSTA IN LOCALITA' PIEZZE . DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. CODICE DI RINTRACCIABILITA' 330983868. CUP: C65F21000580006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA ART.5 COMMA 1 LETT.C) 5° CAPOVERSO REGOLAMENTO COMUNALE,  PER ALIENAZIONE AREA IN VIA POZZO/VIA S.MARCO E APPROVAZIONE RELATIVA PERIZIA DI STIMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA POSIZIONATO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA BIOTEAM S.R.L. (C.F.: 03522390172) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z63388060E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA AREA DI SOSTA LOCALITÀ PIEZZE E PERCORSO NATURALISTICO "ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA". CIG: 9485613F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICA PER LE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA EFFEGI DI FANTONI G. S.R.L. - CIG Z07389E14C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE PER CORTINE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 17/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 314 DEL 11/07/2022 PER IL PAGAMENTO FATTURE LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI 6  LICENZE IDMCAD 2022 PER UFFICI TECNICI COMUNALI  ALLA DITTA S.C.T. INFORMATICA SRL   (C.F./P.IVA 02077300131) TRAMITE ODA MEPA - CIG  ZF238FF9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI NAVE - PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 1/1/2023-31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. (C.F.0027770173)  PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "IN PIAZZA CON NOI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ SITO IN VIA SCUOLE 11 PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026 A FAVORE DELLA FUTURA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (C.F. 01493560179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO 2021 – 30/04/2024 – V CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO – Z9A3909F53). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VERBALE DI VALIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS. 50/2016 AI FINI DELL'APPALTO DEL PROGETTO DEFINTIVO/ESECUTIVO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA OSPITALE N.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI PREMI DI LAUREA PER CITTADINI LAUREATI NELL'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITUATI AL PIANO INTERRATO DI VIA DELLA FONTE N. 14  AL COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS  PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE PER CORTINE 2022"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA SECONDA DI VIA MOIA PER I GIORNI 22 E 23 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA (LOCALITA' PIEZZE) NEL PERIODO COMPRESO DAL 16/12/2022 FINO AL 28/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SACCA PER IL GIORNO 21/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 34 DEL 31/01/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ANIMAZIONE ANZIANI PRESSO VILLA ZANARDELLI  PER UN TRIENNIO DAL 02/02/2022 AL 01/02/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170) – CIG 9056385D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA CATERINA BARNI DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL PERIODO 01/08/2022-31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE IN APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021. LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2022: AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO "DOTE COMUNE" PER U.O. SOCIO-ASSISTENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DALL'ART. 1, comma 5-bis, L. 120/2020 , DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA EFFEGI DI FANTONI G. SRL. CIG: Z1838ECAEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: ZE83928AF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LE BUONE PRATICHE SULL'UTILIZZO DELLA BIOMASSA LEGNOSA" PROPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FUMISTI SPAZZACAMINI - A.N.F.U.S. (CF 043344061009)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA. DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG DERIVATO: ZB93915D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN VIA BRESCIA 41 (BIBLIOTECA) EFFETTUATE DALL' ALER DI BRESCIA (C.F. 00304200173) ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  VIA TRENTO, 143 (TELECAMERA E LETTURA TARGHE) - DURATA DI 24 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG derivato: Z64389FE49)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: Z173919664</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SISTEMI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO.  DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. (C.F. 03548510969). CIG: ZB9391D5AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: ZF0391E18C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI 2022/2025. DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A.. CIG DERIVATO: Z3A391EC4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA RETI PARA-PALLONI PER CENTRO SPORTIVO PREDENNO A FAVORE DELLA DITTA ARCHETTI CARLO LAB.ARTIG. RETI (C.F.: RCHCRL64C01F532U).  CIG: ZE3391BEAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' ECO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA C.F.: 12876360152 - CIG: ZA13925523</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE A N.15 UTENTI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRICHE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. DITTA HILTI ITALIA S.P.A. (C.F. 00822480158) - CIG Z233920770</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D' ATTO DELL'EROGAZIONE SALDO  DEL RESTANTE 50% DEL CONTRIBUTIO STATALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI DI CUI ALL'ART.1-SEPTIES DEL DL N.73/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106/2021 LAVORI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO, VIA FOSSATO E VIA DON GIACOMINI. DITTA EFFEDI APPALTI SRLS DI VENAFRO (is). CIG: 83944929EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MODIFICA, POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F.07149930583 P.IVA 01698911003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INCARICO AL PERSONALE INTERNO DELL'UNITA' TECNICA LAVORI PUBBLICI  DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI MURATELLO IN VIA F.VENTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO,  DEGLI  ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESA DEL PERSONALE - ANNI 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 6° BIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.316 DEL 11/07/2022 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA SERVIZIO DIURNO INTEGRATO UT.232/22 PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - SAN GIUSEPPE FIUMICELLO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.015245101779)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N.451 DEL 23/09/2022 E N.452 DEL 23/09/2022- AMPLIAMENTO IMPEGNI DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA UT.15/22 E 16/22 PER IL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.474 DEL 07/10/2022- AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.237/22 PER IL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTO PER IL GIORNO 23/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL PROIETTORE PER SALA CONSILIARE A  FAVORE DELLA DITTA CENTRO C PER UN IMPORTO  PARI A € 1970,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: ZE739321B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DUE LICENZE ZOOM A  FAVORE DELLA DITTA DGS ITALIA SRL (P.IVA 03320340924) PER UN IMPORTO  PARI A € 340,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: Z49390090D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE TASSA RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 a) e) DLGS 50/2016 E S.M. I. DETERMINAZIONE N. 271 DEL 21/07/2021 - APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA SEROSEM S.R.L. - CIG Z433939A36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA DEI REQUISITI E DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI “ASSEGNO DI MATERNITÀ” E “BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO” PER IL BIENNIO 2023-2024. CAF CGIL (C.F.02282990965), CISL (C.F.08016170964), MCL (C.F.04482621002), UIL (C.F.03486160173), ACLI (C.F.04490821008). CIG: Z95392C8EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER ATTIVITA' DI ATLETICA LEGGERA. DITTA VIVISPORT SRL (C.F. E P.IVA 03419990266) - CIG Z23394B0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA. DITTA SPORTGYM SRLS (C.F. E P.IVA 03557141201) - CIG ZA4394B056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A: AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS, C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. NAVE, FEDERCACCIA SEZ. NAVE, GRUPPO AMICI DI VILLA ZANARDELLI, SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO E GRUPPO ALPINI DI CORTINE. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, FORNITURA PICK-UP CON ALLESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA CAVI DIESEL SPA (C.F.: 03281260178) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z54390B2B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG: ZD23597DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA INSEGNE E TARGHE VARIE A FAVORE DELLA DITTA AGAZZI PUBBLICITA' (C.F.: GZZGPP65L27B157X).  CIG: Z7138AB050</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL  D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I E DALL'ART. 1 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L.120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 DI ACCORDO QUADRO E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 03579960174). CIG: Z4738A2974</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL  D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I E DALL'ART. 1 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L.120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 DI ACCORDO QUADRO E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 A FAVORE DELLA DITTA MASSIMILIANO CERESOLI (C.F.: CRSMSM71A10B157K). CIG: ZA038E52B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE  HARDWARE DEI SERVER SYNETO FINO AL 08/01/2025 A  FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL PER UN IMPORTO  PARI A € 5700,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: ZD23900CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DI TELEFONI PER UFFICI COMUNALI  A  FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB PER UN IMPORTO  PARI A € 460,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: ZBE3939520</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER MIGRAZIONE IN CLOUD DI SERVIZI E APPLICATIVI DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – COMUNI – APRILE 2022, FINANZIATA CON DECRETO NR. 28 1/2022 PNRR, E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E CLOUD. MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) - CIG: 9536561B16. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61C22000150006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/20216 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE KYOCERA  A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (P.IVA IT02973040963) - CIG: ZE2390A01A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2016, 2017, 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DOTT.SSA SIMEONE CRISTINA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO L’UNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE-APPALTI E CONTRATTI. PERIODO 29.12.22-31.05.23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 18/22  PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO AGRONOMICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI ANNI 2020-2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CASSA DI PREVIDENZA ORDINE  DOTTORI AGRONOMI. DOTT. AGR. RICCARDO DAL FIUME (C.F. DLFRCR69D02F205Z). CIG: Z8A2BDB38A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI -DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATA CON DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021 PER FORNITURA E POSA COPERTURA PROVVISORIA NUOVE CELLETTE OSSARIO LATO NORD-EST CIMITERO CAPOLUOGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE DI NAVE.  DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO:ZA9394B59B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, FORNITURA MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO A FAVORE DELLA DITTA DIVITEC (C.F.: 03181170980) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z3139288B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 2^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESE TITOLO II - ESERCIZI FINANZIARI 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI UNA TARGA IN PLEXIGLASS DA APPORRE PRESSO LA PIASTRA POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAPRA - DITTA DIGIPRINT SRL DI BRESCIA (C.F. P.IVA 01894390168) - CIG. ZE433A54B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN TELO DI COPERTURA DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAPRA - DITTA IL TELONE S.R.L. DI BRESCIA (P.IVA 01383440177) - CIG. Z5633B44E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO PER SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” PER OPERE DI ADEGUAMENTO SISIMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA OSPITALE. DITTA WEPROJECT CIG: ZEC3422EE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO VALUTAZIONE IMMOBILIARE DEL FABBRICATO E DEI TERRENI ADIACENTI LA CHIESA DI S.CESARIO. STUDIO TECNICO GEOM.DONGHI-GEOM.BELLINI DI COLOGNE (BS). CIG:Z323430F46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - REVOCA DETERMINAZIONE N. 462 DEL 09/11/2021 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI UNA TARGA IN PLEXIGLASS DA APPORRE PRESSO LA PIASTRA POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAPRA - DITTA DIGIPRINT SRL DI BRESCIA (C.F. P.IVA 01894390168) - CIG. ZE433A54B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDO LAVORI DI BONIFICA DALL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI. DITTA VALCOPERTURE SRL DI SOLZA (BG) C.F.P.IVA: 03418380162. CIG: 8966482F02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA NELL'AMBITO DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NAVE, LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE – ANNUALITA’ 2020-2021: CORRIDOIO CICLOCULTURALE DEL GARZA LOTTO C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG Z6D3446D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2019-2021 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171) - CIG Z0427299B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE PER REALIZZAZIONE DEL RIFACIMENTO DEL PONTE IN VIA S.GIUSEPPE SUL TORRENTE GARZA. DITTA HATTUSAS SRL DI CASTELLI CALEPIO (BG). CIG:Z7A343645F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE,  MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIALETTO PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PAOLO VI. DITTA APPIA ANTICA S.R.L. DI PALOSCO (BG) CIG: Z493446CA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TARGHE GRAFICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA COMPASS SEGNALETICA E AMBIENTE DI BRESCIA (P.I. 01639230984) CIG: ZE433A54B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG Z8534AE522</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SONDE GUASTE ALLA CENTRALINA DI CONTROLLO SONDA DI LIVELLO DELLA  VASCA DI LAMINAZIONE SUL GARZA IN LOC. PRADA. DITTA LOGICAT DI BERGAMO.CIG: ZCB34C870D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA BORANO/P.LE UNITA' D'ITALIA-TRATTO COMPRESO TRA VIA DON GIACOMINI E P.LE UNITA' D'ITALIA. DITTA DELTA PROJECT SRL DI NAVE. CIG:ZB634FC9A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI -DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A BANDI DI FINANZIAMENTO E REDAZIONE STUDI DIFATTIBILITA’ 90892541AF, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021– CIG: 90892541AF. WEPROJECT MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL (C.F. 07077100969) E  PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO:ZEE35421E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO AREE NECESSARIE ALLA PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI  RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE. CIG: Z1A3558878.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-MESSA IN SICUREZZA BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MURATELLO "ANNA FRANK". DITTA ARICI F.LLI SRL DI GUSSAGO CIG: 8862360AD2. CUP OPERA: C67H21002580002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNI 2021-2022 PER  GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" DA VERSARE ALLA COMUNITA' MONTANA VAL TROMPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CANCELLO CARRAIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” DI MURATELLO - DITTA ARICI F.LLI SRL DI GUSSAGO (P.IVA 00662570175) - CIG: ZE83640247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA PORTA D’INGRESSO BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” DI MURATELLO - DITTA GES GROUP SRL (C.F. 02809270230) CIG: Z33364076B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO CON PIAZZALE UNITA’ D’ITALIA – TRATTO COMPRESO TRA VIA DON GIACOMINI E PIAZZALE UNITA’ D’ITALIA A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL. (C.F.: 02245100165) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: 9204045A34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESO ATTO DELL'EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO STATALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI DI CUI ALL'ART.1-SEPTIES DEL DL N.73/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106/2021 LAVORI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO, VIA FOSSATO E VIA DON GIACOMINI. DITTA EFFEDI APPALTI SRLS DI VENAFRO (IS). CIG: 83944929EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI  E CONCLUSIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA FONTE. CIG: ZE53627F2A. DITTA STS SOC.COOP. DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE 2^ MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA VARIANTE AL PROGETTO DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE GARZA LOC. CAPRIM NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO CICLOCULTURALE DEL GARZA. STUDIO TACCOLINI INGEGNERI ASSOCIATI DI BERGAMO.CIG: 78526098F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI NAVE (BS). CIG MASTER: 7740945DE2 - QUINTO CONTRATTO APPLICATIVO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. R.T.I.CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° (C.F.: 02468730201) - BONZI SRL (C.F.: 03337610178).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI EX-TRAFILERIE IN NAVE. CIG: 9252875201.  ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI (C.F. BNCPLG65E13B157Z).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-MESSA IN SICUREZZA BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MURATELLO "ANNA FRANK". DITTA ARICI F.LLI SRL DI GUSSAGO CIG: 8862360AD2 - CUP OPERA: C67H21002580002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE VIA S. GIUSEPPE - COMUNE DI NAVE (BS). BEOZZO COSTRUZIONI SRL. C.F./P.I 02238080234 - CUP: C69J18000330005 - CIG: 9123219E79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO STIPULA ATTI NOTARILI DI ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA, AREA IN VIA EDISON E AREA IN VIA S.GIUSEPPE PER REALIZZAZIONE RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE GARZA. CIG: Z3A360DF70. NOTAIO ANTONELLA REBUFFONI SEDE IN LUMEZZANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA NECESSARIA ALLA PROGETTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE DI VIA OSPITALE.CIG: ZE436E2B5D. DOTT.R.DRERA DI PASSIRANO (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG UNICO: 9195292302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG UNICO: 9195292302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI – 2° LOTTO. A FAVORE DI SOLINI GEOM. ANGELO (C.F.: SLNNGL67E18B157A) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z1036F804B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA IN VIA EDISON PER NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ATTRAVERSAMENTO PISTA CICLOPEDONALE  DEL GARZA. ENEL ENERGIA SPA  ROMA P.IVA: 15844561009 C.F.:06655971007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  CUC AREA VASTA DI BRESCIA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA PER SVOLGIMENTO GARA DI  APPALTO LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE VIA S.GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI - CIG: 8958900E25. DITTA C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO S.- A.S. (C.F.: 01609660178).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A FAVORE DELLA DITTA CERRO TORRE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03238920171).  CIG: 93748513C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. INCARICO PER PROGETTAZIONE  NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA BRESCIA/S.MARCO. CIG:ZC9356D5EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE 2^MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI BONIFICA DALL'AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G.GALILEI. DITTA VALCOPERTURE SRL DI SOLZA (BG) CIG: 8966482F02 E ADAI SRL DI BRESCIA CIG:Z81321E132.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINE GEOTECNICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI EX-TRAFILERIE IN NAVE. DOTT. GEOL. GIANANTONIO QUASSOLI STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE (BS) -  CIG: ZC137EEA58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO (CIG ACCORDO QUADRO 8838909274 - CIG  DERIVATO ZD43872597 - LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 01975600170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023 E 2024 CIG Z8A38A4D29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DELLE LAMPADE VOTIVE- 2022 –2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI. CIG: Z433862FA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA BORANO CON PIAZZALE UNITA’ D’ITALIA – TRATTO COMPRESO TRA VIA DON GIACOMINI E PIAZZALE UNITA’ D’ITALIA -  DITTA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL. (C.F.: 02245100165)  CIG: 9204045A34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 61150 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 394 IN DATA 05/12/2019 - CIG: 8119708303 - RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA "RTI MARKAS SRL – GEMEAZ ELIOR SPA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ABBONAMENTI A BANCHE DATI ONLINE ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2023. ANCITEL SPA SERVIZIO VEICOLI RUBATI E ACI-PRA (C.F. 07196850585) CIG.Z9F3900D9A– DIR. MOTORIZZAZIONE CIVILE (P.I. 00950501007) CIG Z793900E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ETILOMETRO, IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN CONCOREZZO (MB), VIA T.TASSO,46  C.F. 08625900157 CIG ZD93913D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA ETILOMETRO, IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN CONCOREZZO (MB), VIA T.TASSO,46  C.F. 08625900157 CIG ZD93913D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI - 2° LOTTO  AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 2 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA EDIL STRADE VIGANI (C.F.: 01331400166) CIG: 9382628590. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 1 LETTERA C) DEL D.GLS 50/2016 SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI  - CIG: Z1036F804B A FAVORE DI SOLINI GEOM. ANGELO (C.F.: SLNNGL67E18B157A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI  DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (C.F./P.IVA 00089070403) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.252,00 (OLTRE IVA 22%). CIG: Z843932D40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATO DALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (COSP) – PERIODO: 01/01/2023 – 31/12/2024. C.F. 98028090177. CIG Z8E392EB50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3881 DEL 17/07/2009 RILASCIATO A M.M. E M.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN SEGUITO A RICHIESTA DI ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4180 DEL 05/11/2021 RILASCIATO A P.G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. N. 36 DEL 25/03/2019 – DELTA 3-J.V. srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. N. 36 DEL 25/03/2019 – SIG. B. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - CER. FEDABO S.P.A. . CIG: ZDD3949394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO CHIOSCO BAR ED AREA VERDE NEL PARCO DEL GARZA PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2022 – SP 1560 IN DATA 06/04/2017. SLITTAMENTO TERMINE DEL CONTRATTO A SEGUITO DELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CIG Z711A152E1. DITTA MEZZANA MICHELE (C.F. MZZMHLC14B157I)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, INTERVENTO DI RIPRISTINO PIENO FUNZIONAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F.: VGNGRG71S17F205X) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZD63915D0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNI DI SPESA PER APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE. DITTA GETEC S.P.A. DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) (C.F. 02126260062) - CIG 5050777109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  IN VIA DON BASSI - PII 4/1 - PARCHEGGIO E CICLOPEDONALE  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG derivato: Z5138AEB57)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021 E APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART 106 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 50/2016, FORNITURA PANCHINE ARREDO URBANO A FAVORE DELLA DITTA DIMCAR S.R.L. (C.F.: 03129830752) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z8038C746E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ANALISI CHIMICA DI LABORATORIO DEL SEDIMENTO PRESENTE ALL'INTERNO DEL TORRENTE LISTREA NEL 2° TRATTO DI VIA PEDERZANI A FAVORE DELLA DITTA INDAM LABORATORI SRL (C.F.: 03379190980).  CIG: Z9D393CEE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO COMUNALE “EX TRAFILERIE NAVE”, RELATIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. DOTT.SSA ROSANNA LENTINI. CIG: Z3A3932FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) ART. 37 COMMI 10-11 D.LGS 81/2008 .- CONSULGROUP SRL DI TORBOLE CASAGLIA (BS)- CIG: Z2E394D81B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE - I^ CONTRATTO OPERATIVO - CIG ACCORDO QUADRO 93738433F4 - CIG DERIVATO ZAC395BC2 - M.T. SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI HARDWARE  FAVORE DELLA DITTA C2 SRL (P.IVA 01121130197) PER UN IMPORTO  PARI A € 713,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: Z123953E5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRICA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA.  DITTA APRICA S.P.A. (C.F. 00802250175) - CIG 03655648F2. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE.  INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO CONTROLLO REMOTO NR. 9  DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z0135F43F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI PER INTERVENTI DI SMARTCITY PREVISTI NEL BANDO LUMEN. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 770616722F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI ATTIVATI E DA ATTIVARE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR E PNC E MODIFICA DELLE DESCRIZIONI DEI CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO "MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER PLOTTER HP DESIGNJET T630 INSTALLATO PRESSO L'AREA TECNICA COMUNALE, A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL (C.F. /P.IVA 01556470985)  - CIG  ZC03956086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA BLEKA SRL UNIPERSONALE (C.F. 01499130332) PER UN IMPORTO PARI A € 416,45 (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO -  CIG: Z6D395EBEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI CHIOSCO BAR PRESSO IL PARCO DEL GARZA. STUDIO LEGALE AVV. ELVIS CAVALLERI (C.F. CVLLVS81S17C618A – P.I. 04359690981) - CIG: Z4A39536EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA DI NAVE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ATTIGUI ALLA PALESTRA DI MONTECLANA. PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA ED IN VIA OSPITALE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/01/2023 AL GIORNO 13/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SABBIONINA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/01/2023 FINO AL GIORNO 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE E L'ASSOCIAZIONE DREAMUSICAL TEATRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE "NAVE TEATRO" EDIZIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA -  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL BIENNIO 2023/2024  A FAVORE DELLA SOCIETA' MECO DI CORTI CHIARA E C. SNC (P.IVA 02471960985) - CIG: Z92392FA1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016. AFFIDO SERVIZIO DI  " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP) -ARTT.17 -33  D.LGS. N. 81/2008 – PERIODO 01/01/2023-31/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE AZIENDA DI CELLI A. &amp; C. S.N.C. (P.IVA: 033354780177) - CIG:  Z2139075E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RECESSO DELLA DIPENDENTE SIMEONE CRISTINA DURANTE IL PERIODO DI PROVA DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PERIODO DAL 29.12.22 AL 31.05.23 CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO L’UNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE-APPALTI E CONTRATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 12-13 FEBBRAIO 2023 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DELLA FONTE  PER IL GIORNO 10/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARCONI NEL PERIODO COMPRESO DAL 10/01/2023 FINO AL 31/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -  D.LGS 81/2008 A FAVORE DELLA DITTA CO.PE SRL  (P.IVA 02371010980): PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2024 - CIG ZBE31D00D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE OPERAI A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (P.IVA: 02630660989). ANNO 2023 - CIG: Z6F39674C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FANTI D'ITALIA ED IN VIA DELLA FONTE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 16/01/2023 FINO AL GIORNO 06/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CARTOLINE D'AVVISO RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI 2023 AGLI ELETTORI ISCRITTI IN AIRE, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020,  A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 97103880585) - CIG: ZE13968AA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE. ANN0 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO  PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,  A FAVORE DELLA DITTA PULISTAR SRL  (P.IVA 03925680989) - CIG : ZB1397942C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 183/23-  PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2023 – CIG Z1539714D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 127/23 – 184/23 – 185/23 – 186/23 –- PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 – CIG Z6B3971188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI – 186/23 – 187/23 – 188/23 –- PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 – CIG Z17397155D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER MIGRAZIONE IN CLOUD DI SERVIZI INDIVIDUATI AI NR 10-11 DELLA CANIDATURA DEL COMUNE DI NAVE RELATIVA ALL’ AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – COMUNI – APRILE 2022, FINANZIATA CON DECRETO NR. 28 1/2022 PNRR, E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E CLOUD. INCLOUD TEAM SRL (C.F. 02432200984) - CIG: 9582431836. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61C22000150006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 18/01/2023 FINO AL GIORNO 21/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICE - DPO - AI SENSI DELL'ART. 37 RUE 679/2016 E SERVIZIO AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PRIVACY, A FAVORE DELLO STUDIO BARISELLI (P.IVA 03524510173) - PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2023 - CIG:Z2D396EE31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023-2025. S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA. CIG: Z7E3988C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA (LOCALITA' PIEZZE) NEL PERIODO COMPRESO DAL 20/01/2023 FINO AL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 189/23 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG.Z313985524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER GLI UTENTI 190/23 E 191/23 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG.Z1139876AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - UT.192/23-193/23-194/23-195/23 CIG.ZB93987CBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 193/23 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG.ZDD3989330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - UT.197/23-198/23-199/23-200/23-201/23-202/23 CIG.ZDC3988D09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA'  ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE, POSTALIZZAZIONE TARI ED ALTRO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, COME CONVERITO DALL’ ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120/2020. DURATA 1 ANNO CON FACOLTA’ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO, AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 – CIG: Z36391EB39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI GIORNATE DI FORMAZIONE PER LE DIVERSE AREE COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  06188330150)  TRAMITE ODA MEPA - CIG  Z41398897F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/20216 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE D-COPIA 5001MF A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI  (P.IVA 02298700010) - CIG: ZA4398E2EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD "GIUSEPPE SEPPILLI"  CF. 03775110988 - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 207/23 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG:ZA4398FD67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 208/23 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG.Z0C399008E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  205/23 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG: ZE1398F264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN GIUSEPPE FIUMICELLO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.015245101779) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA SERVIZIO DIURNO INTEGRATO UT.203/23- PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG.ZBF398D1B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.206/23 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG:Z80398F0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.209/23 GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG.Z51399791F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 210/23-211/23-212/23-213/23  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CIG: ZE4399910E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE C.F. 80013570173 - P.IVA 03466620170. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - CIG ZB039931A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2020 (I ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER ATTIVAZIONE SERVIZI APPIO DELLA CANIDATURA DEL COMUNE DI NAVE RELATIVA ALL’ AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI (APRILE 2022), FINANZIATA CON DECRETO NR. 24 1/2022  PNRR, E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE NORMATIVA.  MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) - CIG: 95877047A1. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22000090006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA SRL (C.F.: 02848620163) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z1138789FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' COMMI 1 E 2 ART.70 QUINQUIES CCNL 21.05.18; COMPENSI MESSI NOTIFICATORI ART 54 CCNL 14.09.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO ART.63 COMMA 2 LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER AFFIDO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA-ESECUTIVA,  DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. FINANZIAMENTO FONDO PNRR. CUP OPERA: C65E22000110006. INCARICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA PRESSO COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" (RIVISTA + SITO + VIDEO-CORSI) - CANONE ALL INCLUSIVE - DITTA SEPEL SAS (P.IVA 00497931204) - ANNO 2023. CIG: Z333974421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARCONI NEL PERIODO COMPRESO DAL 31/01/2023 FINO AL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA OSPITALE N.2. IMPRESA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL C.F./P.I 03519470177 - CUP: C68I21000630003 - CIG: 9552570623.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (P.IVA 00089070403) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 312,00 (OLTRE IVA 22%). CIG: Z3B39AB6BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SCUOLE PER IL GIORNO 03/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CARBONINI, VIA BOLOGNA, VIA TRENTO E VIA MONTE GRAPPA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 06/02/2023 FINO AL GIORNO 24/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA', SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA E POLITICHE ABITATIVE- ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE IL BOSCO (C.F. 95173340167) - INSERIMENTO UTENTE (CODICE UNIVOCO 214/23) IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 14/01/2023 CIG:Z0B39BD5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVER HP IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA CONCRETE S.R.L.(C.F./P. IVA 11980230152) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 641,00 (OLTRE IVA 22% ) TRAMITE ODA MEPA. CIG: Z0139889E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2023 – FERRIERE NORD SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD A.C.B. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI, C.F.00960790178.  IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO 1 (CIG MASTER: 8137904AD1- CIG DERIVATO:ZF13976F7F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO E VIA TRONTO PER IL GIORNO 08/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2023-2024 -  LA CASA NEL BOSCOS.R.L. NAVE (C.F. 02217510987)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICRO-ORGANIZZAZIONE DELLA U.O.TECNICA LAVORI PUBBLICI - AGGIORNAMENTO ED ASSEGBNAZIONE RISORSE UMANE AI SERVIZI E UFFICI DELL'UNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SACCA PER IL GIORNO 13/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 14/02/2023 FINO AL GIORNO 14/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA APERTA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 13/02/2023 FINO AL GIORNO 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SACCA PER IL GIORNO 13/02/2023 - PROROGA ORARI PREVISTI DA ORDINANZA N. 18/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE "SFILATA DI CARNEVALE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 19/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  VIA BRESCIA, SNC (TELECAMERA E LETTURA TARGHE) - DURATA DI 24 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG DERIVATO: Z533927B53)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO" VIA MURATELLO 26/28: SPESE CONDOMINIALI SALDO 2021/2022 E PREVENTIVO 11/09/2022 - 10/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO "MURATELLO" VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022 E PREVENTIVO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023. S.I.G.A. DI ARRIGHINI ALESSIO DI BRESCIA (C.F. 80065080170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO SOLLEVATORE LINDE. DITTA F.ELLE SERVICE DI NAVE (C.F. GNLFBA74D03D918M) CIG: ZF12F65028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE SINDACO ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI. ORDINE DEI GIORNALISTI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI BRESCIANI (ANCI). IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ORCHESTRASCUOLA”. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 183/23-  PERIODO: MARZO – DICEMBRE 2023 – CIG Z1539714D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI– 184/23 – 185/23 – 186/23 –- PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 – CIG Z6B3971188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI  PER L'UTENTE 216/23  - PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2023 CIG.Z1439F0511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO  (C.F.e P.IVA 00533470167): IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE  (COD.UTENTE 217/23) PRESSO CENTRO DIURNO EDUCATIVO COMUNITA' BRONZETTI DI BRESCIA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 CIG ZB039F0DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT. 218/23 PER SERVIZIO MENSA - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985).CIG: Z5F398E8D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA TRENTO  AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 2 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 A FAVORE DELLA IMPRESA EDILE DE CARLI SRL (C.F.:0142600196) CIG: 931042341D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA G.D. LIFT S.R.L. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) (C.F. 03624980169) CIG DERIVATO: Z6939879CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE QUADRIENNIO 2023-2026, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021. CIG PADRE: 955325074A. ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL (CF: 01110750179). IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO CONTRATTO OPERATIVO CIG DERIVATO: Z6B39544B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA NR 489/222 DEL 17/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA NR 489/222 DEL 17/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALL CDD  UTENTE 189/23 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 CIG.Z313985524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 - UT.197/23-198/23-199/23-200/23-201/23-202/23 CIG.ZDC3988D09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  VIA FONTANELLO ANGOLO VIA  BRESCIA (SEMAFORO) - DURATA DI 24 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG DERIVATO: ZE93977C0C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER GLI UTENTI 190/23 E 191/23 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 CIG.Z1139876AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2, LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021,  DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI "BOLLETTINO" ANNO 2023. LEGISLAZIONE TECNICA (P.I. 05383391009). CIG ZD239E3E42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN GIUSEPPE FIUMICELLO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS (CF.015245101779) -INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA SERVIZIO DIURNO INTEGRATO UT.203/23- PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 CIG.ZBF398D1B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 210/23-211/23-212/23-213/23 PERIODO: MARZO-GIUGNO 2023 CIG: ZE4399910E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD "GIUSEPPE SEPPILLI"  CF. 03775110988 - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 207/23 - PERIODO: MARZO-GIUGNO  2023 CIG:ZA4398FD67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.206/23 PERIODO: MARZO-GIUGNO 2023 CIG:Z80398F0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.209/23 MARZO-GIUGNO 2023 CIG.Z51399791F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) – CONTRIBUZIONE PER MINIALLOGGIO OSPITI N. 186/23 -187/23 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 – CIG Z17397155D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE  SUL TERRITORIO DI NAVE PER LA DURATA DI 24 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG DERIVATO: 946228194B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE E COLLAUDO STATICO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA CONDOMINIO VIA OSPITALE N.2. CIG: ZA939A8EC8. CUP OPERA: C68I21000630003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) E MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI SOSTA IN LOC. PIEZZE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA PERCORSO NATURALISTICO "ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA" -  IMPRESA EDILE E.D. DESIGN SRL (C.F.:03652630983) CIG:9485613F76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  TRAMITE  INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DEL "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1]. (CUP C65E22000110006).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2022-2025 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171) - CIG Z5E3A0A133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE SIGNORA DI DARIO SARA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO L’UNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE-APPALTI E CONTRATTI. PERIODO 27.02.23 -31.05.23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) – INTEGRAZIONE RETTA  OSPITE N. 188/23- PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 – CIG Z17397155D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PRESSO VILLA ZANARDELLI UTENTE CODICE 215/2023 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA RONCHI ALTI PER IL GIORNO 02/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARCONI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 28/02/2023 FINO AL GIORNO 31/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 03/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CARBONINI, VIA BOLOGNA, VIA TRENTO E VIA MONTE GRAPPA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 28/02/2023 FINO AL GIORNO 10/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AI SENSI DELL' ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 - A FAVORE DELLA CONSULGROUP SRL (P.IVA 02371010980) - CIG: ZD53A09527</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI SITE PRESSO GLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE PER LE POSTAZIONI SITE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA  DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (P.IVA 02278650987) PER IL TRIENNIO 2023-2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.500,00 (OLTRE IVA 22%)  - CIG: Z3B39A9569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER TESTINA DI STAMPA PER PLOTTER IN USO  PRESSO GLI UFFICI TECNICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA ENTER SRL (P.IVA 04232600371) PER UN IMPORTO PARI A € 328,28 (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO -  CIG: Z7F3A15B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE PIRAS DEBORA, BIDELLA CAT. A. CON DECORRENZA 28.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTIVITA’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA, A TEMPO PIENO, PRESSO L'U.O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE 193/23 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 CIG.ZDD3989330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 - UT.192/23-194/23-195/23 CIG.ZB93987CBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN STRADA II DI VIA B. MORENI PER IL GIORNO 03/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DIPENDENTE REZZOLA ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE 1° ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE 2° ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  205/23 PERIODO: MARZO-GIUGNO 2023 CIG: ZE1398F264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PEDERZANI - 2° LOTTO -  EDIL STRADE VIGANI (C.F.: 01331400166)  CIG: 9382628590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER I RESPONSABILI. OPERATORE FOSSATI PAOLO P.IVA 12267670011. CIG Z153A473A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO  RELATIVO ALL’ AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (A PAGAMENTO)” COME DA CANIDATURA DEL COMUNE DI NAVE. MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) - CIG: 96653589BC. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22003250006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO  RELATIVO ALL’ AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA"  COME DA CANIDATURA DEL COMUNE DI NAVE E "NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA". INCLOUD TEAM SRL (C.F. 02432200984) - CIG: 967381088C. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22003250006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO: Z1B3A097F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA TRENTO  AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 2 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 A FAVORE DELLA IMPRESA EDILE DE CARLI SRL (C.F. 01462600196) CIG: 931042341D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 1^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 219/23-  PERIODO: MARZO – DICEMBRE 2023 – CIG Z1539714D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. E ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE PER UNA EDIZIONE A FAVORE DELLA DITTA OFFICE GRAFICHE STAGED SRL. (C.F.: 00746040179) . CIG: Z9C3A4D0E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA. DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG DERIVATO: Z653A12E50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE. DITTA APOSTOLI DANIELE S.R.L. (C.F. 02171370170) CIG Z373A0A565</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - RETTIFICA CAPITOLO DI IMPEGNO PER APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE DI NAVE.  DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172). CIG ZA9394B59B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: ZC53A32999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE, POSTALIZZAZIONE TARI ED ALTRO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, COME CONVERITO DALL’ ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120/2020. DURATA 1 ANNO CON FACOLTA’ DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO, AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 – CIG: Z36391EB39. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 28 DEL 19.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023-2025. S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA. CIG: Z7E3988C36. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 21 IN  DATA 18.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C APPROVATA DAL COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO CON DETERMINAZIONE N. 60 DEL 02.02.23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/05/2021 – 30/04/2024 – VI CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 01/05/2023 – 30/04/2024 (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO: Z433A60F17). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE BOZZA DI PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMMOBILE IN VIA MULINO VECCHIO N.25 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA OSPITALE N.2 FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE - PROGRAMMA SICURO,VERDE E SOCIALE: RIQUALIFIAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI REGIONE LOMBARDIA. CUP OPERA C68I21000630003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETA' APRICA SPA (C.F. 00802250175) - PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023 - CIG 8206481A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SMANTELLAMENTO EDICOLA POSTA IN VIA S. MARCO ALTEZZA CIVICO 28 C IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 22 MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FOSSATO PER IL GIORNO 23/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. DEI COSTI AMMINISTRATIVI  E ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI CONTRATTI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CONTO TERMICO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO N. 15 IN VIA PREDENNO DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI/FIORI. SCADENZA: 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 31/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: PNRR-M4C1 I 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA" . DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. CUP OPERA: C65E22000110006.CIG: Z9B3A57267.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: PNRR-M4C1 I 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA". PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. CIG: 9634515D48. CUP:C65E22000110006. CODICE NUTS: ITC47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: PNRR-M4C1 I 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA". PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. CIG: 9634515D48. CUP:C65E22000110006. CODICE NUTS: ITC47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SASSIVA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 29/03/2023 FINO AL GIORNO 31/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 2^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL PERSONALE DIPEDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L' ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 01.04.2023 NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 13 COMMA 2 E ART. 78 COMMA 3 DEL CCNL 16.11.2022 ED ATTRIBUZIONE A CIASCUN DIPENDENTE DEL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA AI RESIDENTI LAUREATI NELL'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MITRIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE 2021/2024. DITTA APOSTOLI DANIELE S.R.L. (C.F. 02171370170). CIG: Z9F31A1E07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE E 1° MAGGIO. DITTA RONCHI FIORI DI RONCHI PAOLO (C.F. RNCPLA69M29B157D - P.IVA 02521620985) CIG .Z2C3A8AF60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE IN VIA SAN GIUSEPPE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 11/04/2023 FINO AL GIORNO 25/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARCONI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 31/03/2023 FINO AL GIORNO 30/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. E DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DEL SERVIZIO NON ONEROSO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NAVE – PERIODO 01.04.2023 -31.03.2026 CON OPZIONE DI RINNOVO BIENNALE - CIG: ZAE3A7CCA1 - BROKERITALY CONSULTING SRL (C.F.  11572181003).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA MURATELLO N. 26 INT. 7  - ASSEGNATARIO: C.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELL'ING SAVALLI ALESSANDRO (C.F.: SVLLSN72A08D999K).  CIG: Z5C3A89809</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 3^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 1° BIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO E DELLA "RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA" ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO  DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - TRIENNIO 2022-2024. -DITTA ALMA SPA (C.F. 00572290047) - CIG:  Z0E3428A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA "26° MEMORIAL LUIGI BUSSACCHINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "3 SANTI TRAIL" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO  RELATIVO ALL’ AVVISO PUBBLICO PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)”  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EROGAZIONE API  COME DA CANIDATURA DEL COMUNE DI NAVE. MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) - CIG: 9730391CA9. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C51F22004810006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE IMU TARI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI:  IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DA VERSARE ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NAVE E LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE: CORRIDOIO CICLOCULTURALE DEL GARZA LOTTO C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL’APPALTO RIGUARDANTE I SERVIZI DI CONNETTIVITA’ PRESSO LE SEDI COMUNALI A FAVORE DELLA  DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI SPA (P. IVA 02018740981), – TRIENNIO 2023-2025. CIG: Z8939C7741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173): IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE A: CONTRIBUTO ORDINARIO, SERVIZIO ARCHIVISTICO E R-FID. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI SOSTA IN LOC. PIEZZE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA PERCORSO NATURALISTICO "ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA" -  IMPRESA EDILE E.D. DESIGN SRL (C.F.:03652630983) CUP: C65F21000580006 CIG:9485613F76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO NEL PERIODO COMPRESO  DAL GIORNO 17/04/2023 FINO AL GIORNO 19/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA PATRONALE SAN MARCO" A CORTINE DI NAVE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 21/04/2023 FINO AL GIORNO 25/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E L'ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ANTISISMICHE  - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPALTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' MPLS PER VOIP -TELECOM ITALIA SPA (C.F. 00488410010). CIG: Z903A97CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDENRED ITALIA SRL (C.F. 01014660417). DETERMINA UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2-LETT. A DEL D.LGS 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 E DELL’ART. 54 C.3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI MEDIANTE CARD BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) - DURATA 01/05/2023- 31/04/2027 - CIG 9749433E9D. IMPEGNO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO: Z813AC36BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L' ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA "NON PERSONALIZZATI" DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL GIORNO 19/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BRUNO GIANCARLO: DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA " GRANFONDO MTB CITTA' DI BRESCIA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 23 APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, 1945-2023" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 25/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA  GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" DA VERSARE ALLA COMUNITA' MONTANA VAL TROMPIA. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VAL TROMPIA. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE VIA TRENTO - INTERSEZIONE VIA MONTECLANA E VIA DERNAGO. IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL (C.F. 01462600196) CON SEDE IN CAPRALBA (CR).CUP: C65F21000530006 CIG: 931042341D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI STIPULA ATTI NOTARILI PER ACQUISTO IMMOBILI E ISTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI RISPETTIVAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO VIA OSPITALE E PER  LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M2 C4 I 2.2-A "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2022". APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) E COMMA 2 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CERRO TORRE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03238920171).  CIG: 93748513C8. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 1 LETTERA C) E COMMA  2 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016  SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI  -TRENDENERGY STP S.R.L (C.F.: 03342160987) CIG: Z2A367B339.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE CANDIDATURE PNRR DIGITALE.  ANCILAB SRL (P.IVA 12790690155) -CIG: Z083AD094A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO DI SERVIZI E APPLICATIVI DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ COMUNI (APRILE 2022), FINANZIATA CON DECRETO NR. 32 -1/22 PNRR, RELATIVI A PACCHETTI CITTADINO INFORMATO E CITTADINO ATTIVO, ATTIVAZIONE E  SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) - CIG: 97317931A4 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22000430006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 208/23 - PERIODO: MARZO-LUGLIO 2023 CIG.Z0C399008E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS (C.F. 83001330170) – INTEGRAZIONE RETTA  OSPITE N. 264/23- PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023 – CIG Z973AB7F72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 204/23 - PERIODO: MARZO-LUGLIO 2023 CIG:ZF3398F44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA NECROPOLI ROMANA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 02/05/2023 FINO AL GIORNO 05/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARIA AUSILIATRICE  PER LA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA DENOMINATA "XIX RAID DEI LAGHI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 07/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2023 - DITTA MARMI SENCO DI REZZATO (BS) P.IVA 00786820175.CIG. Z463A70ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO PER I SERVIZI DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INFORMAGIOVANI PERIODO 01/05/2023 – 29/04/2025, CON OPZIONE DI RINNOVO. ESSERE A Cooperativa Sociale onlus (C.F. 04043010984) - CIG: ZB63AB1902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI. ING. ALESSANDRO GASPARINI DI BRESCIA. CIG: ZBE3AB6D86 CUP OPERA: C65F21000530006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 555 DEL 02.12.2022: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTODIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2022-2024. CIG Z4538DACFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI ALL'USO DELL'ARMA DI SERVIZIO PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN FORZA OPERATIVA ALL'U.O. POLIZIA LOCALE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI ALL'USO DELL'ARMA DI SERVIZIO PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN FORZA OPERATIVA ALL'U.O. POLIZIA LOCALE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIALISTICO (UNIFORMI ED ACCESSORI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI GEGLI ARTT. 54 C. 3 E 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO 2020 - 2024. DITTA UNIFORMERIA SRL CON SEDE LEGALE IN BRESCIA VIA G.BATTISTA CACCIAMALI N° 69 INT.3. CIG.Z722D8D39D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'AREA OGGETTO DI SERVITU' VOLONTARIA  NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI SENTIERO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA DENOMINATO "PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA". DITTA SCARATTI MASSIMILIANO C.F. SCRMSM75E04B157R. APPLICAZIONE ART.45 DEL DPR N.327/2001 E S.M.E.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE OPERAI A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (C.F GLNSDR83P16B157W) - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016.CIG: Z6F39674C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARIA_2021_012 (SCADENZA 15/03/2026 . CIG MASTER:9238353212) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO : Z6C3AFE729</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 10/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENNI STORICI PER INIZIATIVA PROPOSTA IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSAIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 4^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO DI FORNITURA DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI (STRUMENTAZIONE ETILOMETRO – BANDO DI FINANZIAMENTO D.G.R. LOMBARDIA NR. XI/7169 DEL 17/10/2022. CI.TI.ESSE S.R.L. (C.F. 00807520135) - CIG: ZC33AD93EF – CUP: C69I23000340006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21, DELL’APPALTO DI FORNITURA DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI (STRUMENTAZIONE ETILOMETRO – BANDO DI FINANZIAMENTO D.G.R. LOMBARDIA NR. XI/7169 DEL 17/10/2022. CI.TI.ESSE S.R.L. (C.F. 00807520135) - CIG: ZC33AD93EF – CUP: C69I23000340006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2020 (IV ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLE TROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA 1^ SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI HOSTING PER IL SITO INTERNET WWW.STORIEDINAVE.IT - ANNO 2023 DITTA  INDUSTRIE GRAFICHE BRESCIANE GROUP SRL ( P.IVA 02314910981) - CIG: ZD83AD5205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  (C.F. 83001710173): IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATICO - PERIODO 2023-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDO DIRETTO PER NOLEGGIO TOILETTE CHIMICHE PER ALLESTIMENTO DELLE SEDI DEI CONCERTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA FUORI LUOGO 2023. TOILET SERVICE S.A.S. C.F./P.IVA 02037780984 - CIG Z893B0D759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021. CIG PADRE: 955325074A. ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ETS (CF: 04409190982). CIG: 9753005256</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 10° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA. DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG DERIVATO: Z0B3AEEB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA AD USO ABITATIVO PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO INQUILINI DURANTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA OSPITALE N. 2. CUP: C68I21000630003 - CIG:Z703B08CF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE C.F. 80013570173 - P.IVA 03466620170. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA  NEL MESE DI APRILE 2023 - CIG Z6B3B1C657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG: ZD23597DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: ZBB3B01206</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169/A/B/C LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  PREVENTIVO 01/03/2023 - 28/02/2024 E CONSUNTIVO 2022/2023. MENDINI RAG. LUCIA DI BRESCIA (P.I. 02826490985)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE CANONE CONCESSIONE ANNUALITA' 2023. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO CHIOSCO BAR ED AREA VERDE NEL PARCO DEL GARZA – SP 1560 DEL 06/04/2017 PROROGA TECNICA FINO AL 22/10/2023. DITTA MEZZANA MICHELE (C.F.MZZMHL81C14B157I). CIG Z711A152E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO A FAVORE DI SOLINI GEOM. ANGELO (C.F.: SLNNGL67E18B157A) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z8736F8003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE SITO IN VIA SORELLE MINOLA (EX TRAFILERIE) PER UNA DURATA DI ANNI QUATTRO. MANENTI PAOLO (MNNPLA81T13B157F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER  APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA GETEC S.P.A. (P.I. 03789490160) ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 108/2021– CIG:ZC53ABA45B. DITTA TRASLOCHI GENERALI SRL (C.F.03369640176).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTO AI SENDI DEL D.P.R 380/2001 SIG.  B.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN SEGUITO A RICHIESTA DI ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4162 DEL 01.03.2021 RILASCIATO A T.E. e G.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SACCA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 29/05/2023 FINO AL GIORNO 15/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA BROTHER MFC IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO A FAVORE DELLA  DITTA FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS (C.F./P.IVA 02897010969) PER UN IMPORTO PARI A € 236,00 ( OLTRE IVA 22% ). CIG: Z0C3ADF89F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 5^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA: GARA CICLISTICA DENOMINATA "39° TROFEO FAMIGLIA BORANO - 15° MEMORIAL GIUSEPPE SOLINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 04/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA IMPEGNI CONVENZIONE URBANISTICA “EX CARTIERA GIUSTACCHINI” IN LOCALITÀ MITRIA SOTTOSCRITTA IL 09/05/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA   A   CONTRARRE   E   DI   AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA EX SP237. STUDIO INGEGNERIA ING. SAVALLI ALESSANDRO DI GHEDI (BS) CIG: ZA33B40934 CUP: H67H21000270002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DI AGGIUDICAZIONE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELIBERAZIONE DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE AD USO PUBBLICO IN CORTINE DI NAVE. NOTAIO FRANCESCA CAPALDO DI  ROVATO. CIG: ZDD3B2151C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU, TARI ED EX ICP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERTERMINAZIONE N.271 DEL 21/07/2021 -MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 a) e) DLGS 50/2016 E S.M. I.CON UTILIZZO FONDO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6- ANNUALITA' 2022 - APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITÀ DI IPOTESI ALTERNATIVE VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA AUTORIZZATO CON ATTO PROT. 6478 DEL 27/04/2006 - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO BITUMATO IN VARIE VIE DEL PAESE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 05/06/2023 FINO A GIORNOL 07/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO AVVIO AL RICICLO RIFIUTI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI DARIO SARA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE: PROROGA ASSUNZIONE AL 31.08.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MADDALENA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 05/06/2023 FINO AL GIORNO 09/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L’ANNO 2023 IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/06 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE -  SOC. MONTANA SPA  - CIG Z8A3B56B47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.P.: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2021-2025.   CIG  DERIVATO Z183B5A0DF  SINTEX s.r.l. (C.F. 03372780175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE TECNICO – AREA DEGLI OPERATORI – PRESSO L’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO MANUTENZIONI. SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO, PREVIA VERIFICA DELL’IMPOSSIBILITA’ DI RICOLLOCARE IL PERSONALE PUBBLICO IN DISPONIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO MONDOGIOCONDO ANNO EDUCATIVO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 16/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA MURATELLO N. 26 INT 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, AFFIDAMENTO EVENTO FUORILUOGO YOUNG, NELL’AMBITO DEL PROGETTO ASTRONAVE FINANZIATO DAL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)” (CUP: E81B22002810003). VIGANO’ MUSICA S.R.L. (C.F. 03427920131) CIG: Z243B50836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE CADUTI PER LA LIBERTA' DELLA VALLE DEL GARZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI VIDEO. DITTA IRIS PRODUCTION DI BASSOLINI DAVIDE C.F. BSSDVD94D25B157M  P.IVA 04448280984 - CIG Z313B183B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA IN VIA CASTAGNOTTA IN NAVE IDENTIFICATA CATASTALMENTE COME PORZIONE DEL MAPPALE 464 DEL FG.39. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VARIE VIE DEL PAESE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 12/06/2023 FINO AL GIORNO 15/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – TRA CONSIP E HERA-COMM SPA (P.I. E C.F. 03819031208),PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER:8789686658 - CIG derivato Z783AE76CC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – STRADALI PERIODO 2023-2026, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E SMI E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021. CIG PADRE: 9812396556. F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTIi (CF: 03546100987).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  - CIG ZDD3B7B957</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21 DELL’APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE ALL’U.O. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA TRIENNIO 2023 – 2026 - CIG ZA53B5B53A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO CON DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 1082021,  PER AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE STRADALE VIA S.MARCO/VIA BRESCIA. INCARICO ALLA CUC PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREE DESTINATE A EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE INSERITE NEL P.I.I. 4/1 DEL 23/10/2020 TRA COMUNE DI NAVE, COSTRUZIONI SANDRINI SRL, COOPERATIVA EDILIZIA VALTROMPIA SOC. COOP: VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI NUOVO CANDIDATO ASSEGNATARIO COOPERATIVA EDILIZIA VALTROMPIA SOC. COOP , VERIFICA  GRADUATORIA, NULLAOSTA ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA, QUOTA VARIABILE E COMPENSO RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 20/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ESONERO/RIDUZIONE TARI ANNO 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO YOUNG" NELL’AMBITO DEL PROGETTO ASTRONAVE FINANZIATO DAL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART (SPORTMUSICAARTE)” (CUP: E81B22002810003). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA (C.F. 98220200178)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI SENTIERO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA". DITTE: INPERO DI BORGO VALSUGANA (TN) CIG Z163B5AF0A, FERRAMENTA PORTA DI NAVE (BS) CIG ZDF3B5AF4A, M.S.SERRAMENTI E CARPENTERIA DI NAVE (BS) CIG Z263B5AF6E, GIACOMELLI NARCISO DI SAREZZO (BS) CIG Z183B5AF94, SEGHERIA LEGNAMI MARCHESI DI SABBIO CHIESE (BS) CIG Z393B5AFA6, REPARTO STAMPA DI BRESCIA CIG Z793B5B03B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021 PER LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE  DI BASSA TENSIONE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA S.MARCO VIA BRESCIA . DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. CODICE DI RINTRACCIABILITA' 357039592. CUP: H67H21000270002.CIG: ZC73B8BE19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 20  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  IN VIA F. VENTURA -COLONNINA RICARICA E-BIKE  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG derivato: Z303ADD052)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO "MURATELLO" VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 E PREVENTIVO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024. S.I.G.A. DI ARRIGHINI ALESSIO DI BRESCIA (C.F. 80065080170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE ROBOT TAGLIAERBA IMPIANTI SPORTIVI A FAVORE DELLA DITTA L'ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03405820170). CIG: ZDF3B5CABE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: Z023B5E08E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985).CIG: Z883B5ED24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021 SERVIZIO DI CAMPAGNA DIAGNOSTICA STRUMENTALE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI. IDES S.R.L. DI BRESCIA. CIG: ZEF3B6E873 CUP OPERA: C65F21000530006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 11° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA. DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL (C.F. 03387390981) CIG DERIVATO: ZAE3B7A9BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: ZBC3B82EED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE. COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y) CIG DERIVATO: Z5F3B82F5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.GLS. N. 267/2000 - 6^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 23 A 24 ORE. DECORRENZA 01.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "CORRI NAVE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 23/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CONCERTO D'ESTATE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 24/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE IN VIA SAN GIUSEPPE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 26/06/2023 FINO AL GIORNO 15/08/2023 - PROROGA ORDINANZA N. 37/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN CESARIO E VIA PIEDIMONTE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 26/06/2023 FINO AL GIORNO 15/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA PER IL GIORNO 24/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 23/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 7^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E S.M. E DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21 PER POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI PUBBLICI PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ROTATORIA SP237 INTERSEZIONE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA. CIG:Z7A3B952F7 CUP:  H67H21000270002. DITTA XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. P.IVA 12525420159).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI PIANTUMAZIONE IN PIAZZA MARCONI PER ILGIORNO 27/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE SANZIONE PAGATA IN DATA 23/05/2023 PER ACCERTAMENTO N. 02-2023/0000171 PROTOCOLLO 2023/0000346 DEL 23/05/2023 A SEGUITO DI  PAGAMENTO SENZA BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE DELLO SCONTO DEL 30%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ED INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA.  CIG: Z4B3A8D42A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA NR 598/22 PER ABBONAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA NR 598/22 PER ABBONAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI LICENZE VISIO  PER  UFFICI COMUNALI   A FAVORE DELLA DITTA PERSONAL DATA SRL  (C.F./P.IVA 03050740178 ) TRAMITE ODA MEPA - CIG : Z0E3B80DC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI VARI  PER  UFFICI COMUNALI   A FAVORE DELLA DITTA AITEC SRL  (C.F./P.IVA 02328230368) TRAMITE ODA MEPA - CIG : Z303B976E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN USO  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA DEBA SRL (P.IVA 08458520155) PER UN IMPORTO PARI A € 432,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO -  CIG: ZD73B977CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/201 PER LA FORNITURA DI SPAZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) TRAMITE ODA MEPA - CIG : Z0A3B9EB25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 196/23 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - I^ TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.GLS 50/2016 SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ETS (C.F. 04409190982) .CIG  9753005256</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISERBO DEI CIGLI STRADALI - BIENNIO 2023-2024 A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO "M'AMA NON M'AMA" DI SCHIAVI DANIEL (C.F.:03201520982) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA E  AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO. CIG: ZE636139EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CIVELLE E VIA FALDENNO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 03/07/2023 FINO AL GIORNO 21/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)” (CUP: E81B22002610003). PROGETTO ASTRONAVE: ALLA RICERCA DEL PIANETA SMART. IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER ATTIVITA’ SPORTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER  AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI  - PERIODO 30/06/2023 – 30/06/2024-COMPAGNIA  VITTORIA ASSICURAZIONI- AGENZIA ASPEVI ROMA SRL-  (P.I. 12717720150) CIG:  Z243B8F33B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA ALL RISK - PERIODO 30/06/2023 – 30/06/2024- XL INSURANCE SE -AGENZIA KRM UNDERWRITING SRL  (P.I. 07925030962) CIG:  ZE73B8F7BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER LA CONCESSIONE IDRAULICA  PER OCCUPAZIONE ALVEO DEMANIALE CON PONTI E MANUFATTI  SUL TORRENTE GARZA. REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 690 IN DATA 30/12/2022 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 322/23-  PERIODO: LUGLIO – DICEMBRE 2023 – CIG Z1539714D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  POLIZZA CYBER RISK - PERIODO 30/06/2023 – 30/06/2024-A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (C.F. 04124720964)  Codice CIG  Z8B3B8F776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA CORUS S.R.L. (C.F.: 03743270161) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: 98795552B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO PER IL GIORNO 05/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO FLESSIBILE DI € 200.000,00 PER FAR FRONTE ALLA SPESA D'INVESTIMENTO RELATIVA A OPERE DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE  - LOTTO 3 - CUP C62F23000200004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POS. 6217953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N.1 FIRMA REMOTA A FAVORE DELLA  DITTA CLANIUS CONSULTING SRL (P.IVA 02715400616) PER UN IMPORTO PARI A € 67,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE AFFIDO DIRETTO -  CIG: Z7E3B9EC04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 166/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA MURATELLO N. 26 INT 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 12/07/2023 FINO AL GIORNO 26/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 2° BIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER UTENZE DI ACQUA PUBBLICA  REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2021 (III ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 1 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016  SERVIZIO DI STIPULA ATTO NOTARILE PER REALIZZAZIONE DEL PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA. NOTAIO MAGNOCAVALLO ALESSANDRA. CIG. Z633A73021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI MONTECLANA 2023" IN PROGRAMMA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 14/07/2023 ED IL GIORNO 18/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN CESARIO E VIA PIEDIMONTE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 16/07/2023 FINO AL GIORNO 31/07/2023 - PROROGA ORDINANZA N. 64/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023" DI CUI ALL’ART. 79 COMMA 1 DEL CCNL DEL 16.11.22 (PARTE STABILE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI XCO" IN PROGRAMMA PER NEI  GIORNI 15 E 16 LUGLIO 2023 PRESSO "VILLA ZANARDELLI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UNICO OPERATORE SERVIZIO DI STREAMING LIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, COME CONVERITO DALL’ ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120/2020. UOVO DI COLOMBO: SEMPLICI IDEE PER IL WEB, DI FEDERICA BELLERI (P.IVA: 03427350982). CIG: Z373B658BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE 3^ MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL RAFFORZAMENTO LOCALE CUP C69F18000760005 E DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI CUP C66F22000490006. DITTA CITTA' FUTURA  CON SEDE IN LUCCA. CIG: 77940540D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - RETTIFICA DETERMINA N. 274 DEL 15/06/2023. 10° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE S R.L. DI BRESCIA /C.F. 03329360170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORIVA DENOMINATA "CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI XCO" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 15 E 16 LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Progetto Operativo di Bonifica del sito comunale “Ex Trafilerie Nave”. Suddivisione in stralci di intervento: I° stralcio di intervento (Palazzina Uffici - aree 1-2-3 POB 2017) - II° stralcio di intervento (aree 4-5-6-7-8-9-10 POB 2017) sito comunale “Ex Trafilerie nave” ubicato in Via Sorelle Minola 43 a Nave (BS) individuato catastalmente al Fg. 29, mapp.le 121 NCTR Nave. - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLO/PEDONALE IN VIA SAN GIUSEPPE, PARCO DELLA FORNACE, VIA EDISON, VIA MURATELLO E PARCO CAPRIM ASSISTITO DA IMPIANTO SEMAFORICO, A CHIAMATA, IN VIA EDISON ALL’INTERSEZIONE CON VIA MURATELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO FLESSIBILE DI € 200.000,00 PER FAR FRONTE ALLA SPESA D'INVESTIMENTO RELATIVA AD OPERE DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE - LOTTO 3 - CUP C62F23000200004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POS. 6217953 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 309 DEL 03/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO FLESSIBILE DI € 200.000,00 PER FAR FRONTE ALLA SPESA D'INVESTIMENTO RELATIVA AD OPERE DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE - LOTTO 3 - CUP C62F23000200004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POS. 6217953 - RETTIFICA DETERMINA N. 309 DEL 03/07/2023 SECONDO LE INDICAZIONI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA  RETE TELEFONICA MUNICIPIO E SEDI PERIFERICHE A FAVORE DELLA  DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (P.IVA 09346610968) - CIG: ZB03B02697</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 63 DEL 13/02/2023 PER ISCRIZIONE SINDACO ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ACCONTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE n.197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE STRADALE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA. IMPRESA SOLE IMMOMEC SPA DI MONTICHIARI (BS) C.F. 01504130178 - P.IVA 00633400981 - CUP: H67H21000270002 - CIG: 98845783CF - CODICE NUT: ITC47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONECAMPO DA BASKET VIA MOIA A FAVORE DELLA DITTACABE DI CARMINATI ANDREA  (C.F.: CRMNDR85R15I628L) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: 9909612684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN CESARIO PER IL GIORNO 02/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA RONCHI ALTI PER IL GIORNO 03/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI NAVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 3^ FESTA ALPINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE COD. UNIV. 308/23 - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “TUTTI SPECIALI” DEL 6/8/2023,OPERATORE ECONOMICO "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI"  (C.F. 97019920178) - CIG: ZAB3C0B9B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NAVE TEATRO EDIZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CERRO TORRE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03238920171)  CIG: Z2A367B339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 20  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  IN VIA MOIA - CAMPO  BASKET  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG derivato:Z7A3BB289C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION UE - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22004090006 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI CANDIDATI  ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA RILEVATORE DI VELOCITA', IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN CONCOREZZO (MB), VIA T.TASSO,46  C.F. 08625900157 CIG ZCC3BF4FF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GIOCHI DI UNA VOLTA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "LA NAVE DEI BAMBINI" IN PROGRAMMA IL 9 SETTEMBRE 2023 - OPERATORE ECONOMICO "LA TANA DEI TARLI" (C.F.: 05202910286) - CIG Z1F3BF32FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 106/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA MULINO VECCHIO N. 25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.S.D. UNITED NAVE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA PREDENNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.S.D. NAVE CALCIO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA CAPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016 - ABBONAMENTO AL GIORNALE DI  BRESCIA  ANNO 2023 - EDITORIALE BRESCIANA SPA (P.IVA 00272770173) -  CIG : Z793B9F865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELLA FORNITURA DI TAMBURO PER APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE  BROTHER MFC-L6950DW CSP IN USO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  A FAVORE DELLA  DITTA VAR GROUP SPA (P.IVA 03301640482 ) PER UN IMPORTO PARI A €  80,00 ( OLTRE IVA 22% ). CIG: ZBD3C0A026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NUMERO 231 DEL 24/05/2023 - MODIFICA FORNITORE DEL TONER PER APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA BROTHER MFC IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO A FAVORE DELLA  DITTA VAR GROUP SPA (C.F./P.IVA IT03301640482) PER UN IMPORTO PARI A € 236,00 ( OLTRE IVA 22% ). CIG: Z0C3ADF89F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER LO SPOSTAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA  DELLA SCUOLA MATERNA MONTECLANA ALLA SCUOLA DI MURATELLO DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI   (P.IVA 02018740981 ) TRAMITE ODA MEPA - PERIODO PRESUNTO: 01/09/2023 - 31/08/2026 - CIG: ZA73C0FE3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 20  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  N.4 POD  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG derivato:Z6B3BE6015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE  DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI DAL 01/01/2023 AL 31/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER IL GIORNO 08/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E STRADALI. F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987). CIG Z853C039CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA DI CUI ALL'ART.26 DEL D.LGS.50/2016 E S.M. DEL  PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZERO SEI IN VIA MOIA. DITTA LA MERCURIO SRL DI OLGIATE COMASCO (CO) C.F.03645510136. CUP: C65E22000110006 CIG: Z633B4DD62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL FONDO STRADALE DI VIA ZANARDELLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERVALLIVA, INTERCOMUNALE O DI VALENZA SOVRACOMUNALE. PROGRAMMA 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI SENTIERO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA". DITTA INPERO DI BORGO VALSUGANA (TN) CIG Z163B5AF0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE. DITTA TRASLOCHI GENERALI SRL (C.F.03369640176). CIG ZC53ABA45B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: ZAB3C0AEE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI PULIZIA DELL'IMMOBILE COMUNALE CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI PER AMBULATORI DI MEDICINA GENERALE SITI IN VIA BRESCIA 155/L SECONDO PIANO. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (C.F. 03775110988). ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE STRADALE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA. CUC AREA VASTA DI BRESCIA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  205/23 PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2023 CIG: ZE1398F264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 210/23-211/23-212/23-213/23 PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2023 CIG: ZE4399910E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981) - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO HOSPICE-RSD PISOGNE - UTENTE 204/23 - PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2023 CIG:ZF3398F44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.206/23 PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2023 CIG:Z80398F0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 208/23 - PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2023 CIG.Z0C399008E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD "GIUSEPPE SEPPILLI"  CF. 03775110988 - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 207/23 - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2023 CIG:ZA4398FD67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 321/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA MULINO VECCHIO N. 21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FOSSATO PER IL GIORNO 09/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO N. 5 IN VIA PREDENNO DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI/FIORI. SCADENZA: 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C.2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE– 324/23 - PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2023 – CIG Z6B3971188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE IN VIA SAN GIUSEPPE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 16/08/2023 FINO AL GIORNO 20/09/2023 - PROROGA ORDINANZA N. 62/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L' ISTITUZIONE DI NR. SEI  STALLI DI SOSTA LIBERI E NR. UNO STALLO DI SOSTA, NON PERSONALIZZATO, PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIA ZANARDELLI, IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA AUDACES VALLE DEL GARZA PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ATLETICA "A.GREOTTI" SITO IN VIA CAPRA. PERIODO 1/8/2023 - 31/7/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVE ESTIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE (C.F. 80013570173). CIG Z4C3C240C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UT.209/23 LUGLIO-DICEMBRE 2023 CIG.Z51399791F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CORRIDOIO CICLO CULTURALE DEL GARZA, A FAVORE DELLA  DITTA OLLI SCAVI SRL DI PEZZAZE (C.F. 01608340178 P.IVA 00641960984) - CIG: A0003FDB5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER UTENZA DI ACQUA PUBBLICA CODICE CONCESSIONE  N. BS013041996  REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE AREA IN VIA CASTAGNOTTA IN NAVE IDENTIFICATA CATASTALMENTE COME PORZIONE DEL MAPPALE 464 DEL FG.39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA OSPITALE E VIA MONTECLANA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 21/08/2023 FINO AL GIORNO 31/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.P.: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2021-2025.   CIG DERIVATO Z993C25299 SINTEX s.r.l. (C.F. 03372780175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER LO SPOSTAMENTO DELLA CONNETTIVITA' FTTC  DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" ALLA NUOVA SEDE PRESSO L'ORATORIO DI NAVE, A FAVORE DELLA DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI   (P.IVA 02018740981 ) TRAMITE ODA MEPA - PERIODO PRESUNTO: 01/09/2023 - 31/08/2026 - CIG:Z823C1D5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI DARIO SARA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE: PROROGA ASSUNZIONE AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PERLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER GINNASTICA ARTISTICA.OPERATORE ECONOMICO AIR TRACK ITALIA S.R.L. (C.F.02380060992) - CIG: Z6E3C2712B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE O.P.SS.REDENTORE (CF.80004230191)- INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 323/23 – PERIODO 07/08/2023 – 31/08/2023, CIG: ZFA3C339A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG MASTER: 9195292302. II CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO: Z953C34E7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG MASTER: 9195292302. III CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO: A005678C04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>KOS CARE SRL – RSA ANNI AZZURRI  RESIDENZA REZZATO (C.F.  01148190547) INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 323/23 – PERIODO 01/08/2023 – 06/08/2023, CIG: ZBE3C3363C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO BITUMATO IN VARIE VIE DEL PAESE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 28/08/2023 FINO A GIORNOL 28/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NAVE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, PER IL NOLEGGIO DI WC CHIMICI IN DATA  21/9/2023, OPERATORE ECONOMICO "TOILET SERVICE"  (C.F. 02037780984) - CIG: Z743C3D8A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO PERIODO 02/01/2016-30/06/2026 - REP. UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA N. 79 DEL 23/12/2015 POI, A SEGUITO DI NOVAZIONE, REP. COMUNE DI NAVE N. 1916 IN DATA 16/12/2019. RECESSO DALLA RTI DELLA MANDANTE DITTA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. A DECORRERE DAL 01/07/2023 (CIG N. 8119708303).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.S.D. LA TAMENI 1994 PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA CAPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 8^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLE TROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA 2^ SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PER IL PARERE DI COMPETENZA RELATIVO AL “PROGETTO ESECUTIVO INERENTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SITO COMUNALE EX TRAFILERIE NAVE  – PRIMO STRALCIO. A.R.P.A. LOMBARDIA. CIG Z7D3C36763</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: Z2F3C3AB96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI 2022/2025. DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A.. CIG: Z3435B97B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRESCIA TRASPORTI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 - QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO (CIG ACCORDO QUADRO 8838909274 - CIG  DERIVATO ZBD3C28094) - LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 01975600170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPARRE A N.8 FAMIGLIE DI BAMBINI USCENTI DAL SERVIZIO ASILO NIDO A SEGUITO DI PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER MANUTENZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "CÀ DI SOTTO" - "STRADA DELLA SALVE REGINA" E DI "SANT'ANTONIO". ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE "SHOW ALE &amp; FIORELLA" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "NAVE SMILES PARK" PER LA NAVE DEI BAMBINI IN PROGRAMMA IL 9 SETTEMBRE 2023 - OPERATORE ECONOMICO "'AGENZIA DI ANIMAZIONE LE MAGGIC DI ALESSANDRO ARRIGHINI" (C.F.: RRGLSN72P05B157E) - CIG ZE93C4A2CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 196/23 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - II^ TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN CESARIO, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI SAN CESARIO" PER IL GIORNO 10/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI DERNAGO" NEL PERIODO COMPRESO  DAL 11/09/2023 FINO AL 20/09/2023,  IN STRADA I E III DI VIA MOIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA AD AGEVOLARE L’INGRESSO E L'USCITA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE IMU TARI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 333/23  DAL 12/09/2023 AL 31/12/2023 CIG.Z163C565E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE ASSOCIAZIONI ANTEAS, AUSER E L'ALBA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE SALDO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C. 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 9^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI D'ENTRATA APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA DI SPESA ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE HARDWARE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE  A FAVORE DELLA  DITTA INCLOUD TEAM SRL (C.F. 02432200984) PER UN IMPORTO PARI A €  1.409,00 ( OLTRE IVA 22% ). CIG: ZB13C425E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE -  PROROGA  TECNICA DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 00488410010)  FINO AL 16/11/2023  - CIG DERIVATO: Z78335F64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 OPERATORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2023, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER L'ANNUALITA' 2024. CIG: Z743C397F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIA EDISON NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 13/09/2023 FINO AL GIORNO 24/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DELL FONTE PER IL GIORNO 13/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "II CAMMINATA ALPINA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO DI NAVE ANNO 2023. DITTA MARMI SENCO DI REZZATO (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARIA SPA “CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - ERREBIAN - ARIA_2021_012 - Lotto 3” (SCADENZA 23/03/2026. CIG MASTER: 92383553B8) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA ERREBIAN S.P.A. (C.F. 08397890586) CIG DERIVATO: Z093C610EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 690 IN DATA 30/12/2022 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO PER ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONI ART.35 DELLA LEGGE 865/71 E ART.18 D.P.R. 380/2001 – SIGG.RI LODA-REBOLDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN GIUSEPPE ED IN VIA PRADA A SEGUITO DEL RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POSA DI UN DOSSO ARTIFICIALE RALLENTATORE DI VELOCITA' ED ISTTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA A 30 KM/H  IN VIA BROLO, IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE AD USO PUBBLICO IN CORTINE DI NAVE AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE 448/98. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA C.C. N. 27 DEL 26/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) DAL 18/09/2023 AL 31/12/2023 CIG: Z393C7410F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  FATTURE LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DLgs 36/2023, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER I CAMPI DA CALCIO COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO "VIVISPORT S.R.L." C.F. 03419990266 - CIG Z6B3C7350B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDI ART. 42 DL 48/2023 PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI 0-3 ANNI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 3° BIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 10^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SASSIVA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 25/09/2023 FINO AL GIORNO 27/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, PER LO SPOSTAMENTO DELLA RETE SEGRETERIA DIDATTICA  ED ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE LIM PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - PERIODO PRESUNTO: 01/09/2023 - 31/08/2026 - CIG: Z053C417E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 OPERATORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO: APPROVAZIONE VERBALI E ESITO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DHARMAWOOD APS PER ORGANIZZAZIONE "FESTIVAL DELLA CONSAPEVOLEZZA 2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 10° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2020 (VI ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI ATTIVITÀ’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA PRESSO L’ U. O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE FUNZIONI RELIGIOSE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI  PRESSO LA PARROCCHIA DI MURATELLO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 25/09/2023 FINO AL GIORNO 28/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D’USO DEL CHIOSCO E DEI RELATIVI LOCALI DI PERTINENZA, NONCHÉ DI PARTE DELL’AREA VERDE DEL PARCO DEL GARZA. PERIODO 23 OTTOBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2029, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2030 – 31/12/2035.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA APERTA, VIA G. ZANARDELLI, VIA EDISON, VIA BRESCIA E VIA SABBIONINA, DAL GIORNO 25/09/2023 FINO AL GIORNO 06/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNOR MARCHINA DANILO IN QUALITA' DI OPERATORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI. DECORRENZA 09.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE O.P.SS.REDENTORE (CF.80004230191)- INTEGRAZIONE RETTA OSPITE N. 323/23 – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 CIG: ZFA3C339A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRADA, VIA SAN GIUSEPPE, VIA BRESCIA, VIA SAN MARCO, VIA G. ZANARDELLI, VIA SCUOLE  E PIAZZALE NIKOLAJEWKA PER IL GIORNO 30/09/2023 IN OCCASIONE DEL 70° ANNO DI FONDAZIONE CON L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ALPINI DI CORTINE E PER L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PONTE IN VIA SAN GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ( P.IVA 02973040963)  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE KYOCERA - LOTTO 6 E LOTTO 5 PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028.  CIG MASTER: 9396509487 - CIG DERIVATO: ZD03C7AC6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP A OLIVETTI SPA ( P.IVA 02298700010)  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF - LOTTO 3 PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028.  CIG MASTER: 93964725FE - CIG DERIVATO: Z633C7AC77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PER MODIFICA CONVENZIONE URBANISTICA 81195/22386 DEL 07/06/2005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO FONDI A SALDO  PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  E PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE CITROEN JUMPY TARGATO CY440CZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 11° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: ZA13C3F37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI MURATELLO E OPERE COMPLEMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ANTICIPAZIONE SOMME  PER PAGAMENTO UTENZE IMMOBILE SITO IN COLLEBEATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE - VISITE OCULISTICHE (ARTT.17 -33  D.LGS. N. 81/2008) –  A FAVORE DELLA DR.SSA FERRANTE GLORIA  (P.IVA: 04158410987) - CIG:  Z103C94871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FUCINA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 02/10/2023 FINO AL GIORNO 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 614 DEL 22/08/2023 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: ORSO PILOTA (C.F.: CSSNCL81B07B157U). CODICE GIG: ZD43C8F9E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SERVIZIO CDI COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’– ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PASTI AL COMUNE DI BOVEZZO (P.I. 00374120178)-INTEGRAZIONE COSTO PASTI CDI  UTENTE 322/23 E 219/23-  PERIODO: SETTEMBRE – DICEMBRE 2023 – CIG Z4A3C9757D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 690 IN DATA 30/12/2022 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 11^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/10/2023 FINO AL GIORNO 13/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO ED IN VIA C. COMINI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/10/2023 FINO AL GIORNO 27/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD), UT.220/23, DAL 09/10/2023 AL 31/10/2023 CIG ZB43CB531D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELLA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER  HP DESIGNJET T630 36 IN USO PRESSO GLI UFFICI TECNICI COMUNALI  A FAVORE DELLA  DITTA REPLICA UFFICIO SRL (P.IVA  01556470985) PER UN IMPORTO PARI A  € 64,00 ( OLTRE IVA 22% ). CIG: ZCA3CB04B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 614 DEL 22/08/2023 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: SANTA GIULIA LIBRERIA DI HULIUK IRYNA - NAVE (C.F.: HLKRYN64M50Z138S) - CODICE CIG: Z073CAD9F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023 DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NAVE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 614 DEL 22/08/2023 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE. DITTA: LA LIBRERIA DI  LUISA  RICCI (C.F.: RCCLSU59D47D918W). CODICE GIG: Z543CADA22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E  E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI dell'art. 1 c 2 lett a) D.L. 76/2020, DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI DELLE LISTE ELETTORALI NEL DATA BASE NAZIONALE - ANPR - PNC - P.N.R.R. M1C1 INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI  - OPERATORE ECONOMICO: MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150)- CUP H61F23000720001 CIG A00340C422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 12^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE AMMNISTRATIVA D’USO DEL CHIOSCO E DEI RELATIVI LOCALI DI PERTINENZA, NONCHÉ DI PARTE DELL’AREA VERDE DEL PARCO DEL GARZA. PERIODO 23 OTTOBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2029, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2030 – 31/12/2035. APPROVAZIONE VERBALI – DECLARATORIA PROCEDURA DI GARA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2022-2025 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171) - CIG Z603C991F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA PER EVENTI SERVIZIO INFORMALAVORO. ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO (C.F. 00838550176) - CIG: ZE83CC73A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE COD. UNIV. 71/23 - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA  -  PROROGA  SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" E DEL NUMERO VERDE GIA' IN ESSERE CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA (P.IVA IT12878470157)  FINO AL 31/12/2024 - CIG DERIVATO Z252DD78C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 4° BIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) D.LGS.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER ATTIVITA' SCOLASTICA PRESSO L'ORATORIO DI NAVE QUALE SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. CIG: ZE63CBE6EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 13^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE N. 1897 (AMBULATORI VIA ZANARDELLI N. 57 PIANO PRIMO) E N. 1898 (LOCALI VIA ZANADARDELLI N. 57 PIANO TERRA E MAGAZZINO PIANO PRIMO). IMMOBILIARE ROSA S.R.L. (C.F. 03233020175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 53/23-  PERIODO: SETTEMBRE – DICEMBRE 2023 – CIG Z1539714D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SERVIZIO CDI COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’– ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PASTI AL COMUNE DI BOVEZZO (P.I. 00374120178)-INTEGRAZIONE COSTO PASTI CDI  UTENTE 53/23 -  PERIODO: SETTEMBRE – DICEMBRE 2023 – CIG Z4A3C9757D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASD GS ZAINA BICICLETTE PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA MTB XCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE PER L'ATTIVITA' ANNUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI PER IL GIORNO 30/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDI ART. 42 DL 48/2023 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE SAN GIUSEPPE. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA RONCHI ALTI PER IL GIORNO 30/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIQUALIFICARE IL CORRIDOIO FLUVIALE ALTO GARZA" (JOIN NATURE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E STRADALI. F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987). CIG Z683CC97C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021 INCARICO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE  DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA CONDOMINIO VIA OSPITALE N.2. ING. AQUILINO DONATO.CIG: Z6E3C9B90A. CUP OPERA: C68I21000630003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021 PER LAVORI DI SCOLLEGAMENTO CONTATORI ESISTENTI IN VIA  OSPITALE N.2 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISIMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL CONDOMINIO.  DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. CIG: ZA03CDBF43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 25^ EDIZIONE DELLA SAGRA  DEL MARRONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SOMMA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 022 2023 00259760 25 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 13756881002)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DELLA FONTE PER I GIORNI 27 E 30 OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D’USO DEL CHIOSCO E DEI RELATIVI LOCALI DI PERTINENZA, NONCHÉ DI PARTE DELL’AREA VERDE DEL PARCO DEL GARZA. PERIODO 20 NOVEMBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2029, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2030 – 31/12/2035.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE DI BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO ED IN VIA C. COMINI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 30/10/2023 FINO AL GIORNO 24/11/2023. PROROGA ORDINANZA N. 108/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD), UT.220/23, DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 CIG ZB43CB531D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA PER EVENTO CULTURALE. ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO (C.F. 00838550176) - CIG: Z7E3CEB600</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA DI TARGHE PER PREMIAZIONI SPORTIVE. DITTA TROFEI RONCHI (C.F. 01246170177 - P.IVA 00613920982) CIG ZCD3CFA4F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE ENTE DITTA SAN LORENZO SPA E RECUPERO FRANCHIGIE DITTA UNIPOL SAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO BRESCIA C.F. 98074600176,ANTEAS BRESCIA C.F. 98069960171 E L'ALBA ONLUS C.F. 98092250178.IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTORIATO A FAVORE DEGLISTUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER ATTIVITÀ’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA PRESSO L’ U. O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DELLA FONTE PER I GIORNI 2 E 3 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 6 DEL 21/01/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE  AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "105° ANNIVERSARIO DELLA PACE - 4 novembre 1918 - 4 novembre 2023" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 04/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 14^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DELLA FONTE PER I GIORNI 6 E 7 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL GIORNO 08/11/2023..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CESTO FLOREALE. DITTA RONCHI FIORI DI RONCHI PAOLO (C.F. RNCPLA69M29B157D - P.IVA 02521620985). CIG: ZB03CF7BCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NECROLOGIA. EDITORIALE BRESCIANA S.p.A. (C.F. e P.I. 00272770173)  CIG: ZAF3CF8361</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di refezione scolastica anno 2023. Ditta Markas srl -CIG 8119708303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION UE - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C51F22004810006 - CIG: 9730391CA9- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI N. 1 POSTO PER ATTIVITA’ DI PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA, A TEMPO PIENO, PRESSO L'U.O. TECNICA URBANISTICA DEL COMUNE DI NAVE E SELEZIONE DEL TIROCINANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO E SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI – PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE COD. UNIV. 335/23 - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE OGGETTO DI CESSIONE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI  RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE. DITTE BRIGNANI ALVARO E ZANETTI LUCIA, PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO, CONDOMINIO SAN FRANCESCO DI MURATELLO E BONO MARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL GIORNO 15/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 18/11/2023, ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI NAVE IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SEZIONALE (G.S.A. A.N.A. SEZIONE DI BRESCIA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETTERA B9 DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI – PACCHETTO BASE - PER IL PERIODO 11/2023 – 31/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176). CIG: Z033D40FE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" VIA PINETA 1/3/5/7/9/11  E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2022 E PREVENTIVO 2023. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "SAN FRANCESCO" VIA MURATELLO 26/28: SPESE CONDOMINIALI SALDO 2021/2022 E PREVENTIVO 11/09/2022 - 10/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE FOR EUROPE -ETS"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrattare e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.  50 c. 1 lettera b) del DLGS 36/2023, del servizio di supporto nell’elaborazione dei piani finanziari MTR Arera, per il periodo 2024-2025 a favore della ditta F.I.V.E. CONSULTING SRL (P.IVA/C.F.:03810190987)-CIG: ZE73D10903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.IVA 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE "DOTE COMUNE" PER U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE "DOTE COMUNE" PER U.O. AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO LE DIVERSE AREE COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  06188330150)  TRAMITE ODA MEPA - CIG  ZF93D3A990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CAPRA ED IN PIAZZALE A. MATERZANINI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 20/11/2023 FINO AL GIORNO 20/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SORELLE MINOLA, DAL CIVICO N. 15 FINO AL CIVICO N. 39 ; APPOSIZIONE DI DUE DOSSI ARTIFICIALI DISSUASORI DI VELOCITA' ED ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' A 30 KM/H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISEZIONAMENTO ALVEO TORRENTE GARZA A VALLE DELL'AREA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE IN VIA S.GIUSEPPE. CUP C69J18000330005 CIG 9123219E79 DITTA BEOZZO COSTRUZIONI SRL DI VILLA BARTOLOMEA (VR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE - VISITE OCULISTICHE (ARTT.17 -33  D.LGS. N. 81/2008) –  A FAVORE DELLA DR.SSA FERRANTE GLORIA  (P.IVA: 04158410987) - MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS 36/2023 - CIG:  Z103C94871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/04/2021 – 31/12/2023, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 – CIG:Z4330C9BA1 -  MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER I CAMPI DA CALCIO COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO "VIVISPORT S.R.L." C.F. 03419990266 - CIG Z0A3D4923A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER UN VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SETTORE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE (CULTURA) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'AVVIO IN SERVIZIO A FINE 2024/INIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - PERIODO  FINE 2024-INIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI AMBULATORIO IN VIA ZANARDELLI 51, DOTT.SSA ZUBANI GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DELLE IDENTITA' DIGITALI USO PROFESSIONALE  A FAVORE DELLA DITTA REGISTER  SPA (C.F. /P.IVA  06188330150)  TRAMITE ODA MEPA - CIG  Z2F3D5E98F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 690 IN DATA 30/12/2022 – AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DLGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (C.F./P.I. 02027040019) CIG: Z793D5328C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN GIUSEPPE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 27/11/2023 FINO AL GIORNO 22/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN GIUSEPPE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 27/11/2023 FINO AL GIORNO 22/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 3 – TRA CONSIP E HERA-COMM SPA (P.I. E C.F. 03819031208),PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER:967724398C - CIG derivato 9882297976)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ENERGETICO ED IDRICO- PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2020- 31/12/2020 -  SGATE RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI  DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LIQUIDAZIONE ALLA PREFETTURA DI BRESCIA DELLE SPESE DI CUSTODIA RELATIVE AI VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL'ART. 193 C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER DISABILI MUNITI DI BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES IN PLASTICA – DITTA GRAFICHE GASPARI SRL- CIG:Z923D5ACFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A N. 3 UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO PRE SCUOLA  DI SOMME NON DOVUTE PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AVVISO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 549 IN DATA 15/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE E PIAZZE MORTE – APPROVAZIONE AVVISO E AVVIO PROCEDURA PER EVENTUALI MIGLIORIE RISERVATE AGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMALE DI MARTEDÌ IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DR.SSA BARNI CATERINA INCARICO REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI NAVE PERIODO 07/09/2023 - 10/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DR.SSA DANIELA ZANARDELLI DELL'INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI NAVE PERIODO 11/10/2023 - 20/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/12/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. A) DLgs 36/2023, LAVORI EDILI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI NAVE IN VIA FANTI D’ITALIA - DITTA  VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL (C.F./P.IVA: 03519470177 ) - CIG: Z313D5A18B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B), DEL D. LGS. N.36/2023, PER ACQUISTO GIOCHI IN SCATOLA E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - OPERATORE ECONOMICO "ORSO PILOTA" (C.F.: CSSNCL81B07B157U). CODICE GIG: Z5C3D7B7B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR-M4C1 I 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA". ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA – AQ 1 LOTTO 10. CIG: 9690055659 CUP: C65E22000110006. AFFIDAMENTO CONTRATTO SPECIFICO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI DI VIA MOIA. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (C.F./P.I. 00228000675). CIG DERIVATO: A0305136D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE PER ATTIVITA' ANNUA A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICATO CON DETERMINAZIONE N. 489 del 12/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  M1- C1  MISURA 1.4.3 ADOZIONE APPIO COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU -DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE NR. 41 DEL 23/01/2023 E SCRITTURA PRIVATA NR.1924 DEL 30/01/2023- PRESA ATTO MODIFICA SERVIZI CANDIDATI AI SENSI DEL DECRETO 35/2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA DANILO: PRESA D’ATTO RECESSO DAL 25.11.2023 DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI OPERATORI, PROFILO DI OPERATORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 PER ANALISI DIAGNOSTICHE STRUMENTALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI. IDES S.R.L. C.F. P.IVA 03796200982. CIG: ZEF3B6E873.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CANONE 2022. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023, PER ACQUISTO COPERTINE LIBRI ECO SHIELD PER MACCHINA COLIBRI' IN COMODATO - OPERATORE ECONOMICO COLIBRI' SYSTEM (C.F.: 12876360152). CODICE GIG: Z2B3D81759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI COPIE DEL LIBRO "STREGHE BRESCIANE. CONFESSIONI, PERSECUZIONI E ROGHI FRA IL XV E IL XVI SECOLO". OPERATORE ECONOMICO "LIBRERIA LA FENICE DI PIETRO FREGGIO P.I. 02029460983 - CIG Z193D7E46A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE– 336/23 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 – CIG Z6B3971188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. ERREBIAN S.P.A. (C.F. 08397890586 P.IVA 02044501001) – CIG: Z753D7CA3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE PER CORTINE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 10/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU, EX ICP E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO PRIMO ACCONTO  PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  E QUOTA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) ALL’INTERNO DELLE AREE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DI DARIO SARA, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’UNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE-APPALTI E CONTRATTI. DECORRENZA 15.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE 1° ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NATALE PER CORTINE 2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 34 DEL 31/01/2022 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 A) DLGS 50/2016 E S.M.I. OPZIONI SERVIZIO DI  ANIMAZIONE ANZIANI PRESSO VILLA ZANARDELLI  PER UN TRIENNIO DAL 02/02/2022 AL 01/02/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170). IMPEGNO DI SPESA  – CIG 9056385D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE – ANNO 2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TAGLIETTI GIUSEPPE, OPERATORE TECNICO ESPERTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 01.01.2024 CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO 2021 – 30/04/2024 – VII CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO – Z343D97BB9). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE IN VIA S.FRANCESCO IDENTIFICATE CATASTALMENTE CON IL FG.28 MAPPALI 145 E 382 E AREE IN VIA MURATELLO IDENTIFICATE CATASTALMENTE CON IL FG.27 MAPPALI 327 E 336 DALLA SOC.COOP.LA FAMIGLIA DI MONTECLANA DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 15^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023. DITTA MARKAS SRL - CIG 8119708303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO TENNISTICO COMUNALE CON DECORRENZA 19/06/2013 E SCADENZA 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDENRED ITALIA SRL (C.F. 01014660417). ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI MEDIANTE CARD BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) - DURATA 01/05/2023- 31/04/2027 - CIG 9749433E9D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RISORSE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO. CIG: Z813AC36BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI POSTA ELETTRONICA ZYMBRA CLOUD, A FAVORE DELLO STUDIO STORTI SRL (P.IVA 03488860242) TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA -  BIENNIO 2024/2025 - CIG: ZEA3DA971C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NUMERO 97 DEL 27/02/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà DI CONFIGURAZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI. DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (P.IVA 02278650987) . CIG: Z3B39A9569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI DUE LICENZE ZOOM A  FAVORE DELLA DITTA DGS ITALIA SRL (P.IVA 03320340924) PER UN IMPORTO  PARI A € 330,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: ZC73DBE9BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MINERA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 20/12/2023 FINO AL GIORNO 22/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 26/12/2023 AL GIORNO 24/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE TECNICO – AREA DEGLI OPERATORI – PRESSO L’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO MANUTENZIONI. SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO, PREVIA VERIFICA DELL’IMPOSSIBILITA’ DI RICOLLOCARE IL PERSONALE PUBBLICO IN DISPONIBILITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FONTANELLO PER I GIORNI 22, 23, 27, 28, 29 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 05/24 – 06/24 –PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2024 – CIG Z6F3DE5E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SERVIZIO CDI COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’– ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PASTI AL COMUNE DI BOVEZZO (P.I. 00374120178)-INTEGRAZIONE COSTO PASTI CDI  UTENTI 05/24 – 06/24  PERIODO: GENNAIO –FEBBRAIO 2024 – CIG Z7B3DEFB34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 01/24 – 02/24 – 03/24 – 04/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 – CIG ZB23DE2980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI PRENOTAZIONE FUNERALI CLOUD , A FAVORE DELLA DITTA ALL42 (P.IVA 04231490980) -  PERIODO: DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 - CIG: Z293D83439</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" (RIVISTA + SITO + VIDEO-CORSI) - CANONE ALL INCLUSIVE - DITTA SEPEL SAS (P.IVA 00497931204) - ANNO 2024. CIG: ZD13D8F0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - ANNO 2024, A FAVORE DELLA DITTA A FAVORE DELL'IMPRESA M.F. SERVICE DI FAUSTI MANUEL (P.IVA 03649360983) - CIG: Z7A3DA334F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DOTT. MARIO COTELLI INCARICO ESTERNO INDIVIDUALE, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165, PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER  LETTERA B D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI - SPESA DEL PERSONALE - ANNI 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA E-BIS) D.LGS. N. 267/2000 - II VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE E SPESE CORRELATE - TITOLO I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO OPERE DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN VIA BRESCIA. CUP: C66F22000490006. CIG: A0280D98EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO ED IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 08/01/2024 FINO AL GIORNO 09/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/12/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2027.  NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/12/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2027.  NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME RICEVUTE IN ECCEDENZA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO ART. 1 COMMI 586 - 587 DELLA LEGGE N. 234/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI E DISPENSARI FARMACEUTICI  - L.R. 221/1968 E L.R. 12/1986</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 111 DEL 7.03.23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERE B E E-BIS D.LGS.18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE A OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO GIA' AUTORIZZATE E PERFEZIONATE, A CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE E AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI DI SPESA CORRELATI - TITOLO II - ESERCIZI FINANZIARIA 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - 2° CONTRATTO APPLICATIVO  ACCORDO QUADRO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER CANDIDATURA  BANDO "FONDO SPORT E PERIFERIE 2022". SOC. WEPROJECT SRL DI MILANO. CIG: Z0B3794DED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SALDO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO CON L. 108/2021, DI APPALTO DI FORNITURA: LOTTO 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI MUNICIPIO – IMPORTO € 138.341,75 - CIG 9660687B1A; LOTTO 2: SCHERMATURE SOLARI PER SERRAMENTI – IMPORTO € 13.905,00 - CIG 96607173DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON L.120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO CON L. 108/2021, DI APPALTO DI FORNITURA: LOTTO 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI MUNICIPIO – IMPORTO € 138.341,75 - CIG 96968562B7; LOTTO 2: SCHERMATURE SOLARI PER SERRAMENTI – IMPORTO € 13.905,00 - CIG969688282A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE AREA IN VIA POZZO – VIA SAN MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE 2^ MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL RAFFORZAMENTO LOCALE CUP C69F18000760005 E DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI CUP C66F22000490006. DITTA CITTA' FUTURA  CON SEDE IN LUCCA. CIG: 77940540D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANNUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE FORNITURA PICK-UP CON ALLESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 2 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CAVI DIESEL SPA (C.F.: 03281260178)  CIG: Z54390B2B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE 2^ MODIFICA CONTRATTUALE INCARICO DI STIPULA ATTI NOTARILI PER ACQUISTO IMMOBILI E ISTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI RISPETTIVAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO VIA OSPITALE CUP C68I21000630003 E PER  LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DELLA VAL LISTREA CUP C65F21000580006.  CIG: Z633A73021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO GESTIONE CALORE - CIG 5050777109. PROROGA TECNICA FINO AL 15/09/2023, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – GETEC SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO NOVA METAL SRL PER SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA FERRUCCIO VENTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALIENAZIONE AREA IN VIA CASTAGNOTTA IN NAVE IDENTIFICATA CATASTALMENTE COME PORZIONE DEL MAPPALE 464 DEL FG.39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE AMMNISTRATIVA D’USO DEL CHIOSCO E DEI RELATIVI LOCALI DI PERTINENZA, NONCHÉ DI PARTE DELL’AREA VERDE DEL PARCO DEL GARZA. PERIODO 23 OTTOBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2029, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2030 – 31/12/2035.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B DEL D.GLS 50/2016 SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE E CONTESTUALE AFFIDO 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO. DITTA TRASLOCHI GENERALI SRL .CIG ZC53ABA45B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DITTA ECO NOVA METAL SRL PER SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA FERRUCCIO VENTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ART.106 COMMA 2 LETT.B) E ART.106 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. DEI LAVORI DI RISEZIONAMENTO TORRENTE GARZA A VALLE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE E RIFACIMENTO PONTE IN VIA S.GIUSEPPE. DITTA BEOZZO COSTRUZIONI SRL. CIG: 9123219E79 E STUDIO TACCOLINI INGEGNERI ASSOCIATI CIG: 877760117E CUP: C69J18000330005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE AMBIENTALE PER LA DURATA DI 7 ANNI ED ULTERIORI 22 MESI PER OPZIONI. INCARICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA CON I COMUNI DI CONCESIO, BOVEZZO E CAINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE AMBIENTALE PER LA DURATA DI 7 ANNI ED ULTERIORI 22 MESI PER OPZIONI - RETTIFICA IMPORTO A BASE D'APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE AMMNISTRATIVA D’USO DEL CHIOSCO E DEI RELATIVI LOCALI DI PERTINENZA, NONCHÉ DI PARTE DELL’AREA VERDE DEL PARCO DEL GARZA. PERIODO 20 NOVEMBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2029, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2030 – 31/12/2035.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNI DI SPESA PER APPALTO GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE. DITTA GETEC S.P.A. DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) (C.F. 02126260062) - CIG 5050777109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.GLS 50/2016 SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ETS (C.F. 04409190982) .CIG  9753005256. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (C.F. 01110750179) CIG Z953CD283F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: PNRR-M4C1 I 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA". PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE INVITALIA - PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA – AQ 1 LOTTO 10. CIG: 9690055659 CUP: C65E22000110006. CODICE NUTS: ITC47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASKET VIA MOIA, AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 1 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA CABE DI CARMINATI ANDREA  (C.F.: CRMNDR85R15I628L).  CIG: 9909612684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AGRARIA AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA LEGGE 203/1982 DI FONDI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER UNA DURATA DI ANNI CINQUE A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - RETTIFICA DI CODICI CIG RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLA DETERMINA N.143 DEL 23/03/2023 E DETERMINA N.355 DEL 07/08/2023 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA FINANZIATO CON FONDI EUROPEI NEXTGENERATIONEU PNRR M.4 C.1 I.1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E POSA DI N. 5 PORTE INTERNE DA REALIZZARE PER LA SCUOLA MATERNA DI MURATELLO, OPERATORE ECONOMICO FALEGNAMERIA BONAVENTI PIETRO LORENZO DI POMPIANO (P.I. 01607220983) - CIG: Z993CFF8FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE AMMNISTRATIVA D’USO DEL CHIOSCO E DEI RELATIVI LOCALI DI PERTINENZA, NONCHÉ DELL’AREA VERDE DEL PARCO DEL GARZA. PERIODO 20 NOVEMBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2029. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARRIGHINI SRL UNIPERSONALE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: Z4A3D34187</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027  E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - DITTA ELETTROIMPIANTI MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG ACCORDO QAUDRO: A01AB8C378. CIG DERIVATO: Z013D4FF93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E STRADALI. F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987). CIG ZE83D417B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARIA_2021_012 (SCADENZA 15/03/2026 . CIG MASTER:9238353212) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO : Z6C3AFE729 -  MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO TEMPORANEO INQUILINI DURANTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA OSPITALE N. 2. CUP: C68I21000630003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO, CONCLUSO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMI 4 DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA QUADRIENNIO 2021/2024 - CIG 854030202A. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO N. 1874 DEL 09.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 a) e) DLGS 50/2016 E S.M. I. DETERMINAZIONE N. 271 DEL 21/07/2021 - APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETTERA B9 DLGS 36/2023, SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PER L'ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: Z153D9B8FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  STRAORDINARI AGLI UTENTI COD. UNIV. 71/23, 308/23 E 318/23 -ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO EVACUAZIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "MONDO GIOCO" , A FAVORE DELLA DITTA TUTTO PER LA SCUOLA (P.IVA 01115270330) - CIG: Z0D3D8949B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A: AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ONLUS, C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. NAVE, FEDERCACCIA SEZ. NAVE, GRUPPO AMICI DI VILLA ZANARDELLI, SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.87 DEL 24.02.2023 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA  (CIG MASTER: 8768349E7C - CIG DERIVATO: 946228194B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA CAPRA, AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 2 DEL D.GLS 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA CORUS S.R.L. (C.F.: 03743270161).  CIG: 98795552B3 - CUP  C63I22000280006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.103 DEL 28/02/2023-AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UT.192/23-194/23-195/23- CIG ZB93987CBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.367 DEL 07/08/2023-AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 207/23 - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2023 CIG: ZA74398FD67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.76 DEL 16/02/20023 FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CDD  UTENTE 189/23 - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2023 CIG.Z313985524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI RICERCA CON L'UNIVERSITA' DI BRESCIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA (DICATAM) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE  DEGLI ATTI DI VARIANTE DELLE N.T.A. DEL VIGENTE PIANO DELLE REGOLE UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBLIADIGE SRL - CIG Z3F3DC1095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 11° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETTERA B) DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI VERIFICA ADEMPIMENTI DI SICUREZZA  SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE NECESSARI AL FINE DI CONSENTIRE L’APERTURA E LA FRUIZIONE AL PUBBLICO DEL “MOLINO FENOTTI” A FAVORE DELLA DITTA SINTEX S.R.L. (C.F. 03372790175). CIG: Z4E3DE00D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005, PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.411 DEL 07/09/2023 COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER L'UTENTE 333/23  DAL 12/09/2023 AL 31/12/2023 CIG.Z163C565E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (CF.E P.IVA 01493560179)-INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) DAL 18/12/2023 AL 31/01/2024, IN FAVORE DELL'UTENTE  337/23 - CIG: Z513DE28D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 196/23 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - III^ E IV^ TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE. COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y) CIG DERIVATO: Z463DDFDAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA'DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985).CIG: ZE33DE04B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO E PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE,AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 – CIG:ZB93C6C9A0. DITTA AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. (C.F.03045160177).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA CESSIONE DI UN RAMO D'AZIENDA EFFETTUATO DALLA DITTA SARIDA SRL  A FAVORE DELLA DITTA LAB CONSULENZE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE INCARICO PER REDAZIONE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO COMUNALE “EX TRAFILERIE NAVE”, RELATIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. DOTT.SSA ROSANNA LENTINI. MODIFICA CONTRATTUALE. CIG: Z3A3932FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SERVIZIO MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE LINDE A FAVORE DELLA DITTA F.ELLE SERVICE (C.F.: GNLFBA74D03D918M). CIG: ZA93D243B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) D.LGS.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE DELLE NTA DEL VIGENTE  P.G.T. UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. CIG: Z7F3DEFF39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE L'ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA FULL"  - TRIENNIO 2024/2026 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. (C.F: 00089070403) . CIG: Z133D9C144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. 5° E 6° BIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023, PER  VISITA GUIDATA A CAMPO FOSSOLI E MUSEO DI CARPI  IN PROGRAMMA IL 21 GENNAIO 2024 - OPERATORE ECONOMICO "'FONDAZIONE FOSSOLI" (C.F.: 90014220363) - CIG Z2F3DC1904.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI:IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE INDENNIZZO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI  NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SISTEMI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO.  DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. (C.F. 03548510969). CIG: Z2A3DE36D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027 - MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: Z713DE7425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (C.F. 01110750179) CIG Z223DE7F35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. b), DEL D. LGS. N.36/2023, PER  VISITA GUIDATA A CAMPO FOSSOLI E MUSEO DI CARPI  IN PROGRAMMA IL 21 GENNAIO 2024 - OPERATORE ECONOMICO "TERRAVIGLIAVIAGGI SILVERICH" DI TAMENI CRISTIAN &amp; C SAS (C.F.: 03478040177) - CIG ZB73DF5BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA " LE BUONE PRATICHE NELLA FILIERA DELLA BIOMASSA " PROPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FUMISTI SPAZZACAMINI - A.N.F.U.S. (CF 043344061009)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOCAZIONE AGRARIA FONDI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIALISTICO (UNIFORMI ED ACCESSORI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 QUADRIENNIO 2020 - 2024. DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG.Z722D8D39D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA COCCARDE E BANDIERINE TRICOLORI. SANTANGELO DI RACCAGNI DAMIANO, CF: RCCDMN64B28C850M, CIG: Z273DF72BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CORRIDOIO CICLO CULTURALE DEL GARZA LOTTO C. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: Z8B3D84F9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. A) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CARRETTINO, A FAVORE DELLA DITTA GATTA ANTONIO. (C.F.: GTTNTN63A23D918E) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: ZBF3DA6839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 12° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: A044AD2745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI DI MURATELLO PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO RELATIVO AL 20° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NAVE PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI SITUATE IN VIA S.FRANCESCO IN PROSSIMITA' DEL PARCO DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI" ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E STRADALI. F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987). CIG ZD13DF880A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI:  DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA E POSA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA BRESCIA PER MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E RIDUZIONE INCIDENTALITA', A FAVORE DELLA  DITTA SIBESTAR S.R.L. DI TORRE BOLDONE (BG) (C.F. E P. IVA: 01917530162) - CIG:Z083DD1931</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. A) DLGS 36/2023, LAVORI DI RISPRISTINO AREA DI SOSTA IN LOC PIEZZE - DITTA ED DESIGN SRL (C.F. 03652630983) - CIG: Z2B3DD18D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CAVAGNA GIULIO SPURGHI DI CAVAGNA MARCO E C. SNC (C.F. 01748110986). CIG ZED32E5756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ( P.IVA 02973040963)  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE KYOCERA - LOTTO 5  PER IL PERIODO 24/02/2024 - 23/02/2028.  CIG MASTER: 9396509487 - CIG DERIVATO:Z103DE1463</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICE - DPO - AI SENSI DELL'ART. 37 RUE 679/2016 E SERVIZIO AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PRIVACY, A FAVORE DELLO STUDIO BARISELLI (P.IVA 03524510173) - PERIODO: 01/01/2024 - 31/12/2024 - CIG: ZED3DB8EFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI NETMANAGER E NETMANAGER PLUS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2025  -  A FAVORE DELLA DITTA COMPERIO SRL PARI A € 2.260,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: Z143DDD3C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ASSISTENZA APPLICATIVO LETTURA TARGHE VIGILADON  A FAVORE DELLA  DITTA R.V.M. IMPIANTI SRl.(C.F.01928000171) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 4.950,00 (OLTRE IVA 22%)TRAMITE ODA MEPA - PERIODO: 01/01/2024 - 31/12/2026 - CODICE CIG:  ZBF3DF3C98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE -  PROROGA  TECNICA DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 00488410010)  FINO AL 30/04/2024  - CIG DERIVATO: Z78335F64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP A CANON ITALIA SPA ( P.IVA 11723840150)  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IMAGERUNNER 2930i  - LOTTO 2  PER IL PERIODO 24/02/2024 - 23/02/2028.  CIG MASTER: 9396464F61 - CIG DERIVATO:ZC63DF92CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 1 BASE MORBIDA PER  CARRELLO EVACUAZIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "MONDO GIOCO" , A FAVORE DELLA DITTA TUTTO PER LA SCUOLA DALL'AGLIO FABIO SNC (P.IVA 01115270330) - CIG: Z653DFAF90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023,TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, DELL’APPALTO PER I SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE DI RETE INFORMATICA CABLATA, DISTRIBUITA IN AMBITO LOCALE E SU COLLEGAMENTI GEOGRAFICI. DITTA R.V.M.IMPIANTI S.R.L. (C.F. 01928000171) - CIG: Z013BDF127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023,TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, DELL’APPALTO PER I SERVIZI TECNICI DI CONFIGURAZIONE RETE TELEFONICA PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE. DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO. (C.F. 09346610968) - CIG: Z803DDD378.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FUCINA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 08/01/2024 FINO AL GIORNO 31/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI PREMI DI LAUREA PER CITTADINI LAUREATI NELL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI NAVE - PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE E L'ASSOCIAZIONE DREAMUSICAL TEATRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE "NAVE TEATRO" EDIZIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA'  ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DETERMINA N. 676 DEL 27/12/2023 - 1^ VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI DI PARTE CORRENTE - SPESA DEL PERSONALE - BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DETERMINA N. 677 DEL 27/12/2023 - 2^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE E SPESE CORRELATE TITOLO I</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DETERMINA N. 722 DEL 29/12/2023 - 3^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' A OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO GIA' AUTORIZZATE E PERFEZIONATE, A CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE E AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI DI SPESA TITOLO II CORRELATI - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER IL GIORNO 15/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE 2° ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE 2° ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO DALL' 01/01/2024 AL 30/06/2024 - ACB SERVIZI SRL (C.F. E P.I.03611520176)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI  IN TRAVERSA PRIMA DI VIA MOIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 17/01/2024 FINO AL GIORNO 30/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/12/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2027. ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 6 DEL 21/01/2021 PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177) – LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA” ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/10/2015 IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025- SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2026.  MARKAS SRL (C.F. 01174800217). CIG. 6359571402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS (C.F. 83001330170) – INTEGRAZIONE RETTA  OSPITE N. 09/24- PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 – CIG B0022EF5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI – 03/24 – 07/24 – 08/24 –- PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 – CIG B0022E5D61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO ED IN VIA C. COMINI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 17/01/2024 FINO AL GIORNO 24/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SABBIONINA DAL GIORNO 17/01/2024 FINO AL GIORNO 31/01/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 574 DEL 27/11/2023 PER LIQUIDAZIONE ALLA DR.SSA DANIELA ZANARDELLI DEL COMPENSO PER INCARICO DI REGGENZA  DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI NAVE PERIODO 21/01/2024 - 31/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981)  - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE UT.10/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 – CIG: B002E01854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.TONINI - G.BONINSEGNA (P.I.00832170179) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  12/24  PERIODO: GENNAIO 2024-FEBBRAIO 2024 - CIG: B0038A3E96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 13/24 - 14/24 - 15/24 - 16/24 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CIG: B003A30636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 17/24 - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2024 CIG: B002E0F3E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - ANNO 2023: AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2022 (III ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2022 (IV ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 12° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (P.I.E C.F.03775110988) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSD "GIUSEPPE SEPPILLI" UTENTE 18/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - CIG: B003818BE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 11/24 - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2024 CIG: B003785296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE O.P.SS.REDENTORE (CF.80004230191)-  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  19/24  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - CIG: B00399EDB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE  20/24 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024  CIG: B006AB7200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO CDD  UTENTE 21/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CIG: B006DDEBF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  PER GLI UTENTI  22/24, 23/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CIG: B0084B3367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) PER GLI UTENTI  25/24-26/24-27/24-28/24-29/24 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CIG: B00BCF3EA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) PER GLI UTENTI  30/24-31/24-32/24-33/24-34/24 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CIG: B01A195B22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA PER L'UTENTE 35/24 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CIG. B01A15FE91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/12/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2027 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS  (C.F. 01975600170)-CIG B004DE48A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/12/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2027 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177)-CIG B0051F3211.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI PER L'UTENTE  24/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CIG:  B01A13189D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.S.D. NAVE CALCIO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA PREDENNO IN GIORNI E ORARI PREDETERMINATI NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI IN COMUNE DI NAVE (BS) ": PRESA D'ATTO DELLA NON COLLAUDABILITA' DEI LAVORI E PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO DELL’IMPRESA DE CARLI ANDREA SRL DI CAPRALBA (CR) PER GRAVE INADEMPIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER  D.LGS. N. 267/2000 - 1^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA FONDAZIONE "PAPA GIOVANNI XXIII" C.F.80018750176 INTEGRAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AL 2° ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BROLO PER IL GIORNO 05/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SALDO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE  36/24 - PERIODO: GENNAIO 2024-FEBBRAIO 2025. CIG: B0279BBA32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CORO LIRICO BRESCIANO "G.VERDI" PER REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 OPERATORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO ED IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/02/2024 FINO AL GIORNO 08/03/2024. PROROGA ORDINANZA N. 130/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER I GIORNI 16 E 19 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA SONIA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 25 A 28 ORE. PERIODO DAL 16.02.2024 AL 15.08.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA IV DI VIA BORANTO PER IL GIORNO 19/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.), C.F.00960790178.  IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE AL PERSONALE DIPENDENTE. ANN0 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONECAMPO DA BASKET VIA MOIA A FAVORE DELLA DITTA CABE DI CARMINATI ANDREA  (C.F.: CRMNDR85R15I628L) -  CIG: 9909612684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NAVE. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 770616722F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CARRETTINO - DITTA GATTA ANTONIO  (C.F.: GTTNTN63A23D918E).  CIG: ZBF3DA6839.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA PITTORE. COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y) CIG DERIVATO: B0647517E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO: B0646FD297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN CESARIO PER IL GIORNO 24/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DURATA CONTRATTO REP. 1910/2019 CONCESSIONE IN COMODATO A CIVITAS S.R.L. DI LOCALI SITI NELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA BRESCIA N. 155/L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: B0647409DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2022-2025 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171) - CIG B0648BA1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  STRAORDINARI AGLI UTENTI CODICE UNIVOCO 37/24 E 38/24 - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 OPERATORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO: APPROVAZIONE VERBALI E ESITO FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - RETTIFICA DI CODICE CIG RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLA DETERMINA N.222 DEL 19/05/2023 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAODINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO, FINANZIATO CON FONDI EUROPEI NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA, LOCALITA' "PIEZZE", NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 26/02/2024 FINO AL GIORNO 01/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZALE UNITA' D'ITALIA (PARCHEGGIO DELLA SCUOLA SCONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI") PER IL GIORNO 02/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNOR CHIMINI ALESSANDRO IN QUALITA' DI OPERATORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI DELL’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI. DECORRENZA 18.03.24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 05/24 PERIODO: MARZO 2024 – FEBBRAIO 2025 – CIG Z6F3DE5E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SERVIZIO CDI COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’– ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PASTI AL COMUNE DI BOVEZZO (P.I. 00374120178)-INTEGRAZIONE COSTO PASTI CDI  UTENTE 05/24 –  PERIODO: MARZO 2024 –FEBBRAIO 2025 – CIG Z7B3DEFB34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO TEMPORANEO INQUILINI DURANTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA EDIFICIO RESIDENZIALE COMUNALE IN VIA OSPITALE N. 2. CUP: C68I21000630003. NUCLEO CODICE UTENTE 319/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI – 03/24 – 07/24 - PERIODO: MARZO 2024 -FEBBRAIO 2025 – CIG B0022E5D61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 01/24 – 02/24 – 03/24 – 04/24 - PERIODO: MARZO 2024-FEBBRAIO 2025 – CIG ZB23DE2980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  SERVER HP PROLIANT ML350 A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL (C.F. /P.IVA  11980230152)  TRAMITE ODA MEPA - CIG  B06BF8D05F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA, LOCALITA' "PIEZZE". NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 04/03/2024 FINO AL GIORNO 09/03/2024. PROROGA ORDINANZA N. 11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA' E SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE IN FAVORE DELL'UTENTE 39/24 - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO ED IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/03/2024 FINO AL GIORNO 29/03/2024. PROROGA ORDINANZA N. 7/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA, LOCALITA' "PIEZZE", NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 08/03/2024 FINO AL GIORNO 11/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO DI ACCESSO A RIVISTE TEMATICHE DI POLIZIA LOCALE, EGAF EDIZIONI SRL (C.F. 02259990402) – CIG: B03B82F5EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL’ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, CI.TI.ESSE S.R.L. (C.F. 00807520135) – CIG: B03B389FE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT. 45/24 PER SERVIZIO MENSA - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 2^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) PER GLI UTENTI  30/24-31/24-32/24-33/24-34/24 PERIODO: MARZO 2024 - FEBBRAIO 2025 CIG: B01A195B22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (CF.E P.IVA: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FRQUENZA ALLO SFA PER L'UTENTE 35/24 PERIODO: MARZO 2024-FEBBRAIO 2025 CIG: B01A15FE91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I.03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO CDD UTENTE 21/24 - PERIODO: MARZO 2024-FEBBRAIO 2025 CIG: B006DDEBF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI". OPERATORE ECONOMICO "ASSISTENZA VIOLA DI VIOLA CLAUDIO  P.I. IT03774840981 - CIG B0B3975219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN STRADA PRIMA DI VIA BORANO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 11/03/2024 FINO AL GIORNO 15/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BOLOGNA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 11/03/2024 FINO AL GIORNO 11/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE AFFIDATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023. ESERCIZIO FACOLTA' DI RINNOVO PER N.2  EDIZIONI ANNO 2024. CIG: Z743C397F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL TONER PER LA MULTIFUNZIONE CANON ISENSYS MF3010 A FAVORE DELLA DITTA NEMESI SRL (C.F. /P.IVA  02682980699)  TRAMITE ODA MEPA - CIG  B0BBD68568</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS (C.F. 83001330170) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE – 09/24- PERIODO: MARZO 2024 -FEBBRAIO 2025 – CIG B0022EF5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI PER L'UTENTE  24/24 - PERIODO: MARZO 2024 -FEBBRAIO 2025 CIG:  B01A13189D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO PER PROGETTO DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA ANNO 2024/2025  PRESSO L'U.O. TECNICA LAVORI PUBBLICI. ANCILAB LOMBARDIA (P.I. 12790690155)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) PER GLI UTENTI  25/24-26/24-27/24-28/24-29/24 PERIODO: MARZO 2024 - FEBBRAIO 2025 CIG: B00BCF3EA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PER MODIFICA CONVENZIONE URBANISTICA 81195/22386 DEL 07/06/2005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER IL GIORNO 13/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 3, SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI NAVE IN VIA FANTI D'ITALIA. DITTA OSCAR MARTA MARCHIO DI VEZZANI SPA (P.IVA 00294890355) CIG. Z873D2FCAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO PER I GIORNI 18 E 25 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI PIAZZALE NIKOLAJEWKA PER IL GIORNO 19/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE:  "DOMENICA DELLE PALME" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 24/03/2024 E "VIA CRUCIS DEL VENERDI' SANTO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 29/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA OSPITALE E VIA MONTECLANA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 20/03/2024 FINO AL GIORNO 31/12/2024. PROROGA ORDINANZA N. 85/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TAGLIETTI GIUSEPPE, OPERATORE TECNICO ESPERTO: RIENTRO IN SERVIZIO PER RECESSO DURANTE IL PERIODO DI PROVA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. DECORRENZA 25.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA PER L'UTENTE 22/24 - PERIODO: MARZO 2024 -FEBBRAIO 2025 CIG: B0084B3367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI, NELLE ADIACENZE DEL CIMITERO DI CORTINE, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 25/03/2024 FINO ALGIORNO 26/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI PULIZIA DELL'IMMOBILE COMUNALE CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI PER AMBULATORI DI MEDICINA GENERALE SITI IN VIA BRESCIA 155/L SECONDO PIANO. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (C.F. 03775110988). ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE 15 BIS - LOTTO 3 - TRA CONSIP E HERA COMM SPA (CIG MASTER: 967724398C - CIG DERIVATO: 9882297976)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA ACQUA IMMOBILE ADIBITO AD AMPLIAMENTO BIBLIOTECA. ANNI 2022/2023.  FICHERA ANNA (C.F. FCHNNA30D49A841X)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. RETTIFICA DETERMINA N. 62 del 20/02/2024 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NAVE. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F. 071149930583 - CIG 770616722F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - DITTA SURVEYE SRL SOC. UNIPERSONALE (C.F.: 03340270176).  CIG: Z122FC8729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE  20/24 PERIODO: MARZO 2024-FEBBRAIO 2025 CIG: B006AB7200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE: AMMISSIONE CON RISERVA DI TUTTI I CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELLA SANZIONE PAGATA IN DATA 25/02/2024 PER IL VERBALE NUMERO 86VM/24, PROTOCOLLO N. 49/24 DEL 08/02/2024 A SEGUITO DI VERSAMENTO DI SOMMA SUPERIORE A QUANTO DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA TRENTO (CIG 931042341D) - REPERTORIO NR. 1941 DEL 16.09.2022: RISOLUZIONE IN DANNO DELL’IMPRESA DE CARLI ANDREA SRL CON SEDE IN CAPRALBA (CR) VIA DELLE RICOLE N. 10 PER GRAVE INADEMPIMENTO AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI APPALTO E AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARCONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA TRENTO (CIG 931042341D) - REPERTORIO NR. 1941 DEL 16.09.2022: RISOLUZIONE IN DANNO DELL’IMPRESA DE CARLI ANDREA SRL CON SEDE IN CAPRALBA (CR) VIA DELLE RICOLE N. 10 PER GRAVE INADEMPIMENTO AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI APPALTO E AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER I GIORNI 28 E 29 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN POSTEGGI VACANTI NEI MERCATI SETTIMANALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO OCCASIONALE ESTERNO PER RUOLO DI AUTORITA’ COMPETENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE DELLE NTA DEL VIGENTE  P.G.T. AI  SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 12/2005 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.GLS. N. 267/2000 - 3^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI  SUPPORTO AFFIANCAMENTO PERSONALE PER PROGETTO “BIBLIOTECA DEI SEMI”  PERIODO ANNO 2024, OPERATORE ECONOMICO TEMPO LIBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02891720175) - CIG: B0EB42138D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI  SUPPORTO AFFIANCAMENTO PERSONALE PER PROGETTO “BIBLIOTECA DEI SEMI”  PERIODO ANNO 2024, OPERATORE ECONOMICO TEMPO LIBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02891720175) - CIG: B0EB42138D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ADDETTI UTILIZZO CARRELLI ELEVATORI - DITTA CONSULGROUP SRL (P.IVA 02371010980) - CIG: B0B4D8F8B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL TONER PER LA STAMPANTE HP M404 IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA INSIDE SRL (C.F. /P.IVA  05376890967)  TRAMITE ODA MEPA - CIG  B0E106555F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M2 C4 I 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -ANNO 2023". APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PALESTRE E EDIFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.GLS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIMPIANTI MAGIK SRL (C.F.: 02939370983).  CIG: A00D31A5B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO ED IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 30/03/2024 FINO AL GIORNO 31/05/2024. PROROGA ORDINANZA N. 14/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 11/24 - PERIODO: MARZO 2024 - FEBBRAIO 2025 CIG: B003785296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE O.P.SS.REDENTORE (CF.80004230191)-  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  19/24  PERIODO: MARZO 2024-FEBBRAIO 2025 - CIG: B00399EDB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 13/24 - 14/24 - 15/24 - 16/24 PERIODO: MARZO 2024 - FEBBRAIO 2025 CIG: B003A30636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI 5 TELEFONI CISCO E 2 GIORNATE DI ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE A FAVORE DELLA DITTA WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO  (P.IVA 09346610968) - CIG: B0E148E43D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MURATELLO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 08/04/2024 FINO AL GIORNO 07/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI  MINI CORSO SULLE ERBEE SPONTANEE ALL’INTERNO DEL PROGETTO BIBLIOTECA DEI SEMI. OPERATORE ECONOMICO "CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE"  P.I. 038780809890 C.F.: PEALNR70E57E738R - CIG B11232B975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI  MINI CORSO SULLE ERBEE SPONTANEE ALL’INTERNO DEL PROGETTO BIBLIOTECA DEI SEMI. OPERATORE ECONOMICO "CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE"  P.I. 038780809890 C.F.: PEALNR70E57E738R - CIG B11232B975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI  MINI CORSO SULLE ERBEE SPONTANEE ALL’INTERNO DEL PROGETTO BIBLIOTECA DEI SEMI. OPERATORE ECONOMICO "CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE"  P.I. 038780809890 C.F.: PEALNR70E57E738R - CIG B11232B975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO E DELLA "RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA" ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITÀ DIGITALE, SELEXI SRL (C.F. 12852900153) - CIG: B11E2A7E09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: B0E717D531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: B0E717D531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 13° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO:  B0F86AD33D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE 1° SAL AI FINI DELL'EROGAZIONE QUOTA MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE LOTTO 3 CUP:C62F23000200004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, VIA SAN MARCO, VIA SAN GIUSEPPE E VIA INDUSTRIALE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 08/04/2024 FINO AL GIORNO 24/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "27° MEMORIAL LUIGI BUSSACCHINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 14/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "3 SANTI TRAIL" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 14/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI DI VERIFICA STRUTTURALE N.2 CAPANNONI A VOLTA E CONSEGUENTE STESURA DI VERBALI COMPROVANTI L’EFFICIENZA DELLE STRUTTURE E CONTENENTI GLI ACCORGIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA LORO IDONEITA’ STATICA - ILMA srl (P. IVA 01999610387) - CIG: B121561A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B  DEL D.LGS.  36/2023 SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO -TARI – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025- MONTEVECCHIO FABIO- CIG:  B1216D1A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023,TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO - DITTA CONSULGROUP SRL (P.IVA 02371010980) - CIG: B114D69575</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA AI RESIDENTI LAUREATI NELL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA E ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA  GESTIONE ASSOCIATA "GREENWAY VALLE TROMPIA" DA VERSARE ALLA COMUNITA' MONTANA VAL TROMPIA. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4  MISURA 1.4.5  PIATTAFORMA NOTIFICHE  DIGITALI - COMUNI (SETTEMBRE  2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION UE - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22003250006- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE   ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (P.IVA 00089070403) TRAMITE ODA MEPA - CIG: B0C2B08C8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA II DI VIA BORANO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 15/04/2024 FINO AL GIORNO 17/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NUMERO 126 DEL 27/03/2024 -RETTIFICA NUMERO CIG E ODA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA, IPO-VEDENTI,  PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL' ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SITO IN VIA BRESCIA (EX SPBS237), TRA IL CIVICO N.20 E IL CIVICO N. 25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA "8° EDIZIONE GRANFONDO MTB CTTA' DI BRESCIA"  IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 21/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETA' APRICA SPA (C.F. 00802250175) - PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2024 - CIG 8206481A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE NAVE.  DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO: B123145E89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERIZIO ESECUZIONE VISITE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA ED IMPIANTI ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA CENPI SCRL (C.F.: 05817621005)  CIG: Z223383A1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DHARMAWOOD APS (C.F. 98218610172) PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA BENESSERE DONNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (P.I.E C.F.03775110988) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSD "GIUSEPPE SEPPILLI" UTENTE 18/24 - PERIODO: MARZO 2024-FEBBRAIO 2025 - CIG: B003818BE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PRESSO VILLA ZANARDELLI. ASSEGNAZIONE ALLOGGI UTENTI CODICI UNIVOCI 40/24 E 41/24 E CONFERMA COD. UNIVOCO 47/24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE:AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DLgs 36/2023,  PER IL SERVIZIO DI  UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PERIODO 1/1/2024-30/9/2024 - OPERATORE ECONOMICO: PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE C.F. 80013570173 - CIG B13F47102B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE: SCIOGLIMENTO RISERVA AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE AREA PRESSO EX S.P.237 DEL CAFFARO, IN VIA BRESCIA ALL’INCROCIO CON VIA MURATELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD 3 SANTI NAVE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "3 SANTI TRAIL"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA PATRONALE DI SAN MARCO" IN PROGRAMMA A CORTINE DI NAVE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 24/04/2024 FINO AL GIORNO 28/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA II E TRAVERSA IV DI VIA BORANO PER I GIORNI 22, 23, 24 APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO LE DIVERSE AREE COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  02066400405)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B14E3ACB7A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARIA_2021_012 (SCADENZA 15/03/2026 . CIG MASTER:9238353212) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO : Z6C3AFE729. INTEGRAZIONE QUOTA IMPEGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981)  - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE UT.10/24 - PERIODO: MARZO-GIUGNO 2024 – CIG: B002E01854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 17/24 - PERIODO: MARZO - AGOSTO 2024 CIG: B002E0F3E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE - 2^ CONTRATTO OPERATIVO - CIG ACCORDO QUADRO 93738433F4 - CIG DERIVATO B121846DEA - M.T. SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE NR. 18720/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISERBO DEI CIGLI STRADALI  - BIENNIO 2023-2024. DITTA VIVAIO "M'AMA NON M'AMA" DI SCHIAVI DANIEL (C.F.:03201520982). CIG DERIVATO: ZE636139EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, VIA SAN MARCO, VIA SAN GIUSPPE E VIA INDUSTRIALE NEL PERIODO COMPRESO DSAL GIORNO 25/04/2024 FINO AL GIORNO 24/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCITAZIONI ALL'USO DELL'ARMA DI ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN FORZA OPERATIVA ALL'U.O. POLIZIA LOCALE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO SPECIALISTICO (UNIFORMI ED ACCESSORI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 QUADRIENNIO 2020 - 2024. DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG.Z722D8D39D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA RIEPILOGATIVA E AVVISO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO FARMACI, ESONERO/RIDUZIONE TARI ANNO 2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024" DI CUI ALL’ART. 79 COMMA 1 DEL CCNL DEL 16.11.22 (PARTE STABILE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER CONTRATTUALISTICA PUBBLICA PER 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER 2 ANNI, AVV.TO VITTORIO MINIERO (C.F. MNRVTR72D26A944M) - CIG: B16066A90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IN PIAZZA MARIA AUSILIATRICE, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XX RAID DEI LAGHI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 05/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE DELLA VALLE TROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA - ANNO 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO DI PALLONCINI, ANCHE SE BIODEGRADABILI, NASTRI COLORATI, LANTERNE CINESI, CORIANDOLI DIPLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERDERSI SENZA CONTROLLO NELL’AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA VI CONTRATTO OPERATIVO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/05/2021 – 30/04/2024 –– SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 01/05/2023 – 30/04/2024 (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO: Z433A60F17). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA VII CONTRATTO OPERATIVO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO 2021 – 30/04/2024 – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: 87050556A2 – CIG DERIVATO – Z343D97BB9). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 06/05/2024 FINO AL GIORNO 14/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI CASETTE PER IL GIARDINO DELLE API ALL’INTERNO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI". OPERATORE ECONOMICO "DIMENSIONE ARREDO" DI FENOTTI LIVIO &amp; MICHELE SNC  P.I. 03057130175  - CIG B16F0B2ED0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI CASETTE PER IL GIARDINO DELLE API ALL’INTERNO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI". OPERATORE ECONOMICO "DIMENSIONE ARREDO" DI FENOTTI LIVIO &amp; MICHELE SNC  P.I. 03057130175  - CIG B16F0B2ED0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VAL TROMPIA. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE PER INTEGRAZIONE PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8-9 GIUGNO 2024- DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE  CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CARTOLINE D'AVVISO RELATIVE ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024 AGLI ELETTORI ISCRITTI IN AIRE, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020,  A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA (P.IVA 97103880585) - CIG: Z1E3D15056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI (APRILE 2022), FINANZIATA CON DECRETO NR. 24 1/2022  PNRR, E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE NORMATIVA.  MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) - CIG: 95877047A1. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22000090006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE -  PROROGA  TECNICA DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 00488410010) FINO AL 31/08/2024 - CIG DERIVATO: Z78335F64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR DIGITALE - AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 “SPID - CIE” COMUNI (SETTEMBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. - “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI dell'art. 1 c 2 lett a) D.L. 76/2020.  DELLE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE COME DA CANDIDATURA DEL COMUNE DI NAVE, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22004100006. CIG: B0E7EAD727. MAGGIOLI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "C" VIA BRESCIA 169/A/B/C LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 01/03/2024 - 28/02/2025 E CONSUNTIVO 2023/2024. AMMINISTRATORE MENDINI RAG. LUCIA DI BRESCIA (P.I. 02826490985).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA ETS PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ORCHESTRASCUOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO SOLLEVATORE LINDE. DITTA F.ELLE SERVICE DI NAVE (C.F. GNLFBA74D03D918M) CIG: ZA93D243B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI OPERE DA MECCANICO 2022/2025. DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A.. CIG: Z3435B97B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M2 C4 I 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -ANNO 2023". APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PALESTRE E EDIFICI COMUNALI. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983) .  CIG DERIVATO: A00D31A5B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M2 C4 I 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -ANNO 2023".  5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE STATO FINALE OPERE COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO BASKET DI VIA MOIA. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983) .  CIG DERIVATO: B0B4B0C616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONI INVERNALI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 - 2025/2026 A FAVORE DELLA DITTA COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI &amp; C. S.N.C. (C.F.: 03579960174). CIG Z4738A2974</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI  REDAZIONE DI BOZZA DI REGOLAMENTO DI CONSORZIO RELATIVO A STRADA VICINALE MONTE MADDALENA - OPERATORE ECONOMICO "NOTAIO ANTONELLA REBUFFONI”  P.I. 03255850988 - CIG B1953558A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ANNUALE DI ADESIONE INIZIATIVA “COMUNI AMICI DELLE API” – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD NAVE CALCIO PER ORGANIZZAZIONE 37° TROFEO CITTA' DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONDOMINIO DI VIA OSPITALE N. 2 FINANZIATO CON FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR DI REGIONE LOMBARDIA. CUP C68I21000630003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG: ZD23597DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE, DITTA “INWIT S.p.A.”. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI LICENZE DI MICROSOFT OFFICE 365 IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA PERSONAL DATA SPA  (P.IVA  03050740178 )  TRAMITE ODA MEPA - CIG  B15FC2F7CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.P.: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2021-2025.   CIG DERIVATO B1AF619C2D  SINTEX s.r.l. (C.F. 03372780175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CAVAGNA GIULIO SPURGHI DI CAVAGNA MARCO E C. SNC (C.F. 01748110986). CIG ZED32E5756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA: GARA CICLISTICA PER GIOVANISSIMI DENOMINATA "40° TROFEO FAMIGLIA BORANO - 16° MEMORIAL GIUSEPPE SOLINI A.M.", IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 02/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA ODV (C.F. 98092510175)  PARTNER DEL PROGETTO “BIBLIOTECA DEI SEMI” NELL'AMBITO DEL BANDO THE EUROPE CHALLENGE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE COD. UNIV. 108/24 - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 4^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEI GIORNI 28, 29, 30 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP A OLIVETTI SPA ( P.IVA 02298700010)  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE D-COPIA 5001 MF - LOTTO 3, FINO AL 08/09/2024.  CIG MASTER: 93964725FE - CIG DERIVATO: B1843DB116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ADDETTI CONDUZIONE DI GRU - DITTA GRUCAR SRL (P.IVA 01893990166) - CIG: B1C1B48D85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ADDETTI CONDUZIONE DI GRU - DITTA GRUCAR SRL (P.IVA 01893990166) - CIG: B1C1B48D85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, VIA SAN MARCO, VIA SAN GIUSEPPE E VIA INDUSTRIALE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 25/05/2024 FINO AL GIORNO 14/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DEGLI ARTIGIANI PER I GIORNI 30 E 31 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DELLA FONTE PER I GIORNI 5 E 6 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE  107/24 - PERIODO: MAGGIO 2024-AGOSTO 2024. CIG: B1B9158924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BELCOLLE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 29/05/2024 FNO AL GIORNO 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER UN CONCERTO DA EFFETTUARSI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' IL GIORNO 03/06/2024 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FUORI LUOGO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA PER IL GIORNO 03/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA TRANSIZIONE DIGITALE  - DITTA ANCILAB SRL (P.IVA 12790690155 ) - CIG: B13402356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023,TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA TRANSIZIONE DIGITALE  - DITTA ANCILAB SRL (P.IVA 12790690155 ) - CIG: B13402356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E CONFIGURAZIONE DEL CERTIFICATO X509 IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SERVIZIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI  SPA  (P.IVA  02066400405)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B1CF8E8190.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TOILET CHIMICHE, OPERATORE ECONOMICO TOILET SERVICE SAS (C.F. 02037780984) - CIG: B1C0E24578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI PER LA LIBERTA' DELLA VALLE DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SEZIONE BERSAGLIERI DELLA "VALLETROMPIA" BRESCIA IN OCCASIONE DEL 95° DI FONDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NAVE EUROPA QUALE ADESIONE AL PROGETTO "PIOVERE ADDOSSO LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA NEL RACCONTO DI MANLIO MILANI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE DI BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG BONOMELLI LORIS IN QUALITA' DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L’UNITA’ SOCIO-ASSISTENZIALE-APPALTI E CONTRATTI. DECORRENZA 01.08.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO MONDOGIOCONDO ANNO EDUCATIVO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE. PERIODO 01/06/2024 – 31/12/2026, TEMPO LIBERO COOP. SOCIALE ONLUS (P.IVA 02891720175) - CIG: B182BE7CC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/06/2024 – 31/12/2026 – II CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: B182BE7CC9– CIG DERIVATO: B1E94B0199). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/06/2024 – 31/12/2026 – I CONTRATTO OPERATIVO  SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (CIG ACCORDO QUADRO: B182BE7CC9 – CIG DERIVATO: B1E92BF774). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 5^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERIVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK. OPERATORE ECONOMICO "ASSISTENZA VIOLA DI VIOLA CLAUDIO" C.F. VLICLD73H25F063Q, P.IVA IT03774840981 - CIG B1ECD5A453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GIORNATA INIZIALE DEL "31° TORNEO SEZIONALE DI CALCIO", ORGANIZZATO DAL GRUPPO ALPINI DI NAVE, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 08/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2024. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2024. ITALMARK SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL TONER PER LA MULTIFUNZIONE D-COPIA 5001 MF IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA OFFICE SOLUTION SRL (C.F. /P.IVA 03489430987)  TRAMITE ODA MEPA - CIG  B1E48D8AFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA S.U.A.P., A FAVORE DELLA DITTA SAV CONSULENZA &amp; MARKETING SRL  (C.F. E P. IVA 02564220982) TRAMITE ODA MEPA. CIG: B16FE86844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ESONERO/RIDUZIONE TARI ANNO 2024 E BUONI FARMACIA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA, AMPLIAMENTO E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA, AMPLIAMENTO E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 20  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  IN VIA  SAN GIUSEPPE (ROTATORIA SAN MARCO)  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:8768349E7C - CIG derivato: B07F820223)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. DEI COSTI AMMINISTRATIVI  E ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI CONTRATTI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CONTO TERMICO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. DEI COSTI AMMINISTRATIVI  E ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI CONTRATTI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CONTO TERMICO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E STRADALI. DITTA F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987). CIG B1D035B10B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (C.F. 01110750179) CIG B1D05A0080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: B1D070CCDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 14° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO:  B1DEFB7DCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE. DITTA AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. (C.F.03045160177). CIG ZB93C6C9A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER UTENZE DI ACQUA PUBBLICA  REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE SCS ETS (P.IVA 04409190982) - CIG: B1E36FBD3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, VIA SAN MARCO, VIA SAN GIUSEPPE E VIA INDUSTRIALE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 15/06/2024 FINO AL GIORNO16/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SACCA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 18/06/2024 FINO AL GIORNO 20/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GARA PODISTICA DENOMINATA "CORRI NAVE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 19/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NAVE TEATRO EDIZIONE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO “BIBLIOTECA DEI SEMI”. OPERATORE ECONOMICO "LEGGERE SRL" C.F. E P.I. 02511020162  - CIG B21329FA57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU e CANONE UNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA DI RESONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2026, LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (C.F. 10548370963) - CIG: B208D26CEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173): IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE A: CONTRIBUTO ORDINARIO, SERVIZIO ARCHIVISTICO E R-FID. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA LENZUOLA E COPERTE UTILIZZATE DALLE FORZE ARMATE DI PRESIDIO ALLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA LAVANDERIA ARTIGIANA ONDA BLU DI GALANTI SANDRO (P.IVA 02630660989 ) - CIG: B1E3B6D859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ORTO DELLA STREGA PRESSO LA PIEVE DELLA MITRIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI". OPERATORE ECONOMICO "GREEN LIFE SRL"  C.F. E  P.I. 04512240989  - CIG B22E02F6CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI', " PIAZZA MORTA CORTINE ", IN PIAZZA NIKOLAJEWKA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2026, XL INSURANCE COMPANY SE (C.F. 12525420159) - CIG: B20937E91B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ED INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - CIG MASTER Z4B3A8D42A - CIG DERIVATO B22B1330FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DELLE LICENZE ADOBE PHOTOSHOP E ACROBAT PRO IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA AITEC SRL  (P.IVA  02328230368)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B22A7F2E05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NUMERO 244 DEL 04/06/2024 -RETTIFICA NUMERO CIG E ODA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2026, PASSERINI STEFANO SRL (C.F. 13647431009) - CIG: B2090C59EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO AVVIO AL RICICLO RIFIUTI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA CYBER RISK PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2025, CHUBB EUROPEAN GROUP SE (C.F. 04124720964) - CIG: B239BAD005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR MEDIANTE EROGAZIONE IN DENARO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE AREA PRESSO EX S.P. 237 DEL CAFFARO IN VIA BRESCIA ALL'INCROCIO CON VIA MURATELLO. CIG: B1DD3B3F49. INDIVIDUAZIONE SPONSOR DITTE MACELLERIA F.LLI ZOLA (P.I. 03249140173) E CARROZZERIA 911 (P.I. 04061320984) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.IVA 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA EDISON E COLONNINA RICARICA E-BIKE IN VIA F.VENTURA  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:9852519BE0 - CIG derivato: B19791C568)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 15° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS)  (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO:  B1E6059065</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA ALL RISK ENERGIA SOLARE PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2025, VITTORIA ASSICURAZIONI- AGENZIA ASPEVI ROMA SRL (C.F. 01329510158) - CIG: B23D644993.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA DANNI ACCIDENTALI E DANNI AL BAGAGLIAIO- KASKO PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2026, VITTORIA ASSICURAZIONI- AGENZIA ASPEVI ROMA SRL (C.F. 01329510158) - CIG: B23D6ED50B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA “CUMULATIVA INFORTUNI” PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2026, VITTORIA ASSICURAZIONI- AGENZIA ASPEVI ROMA SRL (C.F. 01329510158) - CIG: B23D9869D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DELL’APPALTO SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE ALLA POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO “ALL RISKS” PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2024-30/06/2026, XL INSURANCE COMPANY SE (CF - PI 12525420159) - CIG: B2210A41BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO DI TELESOCCORSO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2026. – ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (CF. 00960790178) TRAMITE ACB SERVIZI SRL (C.F. E P.I.03611520176) -CIG:  B240C3B215.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4 C.1 I 1.1."PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA" . DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO PER ELIMINAZIONE ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E PALESTRA MONTECLANA IN VIA MOIA PER DEMOLIZIONE IMMOBILI E REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI. CUP C65E22000110006.CIG: B243007C71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PIANTE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORTO DELLA STREGA PRESSO LA PIEVE DELLA MITRIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI". OPERATORE ECONOMICO "OFFICINA DI RACHELI FABIO" C.F. RCHFBA68M28B157N - CIG B23DF61ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD TEAM LODA SPORTIVAMENTE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "4° TROFEO CITTA' DI NAVE - 7° TROFEO BCC"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI MONTECLANA 2024" IN PROGRAMMA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 20/07/2024 AL GIORNO 22/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 1 LAVATRICE PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. BRESCIA TRADE SRL (C.F./P.I. 02485690982) - CIG B24967B87A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 6^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.I E II BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DOTT. MARIO COTELLI INCARICO ESTERNO INDIVIDUALE, CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165, PER SUPPORTO SPECIALISTICO TECNICO-GIURIDICO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 71072 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 517 DEL 30/10/2023 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO BRESCIA C.F. 98074600176, ANTEAS BRESCIA C.F. 98069960171 E L'ALBA ONLUS C.F. 98092250178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INSERIMENTO OSPITE COD. UTENTE 161/24 – IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERTERMINAZIONE N.271 DEL 21/07/2021 -MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 a) e) DLGS 50/2016 E S.M. I.CON UTILIZZO FONDO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6- ANNUALITA' 2023 - APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER IL PERIODO 01/09/2021 - 26/07/2024. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI INERENTE ALL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG MASTER: 9195292302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO ELETTRICO DALL'INTERSEZIONE TRA VIA SORELLE MINOLA, VIA FUCINA E VIA SAN GIOVANNI BOSCO FINO AL CANCELLO DI INGRESSO DEL CIVICO 1 DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO DALLE ORE 08:00 FINO ALLE ORE 18:00 DAL 12/07/2024 AL 24/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO CONTATORI ELETTRICITA' PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA OSPITALE N.2 NECESSARIO PER L'INTERVENTIO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA. CUP: C68I21000630003. DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. CIG: B262262DF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI SECONDA COPIA DI BACKUP CON FINALITà DR INCLUSI I SERVIZI D BACKUP CONTROL A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL  FINO AL 30.06.2025 PARI A € 3.650,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: B260461B67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI DIVETO DI TRANSITO IN VIA SAN GIUSEPPE DAL CIVICO 2 ALL'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA ECCETTO I RESIDENTI E IN VIA SAN MARCO DALL'INTERSEZIONE CON VIA NECROPOLI ROMANA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA ECCETTO I RESIDENTI  E CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI PER CONTO DI "SOLE IMMOMEC S.P.A."  IN VIA BRESCIA DAL CIVICO 259 AL CIVICO 298 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ED ASFALTATURA DELLA NUOVA ROTATORIA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DAL LUNEDI' AL VENERDI' DAL GIORNO 22/07/2024 AL GIORNO 27/07/2024 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA. EROGAZIONE SALDO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE FUORI LUOGO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FUORI ROTTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI PETTORINE E GILET ALTA VISIBILITA’. OPERATORE ECONOMICO "JOLLY DI COLTRINI EMILIA DAMERIS. P.I. 02879360986 - CIG B27CFDA6A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ROVETTA ALBERTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO IN PENSIONE DAL 01.11.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER UTILIZZO DI LOCALI ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 0-3 ANNI NEL PERIODO ESTIVO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.104 DEL 11/03/2024- INTEGRAZIONE RETTA CDD UT.29/24 PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO PER IL GIORNO 24/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA GIACENZA CASSA VINCOLATA AL 19/07/2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 DELL' ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011 - ALLINEAMENTO ALLA MODIFICA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 6-OCTIES L. 95/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA BIMBI MINORI PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 31/07/2024-31/07/2026, VITTORIA ASSICURAZIONI- AGENZIA ASPEVI ROMA SRL (C.F. 01329510158) - CIG: B28F4B0E85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI, NELLE ADIACENZE DEL CIMITERO DI CORTINE, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 27/07/2024 FINO AL GIORNO 30/09/2024. PROROGA ORDINANZA N. 23/24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE - 3^ CONTRATTO OPERATIVO - CIG ACCORDO QUADRO 93738433F4 - CIG DERIVATO B297AD94EC - M.T. SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) D.Lgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM AD OPERA DELLA DITTA ELTRAFF SRL (C.F. 08625900157) – CIG: B2432BE9FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE PWER L'ACQUISIZIONE DELLE VISURE DA PARTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPARRE A N.2 FAMIGLIE DI BAMBINI USCENTI DAL SERVIZIO ASILO NIDO A SEGUITO DI PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DPI CATEGORIA III ANTICADUTA E ADDESTRAMENTO LINEE ANCORAGGIO  - DITTA CONSULGROUP SRL (P.IVA 02371010980) - CIG: B292244B43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 13° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2020-2024.   CIG   8309961CBE.   FE.MA s.r.l. (C.F. 07624250150)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VARIE VIE DEL PAESE PER RIPRISTINO DEL MANTO BITUMINOSO, NEL PERIODO COMPRESO DAL 05/08/2024 FINO AL 31/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MINERA PER IL GIORNO 01/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO, VIA SORELLE MINOLA E VIA FUCINA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 01/08/2024 FINO AL GIORNO 31/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ISTITUZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA E SUE PERTINENZE IN VIA BRESCIA ALL'INTERSEZIONE CON LE VIE SAN GIUSEPPE E SAN MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO PROVA PRATICA/GINNICA DI CONCORSO PER SELEZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. FIDAL CR LOMBARDIA (C.F. 05289680588) - CIG B28BB057B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALL’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI – SIGNORA P.M.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INCARICO OCCASIONALE ESTERNO A DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DESIGNATO DAL MINISTERO A RUOLO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA CONDOMINIO VIA OSPITALE N.2 . E PRESA D'ATTO  DELLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO. CUP INTERVENTO C68I21000630003 FINANZIATO CON FONDI PNC -SICURO, VERDE E SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 3 – TRA CONSIP E HERA-COMM SPA (P.I. E C.F. 03819031208),PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER:967724398C - CIG derivato B201D40584</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN COSTANZO PER IL GIORNO 06/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRONTO ED IN VIA POZZO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 20/08/2024 FINO AL GIORNO 30/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981)  - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE UT.10/24 - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2024 – CIG: B002E01854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 17/24 - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 CIG: B002E0F3E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITA' CONDOMINIO "LA PINETA A" VIA PINETA 1/3/5/7/9/11  E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI NUNNO LUIGI (P.I.02933590982)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE CON LA  COMUNITA' MONTANA DI VALLETROMPIA, PER L'AGGIORNAMENTO ED IL CARICAMENTO DEL PIANO  DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 - ABBONAMENTO AL GIORNALE DI  BRESCIA  ANNO 2024 - EDITORIALE BRESCIANA SPA (P.IVA 00272770173) -  CIG : B2AACE1071</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NR. 8 DEL 11/01/2023 (AFFIDO FORNITURA D.P.I. PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO)- MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 B) E C. 7 D.LGS 50/2016 (CIG ZBE31D00D5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER L'ANNO 2024, DELL'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (P.IVA 03775110988) - CIG: B2AAEEC009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NAVE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASD NAVE LA TAMENI 1994 PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA CAPRA. STAGIONE SPORTIVA 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONI CON L'ASD NAVE CALCIO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA CAPRA E DEL CAMPO DI VIA PREDENNO. STAGIONE SPORTIVA 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' CULTURALI AGOSTO SETTEMBRE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI". OPERATORE ECONOMICO "TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS" C.F. 02891720175 - CIG B2BF99F6D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI  REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SORELLE MINOLA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "IL MULINO 2" VIA MULINO 23/25 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 01/04/2024 - 31/03/2025. IL PALAZZO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI S.R.L.  (P.I. 03377970987).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "IL MULINO 2" VIA MULINO 23/25 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 01/04/2024 - 31/03/2025. IL PALAZZO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI S.R.L.  (P.I. 03377970987).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2022-2025 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171). CIG  B2B79EA3BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI  - CIG ZAB3181F7F. PROROGA TECNICA FINO AL 30/11/2024, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. –  VIGILANZA GROUP S. C. A R. L. (C.F.: 00884000175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN VIA MULINO VECCHIO N. 25 EFFETTUATE DALL' ALER DI BRESCIA (C.F. 00304200173) ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISERBO DEI CIGLI STRADALI  - BIENNIO 2023-2024. DITTA VIVAIO "M'AMA NON M'AMA" DI SCHIAVI DANIEL (C.F.:03201520982). CIG DERIVATO: ZE636139EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SISTEMI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO.  DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. (C.F. 03548510969). CIG: B2B7CE6A32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CAVAGNA GIULIO SPURGHI DI CAVAGNA MARCO E C. SNC (C.F. 01748110986). CIG ZED32E5756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 7^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, DELL’APPALTO PER L'ATTIVAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI 19 AP PER WIFI PROGETTO LUMEN CON FORNITURA SWITCH INDUSTRIALE PER PARCO GARZA, A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (P.IVA 00665380986 ) - CIG: B285859A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA B D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER DISABILI MUNITI DI BOLLINI ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES IN PLASTICA - DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CIG: B2BD01C52B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO COMUNALE IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021 SIGLATO IN DATA 16/07/2024 - CORRESPONSIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGOPA E RELATIVA RENDICONTAZIONE. MAGGIOLI SPA (P.IVA 02066400405) - CIG: B2BB23BD01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO, ANTISISMICHE  E SERVIZI CLOUD SOLO1- ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2023 (VI ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 26/08/2024 FINO AL GIORNO 10/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MADDALENA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 19/08/2024 FINO AL GIORNO 20/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 20/08/2024 FINO AL GIORNO 10/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRESCIA TRASPORTI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE (BS), PERIODO: AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, TEMPO LIBERO COOP. SOCIALE ONLUS (P.IVA 02891720175) - CIG: B2BA9684D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE (BS), PERIODO AA.SS. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 – I CONTRATTO APPLICATIVO (CIG ACCORDO QUADRO B2BA9684D4 – CIG DERIVATO:B2D1A51402) DITTA TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG MASTER: 9195292302. IV CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO: B2CF9F60AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE - ANNO 2024. GESTIONE DEI FONDI DESTINATI AL COMUNE DI NAVE, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 0-3 ANNI NEL PERIODO ESTIVO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE COMUNALI/SCOLASTICHE. STAGIONI SPORTIVE 2024/2025 E 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI INIZIATIVE CULTURALI AGOSTO-OTTOBRE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI". OPERATORE ECONOMICO "CENTRO GIARDINO BETTI SRL"  C.F. 01807170178 - CIG B2D404FE25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VARIE VIE DEL PAESE PER RIPRISTINO DEL MANTO BITUMINOSO, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 01/09/2024 FINO AL GIORNO 30/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.Lgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA CARTA TEMINCA PER STAMPANTE MOBILE PER REDAZIONE VERBALI SU STRADA DELLA POLIZIA LOCALE, INCLUOD TEAM S.R.L. (C.F. 02432200984) – CIG: B2C9E75DBA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA CARTA TEMINCA PER STAMPANTE MOBILE PER REDAZIONE VERBALI SU STRADA DELLA POLIZIA LOCALE, INCLUOD TEAM S.R.L. (C.F. 02432200984) – CIG: B2C9E75DBA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’OPZIONE DI RINNOVO E CONTESTUALE VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 CO.2 D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "MONDOGIOCONDO" NEL COMUNE DI NAVE PER UN BIENNO CORRISPONDENTE AGLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025-2026.  RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CODICE CIG: 8737714DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG MASTER: 9195292302. V CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO:  B2D41F38BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO: B2B8154203</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 16° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI BRESCIA (BS) (C.F. 03329360170).CIG DERIVATO: B2CCD0C037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG: ZD23597DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARIA_2021_012 (SCADENZA 15/03/2026 . CIG MASTER:9238353212) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL. CIG DERIVATO: Z6C3AFE729.  INTEGRAZIONE QUOTA IMPEGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE -  PROROGA  TECNICA DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 00488410010) FINO AL 31/12/2024 - CIG DERIVATO: Z78335F64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023, SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CRE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GREENWAY DEL GARZA - TRATTO VASCA VOLANO/VIA MURATELLO. CIG: B2B5D55D8A. ING. LUCA PAROLINI DI SONDRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 10° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: BEB7F09D97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>E.R.P. - CONTABILITA' CONDOMINIO "BRESCIA 102" DI VIA BRESCIA N. 102 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 01/01/2024 - 31/12/2024 E CONSUNTIVO ANNO 2023 PER ALLOGGIO IN LOCAZIONE. FEDERICO SALVO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI (P.I. 03631660986)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - CONTABILITA' CONDOMINIO IMMOBILIARE ROSA S.R.L. LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO ANNO 2024 E CONSUNTIVO ANNI 2022 E 2023 PER GLI AMBULATORI MEDICI IN LOCAZIONE. A.M. SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA (P.I. 03686780986)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "IL MULINO" VIA MULINO 21 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 01/07/2023 - 30/06/2024. IL PALAZZO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI S.R.L.  (P.I. 03377970987).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - APPROVAZIONE CONTABILITÀ CONDOMINIO "MURATELLO" VIA BRESCIA 177 E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO GESTIONE DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024 E PREVENTIVO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. S.I.G.A. DI ARRIGHINI ALESSIO DI BRESCIA (C.F. 80065080170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: AMMISSIONE CON RISERVA DI TUTTI I CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "III CAMMINATA ALPINA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 07/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA "GINCANA BAMBINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 08/09/2024 IN AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI SAN CESARIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FINALIZZATA AD AGEVOLARE L'INGRESSO E L'USCITA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA "NON PERSONALIZZATI" DA ADIBIRE AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, UNO IN VIA DEL PARCO ED UNO IN VIA SAN MARCO E L'ISTITUZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI LIBERI IN VIA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, RIPARAZIONE E MODIFICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE N. 1897 (AMBULATORI VIA ZANARDELLI N. 57 PIANO PRIMO) E N. 1898 (LOCALI VIA ZANADARDELLI N. 57 PIANO TERRA E MAGAZZINO PIANO PRIMO). IMMOBILIARE ROSA S.R.L. (C.F. 03233020175) ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL GIOCO TRADIZIONALE ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA NAVE SMILES PARK - SETTEMBRE 2024. OPERATORE ECONOMICO "LA TANA DEI TARLI ASD"  C.F. 5202910286  - CIG B2DC675213</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.Lgs. 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITÀ DIGITALE. CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE. SELEXI SRL (C.F. 12852900153) - CIG: B2DDD62D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN CESARIO PER IL GIORNO 04/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.IVA 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  MONUMENTO CADUTI, PARCO E IRRIGAZIONE ROTATORIA VIA ZANARDELLI E VIA F.S. BARCELLA  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:9852519BE0 - CIG derivato: B2979ADD58)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN STRADA I E III DI VIA MOIA, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI DERNAGO 2024", NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/09/2024 FINO AL GIORNO 18/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: INCARICO ASSSISTENZA SANITARIA PROVA GINNICO-SPORTIVA DOTT. RONCOLI BRUNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO BITUMINOSO IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/09/2024 FINO AL GIORNO 27/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA "GINCANA BAMBINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 09/09/2024 IN AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI SAN CESARIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TAXI RALLY" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 15/09/2024 IN VIA TRENTO, NEL "PIAZZALE DUFERCO SVILUPPO SPA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO FONDI A SALDO  PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI. CIG. Z7A32094E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: ESCLUSIONE CANDIDATI CODICE WNPHAPNA9Q E CODICE PA472APAPG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MADDALENA PER IL GIORNO 16/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA. ACCORDO QUADRO 2024-2027. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DEDICATA A TE, MISURA DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ', DI CARBURANTI O IN ALTERNATIVA, DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DI CUI ALL'ART.1, COMMA 450, DELLA LEGGE 29/12/2022, N.197 E S.M.I. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AI SERVIZI HOSTING, NOME DOMINIO STORIEDINAVE.IT E SERVIZIO "IUBENDA". INDUSTRIE GRAFICHE BRESCIANE GROUP  SRL (P.IVA 02314910981 ) - CIG: B2E35901FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA II E TRAVERSA IV DI VIA BORANO PER I GIORNI 18 E 19 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER IL SERVIZIO DI PORTALE PAGOPA, PORTALE ISTITUZIONALE E MODULO NEWSLETTER DEL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE (CIT) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO CIG A044C23D5D AFFIDATO A 3PITALIA S.P.A.– CIG CONTRATTO ATTUATIVO B2DD704C32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  FATTURE LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE  - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE  107/24 - PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG: B1B9158924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE – ANNO 2024. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SIGLATO IN DATA 16/07/2024 - CORRESPONSIONE ARRETRATI INDENNITA' DI REGGENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARCONI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 24/09/2024 FINO AL GIORNO 30/11/2024 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A NAVE CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLO TEATRALE "SEMI" ORGANIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI" DEL BANDO THE EUROPE CHALLENGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023, INCARICO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE IN VIA SAN COSTANZO. CIG:B312328790 NOTAIO CHIARA LANZANI CON SEDE A CONCESIO (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. C), 5° CAPOVERSO, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA SITA IN VIA SAN MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. C), 5° CAPOVERSO, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA SITA IN VIA SAN MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 20/24 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - I E II^ TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 WORKSTATION GRAFICA DELL PRECISION 3630 IN USO PRESSO U.O. TECNICA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC (P.IVA 02278650987) TRAMITE ODA MEPA - CIG  B308DA23090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>U.O. AMMINISTRATIVA: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STREAMING LIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA : UOVO DI COLOMBO: SEMPLICI IDEE PER IL WEB DI FEDERICA BELLERI (P.IVA: 03427350982). PERIODO : 2023/2025. CIG DERIVATO: B32803B83E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN CESARIO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 26/09/2024 FINO AL GIORNO 04/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI PRESSO LA PARROCCHIA DI MURATELLO IN PROGRAMMA DAL GIORNO 30/09/2024 FINO AL GIORNO 03/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "4° XC STEFANA BIKE - MEMORIAL MARCO PERNINI E JEAN POSSI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 06/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TAMENI ELEONORA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 26 A 28 ORE. PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINAZZOLI ERNESTA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 32 A 33 ORE. PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: PRESA D’ATTO DIFFERIMENTO PROVA GINNICO-SPORTIVA CANDIDATO CODICE CANDIDATURA 5Y7DGEYACK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: PRESA D’ATTO DIFFERIMENTO PROVA GINNICO-SPORTIVA CANDIDATO CODICE CANDIDATURA 5Y7DGEYACK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERTERMINAZIONE N.375 DEL 27/08/2024 -MODIFICA AI SENSI ART. 106 Co. 2 DLGS 50/2016 E S.M. I.CON UTILIZZO FONDO REGIONALE SISTEMA ISTRUZIONE 0-6- ANNUALITA' 2024 - APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MONDOGIOCONDO” PER UN BIENNIO CORRISPONDENTE AGLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025.2026. DITTA RTI LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) – FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII (C.F. 80018750176). CIG: 8737714DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: SCIOGLIMENTO RISERVA AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ROAD TO DOLOMITES" CHE INTERESSERA' IL COMUNE DI NAVE NEL GIORNO 04/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 DELL' INIZIATIVA CULTURALE "I FIORI DI BACH" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SEMI". OPERATORE ECONOMICO DITTA "STEFANIA RODOFILE" p.i. 04544830989 - CIG B32936DF65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA (C.F. 93100600233) A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA CORRERE PER LA RICERCA – TAXI RALLY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI, NELLE ADIACENZE DEL CIMITERO DI CORTINE, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 02/10/2024 FINO AL GIORNO 31/10/2024. PROROGA ORDINANZA N. 58/24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO BITUMINOSO IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIOENO 02/10/2024 FINO AL GIORNO18/10/2024. PROROGA ORDINANZA N. 75/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTEGRAPPA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 07/10/2024 FINO AL GIORNO 26/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 271 del 21/07/2021 - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "MONDOGIOCONDO" PER IL PERIODO 01/09/2021-26/07/2024. Rti La Vela Soc.Coop.soc.Onlus (cf.01975600170) – Fondazione Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII (cf.80018750176). CIG: 8737714DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LIQUIDAZIONE ALLA PREFETTURA DI BRESCIA DELLE SPESE DI CUSTODIA RELATIVE AI VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL'ART. 193 CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LIQUIDAZIONE ALLA PREFETTURA DI BRESCIA DELLE SPESE DI CUSTODIA RELATIVE AI VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL'ART. 193 CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MRATELLO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 10/10/2024 FINO AL GIORNO 18/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 16/10/2024 FINO AL GIORNO 18/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 8^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE PER L'ATTIVITA' ANNUA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15/01/2024 – AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/2006 E NORMATIVA CORRELATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE. PERIODO 4 ANNI, DOTT. ING. ALBERTO ANGELONI (C.F. NGLLRT68D02H501T) - CIG: B3049DA43D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONI FINANZIARIE A SEGUITO CONGUAGLIO FINALE UTILIZZO FONDI COVID 19 - RESTITUZIONE FONDO ART. 106 D.L. 34/2020 E RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI - PERIODO GENNAIO 2024 – MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA COMMI DA 850 A 853 ART. 1 L. 178/2020 (SPENDING REVIEW INFORMATICA) E COMMI DA 533 A 535 ART. 1 L. 213/2023 (SPENDING REVIEW) - ACCERTAMENTO RISORSE COVID 19 DI CUI ALL'ART. 2 COMMI 7 E 8 DEL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 19 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA SONIA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 25 A 34 ORE. PERIODO DAL 14.10.2024 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRONTO, VIA G. ZANARDELLI E VIA POZZO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 21/10/2024 FINO AL GIORNO 23/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 9^ VARIAZIONE  TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FOSSATO PER IL GIORNO 18/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. C), 5° CAPOVERSO, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA SITA IN VIA SAN MARCO FG. 20, MAP. 104. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A LODA GIUSEPPINA (C.F. LDOGPP62E63B157A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO BRESCIA C.F. 98074600176, ANTEAS BRESCIA C.F. 98069960171 E L'ALBA ONLUS C.F. 98092250178.IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI PV 1210 DEL 24/06/2022 DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL CIG: B36D42717B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 166/24 - PERIODO: NOVEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 – CIG ZB23DE2980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DITTA UNIFORMERIA S.R.L. (P.IVA 03554190177)  PER L'ANNO 2024 CIG: B37BA14F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA INERENTE ALLA RICOSTRUZIONE DI UN PONTE SUL TORRENTE GARZA IN VIA S. GIUSEPPE. REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTO TERMICO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VIA BRESCIA.CIG B36901229D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESENTI ALL'INTERSEZIONE CON ROTATORIA TRA VIA S. MARCO, VIA NECROPOLI ROMANA E VIA DON BASSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 21/10/2024 FINO AL GIORNO 25/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: INCARICO DOTT. RONCOLI BRUNO ASSISTENZA SANITARIA PROVA GINNICO-SPORTIVA SUPPLETIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FONTANELLE PER I GIORNI 23 E 24 OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI  E VIA POZZO, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 21/10/2024 FINO AL GIORNO 23/10/2024. PARZIALE MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 90/24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE SALDO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA PER ORGANIZZAZIONE 26^ SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE VALTROMPIA STORICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "IL DIARIO SPORTIVO DI ADELINO TAMENI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA. DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. (C.F. 01705680179). C.I.G. B3E5F263A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.III BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLE CONVENZIONI CON ASD NAVE CALCIO E ASD LA TAMENI 1994 PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAPRA E VIA PREDENNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A N. 2 FAMIGLIE DI UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO PRE SCUOLA E MENSA SCOLASTICA DI SOMME NON DOVUTE PER  MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E DI CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA GINNICO-SPORTIVA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE. FIDAL CR LOMBARDIA (C.F. 05289680588) - CIG B3EB8648BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTEGRAPPA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 27/10/2024 FINO AL GIORNO 29/10/2024. PROROGA ORDINANZA N. 87/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 29/10/2024 FINO AL GIORNO 31/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'ADOZIONE VARIANTE DELLE N.T.A. DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBLIADIGE SRL - CIG B35DEACDC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FALAPPI MARZIA, OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 11.01.2025 CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MINERA PER IL GIORNO 31/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA CONTRATTUALE ART.106 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE STRADALE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA. CUP H67H21000270002. CIG 98845783CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO/REVISIONE CANONE CONCESSIONE ANNUALITA' 2023/2024. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL FONDO STRADALE DI VIA ZANARDELLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERVALLIVA, INTERCOMUNALE O DI VALENZA SOVRACOMUNALE. ANNUALITA' 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DALL'ENTE -ANNO 2024 - ITAS MUTUTA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER ATTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 4 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.523 DEL 10/12/2021 ALLA DITTA ALMA SPA – PERIODO 01/01/2025-31/12/2027- CIG: Z0E3428A08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ELETTRONICO IN USO ALL'UFFICIO ANAGRAFE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL (P.I. 09534370151).CIG: B35741ABF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" (RIVISTA + SITO + VIDEO-CORSI) CANONE ALL INCLUSIVE PER L' ANNO 2025 -TRAMITE ODA MEPA - A FAVORE DELLA DITTA SEPEL SRL (P.IVA 00497931204). CIG: B3FAF97785</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AUDACES VALLE DEL GARZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "TROFEO INVERNALE VALLE DEL GARZA" CHE SI TERRA' IN DATA 10/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO  06/11/2024 FINO AL GIORNO 08/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG SAVCHUKEVYCH ANTON IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI. DECORRENZA 15.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MINERA PER IL GIORNO 06/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 4^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.IV BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER PUBBLICO INCANTO, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI N° DUE AREE SITE IN VIA PAOLO VI E IN VIA PREDENNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI 2024-UNIPOL ASSICURAZIONI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "TROFEO INVERNALE VALLE DEL GARZA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 10/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARCO/VIA BRESCIA. CUP H67H21000270002 CIG: 98845783CF. IMPRESA SOLE IMMOMEC SPA DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TAGLIA ACQUA  E SPESE DI AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MINERA DI NAVE. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS. 36/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA GUGLIELMO MARCONI. DITTA ARICI FRATELLI S.R.L. (C.F. E P.IVA 00662570175). CIG.B30E1D81CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI   (P.IVA 02018740981 ) TRAMITE ODA MEPA - PERIODO: 01/01/2025 - 31/12/2027 - CIG: B3FA0DBEC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE TONER A FAVORE DELLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL (P.IVA 01641800550) TRAMITE ODA MEPA - CIG: B3FA946123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE TONER A FAVORE DELLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL (P.IVA 01641800550) TRAMITE ODA MEPA - CIG: B3FA946123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.132 DEL 29/03/2024 - ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 13/24 - 14/24 - 15/24 - 16/24 PERIODO: MARZO 2024 - FEBBRAIO 2025 CIG: B003A30636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.157 DEL 15/04/2024 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (P.I. E CF.03775110988): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE  RSD "GIUSEPPE SEPPILLI" UTENTE 18/24 -PERIODO: MARZO 2024 - FEBBRAIO 2025 CIG: B003818BE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIOVANNI XXIII (P.I. 01785170174)  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI TIMBRI ISTITUZIONALI IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DITTA FRANCHI S.R.L. (C.F. 01962030985). C.I.G. B430138A52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA PER I GIORNI 14 E 15 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTO PER I GIORNI 14 E 15 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C1 LETT b) D.LGS 36/2023 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO “ERBE NEL PIATTO” ALL'INTERNO DEL PROGETTO “TREGHE, ERBE E LIBRI ANTICHI”. OPERATORE ECONOMICO TRATTORIA LA MADIA DI VALOTTI MICHELE E C. SNC. P.IVA 03564050171 - CIG B43645CA8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE IAPPI ERICA: TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI ODOLO PER MOBILITA’ EX ART. 30 COMMA 2 D.LGS. 165/2001. DECORRENZA 01.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA APERTA PER IL GIORNO 18/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AMMONTARE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA PER OPERE EDILIZIE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO POICHÉ ASSOLTA TRAMITE ALTRO PROCEDIMENTO EDILIZIO – SIGNOR Z.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024 – DITTA MARKAS SRL – CIG 8119708303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCITAZIONI ALL'USO DELL'ARMA DI ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN FORZA OPERATIVA ALL'U.O. POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE DELL'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI – PERIODO GENNAIO 2024 – MAGGIO 2025 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI – PERIODO GENNAIO 2024 – MAGGIO 2025 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA ARREDO APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO 2, ALLA DITTA DEGIACOMI FAUSTINO &amp; FABIO S.N.C. (C.F. 00401530175) - CIG: B358B4C02C, INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO A. CUP C44H22000170001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTEGRAPPA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 18/11/2024 FINO AL GIORNO 13/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA APERTA PER IL GIORNO 19/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'APPOSIZIONE DI DUE DOSSI ARTIFICIALI, DISSUASORI DI VELOCITA', E CORRISPONDENTE ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' A 30 KM/H IN CORRISPONDENZA DEGLI STESSI, UNO IN VIA MONTECLANA ED UNO IN TRAVERSA II DI VIA MOIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI C/O VILLA ZANARDELLI. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO UTENTE CODICE UNIVOCO 167/24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (C.F. E P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER UN VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SETTORE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE  PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'AVVIO IN SERVIZIO A FINE 2025/INIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023, INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO ANALISI DEL RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 PER L'AREA DELLA PALAZZINA UFFICI EX TRAFILERIE N VIA S.LLE MINOLA. CIG: B442C463FD. ING. CORLETO TINA  CON SEDE A PIOSSASCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’UNITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE ORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 10 SPID PROFESSIONALI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA REGISTER SPA  (C.F./P.IVA 04628270482) TRAMITE ODA MEPA - CIG B44FA813CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA - ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA PRATICA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI IN VIA MULINO VECCHIO N. 25. ALER DI BRESCIA (C.F. 00304200173) ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI OPERE DA MECCANICO 2022/2025. DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A.. CIG: Z3435B97B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI  ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA GUGLIELMO MARCONI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. CUP C65F21000530006 CIG: B30E1D81CA. IMPRESA ARICI FRATELLI S.R.L.DI GUSSAGO (BS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE, RIFACIMENTO BANCHINE E MANTO BITUMINOSO IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 25/11/2024 FINO AL GIORNO 07/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. N. 36 DEL 25/03/2019 – SIGNOR A.V.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L.  (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO  DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - PERIODO  FINE 2025-INIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA. DETERMINA A CONTRARRE, A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 295 DEL 28/06/2024, PER LA FORNITURA DI ECOISOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO" FORNITURA DI CASSONETTI INTELLIGENTI, DISTRIBUTORI SACCHETTI E ALTRE ATTREZZATURE – CUP C61E22000270001”, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 – LINEA A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VOCE ALLE DONNE 2024" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 24/11/2024 A CORTINE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART 30 COMMA 2 D.LGS. 165/2001: ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OSPITALETTO SIGNORA BAZZANI DARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO L’UNITA’ AMMINISTRATIVA. DECORRENZA 01.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE DEL TERRITORIO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUA, A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 438 del 09/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER ATTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 4 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DELLE LAMPADE VOTIVE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 551 DEL 25/11/2022 ALLA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI ONLUS – PERIODO 25/11/2024-25/11/2026- CIG: Z433862FA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI NAVE ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER LA MANUTENZIONE E FORNITURA TONER DEL PLOTTER IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI   A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL  (C.F./P.IVA 01556470985) TRAMITE ODA MEPA - CIG B4621BE736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.GLS. N. 267/2000 - 10^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA ABBONAMENTO PIATTAFORMA ONLINE PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2025-2027. MAGGIOLI SPA (CF 06188330150) CIG B471C573F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI O.P.A.L. ETS (CF.98114040177) A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE BRESCIANO PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE DELL’AREA RECINTATA PER LA COLLOCAZIONE DI ARNIE PER API, POSTA ALL’INTERNO DEL “GIARDINO DELLE API” IN VIA DEL PARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE PER IL PERIODO NATALIZIO, A FAVORE DELLA  DITTA FILIPPINI DI FILIPPINI MASSIMILIANO DI  BORGOSATOLLO (BS) (C.F. E P. IVA: 02852320981) – CIG  B46B5B1EA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI  REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BRESCIA C/O FERMATA BUS. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER la FORNITURA FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI. FIBRA1 CENTRO MODA CASA SRL (C.F. 03858990983) - CIG: B4764A6FB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C. 5 QUATER LETT. C D.LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.21 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  985251QBE0  - CIG DERIVATO: B40EFC5003)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 409 DEL 18/09/2024 PER IL PAGAMENTO FATTURE LIBRI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE 1° ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO PRIMO ACCONTO  PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  E TRASFERIMENTO QUOTA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE - ORATORIO SAN FILIPPO NERI PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NATALE DELLO SPORTIVO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023 PER LA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -  D.LGS 81/2008 A FAVORE DELLA DITTA CO.PE SRL  (P.IVA 02371010980) : CIG  B4567D0819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE "DOTE COMUNE" PER U.O. AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER I GIORNI 3 E 4 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL' ACCORDO QUADRO (PER IL PERIODO 01/05/2023 - 31/04/2027), CON UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI MEDIANTE CARD BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA), AI SENSI DEGLI ARTT. 54 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, COME CONVERTITO DALL’ ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120/2020, A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL (P.IVA 09429840151). CIG DERIVATO: B35F505EE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE PAGOPA AFFIDATO A 3PITALIA S.P.A.– CIG  B2DD704C32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL PORTALE ISTITUZIONALE E NEWSLETTER AFFIDATO A 3PITALIA S.P.A.– CIG  B46F2AB070.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ART. 50 C. 1 B) D.Lgs 36/2023 - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUOI LUOGHI DI LAVORO. SOLUZIONE AZIENDA DI CELLI A.  C. S.N.C. (P.IVA 033354780177). CIG: B489C1F8C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. C), 5° CAPOVERSO, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI UN’AREA SITA IN VIA CAMPAZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. C), 5° CAPOVERSO, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI UN’AREA SITA IN VIA TRENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023  PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA "LA VOCE CHE COCCOLA: LEGGERE E CANTARE CON MAMMA E PAPÀ". OPERATORE ECONOMICO MARIANGELA AGOSTINI P.IVA 02488830981 - C.F.: GSTMNG62E58C388P. CIG: B4463EC02A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO SALESIANO DI NAVE A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "FUORICLASSE" DESTINATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECORDARIA DI I GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER L’ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA DI ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DLGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (C.F./P.I. 02027040019) CIG: B4AA1F5DAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI FORNITURA COPERTINE ECO PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA - OPERATORE COLIBRI’ SYSTEM S.P.A. (C.F. 12876360152) – CIG B48B6AB100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPESA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE -BIENNIO 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GREENWAY DEL GARZA - TRATTO VASCA VOLANO/VIA MURATELLO. SOCIETA' ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 770616722F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI  - CIG ZAB3181F7F. PROROGA TECNICA FINO AL 31/01/2025, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. –  VIGILANZA GROUP S. C. A R. L. (C.F.: 00884000175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI NAVE. OPERATORE ECONOMICO “VESCOVI E LODA COSTRUZIONI S.R.L.” (CF. 03519470177) – C.I.G.: B49264ADD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA GRIZZAGO PER IL GIORNO 19/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IN VIA SAN MARCO ED IN VIA G. ZANARDELLI, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE PER CORTINE", IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 22/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PE RLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO GEOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MONTECLANA. STUDIO DI GEOLOGIA Dott. GEOL. GUIDO TORRESANI (C.F. TRRGDU71R06G149O) - CIG: B479B65D3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.21 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE - VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA MURATELLO 28, PIAZZA GIOVANNI PAOLO II -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  985251QBE0  - CIG DERIVATO: B47ECF297D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO RIPARAZIONE MINIESCAVATORE IHIMER 15J. SPALENZA SRL (C.F. 03586600177) - CIG: B4B3BF750C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER ASSEGNAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA CONSILIARE. SOLINI GEOM. ANGELO (C.F. SLNNGL67E18B157A) - CIG: B4B51ACED1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 446 DEL 15/10/2024 DI APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO IN USO GRATUITO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA BRESCIA N.155/L COME SEDE DELLA CASA DI COMUNITA’ GESTITA DA ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (C.F. 03775110988).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI DAL 01/08/2024 PRESSO IL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA. ACCORDO QUADRO 2024-2027. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023, INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI ASSEVERAMENTO DI CONGRUITA' TRA PROCEDIMENTO DI VARIANTE DEL PGT VIGENTE  E I CONTENUTI DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL PGT E DEL PGRA. CIG: B46D3DA23A. SOCIETA' ECOSPHERA SRL DI PALAZZOLO S/O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL’ART.   50  C.  1  LETT.  b)  D.LGS.  36/2023,  INCARICO  PER  LA RILEVAZIONE  DEL  CAMPO  ELETTROMAGNETICO  E  DEI VALORI  DI  EMISSIONE  ACUSTICA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  IN  PROSSIMITÀ  DELLE  INFRASTRUTTURE  DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ESISTENTI E IN PROGETTO NELLA ZONA DI VIA PAOLO VI – VIA GRIZZAGO SIA ANTE CHE POST ATTIVAZIONE. CIG: B4BD7E0E49. PROGETTO AZIENDA SRL CON SEDE A ISORELLA (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI OPERE DA MECCANICO 2022/2025. DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A.. CIG: Z3435B97B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2022-2025 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171). CIG B4B6C75966</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: B4B7142F98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 168/24 - PERIODO: NOVEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 – CIG ZB23DE2980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI MONTAGGIO VIDEO DELLA SERATA DELL’11/12/2024 OPERATORE IRIS PRODUCTION (C.F. 04448280984) - CIG B4D280B86D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 11° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO: B4B70D125C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 10° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO: B4B704F713</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA E ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN MODALITÀ AUTOMATICA SUL PORTALE DATI.GOV.IT  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI   A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  (C.F./P.IVA 02066400405) TRAMITE ODA MEPA - CIG B4C8A74C53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO INFORMATICO TELEMATICO DI BASE ANCI RISPONDE A FAVORE  DI ANCI DIGITALE SPA (P.IVA   15483121008) -  DURATA BIENNALE -  TRAMITE ODA MEPA - CIG B4D2B7D049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK". OPERATORE ECONOMICO ASSISTENZA VIOLA DI VIOLA CLAUDIO P.I. IT03774840981 - CIG .B4D73B9C5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI DUE GAZEBI PER EVENTI CULTURALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - OPERATORE ECONOMICO DITTA TOOLBOX SRL   (C.F./P.IVA 14285721008) TRAMITE ODA MEPA - CIG B4CF093239</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, QUANTIFICAZIONE, INSCATOLAMENTO FONDO MAURO GUERRA, OPERATORE ECONOMICO ABIBOOK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 03832390987) - CIG: B4D2B79CF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN POSTEGGI VACANTI NEI MERCATI SETTIMANALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI INQUILINI E DI PRESIDIO DEL CONTESTO DI SAP IN VIA OSPITALE 2 NEL COMUNE DI NAVE, OPERATORE ECONOMICO LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (C.F. 03136080177) - CIG: B4D12C27C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO O CESSATO AI SENSI DELL'ART. 50 c. 1 LETTERA b) E DELL'ART. 59 DEL DLGS 36/2023. CIG: B4D28F8C00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI  AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PER L'ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: B4DE8B670E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.IVA 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 TIROCINIO ANNUALE "DOTE COMUNE" PRESSO U.O. ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE FRA LE AREE – PASSAGGIO ALL’AREA SUPERIORE DIPENDENTE OGNA GESSICA: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. DECORRENZA 30.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N° 1 MACCHINA LAVAPAVIMENTI DA DESTINARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. OPERATORE ECONOMICO PULITEKNO S.R.L. (C.F. 03616280172) - CIG B4DEB8DEFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO TAPPETI DELL’ASILO NIDO COMUNALE. OPERATORE ECONOMICO LAVANDERIA SELF-SERVICE LAVA E STIRA DI OUMY SARR (C.F. SRRMYO86L55Z343V) - CIG B4DE0006CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE (C.F.80013570173) PER L'INIZIATIVA “TENDA DELLA PACE” 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORTINE (C.F. 80013550175) PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “EPIFANIA IN COMPAGNIA 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 1910/2019 CONCESSIONE IN COMODATO A CIVITAS S.R.L. DI LOCALI SITI NELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA BRESCIA N. 155/L - PROROGA FINO AL 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BROLO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 23/12/2024 FINO AL GIORNO 17/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FOSSATO PER IL GIORNO 23/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CIVELLE PER IL GIORNO 23/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE IL CIMITERO DI CORTINE: ISTITUZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI E PERCORSO CICLO/PEDONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI UN PODIO PER PREMIAZIONI SPORTIVE. OPERATORE ECONOMICO COMETAX S.R.L. P.I. 02695640165 - CIG .B4EB3AE5CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, DELL’APPALTO PER  LA REALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (P.IVA 00665380986 ) - CIG: B4DA6CA08C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA  - SOCIETÀ APRICA SPA - CIG 8206481A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRICA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA.  DITTA APRICA S.P.A. (C.F. 00802250175) - CIG 8206481A59. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/02/2025 aL 31/01/2028. VCB SECURITAS SPA (C.F. 04414750986) - CIG: B4D6D6B871.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO APAPLTI - PER L'ANNO 2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: B4EC4A234A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI - PROROGA AL 31.03.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE COMINI MARIAGRAZIA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 L 311/2004 E SS.MM.II. PERIODO DAL 27.12.2024 AL 31.03.2025 PER N. 4 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AL SERIZIO ESECUZIONE VISITE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA ED IMPIANTI ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA CENPI SCRL (C.F.: 05817621005)  CIG: Z223383A1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO N. 2 AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 7  DEL D.LGS.36/2023 E S.M.I. DITTA IMPRESA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL (C.F. 03519470177) CIG A0040D1DC9. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO A. CUP C44H22000170001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE NAVE. PROROGA TECNICA FINO AL 28/02/2025 E AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO. DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO: B4C153E29A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A.R.L. PER LA RACCOLTA DI INDUMENTI E SCARPE DISMESSI.FINO AL 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA ZOOM A  FAVORE DELLA DITTA DGS ITALIA SRL (P.IVA 03320340924) PER UN IMPORTO  PARI A € 170,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG:B502C68842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO  PER LA FORNITURA DEL  NUOVO IMPIANTO AUDIOVIDEO PER LA SALA CONSILIARE PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO  A FAVORE DELLA DITTA LIMELIGHT SRL PER UN IMPORTO PARI A € 17192,83  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: B503F761B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO  PER LA FORNITURA DEL  SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE  A FAVORE DELLA DITTA BERTOLA OFFICE PER UN IMPORTO PARI A € 870,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: B506CE0BC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/06/2024 – 31/12/2026 – III CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: B182BE7CC9– CIG DERIVATO: B4EC2298EA). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATO DALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (COSP) – PERIODO: 01/01/2025 – 31/12/2027. C.F. 98028090177. CIG B50494D077</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, FORNITURA DI MATERIALE E LICENZA SOFTWARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLE CENTRALI TERMICHE. OPERATORE ECONOMICO “COSTER GROUP S.R.L.” (CF. 09712950964) – C.I.G.: B4C21D1301.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DOTT. CANTATORE FRANCESCO REVISORE DEI CONTI PERIODO 2021/2024 - IMPEGNO DI SPESA DOTT. DAVID STURARO - REVISORE DEI CONTI PERIODO 2024/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI  ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'INFRASTRUTTURA IT - ADMIN AUDIT E LICENZE VEEAM E VMWARE A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL  FINO AL 31.12.2025 PARI A € 6440,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: B508F015CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE  AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE   A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL   (C.F./P.IVA 11980230152) TRAMITE ODA MEPA - CIG B509F00917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI  ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SYNETO  A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL  FINO AL 07.01.2026 PARI A € 3650,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: B50D93629E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI E L'AMBULATORIO COMUNALE  A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM DI CARUSO GASPARE SNC  (C.F./P.IVA 11980230152) TRAMITE ODA MEPA - CIG B50A981421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER LA FORNITURA DELLA TESTINA DI STAMPA E DEL TONER PER PLOTTER HP DESIGNJET T630 INSTALLATO PRESSO L'AREA TECNICA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA REPLICA UFFICIO SRL  (C.F./P.IVA 01556470985) TRAMITE ODA MEPA - CIG B50C2DF326</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP -CONTABILITA' CONDOMINIO "IL MULINO" VIA MULINO 21 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 01/07/2024 - 30/06/2025 E CONSUNTIVO 01/07/2023-30/06/2024. IL PALAZZO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI S.R.L.  (P.I. 03377970987).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI UBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE SOLE OPERE STRUTTURALI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALLA  RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONTECLANA. ING. ROSSI SILVIA - CIG: B501058FD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA AFLUTEC S.R.L. (C.F. 03112120179). CIG DERIVATO B510DE5C6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERE B E E-BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 5^ VARIAZIONE A CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE ED A FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI DI SPESA CORRELATI TITOLO II - ESERCIZI FINANZIARI 2024 E 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZION PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI IN MATERIA ECONOMICO PATRIMONIALE COMPRESO IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE INVENTARIALI  PERIODO TRIENNALE, XANTO SRL (C.F. 01331950194) - CIG: B4D28F8C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA E POSA PLAYGROUND DA ESTERNO E ALTALENA PRESSO IL PARCO DEL GARZA. DITTA WILY AGENCY GROUP SRL (C.F.: 06565101216).  CIG: Z6B35F402E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA E POSA PLAYGROUND DA ESTERNO E ALTALENA PRESSO IL PARCO DEL GARZA. DITTA WILY AGENCY GROUP SRL (C.F.: 06565101216).  CIG: Z6B35F402E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, FORNITURA ANTENNA STAZIONE BASE-RIPETRITRICE PER PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &amp; C. S.N.C. (C.F.: 03078530171).  CIG: ZF839F0D93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO DI NAVE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO KAPPA S.R.L. (C.F.: 03204390177).  CIG: Z313A66B4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO 2 (CIG MASTER: 9292449380 - CIG DERIVATO:ZF13976F7F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIARBA CENTRO SPORTIVO DI VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA AGRIMEC S.R.L. (C.F.: 01211610173).  CIG: Z3B3A8B757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - CIG ZD438326F6F. PROROGA TECNICA DAL 01/05/2023 AL 14/05/2023, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – PULISTAR SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO GESTIONE CALORE - CIG 5050777109. PROROGA TECNICA FINO AL 31/07/2023, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – GETEC SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ISPEZIONE PERIODICA DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALI PERMANENTI SECONDO GLI STANDARD VIGENTI - QUADRIENNIO 2023/2026 A FAVORE DELLA DITTA SECURITY BUILDING SERVICE SRL (C.F.: 03260060169).  CIG: Z0139894AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, SERVIZIO RIPRARAZIONE E VERIFICA IMPIANTI RISCALDAMENTO E TELECONTROLLO IMPIANTI A FAVORE DELLA DITTA AFLUTEC (C.F.: 03112120179) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: Z2A3B5C80A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO INCARICO DI VERIFICA DI CUI ALL'ART.26 DEL D.LGS.50/2016 E S.M. DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLA RIQUALIFICAZIONE AREA EX-TRAFILERIE: LOTTI 1-2-3-4. TAU ENGINEERING S.R.L. DI MILANO - CIG: 9909383989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO  DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI INERENTI LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MURATELLO. ARCH. ILARIA FERRARI - CIG: Z953BB5911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AL PORTALE ACQUISTINRETEPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N°4 PORTA CARTELLO STRADALE MODELLO DIANA  A FAVORE DELLA DITTA ATENA SRL TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (CIG: ZAB3B6DFED)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO REVISIONE PERIODICA CARRELLI RIMORCHIO IN USO AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE  A FAVORE DELLA DITTA CAMPER SERVICE BRESCIA S.N.C. (C.F.: 02813200983). CIG: ZE73C20F61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DELL’ART. 50 C.1 LETT. b) D.LGS. n. 36/2023, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX-TRAFILERIE - LOTTI 2-3-4: CIG: A004B54A79. ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI (C.F. BNCPLG65E13B157Z).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE, LOTTI 1-2-3-4.  IMPRESA REFLEX SRLCR SOCIETÀ UNIPERSONALE P.IVA/C.F. 01859430769 - CUP: C69D22000150004 - C62F22001160002 - C62F23000200004 - C64H22000390006 - CIG: 9988096590.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUC AREA VASTA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE, LOTTI 1-2-3-4.  IMPRESA REFLEX SRLCR SOCIETÀ UNIPERSONALE P.IVA/C.F. 01859430769 - CUP: C69D22000150004 - C62F22001160002 - C62F23000200004 - C64H22000390006 - CIG: 9988096590.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ALIMENTARI PRESSO AREA FESTE DI VIA CAPRA A FAVORE DELLA DITTA SCMP DI  ROBERTO EOLI (C.F.: LEORRT57R06B157Z). CIG: ZC23C6B28F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI N° 2 SOFFIATORI PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO SVOLTA DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.OMNIALABOR SNC (C.F. 03541140178) - CIG: Z8E3CA0D29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO SVOLTA DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. REVERSE SRL (C.F. 03018460158) - CIG: Z7A3CA96EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA "GALILEO GALILEI" A FAVORE DELLA DITTA FAIP S.R.L. (C.F.: 01264220169). CIG: ZC83C97FEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2023/2024 CON OPZIONE PROROGA STAGIONI 2024/2025 E 2025/2026 CIG: A0149C3196 E AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO OPERATIVO  - CIG DERIVATO Z4D3CE0413,  A FAVORE DELLA DITTA AFLUTEC S.R.L. (C.F. 03112120179)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MURATELLO - DITTA F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987) CIG Z853C039CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.50/2016  A CAUSA DELL' EVENTO METEO DEL 24/05/2023.  DITTA F.L COSTRUZIONI &amp; AUTOTRASPORTI SRL (BS) CF 03546100987 - CIG Z5A3CC2049, DITTA CAVAGNA GIULIO DI CAVAGNA MARCO &amp; C. SNC (BS) CF 01748110986  - CIG Z2F3CC2076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, INCARICO DI EMISSIONE CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA NUOVA PENSILINA A COPERTURA DELLE CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI NAVE IN VIA FANTI D’ITALIA – ING. SILVIA ROSSI (NAVE) P. IVA: 03638610984 - CIG: Z9F3D24EBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI MURATELLO E OPERE COMPLEMENTARI – DITTA F.L. COSTRUZIONI &amp; AUTOTRASPORTI SRL DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) – CUP: C62B23000360004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU IDRAULICA DUCATO FIAT TARGA DT 428 VW E VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRUCAR S.R.L.  (COD.FISC 04218770156). CIG: ZE53D68D54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IVECO DAILY TARGA ALF962 IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA DIESELCAR DI ARDUINI NICOLA &amp; C. S.N.C.  (P.IVA 00517640173). CIG: Z4E3D5EC08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN COMUNE DI NAVE (BS) VIA SAN GIUSEPPE AL GRUPPO ALPINI DI CORTINE DI NAVE. MODIFICA E PROROGA DEL CONTRATTO SP N. 1487 IN DATA 14/03/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 A FAVORE DELLA DITTA MASSIMILIANO CERESOLI (C.F.: CRSMSM71A10B157K). CIG: Z7B3D0CE7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.GLS 50/2016 SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ETS (C.F. 04409190982) .CIG  9753005256. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI PRESSO IL MUNICIPIO A FAVORE DELLA DITTA RIVA ARREDAMENTI S.P.A. (C.F.: 00284310174). CIG: Z113D1DCF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE FINANZIAMENTI PNRR MC2-C1 LINEA A, A FAVORE DELLA DITTA LABELAB S.R.L. (C.F.: 02151361207) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.  CIG: A03BA2428D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL RILIEVO STRUMENTALE DEL CENTRO STORICO DI VIA MONTECLANA A FAVORE DEL GEOMETRA ANGELO SOLINI (C.F.: SLNNGL67E18B157A).  CIG: Z1E3D7C663</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, FORNITURA MEDAGLIETTE COMMEMORATIVE IN OCCASIONE DEL 20° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA OLIMPIA S.N.C. (C.F.: 03455080162). CIG: Z0B3DF268D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE NELL'ORDINANZA PRONUNCIATA ALL'ESITO DELL'UDIENZA DEL 18/05/2023 A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER MOROSITA' R.G. N. 1544/2023 E RECUPERO DEI CANONI DI LOCAZIONE NON VERSATI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI VIA ROMANINO 16 - BRESCIA.  (COD. FISC.03464580178) CIG: ZF63DE8D35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CARRETTINO - DITTA GATTA ANTONIO  (C.F.: GTTNTN63A23D918E).  CIG: ZBF3DA6839.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IL LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO N. 2. IMPRESA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL (C.F./P.I 03519470177) CIG: A0040D1DC9, CUP: C44H22000170001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENILIVE SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 (CIG MASTER: 9292449380 - CIG DERIVATO: B0BD9FEC67)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - DITTA SURVEYE SRL SOC. UNIPERSONALE (C.F.: 03340270176).  CIG: Z122FC8729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, INCARICO DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX-TRAFILERIE: LOTTI 2-3-4. CUP: C62F22001160002 - C62F23000200004 - C64H22000390006.  CIG: A04060C657. ING. STEFANO ARRIGHINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) DLgs 36/2023, INCARICO DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX-TRAFILERIE: LOTTI 2-3-4. CUP: C62F22001160002 - C62F23000200004 - C64H22000390006.  CIG: A04060C657. ING. STEFANO ARRIGHINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4  MISURA 1.4.5  PIATTAFORMA NOTIFICHE  DIGITALI - COMUNI (SETTEMBRE  2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION UE - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F22003250006- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE   ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE NAVE.  DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO: B123145E89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERIZIO ESECUZIONE VISITE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA ED IMPIANTI ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA CENPI SCRL (C.F.: 05817621005)  CIG: Z223383A1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE WALL BOX RICARICA VEICOLI ELETTRICI,  ALIA S.R.L. (C.F. 02978720981) - CIG: B140063BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG: ZD23597DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CAVAGNA GIULIO SPURGHI DI CAVAGNA MARCO E C. SNC (C.F. 01748110986). CIG ZED32E5756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E STRADALI. DITTA F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987). CIG B1D035B10B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 4° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (C.F. 01110750179) CIG B1D05A0080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE. DITTA AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. (C.F.03045160177). CIG ZB93C6C9A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI ELMETTI DI SICUREZZA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LYRECO ITALIA SRL (C.F. 11582010150) - CIG: B1F583BF93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL VERRICELLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. GIACOMELLI NARCISO E C. SAS (C.F. 04156610984) - CIG: B1FFC77764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. INVITO A FORMULARE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA – CUP: C65E22000110006 – CIG: B1F021CDD1. COSTITUENDA RTI ING. ZEUDI BERGOMI (CF. BRGZDE72S60G149H, P.IVA 03638630982) MANDATARIO, ING. CONSOLANDI SERGIO (CF. CNSSGM69R02I827C, P.IVA 01115210195) MANDANTE, ING. GALLINARI MAURO (CF. GLLMRA72C04C816Q, P.IVA 01322960194) MANDANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M.1 - C.1 -  INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022 - CUP C61C22000150006- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTO ENTRATA- MAGGIOLI SPA - INCLOUD TEAM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO DI CENSIMENTO DEI PONTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI NAVE, “LIVELLO 0” DELLE LINEE GUIDA DM 204 DEL 01/07/2022. CUP: C61J24000010004 - CIG: B2113FC21A. SOCIETA' ALESSIO PIPINATO &amp; PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING S.R.L. DI ROVIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR MEDIANTE EROGAZIONE IN DENARO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE AREA PRESSO EX S.P. 237 DEL CAFFARO IN VIA BRESCIA ALL'INCROCIO CON VIA MURATELLO. CIG: B1DD3B3F49. INDIVIDUAZIONE SPONSOR DITTE MACELLERIA F.LLI ZOLA (P.I. 03249140173) E CARROZZERIA 911 (P.I. 04061320984) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AD ENTE CAPOFILA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, SERVIZIO DI RIPRISTINO DIFFORMITA’ PICK UP PROTEZIONE CIVILE. ALL.V.IN (C.F. 02298210986) - CIG: B24110BAC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 5 ECOISOLE E N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO" FORNITURA DI CASSONETTI INTELLIGENTI, DISTRIBUTORI SACCHETTI E ALTRE ATTREZZATURE – CUP C61E22000270001”, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 – LINEA A, E CONTESTUALE DELEGA AL COMUNE CAPOFILA DI AVVALERSI DELLA C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA PER L’ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M.1 - C.1 - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITà DIGITALE - SPID CIE" COMUNI SETTEMBRE  2022”  - CUP C61F22004100006- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTO ENTRATA- MAGGIOLI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI  PER LA STAGIONE 2024/2025 E AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO APPLICATIVO  A FAVORE DELLA DITTA AFLUTEC S.R.L. (C.F. 03112120179). CIG DERIVATO B295C3AFF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI  PER LA STAGIONE 2024/2025 E AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO APPLICATIVO  A FAVORE DELLA DITTA AFLUTEC S.R.L. (C.F. 03112120179). CIG DERIVATO B295C3AFF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI -  APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106  COMMA 1 LETTERA B) DEL D.GLS 50/2016 SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO A FAVORE DEL GEOM. SOLINI ANGELO (CF SLNNGL67E18B157A) CIG A050AC5E0C. INTERVENTO  FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO A. CUP C44H22000170001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO N. 2 AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 3 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 E S.M.I. A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL (C.F. 03519470177) CIG A0040D1DC9. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO A. CUP C44H22000170001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - RETTIFICA DI CODICE CIG RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLA DETERMINA N.86 DEL 29/02/2024 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAODINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO, FINANZIATO CON FONDI EUROPEI NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI NEL PERIODO 01/01/2024-31/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA ARREDO APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO 2, ALLA DITTA DEGIACOMI FAUSTINO &amp; FABIO S.N.C. (C.F. 00401530175) - CIG: B358B4C02C, INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO A. CUP C44H22000170001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI – INTEGRAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO TERRENI E MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE. ENTE ARPA LOMBARDIA - DIPARTIMENTO DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PUNTI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA MUNICIPIO. SECURITY BUILDIN SERVICE SRL (C.F.03260060169) - CIG B461C37784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA FORNITURA TENDE PER UFFICI COMUNALI. FIBRA1 CENTRO MODA CASA SRL (C.F. 03858990983) - CIG: B4764A6FB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 1 C.2 LETTERA a) DEL DL n.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI SITO IN VIA MOIA – CUP: C65E22000110006. AVVOCATO VITTORIO MINIERO (C.F. MNRVTR72D26A944M) - CIG: B464018339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD GYM TEAM AZZURRA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TROFEO D'INVERNO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI  - CIG ZAB3181F7F. PROROGA TECNICA FINO AL 31/01/2025, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. –  VIGILANZA GROUP S. C. A R. L. (C.F.: 00884000175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI NAVE. OPERATORE ECONOMICO “VESCOVI E LODA COSTRUZIONI S.R.L.” (CF. 03519470177) – C.I.G.: B49264ADD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PE RLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO GEOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MONTECLANA. STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. GUIDO TORRESANI (C.F. TRRGDU71R06G149O) - CIG: B479B65D3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO RIPARAZIONE MINIESCAVATORE IHIMER 15J. SPALENZA SRL (C.F. 03586600177) - CIG: B4B3BF750C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER ASSEGNAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA CONSILIARE. SOLINI GEOM. ANGELO (C.F. SLNNGL67E18B157A) - CIG: B4B51ACED1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE AFFIDATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023. ESERCIZIO FACOLTA' DI RINNOVO PER N.1 EDIZIONE - ANNO 2024. CIG: Z743C397F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NATALE PER CORTINE 2024"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 8° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI  2022-2025 - DITTA OMODEI ENZO SRL (C.F. 02064930171). CIG B4B6C75966</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2025, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 – CIG:Z1E3D15056 -  MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER INTEGRAZIONE  DEL SERVIZIO  DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. N. 36/2023, -DITTA ALMA SPA (C.F. 00572290047)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL’ART.   50  C.  1  LETT.  b)  D.LGS.  36/2023,  INCARICO  PER  LA RILEVAZIONE  DEI VALORI  DI  EMISSIONE  ACUSTICA  IN ORARIO NOTTURNO SUL  TERRITORIO  COMUNALE  IN  PROSSIMITÀ  DELLE  INFRASTRUTTURE  DI TELERADIOCOMUNICAZIONE ESISTENTI E IN PROGETTO NELLA ZONA DI VIA PAOLO VI – VIA GRIZZAGO SIA ANTE CHE POST ATTIVAZIONE. CIG:B4E5E0556C. PROGETTO AZIENDA SRL CON SEDE A ISORELLA (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016. AFFIDO SERVIZIO DI  " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP) -ARTT.17 -33  D.LGS. N. 81/2008 – PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE AZIENDA DI CELLI A.  (P.IVA  04531780981) - CIG:  BCF8E4F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE, POSTALIZZAZIONE TARI ED ALTRO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA (P.I. 02066400405).CIG:B4D10130D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA  - SOCIETÀ APRICA SPA - CIG 8206481A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRICA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA.  DITTA APRICA S.P.A. (C.F. 00802250175) - CIG 8206481A59. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/02/2025 AL 31/01/2028. VCB SECURITAS SPA (C.F. 04414750986) - CIG: B4D6D6B871.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA, ALLA DITTA R.V.M. IMPIANTI (C.F. 01928000171) (P.I. 00665380986) - CIG: B4E87D1358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DLgs 36/2023, PER IL SERVIZIO DI UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA. OPERATORE ECONOMICO: PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE C.F. 80013570173 - CIG B4EE46378C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI TARGHE OPERATORE TROFEI RONCHI SNC (C.F. 01246170177) - CIG B4FE3B9D45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO TENNISTICO COMUNALE DAL 01/01/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 5° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA G.D. LIFT S.R.L. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) (C.F. 03624980169) CIG DERIVATO: B4E8E5FC10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNUALITA' 2024. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AL SERIZIO ESECUZIONE VISITE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA ED IMPIANTI ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA CENPI SCRL (C.F.: 05817621005)  CIG: Z223383A1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L’ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA DI ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 20/24 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - III E IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO NEL COMUNE NAVE. PROROGA TECNICA FINO AL 28/02/2025 E AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO. DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS)  (C.F. 03276030172).CIG DERIVATO: B4C153E29A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, FORNITURA DI MATERIALE E LICENZA SOFTWARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLE CENTRALI TERMICHE. OPERATORE ECONOMICO “COSTER GROUP S.R.L.” (CF. 09712950964) – C.I.G.: B4C21D1301.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO COD. UNIV. 184 ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER IL TRIENNIO 01/01/2025 - 31/12/2027 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA ( P.IVA 02066400405) TRAMITE ODA MEPA - CIG: B4BD3D6902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: B50B22CB4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA  PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO: B50B22CB4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI UBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE SOLE OPERE STRUTTURALI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALLA  RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONTECLANA. ING. ROSSI SILVIA - CIG: B501058FD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 36/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE, LOTTI 1-2-3. IMPRESA REFLEX SRLCR SOCIETÀ UNIPERSONALE P.IVA/C.F. 01859430769 . CIG: 9988096590. CUP: C69D22000150004 - C62F22001160002 - C62F23000200004 - C64H22000390006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICE - DPO - AI SENSI DELL'ART. 37 RUE 679/2016 E SERVIZIO AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PRIVACY, A FAVORE DELLO STUDIO BARISELLI (P.IVA 03524510173) - PERIODO: 01/01/2025 - 31/12/2025 - CIG: B4DF9E9886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025,  A FAVORE DELLA SOCIETA' MECO DI CORTI CHIARA E C. SNC (P.IVA 02471960985) - CIG: B4DFFAFC34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MADDALENA DAL GIORNO 07/01/2025 AL GIORNO 08/01/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DETERMINA  N. 660 DEL 31/12/2024 - 1^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' A CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE E AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI DI SPESA TITOLO II CORRELATI - BILANCIO DI PREVISONE FINANZIARIO 2025/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE IN FAVORE DELL'UTENTE 39/24 - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA BRESCIA” ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN POSTEGGI VACANTI NEI MERCATI SETTIMANALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - ANNO 2024: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI PREMI DI LAUREA PER CITTADINI LAUREATI NELL'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ANZIANI PRESSO VILLA ZANARDELLI RINNOVO DAL 02/02/2025 AL 01/02/2028, CON ATTO DI MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 C.2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) - CIG: 9056385D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER ATTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 4 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE IN SERVICE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 559 DEL 20/12/2021 ALLA DITTA SARIDA SRL -DETERMINAZIONE N. 659 ACCETTAZIONE CESSIONE SUBENTRO DITTA LAB CONSULENZE SRL – PERIODO 01/01/2025-31/12/2027- CIG: 898245083A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE E L'ASSOCIAZIONE DREAMUSICAL TEATRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE "NAVE TEATRO" EDIZIONE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - 1° SEMESTRE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE LO SPETTACOLO-STORYTELLING "LA SETTIMA FIAMMA" - OPERATORE ECONOMICO  ASSOCIAZIONE CULTURALE PSH PERFORMING &amp; STORYTELLING HUB (ETS) (P.IVA 04507560987) - CIG: B531C7B9DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE DELL’AREA RECINTATA PER LA COLLOCAZIONE DI ARNIE PER API, POSTA ALL’INTERNO DEL “GIARDINO DELLE API” IN VIA DEL PARCO. INDIVIDUAZIONE SPONSOR OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA APICOLTURA "LA VIA DELL'APE" DI ANDREA ROMANO (C.F. RMNNDR71L18B157M) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. CIG: B5387D8336.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) E 59 D.LGS 36/2023 DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA E LA STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE, POSTALIZZAZIONE TARI ED ALTRO. OPERATORE ECONOMICO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (C.F. 00089070403) – CIG: B50943944C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI', " PIAZZA MORTA CORTINE ", IN PIAZZALE NIKOLAJEWKA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO O CESSATO AI SENSI DELL'ART. 50 c. 1 LETTERA b) E DELL'ART. 59 DEL DLGS 36/2023 - DITTA ACCATRE STP-  CIG: B4D28F8C00 - CIG DERIVATO:B54947C3A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI". OPERATORE ECONOMICO ASSISTENZA VIOLA DI VIOLA CLAUDIO P.I. IT03774840981 - CIG B54EFCAC7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCHE DATI ONLINE ISTITUZIONALI: abbonamento al servizio ACI PRA per l'anno 2025. ANCITEL SPA ( C.F. 07196850585) CIG. B544E06E38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI AD USO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA'  ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 1^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE PER PARTECIPAZIONE AL RADUNO NAZIONALE DEI RAGAZZI SINDACI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCITAZIONI ALL'USO DELL'ARMA DI ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN FORZA OPERATIVA ALL'U.O. POLIZIA LOCALE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FOSSATO PER IL GIORNO 28/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 17/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025 CIG: B002E0F3E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L. (C.F. 01872630171). C.I.G. B559402101</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21-NONIES DELLA LEGGE 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE N° 614 DEL 20/12/2024 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/02/2025 aL 31/01/2028. VCB SECURITAS SPA (C.F. 04414750986) - CIG: B4D6D6B871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRONTUARI CDS E APPLICAZIONI PER L'ANNO 2025  - EGAF EDIZIONI SRL C.F. 02259990402 - CIG B552164B35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE  107/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025 CIG: B1B9158924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981)  - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE UT.10/24 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025– CIG: B002E01854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DI REDAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GOVERNO DEI PROCESSI DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E RETE DATI” – ART. 8 c. 6 LEGGE 22/02/2001 N. 36 A FAVORE DELL’ARCH. TURATI MARCO  CON STUDIO A CREMONA (C.F. TRTMRC63A29D150O P. IVA: 01013350192) – CIG  B558F54461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - GIURIDICO ALL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA. STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI (C.F. 03464580178) - CIG B56C8C7EFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/02/2025 aL 31/01/2028. SICUREZZA DEL CITTADINO S.R.L. - GRUPPO CIVIS (C.F. 01183050127) - CIG: B4D6D6B871</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI TUBO LUMINOSO LED INSTALLATO SULLA RUOTA MULINO IN VIA BRESCIA/MURATELLO. DITTA FILIPPINI DI FILIPPINI MASSIMILIANO (C.F. FLPMSM67L27B157B -P.I. 02852320981). CIG B53F431C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA L. 13/89, LIQUIDATO DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO PER L'ANNO 2024 (II ELENCO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE -  PROROGA  TECNICA DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 00488410010) FINO AL 31/05/2025 - CIG DERIVATO: B55E115B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 723 DEL 29/12/2023 - PROROGA DI UNA ANNUALITA' DELL'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE DI RETE INFORMATICA CABLATA, DISTRIBUITA IN AMBITO LOCALE E SU COLLEGAMENTI GEOGRAFICI. DITTA R.V.M.IMPIANTI S.R.L. (C.F. 01928000171) - CIG: B55EAFF9F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER L.GS. N. 267/2000 - 2^ VARIAZIONE TRA  CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DANCE VILLAGE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO SAN COSTANZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, QUANTIFICAZIONE, INSCATOLAMENTO FONDO MAURO GUERRA, OPERATORE ECONOMICO ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 03832390987) - CIG B4D2B79CF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  SERVER HP PROLIANT ML350 A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL (P.IVA  11980230152)  TRAMITE ODA MEPA - CIG: B55282A229</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOPHOS INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECNOLOGY (P.IVA  IT02817851203)  TRAMITE ODA MEPA - CIG: B5520539EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNORA MANCIN CHIARA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI. PERIODO 17.02.25 -16.08.25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DLGS 36/2023, DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE (C.I.G. PADRE: C.I.G. PADRE: B586E30138) E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO (C.I.G. FIGLIO: B58CBC17DA). OPERATORE ECONOMICO “TRASLOCHI GENERALI S.R.L.” (CF. 03369640176).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI NAVE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK". OPERATORE ECONOMICO ASSISTENZA VIOLA DI VIOLA CLAUDIO P.I. IT03774840981 - CIG B595AB2D58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI NAVE DITTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI- CIG:Z1031CED63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE GHIDINI MONICA: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE AL PERSONALE DIPENDENTE. ANN0 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI PER IL GIORNO 25/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SORELLE MINOLA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 26/02/2025 FINO AL GIORNO 22/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER I GIORNI 26 E 27 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTI 01/25 – 02/25 – 04/25 – 05/25 – 06/25 - PERIODO: MARZO 2025-FEBBRAIO 2026 – CIG B50510C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UT. 03/25 PER SERVIZIO MENSA - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C.1I.3.3 - APPROVAZIONE 4^ MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLA MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. CIG 77940540D5 CUP C66F22000490006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATIVE AL CONTRATTO TRA IL COMUNE DI NAVE E LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ORATORIO DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE SCOLASTICA DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - 2° ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SERVIZIO CDI COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’– ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PASTI AL COMUNE DI BOVEZZO (P.I. 00374120178)-INTEGRAZIONE COSTO PASTI CDI  UTENTE 07/25 –  PERIODO: MARZO 2025 –FEBBRAIO 2026 – CIG B5B5281EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO’ (P.I. 01665720163) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 07/25 PERIODO: MARZO 2025 – FEBBRAIO 2026 – CIG B5B51A6A29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI. C.I.G. B5B8536726.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 09/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA PINETA N.5 INT.1, PIANO RIALZATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 10/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT 12 – PIANO TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 11/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT 11, PIANO TERZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 12/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT 1, PIANO TERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 13/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT 5, PIANO PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 14/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA MULINO VECCHIO N. 21 INT 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 15/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT 7 - PIANO SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 16/2025. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT. 2 – PIANO TERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE "SFILATA DI CARNEVALE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 02/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE CASCINA &amp; PERSONA FA DI BARIANO (BG) - (C.F.E P.IVA 03856400167) - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE, COD.UNIVOCO 08/25, PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA BUSSOLA DI CASTEL CERRETO (BG) - PERIODO: DAL 04/02/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS (C.F. 83001330170) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE – 18/25- PERIODO: MARZO 2025-FEBBRAIO 2026 – CIG B5DACE6B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI. SVI CERTIFICAZIONI SRL (C.F. 03641990985) - CIG: B5CBDF0919.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI CATERING (RINFRESCO IN LOCO) PER CERIMONIA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA, QUALE EVENTO DI PRESTIGIO PER L’ENTE AVENTE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ ED UFFICIALITA’. C.I.G. B5D515E2CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO N. 2 AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 7  DEL D.LGS.36/2023 E S.M.I. DITTA IMPRESA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL (C.F. 03519470177) CIG A0040D1DC9. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 – COMPONENTE 2, LINEA 1.1.3 HOUSING TEMPORANEO A. CUP C44H22000170001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO DI COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL CONDOMINIO DI VIA OSPITALE N.2. CUP C68I21000630003. CIG ZA939A8EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) PER GLI UTENTI 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25 PERIODO: MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026 CIG: B5E82006DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA PER L'UTENTE 30/25 - PERIODO: MARZO 2025 -FEBBRAIO 2026 CIG: B5E7DE1043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I.03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO CDD UTENTE 28/25 - PERIODO: MARZO 2025-FEBBRAIO 2026 CIG: B5E90D978D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS (C.F. E P.I.: 01046690176) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) UTENTE  39/25 PERIODO: MARZO 2025-FEBBRAIO 2026 CIG: B5EA86FE42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE  33/25 - PERIODO: MARZO 2025-FEBBRAIO 2026 CIG: B5EB42AC6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI TAPPETI PER "ANGOLO MORBIDO" BIBLIOTECA -  OPERATORE ECONOMICO BORGIONE  CENTRO DIDATTIVO (C.F. 02027040019) - CIG : B520386F78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 15/2025. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 77 IN DATA 27/02/2025 E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT 9 - PIANO SECONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA di via PIEVE VECCHIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE MAMRE' (P.I. 01301620173): INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTI 35/25 - 36/25 - 37/25 - 38/25 PERIODO: MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026 CIG: B5F571B315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI PER L'UTENTE  31/25 - PERIODO: MARZO 2025 -FEBBRAIO 2026 CIG: B5F7E70847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE FOBAP (P.I. 03475770172) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI PER L'UTENTE 34/25 - PERIODO: MARZO 2025 -FEBBRAIO 2026 CIG: B5F5BD7B3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI FINE CANTIERE. COOP 81 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03925680989) - CIG: B5F3BDD7F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 17/03/2025 FINO AL GIORNO 11/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE O.P.SS.REDENTORE (CF.80004230191)-  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE  27/25 PERIODO: MARZO 2025-FEBBRAIO 2026 - CIG B5FB86B11E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLE CAMONICA SOLIDALE ONLUS (P.I. 03214740981)  - INTEGRAZIONE RETTA RSD OSPITE UT.26/25 - PERIODO: MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026 CIG B5FEBD920B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - CONDOMINIO "IL MULINO", VIA MULINO VECCHIO, 21 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO DAL 03.08.2023 AL 30.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 LETTERA b) D.LGS. 36/2023, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX TRAFILERIE, LOTTO 4. IMPRESA REFLEX SRLCR SOCIETÀ UNIPERSONALE P.IVA/C.F. 01859430769 . CIG: 9988096590. CUP: C64H22000390006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LL.PP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 , DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI "BOLLETTINO" DI LEGISLAZIONE TECNICA - ANNO 2025 (P.I. 05383391009). CIG B5FEDED90E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.), C.F.00960790178.  IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA NAVE TEATRO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA  -  PROROGA  SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" E DEL NUMERO VERDE GIA' IN ESSERE CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA (P.IVA IT12878470157)  FINO AL 31/12/2025 - CIG DERIVATO Z252DD78C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023 PER LA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -  D.LGS 81/2008 A FAVORE DELLA DITTA CO.PE SRL  (P.IVA 02371010980) : CIG  B538C50345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER LA  FORNITURA DI TONER DELLE STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA LINEA DATA SRL  (C.F./P.IVA 03242680829) TRAMITE ODA MEPA - CIG B576C292E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA AL CDI  UTENTE 45/25 - PERIODO: APRILE 2025-FEBBRAIO 2026 – CIG B5B50510C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA E CONTESTUALE INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UNA PARTE DI TOMBA DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO DI CORTINE DI NAVE PER 99 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SACCA PER IL GIORNO 25/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA PER IL GIORNO 26/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, VIA BREDINE, VIA MONTEGRAPPA, VIA SAN COSTANZO, VIA FONTANELLO E VIA SORELLE MINOLA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 26/03/2025 FINO AL GIORNO 18/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BLASI ANTONIO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONAMENTO DAL 01.11.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI VALLE DEL GARZA PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "LA VALLE DEL GARZA E IL BRESCIANO 1940-1945. GUERRA, RESISTENZA, LIBERAZIONE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD 3 SANTI NAVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "3 SANTI TRAIL"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) PER GLI UTENTI  41/25 - 42/25 - 43/25 - 44/25 PERIODO: MARZO 2025 - GIUGNO 2025 CIG: B623435C8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI – 04/25 – 40/25 - PERIODO: MARZO 2025 -FEBBRAIO 2026 – CIG B5DAE08ACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173) DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA' E SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 32/25 - PERIODO: MARZO 2025 - SETTEMBRE 2025 CIG: B623D0E9B2,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE AMBIENTALE PER LA DURATA DI 7 ANNI ED ULTERIORI 24 MESI PER OPZIONI. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' APRICA SPA DELLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA CON I COMUNI DI CONCESIO, BOVEZZO E CAINO.  CIG MASTER: B427973FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C.1I.1.1- IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE CONTRATTUALI ART.106 COMMA 1 LETT. A) E LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL. CUP C65E22000110006. CIG A0305136D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C.1I.1.1 - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) E C) D.LG. 50/2016 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. GAIA PROGETTI SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) C.F./P.IVA 04641800265. CUP C65E22000110006 CIG 9634515D48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, FORNITURA ARREDI PALAZZINA EX-TRAFILERIE IN NAVE. DITTA TECNO ARREDO S.A.S DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) P.IVA 00813160173. CUP: C62F22001160002 – CIG: B5FD0E2182.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, FORNITURA ARREDI PALAZZINA EX-TRAFILERIE IN NAVE. DITTA TECNO ARREDO S.A.S DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) P.IVA 00813160173. CUP: C62F22001160002 – CIG: B5FD0E2182.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE 25/25- PERIODO: MARZO 2025-SETTEMBRE 2025. CIG:  B62A30A2B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER INCARICO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO PALAZZINA EX-TRAFILERIE IN NAVE. DITTA APOSTOLI DANIELE S.R.L. DI BRESCIA P.IVA 02171370170. CUP: C64H22000390006 – CIG: B61C031F56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER INCARICO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO PALAZZINA EX-TRAFILERIE IN NAVE. DITTA APOSTOLI DANIELE S.R.L. DI BRESCIA P.IVA 02171370170. CUP: C64H22000390006 – CIG: B61C031F56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP UTENTE 14/2025. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 76 IN DATA 27/02/2025 E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAVE VIA OSPITALE N. 2 INT 6 - PIANO PRIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DELIBERAZIONE N° 27 DEL 01/03/2022 PER ERRORE NELLA RIMOZIONE IMPORTO IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, APPALTO SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE PER N.1 EDIZIONE - ANNO 2025. OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL. (P.I 00746040179) CIG: B628420FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2025-2026, A FAVORE DELL'IMPRESA M.F. SERVICE DI FAUSTI MANUEL (P.IVA 03649360983) - CIG: B626535C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SOSSI MARINA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 14.04.2025 CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 3^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PREMI DI LAUREA AI RESIDENTI LAUREATI NELL'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2003 PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E VASO DI FIORI PER COMMEMORAZIONI CIVILI. OPERATORE ECONOMICO NON SOLO FIORI DI RONCHI PAOLO C.F. RNCPLA69M29B157D - CIG B631C96072</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Istruzione Cultura Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DLgs 36/2023, PER IL SERVIZIO DI UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA. OPERATORE ECONOMICO: PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE C.F. 80013570173 - CIG B6339186F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2025. NAVE SERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DIPENDENTE SAVCHUKEVYCH ANTON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  STRAORDINARIO UTENTE COD. UNIV. 46/25 -ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE 47/25 - PERIODO: APRILE 2025 -FEBBRAIO 2026 – CIG B62D7E2E5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "3 SANTI TRAIL" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 06/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (P.I.E C.F.03775110988) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSD "GIUSEPPE SEPPILLI" UTENTE 29/25 - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2025 CIG: B64382E7DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 24/25 - PERIODO: MARZO - GIUGNO 2025 CIG: B6438B5742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Socio Assistenziale - Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.P.: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2021-2025.   CIG DERIVATO B5FB5D7078  SINTEX s.r.l. (C.F. 03372780175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2024-2028.   EUROGREEN LAB S.R.L. (C.F. 03018510986) – CIG: B64166AA98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER NOTIFICA ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA PIEVE VECCHIA NEL PERIODO COMPRERSO DAL GIORNO 07/04/2025 FINO AL GIORNO 31/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA BRESCIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALL’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI – SIGNOR N.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO – SIGNOR A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 2025-2026 C.I.G. PADRE: B639EB6260. AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO C.I.G. DERIVATO: B65C7799A3. OPERATORE ECONOMICO “SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA” (CF. 01247570177) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "GRAN FONDO MTB CITTA' DI BRESCIA 9^ EDIZIONE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "28° MEMORIAL LUIGI BUSSACCHINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BELCOLLE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 08/04/2024 FINO AL GIORNO 15/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E BIBLIOTECONOMICI DI VAL TROMPIA. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO E DELLA "RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA" ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER I RIFIUTI ANNO 2025 ALLO STUDIO TABARRI &amp; ASSOCIATI (C.F. 03337770980) - CIG: B65D371A21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI". OPERATORE ECONOMICO ASSISTENZA VIOLA DI VIOLA CLAUDIO P.I. IT03774840981 - CIG B65E0C9D19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO COD. UNIV. 48/25 ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21  – LOTTO 3 – TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.IVA 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -  IRRIGAZIONE ROTATORIA FER PAR VIA ZANARDELLI  - DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:9852519BE0 - CIG derivato: B5738B385E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE - UFFICIO  POLIZIA LOCALE E CENTRO POLIVALENTE IN VIA SORELLE MINOLA N.43 -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO: B61196E1A0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.334 DEL 31.07.2024 RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 15 BIS - LOTTO 3 - TRA CONSIP E HERA COMM SPA  (CIG MASTER:967724398C - CIG DERIVATO: B201D40584)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO PER IL GIORNO 11/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR DIGITALE - AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.  DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI dell'art. 1 c 2 lett a) D.L. 76/2020.  DELLE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE COME DA CANDIDATURA DEL COMUNE DI NAVE, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21.CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C51F24001660006. CIG: B62975597F. MAGGIOLI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI - PROROGA AL 30 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE PASQUALI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13/04/2025 (PROCESSIONE DELLE PALME) E PER IL GIORNO 18/04/2025 (VIA CRUCIS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PE RLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO GEOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MONTECLANA. STUDIO DI GEOLOGIA Dott. GEOL. GUIDO TORRESANI (C.F. TRRGDU71R06G149O) - CIG: B479B65D3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE - DECORRENZA DAL 01/04/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE PER FORNITURA AUSILIO INFORMATICO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L. (C.F. 01872630171). C.I.G. B666010573.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNIZZO RELATIVO ALL' ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE  NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI IN VIA PIEVE VECCHIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. DEI COSTI AMMINISTRATIVI  E ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI CONTRATTI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CONTO TERMICO - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI BORCHIE DI BRONZO D. 4 CM SENZA PERNO CIMITERO DI NAVE CAMPATE NR. 18,19,20 - VEZZANI SPA (C.F. 00294890355) - CIG:B646E70E3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA PER LA FORNITURA DI BORCHIE DI BRONZO D. 4 CM SENZA PERNO CIMITERO DI NAVE CAMPATE NR. 1,2,3 -  MATTHEWS INTERNATIONAL S.P.A. (C.F. 12475620154) - CIG:B6498DC035</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (P.IVA 00089070403) - CIG: B667C44B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA TERMICA PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: B66AE5C249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI LICENZE DI MICROSOFT OFFICE 365 IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA PERSONAL DATA SPA  (P.IVA  03050740178 )  TRAMITE ODA MEPA - CIG  B668243E4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M.I BIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE ED CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO GEOLOGICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA ZONA CONTENITORI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, FINANZIATI CON CONTRIBUTO PNRR MC2-C1 LINEA A. DOTT. GEOL. DAVIDE GASPARETTI (C.F. GSPDVD66M07B157B) - CIG: B65ED79571.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, VIA BREDINE, VIA MONTEGRAPPA, VIA SAN COSTANZO, VIA FONTANELLO E VIA SORELLE MINOLA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 22/04/2025 FINO AL GIORNO 02/05/2025. PROROGA ORDINANZA N. 13/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA PATRONALE DI SAN MARCO"  IN PROGRAMMA A CORTINE DI NAVE, PER IL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO  24/04/2025 FINO AL GIORNO 28/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TOILET CHIMICHE, OPERATORE ECONOMICO TOILET SERVICE SAS (C.F. 02037780984) - CIG: B681857981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI FOTOGRAFIE SU PANNELLI FOREX, OPERATORE ECONOMICO TOIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO DI CERESOLI ROBERTO (C.F. CRSRRT77B08B157O) - CIG: B69346C813</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAPRA E ART.45 DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA SAN FRANCESCO 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN  COMUNE DI NAVE. PUBBLITECNICA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL DI BRESCIA . CIG: B6723883C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I SERVIZIO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO AGRONOMICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI 2025 - A FAVORE DELLA DITTA RICCARDO DAL FIUME (C.F.: DLFRCR69D02F205Z) TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.   CIG: B66E6957C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UNA PARTE DI TOMBA DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO DI CORTINE DI NAVE PER 99 ANNI. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE AL SIG. PIGATO GIAN PIETRO (C.F. [OMISSIS]).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TAMENI ELEONORA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 26 A 28 ORE. PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.10.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ONERI DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SPESE DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE PROGETTO, AI FINI ANTINCENDIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ISTRUTTORIA PRATICA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE  DELLO SCARICO  REFLUI DOMESTICI IN PUBBLICA FOGNATURA DEL CONDOMINIO DI VIA OSPITALE N.2. DITTA GESTORE A2A CICLO IDRICO SPA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARIA AUSILIATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XXI RAID DEI LAGHI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 04/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINAZZOLI ERNESTA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 32 A 33 ORE. PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.10.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE COMINI MARIAGRAZIA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 L 311/2004 E SS.MM.II. PERIODO DAL 02.05.2025 AL 31.08.2025 PER N. 4 ORE SETTIMANALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI O.P.A.L. ETS (CF.98114040177) A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE BRESCIANO PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 4^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120  COMMA 1 LETTERA B) DEL D.GLS 36/2023 SERVIZIO DI STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE IN VIA SAN COSTANZO. NOTAIO CHIARA LANZANI CON SEDE A CONCESIO. CIG. B312328790.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE AMBIENTALE PER LA DURATA DI 7 ANNI ED ULTERIORI 24 MESI PER OPZIONI, AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N° 120 DEL 21/03/2025. NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC), AI SENSI DELL'ART 114 COMMA 8 DEL DLGS 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 2025-2027 C.I.G. PADRE: B672127D31. AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO C.I.G. DERIVATO: B6A1AF88EB. OPERATORE ECONOMICO “COOP81 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (CF. 03925680989).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI NAVE - OPERATORE ECONOMICO VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL (C.F. 03519470177) CIG B49264ADD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025" DI CUI ALL’ART. 79 COMMA 1 DEL CCNL DEL 16.11.22 (PARTE STABILE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INAUGURAZIONE PALAZZINA EX TRAFILERIE, IN VIA SORELLE MINOLA PER IL GIORNO 10/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER  SERVIZIO  INTEGRATIVO DI GESTIONE STIPENDIALE  E ADEMPIMENTI CONNESSI  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. N. 36/2023, -DITTA ALMA SPA (C.F. 00572290047) -CIG B5E1D25C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATICO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: AMMISSIONE CON RISERVA DI TUTTI I CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATICO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA, VIA MADDALENA, VIA BROLO E VIA EDISON PER IL GIORNO 10/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE NR. 641 DEL 30/12/2024 - MODIFICA DEL CONTRATTO - AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 -DI FORNITURA DELL' IMPIANTO AUDIOVIDEO PER LA SALA CONSILIARE PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO  A FAVORE DELLA DITTA LIMELIGHT SRL (P.IVA 03599690173) PER UN IMPORTO PARI A € 2471,33  (IVA ESCLUSA). CIG B673282FAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 718 DEL 28/12/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. DITTA CANON ITALIA SPA CIG: ZC63DF92CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN PRESENZA CON UTILIZZO DI TABLET - PERIODO 2025-2028. OPERATORE ECONOMICO “SELEXI S.R.L.” (CF. 12852900153) – C.I.G. PADRE: B6B9D138BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA FACCIATA SCUOLA DON MILANI. SOCIETA' DUERETI S.R.L. P.IVA 13632560960. CIG B6ACAA51D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AD ENTE CAPOFILA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE OGGETTO DI PERMUTA E DI ALIENAZIONE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO VIA PRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO SERVIZIO PROGETTAZIONE LAVORI “COPERTURA PER ZONA CONTENITORI CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - OPERE ELETTRICHE, FINANZIATI CON CONTRIBUTO PNRR MC2-C1 LINEA A. OPERATORE ECONOMICO HP INFRASTRUTTURE SRL (C.F. 03079870980) - CIG: B6A4A14925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025- DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE  CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI  IN VIA DON FILIPPO BASSI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 19/05/2025 FINO AL GIORNO 23/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'ADOZIONE VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBLIADIGE SRL - CIG B6B05B81B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DELL'ADOZIONE VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. PUBLIADIGE SRL - CIG B6B05B81B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID-19 RICEVUTE IN ECCESSO E NON UTILIZZATE AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL GIORNO 16/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI: AMMISSIONE CON RISERVA DI TUTTI I CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER I REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FUORILUOGO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO VIA OSPITALE E POLO SCOLASTICO IN VIA MOIA -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO: B611F496A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.50 c.1 lett.b) DEL D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO NOTARILE DI STIPULA ATTO DI CONFERMA DELL' ATTO DI PROVENIENZA AI FINI DELLA ALIENAZIONE DELL'AREA COMUNALE IN VIA CAMPAZZO IDENTIFICATA CATASTALMENTE CON IL FG.24  MAPPALE 608 E 609. CIG B6548639BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ECOISOLE. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ID&amp;A SRL DELLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA CON I COMUNI DI CONCESIO, BOVEZZO E CAINO.  CUP C61E22000270001, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 – LINEA A. CIG: B6A50CB3B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI PER UTENZE DI ACQUA PUBBLICA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI. MF SERVICE DI FAUSTI MANUEL (C.F. FSTMNL83L08D918V) - CIG: B6C96862DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. RETTIFICA DETERMINA N. 214 del 07/05/2025 DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE OGGETTO DI PERMUTA E DI ALIENAZIONE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SAN MARCO VIA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. N. 36/2023, SERVIZIO REVISIONE PERIODICA CARRELLI RIMORCHIO IN USO AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE   A FAVORE DI AGENZIA RAFFAELE DI GUARDIANI RAFFAELE (C.F. GRDRFL66D07B157S). CIG:B6D1ADFA57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER INCARICO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ELEMENTI D’ARREDO (SEDIE E TARGHE) PALAZZINA EX-TRAFILERIE IN NAVE. DITTA EMME-CI S.R.L. DI CASTEGNATO (BS) C.F/P.IVA 03400990176. CUP: C64H22000390006 – CIG: B6BB14532B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, PER INCARICO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ELEMENTI D’ARREDO (SEDIE E TARGHE) PALAZZINA EX-TRAFILERIE IN NAVE. DITTA EMME-CI S.R.L. DI CASTEGNATO (BS) C.F/P.IVA 03400990176. CUP: C64H22000390006 – CIG: B6BB14532B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE - UFFICIO  POLIZIA LOCALE E CENTRO POLIVALENTE IN VIA SORELLE MINOLA N.43 -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO: B6559D1BE3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE - IRRIGAZIONE ROTONDA FER PAR, SEMAFORO  VIA FONTANELLO ANGOLO VIA BRESCIA, CAMPO DA BASKET VIA MOIA, E TELECAMERE TARGHE VIA BRESCIA -   PER LA DURATA DI 24 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO:B655C69FD5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 10 CABINE ELETTORALI POLIVALENTI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  ( P.IVA 06188330150)  - CIG: B6A90E3805</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN PRESENZA CON UTILIZZO DI TABLET - PERIODO 2025-2028. OPERATORE ECONOMICO “SELEXI S.R.L.” (CF. 12852900153) – C.I.G. PADRE: B6B9D138BE. ATTIVAZIONE I° CONTRATTO APPLICATIVO – C.I.G. DERIVATO: B6D6031ECC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FONTANELLE PER IL GIORNO 22/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. (C.F. 01705680179). CIG B6ED057D0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARCHINA SONIA: PRESA D’ATTO DIMISSIONI IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L’UNITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA; ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA' DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L’UNITA’ SOCIO-ASSISTENZIALE – APPALTI E CONTRATTI. DECORRENZA 01.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 6 DEL 07/01/2025 – AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPALTI E CONTRATTI PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISERBO DEI CIGLI STRADALI – 2025 - 2028 C.I.G. PADRE: B6F74A7561. AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO C.I.G. DERIVATO: B6F74A7561. OPERATORE ECONOMICO“GREEN LIFE S.R.L.” (CF. 04512240989).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD NAVE CALCIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 38° TROFEO CITTA' DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI PER IL GIORNO 27/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COPROGRAMMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DLGS 117/2017 E S.M.I. CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI DA SODDISFARE E DELLE MODALITA’ E DEGLI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA ZANARDELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ALLA DETERMINAZIONE N.579 DEL 13/12/2024 DI MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. CUP C66F22000490006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C.1I.1.1- LAVORI  DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL. PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI: DETERMINAZIONE CIRCA LE RISERVE APPOSTE DALL'IMPRESA APPALTATRICE SUL 1° REGISTRO DI CONTABILITA'. CUP C65E22000110006. CIG A0305136D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA CONSILIARE: INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E STRADALI. DITTA F.L. COSTRUZIONI&amp;AUTOTRASPORTI (C.F. 03546100987). CIG DERIVATO B6D9ACAA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS (C.F.: 02524020985) CIG: B6E86E61FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FONTANELLE PER I GIORNO 30 MAGGIO, 3 E 4 GIUGNO DELL'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI, IN ORARI NOTTURNI, IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 03/06/2025 FINO AL GIORNO 06/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA  COMMEMORAZIONE DEI CADUTI PER LA LIBERTA' DELLA VALLE DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023, INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO LA CAMERA DI CONCILIZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA. AVVOCATO GORLANI MARIO CON SEDE A BRESCIA. CIG: B6D9591AB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI  - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE DI UNO STRISCIONE STAMPATO 900CM x 180 CM CON ANELLI OGNI 50 CM POLO SCOLASTICO ZEROSEI DI VIA MOIA. DIITTA TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO DI CERESOLI ROBERTO (C.F. CRSRRT77B08B157O) CIG: B6DD1875EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE. 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ AGRICOLA LA CASTAGNOTTA DI CERESOLI MASSIMILIANO E PASOLINI FRANCESCO S.S. SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA CASA NEL BOSCO S.R.L. C.F. 02217510987. SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO STREAMING CONSIGLIO COMUNALE E NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO PER IL GIORNO 30/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO – C.I.G.: B7122711B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI PER I GIORNI 5 E 6 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ADDETTI UTILIZZO CARRELLI ELEVATORI  - DITTA SAEF SRL SB (P.IVA 02154380980) - CIG: B6DB0B7206</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PAGOPA PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025  AFFIDATO A 3PITALIA S.P.A.– CIG  B686368BDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.GLS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 1^ VARIAZIONE DI BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CIVELLE PER IL GIORNO 06/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AGEVOLARE L'AFFLUENZA DEI CITTADINI VOTANTI AL REFERENDUM DEL 8/9 GIUGNO 2025, IN PIAZZALE UNITA' D'ITALIA PER IL GIORNO 8 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATICO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: SCIOGLIMENTO RISERVA AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "5° XC STEFANA BIKE - MEMORIAL MARCO PERNINI E JEAN POSSI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 08/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI PER IL GIORNO 10/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE, DEL SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA, DELL' ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO, ANTISISMICHE  E SERVIZI CLOUD SOLO1- ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) A FAVORE DELL’ARCH. RUBAGOTTI ANTONIO CON STUDIO IN BRESCIA CORSO GARIBALDI, 10 (P.I. 03442270173 - C.F.RBGNTN67L13B157R) – CIG  B170D11E0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO CATASTALE VALLE TROMPIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA - ANNO 2025 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER LE  NUOVE ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO "MONDOGIOCONDO" ANNO EDUCATIVO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO 2025-2028 C.I.G. PADRE: B6D001709A. AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO C.I.G. DERIVATO: B6FDA2CC2C. OPERATORE ECONOMICO “SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI” (CF. 03186680983).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PALBERTI CELESTE, FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 30.06.2025 CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NAVE TEATRO EDIZIONE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE PAGOPA FINO AL 31.12.2025 AFFIDATO A 3PITALIA S.P.A.(P.IVA 11024260967) – CIG  B686368BDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO  PER LA FORNITURA  ED INSTALLAZIONE SISTEMA AUDIOVIDEO SALA CONFERENZA PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA LIMELIGHT SRL (P.IVA 03599690173) TRAMITE ODA MEPA.CIG: B717824A56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI  FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO - DITTA CONSULGROUP SRL (P.IVA 02371010980) - CIG:  B70D7C310A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA "COOP81 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (P.IVA 03925680989). CIG DERIVATO: B725CCAA1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FONTANELLE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 11/06/2025 FINO AL GIORNO 13/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 11/06/2025 FINO AL GIORNO 13/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI IN PRESENZA CON UTILIZZO DI TABLET - PERIODO 2025-2028. OPERATORE ECONOMICO “SELEXI S.R.L.” (CF. 12852900153) – C.I.G. PADRE: B6B9D138BE. ATTIVAZIONE II° CONTRATTO APPLICATIVO – C.I.G. DERIVATO: B72DD0E341.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SASSIVA PER IL GIORNO 11/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.GLS. N. 267/2000 - 5^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA PER IL GIORNO 13/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "CORRI NAVE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 18/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER PUBBLICO INCANTO, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI UN’AREA SITA IN VIA PREDENNO IN NAVE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -IMPIANTO SEMAFORICO  VIA EDISON E COLONNINA RICARICA E-BIKE VIA F.VENTURA -   PER LA DURATA DI 24 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO:B6A5C36FD6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.Lgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL’ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, CI.TI.ESSE S.R.L. (C.F. 00807520135) – CIG:B72D9A1F84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) D.Lgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM AD OPERA DELLA DITTA ELTRAFF SRL (C.F. 08625900157) CIG: B72E26AF73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DAR VOCE AL POSITIVO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 20/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DENOMINATE "PROCESSIONI DEL CORPUS DOMINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 22/06/2025 IN MURATELLO E CORTINE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATICO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO LE DIVERSE AREE COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  02066400405)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B72E428F80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA SAN MARCO ED IN VIA G. ZANARDELLI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 23/06/2025 FINO AL GIORNO 27/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI SECONDA COPIA DI BACKUP CON FINALITà DR INCLUSI I SERVIZI D BACKUP CONTROL A FAVORE DELLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL  FINO AL 30.06.2026 PARI A € 3.700,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG: B73A5FE4E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI DAL 01/01/2025 PRESSO IL COMUNE DI NAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE n. 572 DEL 11/12/2024 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FUORI LUOGO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA “CYBER RISK” PER IL COMUNE DI NAVE (BS). PERIODO 30/06/2025-30/06/2026. CIG: B7684170CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ANTICA PIEVE DELLA MITRIA PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FUORI ROTTA" ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI: SCIOGLIMENTO RISERVA AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA "NON PERSONALIZZATI" DA ADIBIRE AL SERVIZIO DELLE PERSONE CON ACCERTATA DIFFICOLTA' DEAMBULATORIA, MUNITE DELL'APPOSITO CONTRASSEGNO; UNO IN VIA SORELLE MINOLA ED UNO IN VIA DEL PARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C1 LETT b) D.LGS 36/2023 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO DEL 24/7/2025 ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “FUORI ROTTA”. OPERATORE ECONOMICO BARONE LORENZO C.F.BRNLNZ97E22H501B  P.IVA 01707970552 - CIG B76CD4B988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO DI FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. OPERATORE ECONOMICO ECOPLAST SRL (C.F. 01349340859) O.  CUP C61E22000270001, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 – LINEA A. CIG: B76D909A29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO MANUTENZIONI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG MENDINI MARCELLO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI. DECORRENZA 14.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DERNAGO PER I GIORNI 08/07/2025 E 09/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 6^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, DELL’APPALTO PER  IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEI SERVIZI IN AMBIENTE CLOUD SAAS DELLA PIATTAFORMA ConNet PER LA GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO  E/O ALTRE ATTIVITA’ OPERATIVE PER IL PERIODO DAL 18/04/2025 AL 17/04/2027. INCLOUD TEAM SRL (C.F. 02432200984) - CIG: B713CAC719.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE AP PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI SRL  (C.F. 01928000171)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B76B787361.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIGNORA ROMANO ANNA IN QUALITA' DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L’UNITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA. DECORRENZA 14.07.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO “SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA” (CF. 01247570177) . CIG DERIVATO: B767B151D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 24/25 - PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2025 CIG: B6438B5742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO CON RIFERIMENTO ALLA  DETERMINA NR. 231 DEL 14/05/2025 DA "AGENZIA RAFFAELE DI GUARDIANI RAFFAELE" (C.F. GRDRFL66D07B157S) A "AGENZIA RAFFAELE SAS DI BIENA ANNAMARIA" (C.F. 03826710984)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI PERICOLANTI IN CORTINE DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN FORMA CONGIUNTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI E CASSONI COMPATTANTI SCARRABILI (PRESS CONTAINER) PER I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DEI COMUNI DI NAVE, BOVEZZO E CAINO - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR – M2C1.1 I 1.1 LINEA A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FUCINA DAL GIORNO 10/07/2025 FINO AL GIORNO 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER IL GIORNO 11/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEL DISCO HPE 300GB HOT-PLUG DUAL-PORT SAS PER SERVER PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL (C.F. 11980230152)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B7773F6376.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNORA MERCURI LUCIA IN QUALITA' DI FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA – APPALTI E CONTRATTI. PERIODO 14.07.25 -13.11.25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. (C.F. 01705680179). CIG B779C5A84B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  STRAORDINARO ALL' UTENTE IDENTIFICATO CON  CODICE UNIVOCO 17/25 - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTECLANA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI MONTECLANA 2025" IN PROGRAMMA DAL GIORNO 19/07/2025 FINO AL GIORNO 21/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI ED ACCESSORI A PREZZI CALMIERATI 01/07/2025 - 31/12/2026- PRESA ATTO ADESIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INTEGRAZIONE DELLA  DETERMINA N. 81 DEL  28/02/2025  DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'AREA ALIENATA IN VIA CAMPAZZO CON LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA VERSARSI PER L'ACQUISTO. SIGG. MAGGIORI LARA E MAGGIORI MATTIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI IN CORTINE DI NAVE - PROROGA ORDINANZA N. 50/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE E MESSA DISPOSIZIONE DI PIATTAFORMA DIGITALE PER IL MONITORAGGIO, L’ANALISI E L’ELABORAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ DELL’ARIA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2025 – GIUGNO 2028, A FAVORE DELLA  DITTA QUANTA SRL (C.F. E P. IVA: 04273220485) – CIG  B76B4DF23A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA ETS PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ORCHESTRASCUOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD TEAM LODA SPORTIVAMENTE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "8° TROFEO CITTA' DI NAVE - 3° TROFEO BCC".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MANCIN CHIARA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 01.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE "IL GRANDE IN PROVINCIA" EDIZIONE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TERZI ROBERTO: TRASFERIMENTO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001. DECORRENZA 01.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNOR PANIZZOLO STEFANO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI. DECORRENZA 18.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CIVELLE PER IL GIORNO 31/07/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA PIEVE VECCHIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 01/08/2025 FINO AL GIORNO 30/09/2025. - PROROGA ORDINANZA N. 15/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI IN CORTINE DI NAVE - PROROGA ORDINANZA N. 55/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE VISURE PER L'ANNO 2025 SUL PORTALE ACI PRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO. PERIODO 2025 - 2029. – C.I.G. PADRE: B73CBDF719. AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO C.I.G. DERIVATO: B749A20BDB. OPERATORE ECONOMICO “FERRARI VIVAI SRL” (CF. 02181020989)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023, INCARICO ADEGUAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE AREE IN VIA PIEVE VECCHIA NELL’AMBITO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE. GEOM. STEFANO CELLI DI BRESCIA. CIG. B772BE7C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA SOCIETA' A2A CICLO ICRICO S.P.A. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI IN VIA PIEVE VECCHIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 308 DEL 27/06/2025, APPALTO DI FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. OPERATORE ECONOMICO ECOPLAST SRL (C.F. 01349340859).  CUP C61E22000270001, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 – LINEA A. CIG: B76D909A29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI, CULTURALI O AMBIENTALI NELL'AMBITO DEL "FONDO GENESI" ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 227 DEL 14/05/2025 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ID&amp;A SRL DELLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA CON I COMUNI DI CONCESIO, BOVEZZO E CAINO.  CUP C61E22000270001, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 – LINEA A. CIG: B6A50CB3B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTO PER IL GIORNO 02/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 - CIG B7C274EB4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ED INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - CIG MASTER Z4B3A8D42A - CIG. DERIVATO B7C85E0609</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA APPARATI PER POLIZIA, TELECAMERE PERIMETRALI E CELLA DI SICUREZZA DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - CIG B7C903C28A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FALAPPI MARZIA, OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO: RIENTRO IN SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL 16.11.2025. DECORRENZA 01.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DEI CIGLI STRADALI IN VIA BRESCIA, VIA MADDALENA, VIA BROLO E VIA EDISON PER IL GIORNO 03/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI AGLI ALLACCI DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA MONTEGRAPPA PER IL GIORNO 04/08/2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. BANDO SEED PA SOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFIC PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, CON OPZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO. A&amp;I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (C.F. 04023930987) - CIG: B7D38419FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STREAMING LIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA “UOVO DI COLOMBO: SEMPLICI IDEE PER IL WEB DI FEDERICA BELLERI” (P.IVA: 03427350982). CIG DERIVATO: B7C6E01315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, APPALTO SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE PER N.1 EDIZIONE - ANNO 2025. OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL. (P.I 00746040179) CIG: B7C79297EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2025, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 – CIG: B7C864DFF9 -  MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTO PER IL GIORNO 04/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CAMPANILE, VIA S. GIOVANNI BOSCO, VIA SORELLE MINOLA, VIA SAN CESARIO, VIA CAPRA, VIA CELESTINO COMINI E PIAZZALE A. MATERZANINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AVVIATA DALL'IMPRESA DE CARLI ANDREA SRL NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI. CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA E AVVOCATO GORLANI MARIO CON SEDE A BRESCIA.CIG. B6D9591AB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, AI FINI DELL’ALIENAZIONE DI UN’AREA SITA IN VIA PREDENNO IN NAVE (BS). APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E CONTESTUALE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) DEL SERVIZIO DI  CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI  FOTOVOLTAICI DEGLI  ALLOGGI DEL CONDOMINIO DI VIA OSPITALE N.2. DITTA DUERETI SRL CON SEDE IN MILANO C.F. E P.IVA 13632560960.CIG: B7C2B51AD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI AGLI ALLACCI DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA MONTEGRAPPA PER IL GIORNO 07/08/2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C1 LETT b) D.LGS 36/2023 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE PER BAMBINI E FAMIGLIE ALL'INTERNO DELL'EVENTO NAVE SMILES PARK DEL 6/09/2025. OPERATORE ECONOMICO "IL PAESE DI ANDERSEN DI MONICA COMINI" C.F.CMNMNC74A42B157V  P.IVA 02238560987 - CIG B7BD8ECC51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: AVVIO DELLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO PRESENTI ALL'INTERSEZIONE CON ROTATORIA TRA VIA BRESCIA - VIA S. MARCO - VIA S. GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR DIGITALE - AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI dell'art. 1 c 2 lett a) D.L. 76/2020.   PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'  COME DA CANDIDATURA DEL COMUNE DI NAVE, AI SENSI DELL’ART.  1 C. 2 LETT. A) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/21. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C61F25000170006 CIG: B7B41DD402. MAGGIOLI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA HARDWARE E INSTALLAZIONE LIM PRESSO LA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 11980230152)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B7D706C3EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023 - ABBONAMENTO AL GIORNALE DI  BRESCIA  ANNO 2025 - EDITORIALE BRESCIANA SPA (P.IVA 00272770173) -  CIG : B7E8318E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 CO.2 D.LGS 50/2016 INERENTE ALL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. DITTA LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 01975600170) CIG MASTER: 9195292302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI:  DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERI DI NAVE E CORTINE DI NAVE  A FAVORE DELLA  DITTA RAMBALDINI MARMI DI RAMBALDINI PIERANGELO E IVANO DI SAREZZO (BS) (C.F. E P. IVA: 01742150988) - CIG:B7D8DB4DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN FORMA CONGIUNTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI E CASSONI COMPATTANTI SCARRABILI (PRESS CONTAINER) PER I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DEI COMUNI DI NAVE, BOVEZZO E CAINO - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR – M2C1.1 I 1.1 LINEA A - C.I.G. B78F3815EF. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE CANONE CONCESSIONE ANNUALITA' 2025. ENGIE SERVIZI SPA C.F.07149930583 - CIG 719305371C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DELLA 2^MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. CUP C69F18000760005 E C66F22000490006. CIG A0059569BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2024-2028.   EUROGREEN LAB S.R.L. (C.F. 03018510986) – CIG: B7D2277EDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PULIZIA SCUOLA DON MILANI A SEGUITO DI CHIUSURA CANTIERE, A FAVORE DELLA DITTA "COOP81 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (P.IVA 03925680989). CIG DERIVATO: B7F1C9EF89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA T. EDISON PER IL GIORNO 26/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA LISTREA PER IL GIORNO 28/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ARMANASCO ARIANNA: RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO DA 36 A 31,5 ORE, DAL 05.09.2025 AL 31.12.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNOR VACCARIELLO LUIGI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  - AREA DEGLI ISTRUTTORI. PERIODO 18.07.25 – 31.12.25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI NUCLEO CODICE UNIVOCO 12/25 - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.S.D. NAVE CALCIO (C.F. 04113640983) PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO DI VIA CAPRA E  VIA PREDENNO. STAGIONE SPORTIVA 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.S.D. LA TAMENI 1994 (C.F. 98192400178) PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO DI VIA PREDENNO. STAGIONE SPORTIVA 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 E IMPEGNO DI SPESA PER L’A.S. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI IN NAVE (BS), PERIODO AA.SS. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 – II CONTRATTO APPLICATIVO A.S. 2025-2026 (CIG ACCORDO QUADRO B2BA9684D4 – CIG DERIVATO B801ABA229) DITTA TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI TELEFONI PER GLI UFFICI COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO WELKIN LAB DI VIGANO' GIORGIO (C.F. VGNGRG71S17F205X). CIG B7FD9614F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FINALIZZATA AD AGEVOLARE L'INGRESSO E L'USCITA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NAVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN STRADA I E STRADA III DI VIA MOIA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI DERNAGO 2025", NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 08/09/2025 FINO AL GIORNO 19/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTI PER I GIORNI 26 E 27 AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  CIG PADRE: B7FD042E09 AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO: B7FD402643. OPERATORE ECONOMICO ARCH. PATERLINI DONATELLA -BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DELL' ORDINATIVO DI SVINCOLO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREA PER REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA INTERSEZIONE VIA BRESCIA/VIA FONTANELLO- NUOVA ROTATORIA. UNEP CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA "GINCANA BAMBINI" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 07/09/2025 IN AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI SAN CESARIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTO PER I GIORNI 1 E 2 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA TRENTO PER I GIORNI 4 E 5 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023, INCARICO PER SERVIZIO NOTARILE DI COMPRAVENDITA AREE IN VIA PIEVE VECCHIA E DI DONAZIONE AREA IN VIA ZANARDELLI. NOTAIO REBUFFONI ANTONELLA CON SEDE A LUMEZZANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE LICENZE ADOBE PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA AITEC SRL (P.IVA 02328230368)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B7FF93AD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRESCIA TRASPORTI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  FATTURE LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A NAVE  - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARCONI NEI GIORNI 11, 12, 20 SETTEMBRE 2025, PER L'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA "DON MILANI", RIMASTA CHIUSA DALL'ANNO 2023,  PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TAXI RALLY - CORRERE PER UN RESPIRO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 14/09/2025 IN VIA TRENTO, NEL "PIAZZALE DUFERCO SVILUPPO SPA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C1I.1.1 - APPROVAZIONE 2^ MODIFICA CONTRATTUALE OPERE OPZIONALI - 2° STRALCIO DI CUI ALL'ART.106 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. DELLA REALIZZAZIONE NUOVO POLO ZEROSEI IN VIA MOIA. CUP C65E22000110006. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL. CIG A0305136D7 E 2^ MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO TECNICO GAIA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO CIG 9634515D48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C.1I.1.1- LAVORI  DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL. SECONDO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI: DETERMINAZIONE CIRCA LE RISERVE APPOSTE DALL'IMPRESA APPALTATRICE SUL 2° REGISTRO DI CONTABILITA'. CUP C65E22000110006. CIG A0305136D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 2^ VARIAZIONE DI BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI. SOFT SKILLS. C.I.G. B80979D177. OPERATORE FOSSATI PAOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATORE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - ANNO 2025. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  - CIG: B80C8E5C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA A. PEDERZANI NEI GIORNI 16 E 17 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II PER IL GIORNO 15/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA PER SORTEGGI PRATICHE SISMICHE I^ SEMESTRE 2025 - EXTRA CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART 30 COMMA 2 D.LGS. 165/2001: ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VILLA CARCINA SIGNORA COMINI MARIAGRAZIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO L’UNITA’ TECNICA EDILIZIA URBANISTICA. DECORRENZA 15.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE – ANNO 2025. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE – ANNO 2025. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E L'A.S.D. AUDACES VALLE DEL GARZA PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ATLETICA "A.GREOTTI" SITO IN VIA CAPRA. PERIODO 1/9/2025-31/8/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE CHE SI SVOLGERANNO IN OCCASIONE DELLA  FESTA PATRONALE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI, PRESSO LA PARROCCHIA DI MURATELLO, IN PROGRAMMA DAL GIORNO 29/09/2025 FINO AL GIORNO 01/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. OPERATORE ECONOMICO INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. (C.F. 01705680179). C.I.G. B84078B58B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI A.D.M. II E III BIMESTRE 2025 -COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI:  DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, FORNITURA E POSA IMPIANTO SEMAFORICO IN  LOC. PIEVE DELLA MITRIA PER RIDUZIONE INCIDENTALITA', A FAVORE DELLA  DITTA SIBESTAR S.R.L. DI TORRE BOLDONE (BG) (C.F. E P. IVA: 01917530162) - CIG:B83D3E99B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 7^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGIENE URBANA.SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE AMBIENTALE PER LA DURATA DI 7 ANNI ED ULTERIORI 24 MESI PER OPZIONI. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' APRICA SPA DELLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA AGGREGATA CON I COMUNI DI CONCESIO, BOVEZZO E CAINO.  CIG MASTER: B427973FEE - ACQUISIZIONE CIG DERIVATO: B64AD916B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: FONDAZIONE “PAPA GIOVANNI XXIII” C.F. 80018750176 - PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI SCUOLA “DON G. DAVID” C.F. 98018360176 – FONDAZIONE “C. COMINI” C.F. 80018590176 – EROGAZIONE SALDO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F. 83001710173): IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE A: CONTRIBUTO ORDINARIO, SERVIZIO ARCHIVISTICO E R-FID. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE 5^ MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI CUP C66F22000490006. DITTA CITTA' FUTURA  CON SEDE IN LUCCA. CIG: 77940540D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER SERATE INFORMATIVE AVVIO SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. MF SERVICE DI FAUSTI MANUEL (C.F. FSTMNL83L08D918V) - CIG: B81F7E3600.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO STAMPA VOLANTINI PER SERATE INFORMATIVE AVVIO SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. TIPOGRAFIA OLIVIERI SNC (C.F. 03537960175) - CIG: B83104AB33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STREAMING LIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. OPERATORE ECONOMICO DANILO ZORDAN. P.I. 10464770964. CIG: B8102B9529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MIGLIORAMENTO IMMISSIONE VEICOLI SULLA VIA BRESCIA (EX SPBS237) DALLA STRADA LATERALE PROVENIENTE DAI CIVICI DA N. 222 A N. 228/B DI VIA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B D.Lgs. N. 36/2023, DELL' APPALTO PER IL SERVIZIO PREVIDENZIALI DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE ACCREDITO FIGURATIVO. SRG ELLEPI SERVICE SRL STP (C.F. 11516640965) - CIG. B85F7F2A72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI FOTOGRAFIE SU PANNELLI FOREX, OPERATORE ECONOMICO TOIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO DI CERESOLI ROBERTO (C.F. CRSRRT77B08B157O) - CIG B86759CDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ROAD TO DOLOMITES '25" CHE INTERESSERA' IL COMUNE DI NAVE NEL GIORNO 03/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A NAVE CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BONOMELLI LORIS, FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 15.10.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - RIDEFINIZIONE ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' E DELLE SOMME DA VERSARSI PER L'ACQUISTO DELLE AREE ALIENATE IN VIA CAMPAZZO IN NAVE. SIGG. MAGGIORI LARA E MAGGIORI MATTIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN FRANCESCO PER IL GIORNO 05/10/2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI A MURATELLO DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPARRE ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI USCENTI DAL SERVIZIO DI ASILO NIDO A SEGUITO DI PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS (C.F.:03462390166) - INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RSD UTENTE 25/25 PERIODO OTTOBRE 2025- FEBBRAIO 2026 - CIG: B62A30A2B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 32/25 - PERIODO: OTTOBRE 2025 - FEBBRAIO 2026 CIG: B623D0E9B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA  K-TARIP A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  02066400405)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B8696F52EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI GIORNATE SPECIALISTICHE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  02066400405)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B86E847E7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 114/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCIA DI BRESCIA (P.IVA 03046380170)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMNISTRATIVO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA  PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA REALIZZATO DA A2A SMART CITY S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 9° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. (C.F. 03620790984) CIG: ZD23597DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 11° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO B871C8F351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA PROVENTI DIRITTI DI COPIA  BIBLIOTECA  - III TRIMESTRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI C/O VILLA ZANARDELLI. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO UTENTE CODICE UNIVOCO 22/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN FORMA CONGIUNTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI E CASSONI COMPATTANTI SCARRABILI (PRESS CONTAINER) PER I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DEI COMUNI DI NAVE, BOVEZZO E CAINO - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR – M2C1.1 I 1.1 LINEA A. C.I.G. B78F3815EF. APPROVAZIONE DEI VERBALI E PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA FONTANELLO, VIA PAOLO VI, VIA CAMPAZZO, VIA CADUTI DI NASSIRYA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA MONTAGNA" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MARTINAZZOLI ERNESTA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 32 A 33 ORE. DECORRENZA:01.11.25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER AFFISIONE BANDIERE IN ALCUNE VIE DEL PAESE, IL GIORNO 09/10/2025, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA MONTAGNA 2025".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NAVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA (SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO) - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.  A2A CICLO IDRICO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER AFFISIONE BANDIERE IN ALCUNE VIE DEL PAESE, IL GIORNO 10/10/2025, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA MONTAGNA 2025".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TAMENI ELEONORA: INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 26 A 28 ORE. DECORRENZA: 01.11.25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA E FRESATURA IN VARIE VIE DEL COMUNE DI NAVE IN PROGRAMMA DAL GIORNO 15/10/2025 FINO AL GIORNO 07/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNC-C.13 - SICURO, VERDE E SOCIALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMNISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL CONDOMINIO DI VIA OSPITALE N.2 . CUP C68I21000630003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI  IN VIA RONCHI BASSI PER IL GIORNO 21/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TARI (ARERA) PER IL PERIODO 2026-2029. OPERATORE ECONOMICO “NEOPA SPA” (CF. 02631580061) – C.I.G.: B892EF88A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ANNUALE DI ADESIONE INIZIATIVA “COMUNI AMICI DELLE API” – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. N. 36 DEL 25/03/2019 – SIGNORA C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2003 PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE CIVILE DEL 4 NOVEMBRE. OPERATORE ECONOMICO NON SOLO FIORI DI RONCHI PAOLO C.F. RNCPLA69M29B157D - CIG B89B41952C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.110 DEL 20/03/2025- INTEGRAZIONE RETTA CDI UT.45/25 PERIODO: OTTOBRE 2025- FEBBRAIO 2026 -CIG B5B50510C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PER RICONOSCIMENTO AI DEPORTATI-INTERNATI NEI LAGER NAZISTI - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER RICERCHE PRESSO ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE  SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE  39/25 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - III TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ,MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 16 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E AGSM AIM ENERGIA SPA (C.F. e P.IVA 02968430237), PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER B08F7A4DD0 - CIG DERIVATO B70E06E835)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEI  LOCALI DELL'ORATORIO DI NAVE  UTILIZZSTI DALLA SCUOLA DON MILANI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PROPRIO IMMOBILE. BIESSE TINTEGGIATURE SRL (C.F. 03352670172) - CIG: B889F00A1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS  (C.F.: 03462390166) -  INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE  25/25- PERIODO: OTTOBRE 2025 -FEBBRAIO 2026 CIG:B62A30A2B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA PER ORGANIZZAZIONE 27^ SAGRA DEL MARRONE DELLA VALLE DEL GARZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 383 DEL 17/08/2023 PER CESSAZIONE CONNETTIVITA' FTTC DELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA SEDE DELL'ORATORIO DI NAVE, A FAVORE DELLA  DITTA INTRED TELECOMUNICAZIONI   (P.IVA 02018740981 ) - CIG:Z823C1D5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 2^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - TITOLO I SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SFALCIO ERBA IN VIA BRESCIA, VIA MADDALENA, VIA BROLO E VIA EDISON NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 28/10/2025 FINO AL GIORNO 31/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERP - IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CONDOMINIO "C"  SITO IN NAVE, VIA BRESCIA 169 A-B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° CONTRATTO APPLICATIVO-SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARSI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910- CIG DERIVATO: B8BAB7F011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA FORNITURA CESTINI DA 130 L PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.CUP C61E22000270001, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1. METALCO S.R.L. (C.F. 04299810269) - CIG: B8ADFBEB6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA II DI VIA MOIA PER IL GIORNO 04/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARCONI PER IL GIORNO 04/11/2025 PER LA COMMEMORAZIONE DEL 107° ANNIVERSARIO DELLA PACE (04/11/1918 -04/11/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (P.I.E C.F.03775110988) -  INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSD "GIUSEPPE SEPPILLI" UTENTE 29/25 - PERIODO: SETTEMBRE 2025 - FEBBRAIO 2026 CIG: B64382E7DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DELLA REALIZZAZIONE DI BRANO MUSICALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GENTE DI NAVE, VOCI E MEMORIE DI UN PAESE”. IRIS PRODUCTION DI BASSOLINI DAVIDE (c.f. BSSDVD94D25B157M)- CIG: B8B9D727B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK". OPERATORE ECONOMICO ASSISTENZA VIOLA DI VIOLA CLAUDIO P.I. IT03774840981 - CIG B8C4D20172</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NAVE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI GIOCHI DI SOCIETÀ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. OPERATORE ECONOMICO ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI  (C.F. CSSNCL81B07B157U). CIG B8BA83F17A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA ARCA Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARIA_2021_012 (SCADENZA 15/03/2026 . CIG MASTER:9238353212) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG DERIVATO : B8BE7118C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR DIGITALE - AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’ ” -MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.  DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI dell'art. 1 c 2 lett a) D.L. 76/2020,  DELLE ATTIVITA’ COME DA CANDIDATURA DEL COMUNE DI NAVE.CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C51J25000860006. CIG: B8822E8254. MAGGIOLI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTA A MINORI: PICCOLI SUONI PER GIOCARE E CANTARE INSIEME: LABORATORIO MUSICALE OPERATORE ECONOMICO ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F.: 03832390987). CIG: B8BAE308A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  - (C.F. 02046570178) - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI COD.UNIVOCI 136/25 – 137/25, PRESSO IL MOSAICO SCS ONLUS – SEDE DI MO.VE   - VIA PASSO DEL BRENNERO 6 STOCCHETTA (BS)- PERIODO:  14/10/2025 - 31/12/2025. CIG B8D4881338</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE CON GIOCHI DI SOCIETÀ PRESSO LA BIBLIOTECA - OPERATORE ECONOMICO TEMPO LIBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (C.F.: 02891720175). CIG: B8BAF8FA4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN PIAZZA MARCONI PER IL GIORNO 03/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN GIUSEPPE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "1° MEMORIAL AMILCARE LIBERINI" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN GIUSEPPE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "1° MEMORIAL AMILCARE LIBERINI" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BENVENUTI LAURA: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 24.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO PER IL GIORNO 04/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA E LA STAMPA DI MANIFESTI, STAMPATI, CARTA INTESTATA, BUSTE, RILEGATURE, POSTALIZZAZIONE TARI ED ALTRO. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO. OPERATORE ECONOMICO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (C.F. 00089070403) – CIG MASTER: B50943944C. CIG DERIVATO: B8E15E3FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IN VIA G. ZANARDELLI, PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "2° TROFEO INVERNALE VALLE DEL GARZA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 09/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERI DI NAVE E CORTINE ANNO 2025. DITTA RAMBALDINI MARMI DI RAMBALDINI PIERANGELO E IVANO SNC DI SAREZZO (BS). C.F. E P.IVA 01742150988. CIG B7D8DB4DCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.12.2025 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNORA MERCURI LUCIA IN QUALITA' DI FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA – APPALTI E CONTRATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C.1I.1.11. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. CUP C65E22000110006. CIG B1F021CDD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA SERRATURE GRAVITAZIONALI PER CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI DITTA O.M.R. SRL (C.F. IT03843790019). CUP C61E22000270001, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1  - CIG: B8B37B852F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRICA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA.  DITTA APRICA S.P.A. (C.F. 00802250175) - CIG 8206481A59. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) DEL SERVIZIO PER NUOVO ALLACCIAMENTO IN BASSA TENSIONE DI UTENZA NON DOMESTICA NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA PIEVE VECCHIA SNC. A2A ENERGIA S.P.A. C.F. P.IVA 12883420155. CIG:B83FA11683.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE -PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO VIA OSPITALE E POLO SCOLASTICO IN VIA MOIA -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:   B2B780C944  - CIG DERIVATO: B7EDFB4AF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE - PARCO ZANARDELLI E VIA F.S. BARCELLA (A DISPOSIZIONE)  -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO: B8934CB70D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE: ECOISOLE CON VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA NECROPOLI ROMANA, P.ZZA M. AUSILIATRICE, P.LE DON GIUSEPPE DAVID E IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA PIEVE VECCHIA -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO: B83FA11683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI  LOCALI DELL'ORATORIO DI NAVE  UTILIZZATI DALLA SCUOLA DON MILANI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PROPRIO IMMOBILE, A FAVORE DELLA DITTA "COOP81 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (P.IVA 03925680989). CIG DERIVATO: B8E7B83D07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IV CAMMINATA ALPINA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 08/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2016 E DEL R.R.N. 4/2017 E S.M.I. -  AVVISO 11721/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VACCARIELLO LUIGI: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO; ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI- PRESSO L’UNITA’ TECNICA LAVORI PUBBLICI. DECORRENZA 20.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SAREZZO, ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ESONERO/RIDUZIONE TARI ANNO 2025 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 61553 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 394 IN DATA 05/12/2019 - CIG: 8119708303 - RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA MARKAS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE MENSA DEL POLO SCOLASTICO IN VIA MOIA -   PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER:  B2B780C944  - CIG DERIVATO: B855B09DEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL CON AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE KIA VENGA TARGA YA893AC IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. RIZZINI GIOVANNI AUTORIPARAZIONI (C.F. 01586090985) - CIG: B8E7DDBC2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN FORMA CONGIUNTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI E CASSONI COMPATTANTI SCARRABILI (PRESS CONTAINER) PER I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DEI COMUNI DI NAVE, BOVEZZO E CAINO - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR – M2C1.1 I 1.1 LINEA A. C.I.G. MASTER: B78F3815EF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO DI FORNITURA PER IL COMUNE DI NAVE. CIG. DERIVATO: B8EFBE7093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE PER L'ATTIVITA' ANNUALE - 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE C.F. 80051740175. TRASFERIMENTO FONDI A SALDO  PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO ACLI DI NAVE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "CREDOINUNSOLODIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIKOLAJEWKA (CF.01046690176)- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE UTENTE 24/25 - PERIODO: NOVEMBRE 2025 – FEBBRAIO 2026 - CIG: B6438B5742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI 100 SEDUTE MONOSCOCCA SENZA SCHIENALE. OPERATORE ECONOMICO ARTISPORT SRL -  P.IVA 01277860266. CIG B91DCA8DA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA SPID PROFESSIONALI PER I RESPOSNSABILI AREE COMUNALI  A FAVORE DELLA DITTA REGISTER SPA  (C.F. /P.IVA  04628270482)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B912DAB5FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FUTURA ONLUS (C.F. E P.I.: 01493560179) - INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA CENTRO DIURNO (CDD) PER GLI UTENTI  41/25 - 42/25 - 43/25 - 44/25 PERIODO: NOVEMBRE 2025 -FEBBRAIO 2026 CIG: B623435C8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA FALDENNO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 24/11/2025 FINO AL GIORNO 09/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ASFALTATURA E FRESATURA IN VARIE VIE DEL COMUNE DI NAVE IN PROGRAMMA DAL GIORNO 25/11/2025 FINO AL GIORNO 07/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA CIVELLE PER IL GIORNO 27/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PANERO ELISANNA: RICONOSCIMENTO DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 D.LGS. 151/2001: 5 GIORNI NEL PERIODO DAL 21.11.25 AL 19.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 40 E 41 DEL 26/01/2024 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA VELA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 01975600170) E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE VILLA FIORI ONLUS (C.F. 80014450177) PER IL PAGAMENTO DI VOUCHER PRESTAZIONI DOMICILIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15/01/2025 MODIFICA AI SENSI ART. 106 C. 1 A) DLGS 50/2016 E S.M.I. OPZIONI SERVIZIO DI  ANIMAZIONE ANZIANI PRESSO VILLA ZANARDELLI - RINNOVO PER IL TRIENNIO DAL 02/02/2025 AL 01/02/2028– LA VELA SOC. COOP. SOC. ONLUS (c.f. 01975600170). IMPEGNO DI SPESA  – CIG 9056385D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA – UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33,5 ORE SETTIMANALI) PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA - APPALTI E CONTRATTI DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) PRESSO LE UNITA’ TECNICHE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DLGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO. BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (C.F./P.I. 02027040019) CIG: B924825164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2016 E DEL R.R. N. 4/2017 E S.M.I.  AVVISO 11721/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. OPERATORE ECONOMICO PULITEKNO S.R.L. (C.F. 03616280172) - CIG B934CAE17F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB SRL (C.F. E P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER UN VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SETTORE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE  PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'AVVIO IN SERVIZIO INIZIO 2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVO PER POSTALIZZAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. OPERATORE ECONOMICO GRUPPO MAGGIOLI SPA  (C.F./P.IVA02066400405). CIG B9356164A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER INTERVENTO SR07-AZIONE 4  DEL GAL VALLE TROMPIA DENOMINATO: PISTA CICLOPEDONALE VIA EDISON.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO CON IL SISTEMA BIBLIOTECARO DI VALLE TROMPIA. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO E PROMOZIONE ATTIVITA' ESTIVE E PRESSO I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI - PERIODO GIUGNO 2025 – MAGGIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO DI 2 ANNI DAL 01/12/2025 AL 30/11/2027 A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA (C.F. /P.IVA  00488410010)  - CIG:B91B169D8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.I. 12790690155) - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER SETTORE PATRIMONIO AMBIENTE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - ANNO 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DLgs 36/2023, PER LA FORNITURA DI SALA DELLA COMUNITA' SAN COSTANZO PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT. OPERATORE ECONOMICO: PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE C.F. 80013570173 - CIG B9440C1C16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ABRAMI LAURA: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01.05.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARIA SPA DI REGIONE LOMBARDIA, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - PERIODO: 01/01/2026 - 31/12/2027. CIG: B9439B6C34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO - IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA OGGETTO DI ALIENAZIONE  IN VIA PREDENNO A MAGGIORI NICOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CORTINE DI NAVE PER LA POSA DI TRE DOSSI ARTIFICIALI, RALLENTATORI DI VELOCITA': DUE IN VIA G. ZANARDELLI, UNO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 128 E L'ALTRO IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI N. 99/101; UNO IN VIA SCUOLE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 6. ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' A 30 KM/H NELLE PROSSIMITA' DI DETTI DOSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI ANNO 2024 AI SENSI DELL' Art. 1, COMMI 792 e ss. della L. 160/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA FORNITURA A NOLEGGIO DEL PLOTTER HPT525 PER L'AREA TECNICA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA  REPLICA UFFICIO (C.F. /P.IVA 01556470985)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B9523A260D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNORA SAVANI NICOLE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI. PERIODO 15.12.2025 – 14.06.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - PNRR MC2-C1 LINEA A. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER ZONA CONTENITORI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.CUP C61E22000270001- CIG A04165AAD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART 120 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEI  LOCALI DELL'ORATORIO DI NAVE  UTILIZZATI DALLA SCUOLA DON MILANI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PROPRIO IMMOBILE. BIESSE TINTEGGIATURE SRL (C.F. 03352670172) - CIG: B889F00A1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 13° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 2022/2025. DITTA FERRAMENTA PORTA S.N.C. DI NAVE. CIG DERIVATO B95275538B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120  COMMA 1 LETTERA B) DEL D.GLS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STIPULA ATTO NOTARILE PER DONAZIONE AREA IN VIA ZANARDELLI. NOTAIO REBUFFONI ANTONELLA DI LUMEZZANE. CIG:B801B1908F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA HARDWARE E COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE LIM PRESSO LA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI A FAVORE DELLA DITTA PUNTO COM  (C.F./P.IVA 11980230152)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B9527817D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE PER IL PERIODO NATALIZIO, A FAVORE DELLA  DITTA FILIPPINI DI FILIPPINI MASSIMILIANO DI  BORGOSATOLLO (BS) (C.F. E P. IVA: 02852320981) – CIG  B9484E9AA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLA SOMMA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAVE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA  PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO STRADA V.A.S.P. COMUNALI- ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDO SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE - VISITE OCULISTICHE (ARTT.17 -33  D.LGS. N. 81/2008) –  A FAVORE DELLA DR.SSA DAL FIUME ELEONORA  (P.IVA: 04424120980) - CIG:  B961F2323D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO "CANONE PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCITY PROFILO "BASE" TRAMITE SINTEL - ARIA SPA,  A FAVORE DELLA DITTA AESYS SPA ( P.IVA 02052370166) PER IL PERIODO: 01/01/2026 - 31/12/2026. CIG: B94D98E477</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE FESTIVITA’ NATALIZIE 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO PER IL GIORNO 15/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI PER IL GIORNO 18/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO ART. 1 COMMI 586 E 587 DELLA LEGGE N. 234/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA – UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33,5 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO LE UNITA’ TECNICHE: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MERIGO MARIACHIARA: RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELIZZARI CHIARA: RIDUZIONE PRESTAZIONE SETTIMANALE DI LAVORO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA G. ZANARDELLI ED IN VIA SAN MARCO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE PER CORTINE" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 21/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI A.D.M. IV E V BIMESTRE 2025 -COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023,DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI DUE LICENZE ZOOM A  FAVORE DELLA DITTA DGS ITALIA SRL (P.IVA 03320340924) PER UN IMPORTO  PARI A € 340,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA.CIG:B95258DB3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.530 DEL 28.11.2024 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21  - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA  (CIG MASTER:985251QBE0 - CIG DERIVATO: B40EFC5003)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS 50/2016. AFFIDO SERVIZIO DI  " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP) -ARTT.17 -33  D.LGS. N. 81/2008 – PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2027 A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE AZIENDA DI CELLI ALESSANDRO (P.IVA: 04531780981) - CIG: B94F500A7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA LICENZA PLANNER E PROJECT PLAN 3 - A FAVORE DELLA DITTA PERSONAL DATA SRL C.F.03050740178  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B981EFB543</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ ESTIVE E PRESSO I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI – PERIODO GIUGNO 2025 – MAGGIO 2026 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI FORNITURA COPERTINE ECO PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA - OPERATORE COLIBRI’ SYSTEM S.P.A. (C.F. 12876360152) – CIG B97C458989.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 14° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE DA IDRAULICO 2022/2025. DITTA IDRAULICA LAMBERTI DI LAMBERTI FLAVIO. CIG DERIVATO B9697A5476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA "COOP81 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (P.IVA 03925680989). CIG DERIVATO: B96B2A29F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO TINTEGGIATURA SALA CONSILIARE - AREA FESTE - DON MILANI. DITTA COMBINI PIERINO (C.F. CMBPRN58M05B157Y) - CIG: B96AA139DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS. 36/2023, NELL'AMBITO DELLA FORNITURA E POSA IMPIANTO SEMAFORICO IN  LOC. PIEVE DELLA MITRIA PER RIDUZIONE INCIDENTALITA', A FAVORE DELLA  DITTA SIBESTAR S.R.L. DI TORRE BOLDONE (BG) (C.F. E P. IVA: 01917530162) - CIG:B83D3E99B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE 138/25 - PERIODO: DICEMBRE 2025 -FEBBRAIO 2026 – CIG B989A70688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 12° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO 2023-2027. DITTA MAGIK SRL (C.F./P.IVA 02939370983). CIG DERIVATO B980BD79A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO 2025-2028.  OPERATORE ECONOMICO “SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI” (CF. 03186680983) C.I.G. DERIVATO: B96A222C2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO “SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA” (CF.01247570177). CIG DERIVATO: B987D324E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 2° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI CAMPI DI CALCIO. A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO “FERRARI VIVAI SRL” (CF. 02181020989). CIG DERIVATO:B98855B0CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI" ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI. QUOTE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE  STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA (RELAMPING) CUP C63G22000250006. DITTA ELETTROIMPIANTI MAGIK SRL DI BRESCIA - CIG B2DFF05F55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ARMANASCO ARIANNA: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA – UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33,5 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO LE UNITA’ TECNICHE: NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA PER I GIORNI 17, 18 E 19 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A.P.: 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON   UNICO   OPERATORE   ECONOMICO   RELATIVO   AL   SERVIZIO     DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA EVENTI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ ART.50 C.1 LETT. B)  DEL D.LGS 36/2023. QUADRIENNIO   2025-2029.   CIG  B9923877D7   ING. LANCINI MANUEL (C.F. LNCMNL86A21B157M e P.IVA. 03877720981)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE COD. UNIV. 139/25 -  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PASOTTI ROBERTA: PROGRAMMAZIONE ORARIO MULTIPERIODALE DAL 01.01.26 AL 31.12.26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA (C.F.83001710173) - IMPEGNO DI SPESA PER A.D.M. VI BIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE AL PROCEDIMENTO N. 264/2022 CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 22/12/2025 FINO AL GIORNO 30/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE - ORATORIO SAN FILIPPO NERI PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NATALE DELLO SPORTIVO 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA ETS PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE PER CORTINE 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SARABANDAMUSICA IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FUORI LUOGO" IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE STABILE SILVIA, FUNZIONARIO TECNICO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 18.12.2025 CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, APPALTO SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE PER N.3 EDIZIONE - ANNO 2025. OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL. (P.I 00746040179) CIG: B98CCC6067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI:7° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CAVAGNA GIULIO SPURGHI DI CAVAGNA MARCO E C. SNC (C.F. 01748110986). CIG B99A246FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 10° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2022/2025. DITTA Z.G. DI ZANOTTI SRL (C.F. 03620790984) CIG:ZD23597DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA SENSORI DI RIEMPIMENTO PER CESTINI STRADALI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.CUP C61E22000270001, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1. ADGENERA SRL (C.F. 10681540018) - CIG: B999EB1B37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO SUPPORTO PROGETTUALE FINALIZZATO AL RESTAURO CONSERVATIVO DI MURATURA LAPIDEA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STRORICO DI VIA MONTECLANA. IRIDES SAS (C.F. 03002450124) - CIG: B99DA827E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI VIA MONTECLANA. ARCHEOLOGA ANNA LEONI (C.F. LNENNA76P42B149Q) - CIG: B99DAE9CE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA PROVENTI DIRITTI DI COPIA  BIBLIOTECA  - IV TRIMESTRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA FIREWALL PER SEDI COMUNALI E SERVIZIO DI  ASSISTENZA RETE LOCALE A FAVORE DELLA DITTA R.V.M.  (C.F.01928000171)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B9AC2318E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA – UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI: APPROVAZIONE ESITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33,5 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI: APPROVAZIONE ESITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE FRA LE AREE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO LE UNITA’ TECNICHE: APPROVAZIONE ESITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO RELATIVO ALLE VISURE  DEL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ED INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - CIG MASTER Z4B3A8D42A - CIG. DERIVATO B9AA23DA8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 77 DEL 25/09/2025 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA . OPERATORE ECONOMICO CALLIOPE LIBRERIA DI ZAPPA GLORIA  (C.F. ZPPGLR94B46D918A). CIG B9A270F3DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI:  DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, DELLE OPERE EDILI NECESSARIE ALLA POSA DI IMPIANTO SEMAFORICO IN  LOC. PIEVE DELLA MITRIA A FAVORE DELLA  DITTA OLLI SCAVI S.R.L. DI PEZZAZE (BS) (C.F. 01608340178 E P. IVA: 00641960984) - CIG:B9AE729AD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCHI VARI E FACCHINAGGIO FABBRICATI IN USO AL COMUNE DI NAVE (C.I.G. PADRE: B586E30138). “TRASLOCHI GENERALI S.R.L.” (CF. 03369640176). CIG DERIVATO: B99C67B0FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. A) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER I LAVORI CREAZIONE PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE PRESSO IL PARCO CAPRIM - FINANZIATO CON FONDI REGIONE LOMBARDIA. SARBA S.P.A. (C.F. 00227660362) - CIG: B9B0DFF73B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA DI NAVE (C.F.  80013570173) PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “EPIFANIA IN COMPAGNIA 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2020, 2021, 2022, 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NUMERO 569 DEL 11/12/2025 PER LA FORNITURA DI DUE LICENZE ZOOM A  FAVORE DELLA DITTA DGS ITALIA SRL (P.IVA 03320340924) PER UN IMPORTO  PARI A € 340,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE ODA MEPA.CIG:B95258DB3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CERETTI AMANDA: RICONOSCIMENTO DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 D.LGS. 151/2001 DAL 05.01.2026 AL 04.04.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIGNORA MERCURI LUCIA IN QUALITA' DI FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA – APPALTI E CONTRATTI. DECORRENZA 01.01.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI: 6° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA G.D. LIFT S.R.L. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) (C.F.03624980169) CIG DERIVATO: B9A0DF7E9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO “SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA” (CF.01247570177). CIG DERIVATO: B9C270F7E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER I LAVORI LAVORI D’INSTALLAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI INNOVATIVE PER APPARTAMENTI DESTINATI AGLI ANZIANI PRESSO VILLA ZANARDELLI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. FINANZIATO CON PNRR M5 – C2 – LINEA 1.1.2.. ELETTROIMPIANTI MAGIK SRL (C.F. 02939370983) - CIG: B9B8F22861.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – SISTEMI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - PERIODO 2025-2028 C.I.G. PADRE: B9739C2C29. AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO C.I.G. DERIVATO:B9BBC84BDA. OPERATORE ECONOMICO “CO.PE” (CF. 02621980982).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE (CIG MASTER B08F7A4DD0 - CIG DERIVATO B70E06E835). DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA (C.F. e P.IVA 02968430237).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATIVE AL CONTRATTO TRA IL COMUNE DI NAVE E LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ORATORIO DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE SCOLASTICA DURANTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - CONGUALGLIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DIVERSI CONTRIBUENTI PER SOMME  VERSATE E NON DOVUTE IMU E TASI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI (CF. 98018360176) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “TENDA DELLA PACE” 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DLGS 117/2017 E S.M.I. CON ENTI DEL TERZO SETTORE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ E DEGLI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA ZANARDELLI. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE FRA LE AREE – PASSAGGIO ALL’AREA SUPERIORE DIPENDENTE LONGHI ELENA: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. DECORRENZA 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE FRA LE AREE – PASSAGGIO ALL’AREA SUPERIORE DIPENDENTE FRACASSI GIULIAMARIA: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI. DECORRENZA 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE FRA LE AREE – PASSAGGIO ALL’AREA SUPERIORE DIPENDENTE TAMENI ELEONORA: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI. DECORRENZA 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.328/2000.  RINNOVO ACCREDITAMENTO PER IL BIENNIO 01/01/2026 - 31/12/2027 CON RINEGOZIAZIONE COSTO VOUCHER ORARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE L’ALBA ONLUS (C.F. 9802250178)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERE B ED E BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - 4^ VARIAZIONE A CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE ED A FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E RELATIVI STANZIAMENTI DI SPESA TITOLO II - ESERCIZI FINANZIARIA 2025 - 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARO AGLI UTENTI IDENTIFICATI CON  CODICE UNIVOCO 140/25 E 54/25  - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEI SERVIZI IN AMBIENTE CLOUD SAAS DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB-EVO COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE, DEI SERVIZI DELLO SPORTELLO TELEMATICO, MODULO SOFTWARE APP IO MUNICIPIUM SITO E APP, HOSTING JCITY APS-AMT, CONNETTORE PER POS PAGOPA NEXI PER IL PERIODO 2025-2026. OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150). CIG: B9B85E156C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI GIORNATE SPECIALISTICHE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO MAGGIOLI  SPA  (C.F. /P.IVA  02066400405)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B9D2D416BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AGLI UFFICI COMUNALI – BIENNIO 2026/2027. OPERATORE ECONOMICO SECOVAL SRL (C.F. 02443420985). CIG: B9A121CA2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA SERVER E LICENZE MILESTONE PER VIDEOSORVEGLIANZA  A FAVORE DELLA DITTA R.V.M.  (C.F.01928000171)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:B9CCC41AB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA DEI REQUISITI E DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI “ASSEGNO DI MATERNITÀ” E “BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO” PER L'ANNO 2025. CAF CGIL (C.F.02282990965), CISL (C.F.08016170964), MCL (C.F.04482621002), UIL (C.F. 04391911007), ACLI (C.F.04490821008).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/06/2024 – 31/12/2026 – IV CONTRATTO OPERATIVO – SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (CIG ACCORDO QUADRO: B182BE7CC9– CIG DERIVATO: B9D559D4F7). TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F.  02891720175)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI, ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  SERVER HP PROLIANT ML350 A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE SRL (P.IVA  11980230152)  TRAMITE ODA MEPA - CIG: B55282A229</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SERVIZIO DI COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL CONDOMINIO DI VIA OSPITALE N.2. CUP C68I21000630003. CIG ZA939A8EC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TELEFONIA MOBILE -  PROROGA  TECNICA DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 00488410010) FINO AL 31/05/2025 - CIG DERIVATO: B55E115B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E PROMOZIONE NEL COMUNE DI NAVE DEL PATTO DI COMUNITA’ DELLA VALLE DEL GARZA. FEDABO SPA (c.f. 02088660986) - CIG: B9436CA2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  RELATIVE  AL  PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "EX CARTIERA GIUSTACCHINI"  CONVENZIONE URBANISTICA NOTAIO ROBERTA DE PAOLI AMBROSI DEL 25/05/2023 REP.7642.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE OGGETTO DI ACQUISIZIONE A PATRIMONIO COMUNALE E ASSERVITE A VINCOLO DI USO PUBBLICO RELATIVAMENTE ALL’ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "AdT 01 - VIA APERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO INTROITATI DAL 30/06/2025 PRESSO IL COMUNE DI NAVE. ACCERTAMENTPO ENTRATA QUOTA RESIDUA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLLECITARE ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (SENZA FINI DI LUCRO) A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER RIQUALIFICARE E GESTIRE L’IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS SITO IN VIA CAPRA, A FRONTE DI PROPOSTA PRESENTATA DA UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2025, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) DALLA L. 120/2020, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 – CIG:B99F52EA8C-  MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005. ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICE - DPO - AI SENSI DELL'ART. 37 RUE 679/2016 E SERVIZIO AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PRIVACY, A FAVORE DELLO STUDIO BARISELLI (P.IVA 03524510173) - PERIODO: 01/01/2026 - 31/12/2026 - CIG: B9A673B8AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4 C.1I.1.1 - APPROVAZIONE 3^ MODIFICA CONTRATTUALE  AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. CUP C65E22000110006. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL. CIG A0305136D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" (RIVISTA + SITO + VIDEO-CORSI) CANONE ALL INCLUSIVE PER L' ANNO 2026 -TRAMITE ODA MEPA - A FAVORE DELLA DITTA SEPEL SRL (P.IVA 00497931204). CIG: B9C3D54883</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX ACLI" IN VIA BRESCIA CIV.3, DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI BRESCIA E DELLA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRIMONIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023 DELL'INCARICO PER SERVIZIO NOTARILE DI ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "EX ACLI". NOTAIO REBUFFONI ANTONELLA CON SEDE A LUMEZZANE.CIG: B97BEC5FEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REALTA' SPORTIVE DEL TERRITORIO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUA, A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 510 DEL  19/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL'ART. 193 C.D.S. IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2027,  A FAVORE DELLA SOCIETA' MECO DI CORTI CHIARA E C. SNC (P.IVA 02471960985) - CIG: B9A7B0F587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT.530 DEL 28.11.2024 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21  - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA  (CIG MASTER:985251QBE0 - CIG DERIVATO: B40EFC5003)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER FORNITURA SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177). CIG: B9A9D1051F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL' ACCORDO QUADRO (PER IL PERIODO 01/05/2023 - 31/04/2027), CON UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI MEDIANTE CARD BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA), AI SENSI DEGLI ARTT. 54 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, COME CONVERTITO DALL’ ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120/2020, A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL (P.IVA 09429840151). CIG DERIVATO: B9A8E5E49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE: 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ ART.36 C.2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUADRIENNIO   2024-2028.   EUROGREEN LAB S.R.L. (C.F. 03018510986) – CIG: B9BB564AA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE N. 1927 (AMBULATORI VIA ZANARDELLI N. 57 PIANO PRIMO) E N. 1913 (LOCALI VIA ZANARDELLI N. 57 PIANO TERRA E MAGAZZINO PIANO PRIMO). IMMOBILIARE ROSA S.R.L. (C.F. 03233020175) DA MAGGIO 2025 AD APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DETERMINA N. 660 DEL 29/12/2025 - ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERE B ED E BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  - 1^ VARIAZIONE A CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE ED A FONDO PLUERIENNALE VINCOLATO E RELATIVI STANZIAMENTI DI SPESA TITOLO II - ESERCIZIO FINANZIARIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "NAVE MUSICAL FESTIVAL" IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE DREAMUSICAL TEATRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  - (C.F. 02046570178) - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI COD.UNIVOCI 03/26 – 04/26, PRESSO IL MOSAICO SCS ONLUS – SEDE DI MO.VE   - VIA PASSO DEL BRENNERO 6 STOCCHETTA (BS)- PERIODO:  07/01/2026 - 08/06/2026. CIG: B9E28720E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER L'EROGAZIONE DI PREMI DI LAUREA PER CITTADINI LAUREATI NELL'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI AD USO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA” - MISURA 1.3.1 “  PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) “  FINANZIATA CON DECRETO NR. 90 – 1/2025 - PNRR. MAGGIOLI SPA (C.F. 06188330150) - CIG: B8822E8254 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C51J25000860006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELLI PER IL GIORNO 20/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI TRAMITE AVVISO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE NON COMMERCIALE DI ORTAGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA POZZO PER IL GIORNO 22/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCHE DATI ONLINE ISTITUZIONALI: abbonamento al servizio ACI PRA per l'anno 2026. ANCITEL SPA ( C.F. 07196850585) CIG. BA01B6D673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCITAZIONI ALL'USO DELL'ARMA DI ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN FORZA OPERATIVA ALL'U.O. POLIZIA LOCALE ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA PER SORTEGGI PRATICHE SISMICHE 2^ SEMESTRE 2025 - EXTRA CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PNRR M.4C.1I.1.1- LAVORI  DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. DITTA EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL. TERZO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI: DETERMINAZIONE CIRCA LE RISERVE APPOSTE DALL'IMPRESA APPALTATRICE SUL 3° REGISTRO DI CONTABILITA'. CUP C65E22000110006. CIG A0305136D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2025: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART.84 CCNL DEL 16.11.22 – ART 24 CCI 23-25 DEL 03.11.23; COMPENSI MESSI NOTIFICATORI ART 54 CCNL DEL 14.09.00 E ART. 28 CCI 23-25 DEL 03.11.23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE NIKOLAJEWKA PER IL GIORNO 24/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO APPALTI - PER L'ANNO 2026 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: BA0E2177CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA'  ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 1^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. FONDAZIONE VILLA FIORI RSA ONLUS (C.F. 80014450177)-CIG BA10436028 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. 328/2000 PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. LA VELA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 01975600170)-CIG BA104B267A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NUMERO 752 DEL 18/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONTECLANA. CUP C67H25001310001 CIG BA0FBE6412. ARCH.DONATELLA PATERLINI  E INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCILAB S.R.L. (P.I. 12790690155) - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE STRAORDINARIA PER AVVIARE I VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE PER IL 2026. IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VOLONTARIO PRESSO L'U.O.TECNICA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI SERVIZIO E DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - SPORTELLO SOCIO-ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2026 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACB SERVIZI SRL (C.F. 03611520176).  CIG: BA14031F7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: 1) PER L'ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA "NON PERSONALIZZATO"  DA ADIBIRE AL SERVIZIO DELLE PERSONE CON ACCERTATA DIFFICOLTA' DEAMBULATORIA, MUNITE DELL'APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIA APERTA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 21; 2) PER L'ISTITUZIONE DI PARCHEGGI LIBERI IN VIA BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BELCOLLE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 28/01/2026 FINO AL GIORNO 30/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 23.01.2026: MODIFICA ORARI DI SERVIZIO E DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA RONCHI ALTI NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 02/02/2026 FINO AL GIORNO 27/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G. ZANARDELOI PER IL GIORNO 07/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - PRESA D'ATTO SITUAZIONE FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.C) DEL DLGS  36/2023, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNRR - MISURA M2 C1 I1.1 LINEA DI INTERVENTO A "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” -  CUP C61E22000270001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  N. 333 DEL 16/10/2015. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO ALL'INTERNO DI PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO. PERIODO 2 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2026.  MARKAS SRL (C.F. 01174800217). CIG. 6475993E78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DANCE VILLAGE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO SAN COSTANZO IN DATA 13/2/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SP 1962 IN DATA 06/12/2023 ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO NON ESCLUSIVO DI UN LOCALE SITO IN VIA ZANARDELLI 51 PER SEDE DECENTRATA SPORTELLO ANTIVIOLENZA VIVADONNA. ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CAD DI BRESCIA (C.F. 98037090176). BIENNIO 2024-2025. PROROGA AL 30/06/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI  DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. OPERATORE ECONOMICO WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA, P.IVA. 03509990986. CIG: BA14871E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO, IN VIA TRENTO ED IN VIA PIEVE VECCHIA, NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 09/02/2026 FINO AL GIORNO 13/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PANERO ELISANNA, FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL 01.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN TRAVERSA II DI VIA MOIA PER IL GIORNO 11/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE  SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 39/25 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - III TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 11/02/2026 FINO AL GIORNO 13/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTE GRAPPA PER IL GIORNO 12/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO L'UNITA' SERVIZI ALLA PERSONA-APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - ANNO 2025: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA MONTECLANA E VIA MONTE DRAGONCELLO, DAL GIORNO 17/02/2026 FINO AL GIORNO 20/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA OSPITALE NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 23/02/2026 FINO AL GIORNO 27/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 3^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL AL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL (P.IVA 00089070403) - CIG: BA282D2D63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA FUCINA PER IL GIORNO 16/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN USCITA DA STRADA LATERALE IN VIA G. ZANARDELLI, CHE PORTA AI CIVICI DA 61 A 61/I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA TERMICA PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG BA5F29D499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE SISTEMAZIONI AREE ESTERNE E OPERE COMPLEMENTARI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO ZEROSEI IN VIA MOIA. CUP C64D26000140004. GAIAPROGETTI SRL DI MOGLIANO VENETO (TV). CIG BA6A321EE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL DI  ARIA LOMBARDIA  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DELL'U.O. URBANISTICA EDILIZIA  A FAVORE DELL’ARCH.CELLATI PAOLA CON STUDIO IN NAVE, VIA RONCHI BASSI, 1 (C.F.CLLPLA78T69B157Y) – CIG  BA70B3D8D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Edilizia Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA MONITORAGGIO TEMEPERATURA AMBIENTALE. TESTO S.P.A. (C.F. 10498780153) - CIG:BA6846A629.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026-DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE  CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SASSIVA PER I GIORNI 23, 24, 25 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 77 DEL 25/09/2025 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA . OPERATORE ECONOMICO LA LIBRERIA DI LUISA RICCI (C.F. RCCLSU59D47D918W). CIG BA698F8C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 77 DEL 25/09/2025 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA . OPERATORE ECONOMICO MANICOMIX RETAIL SRL (C.F. 02749320988). CIG BA69D140A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ENILIVE SPA TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3 – ANNO 2026 (CIG MASTER: B5B5D35403)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO DI € 250.000,00 A TASSO FISSO PER FAR FRONTE ALLA SPESA D'INVESTIMENTO RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONTECLANA CON REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA E PARCHEGGIO - CUP C67H25001310001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POSIZIONE N. 6233538</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE PER L’ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L' ATTIVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL' ART. 35 C. 4 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO NON ONEROSO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 154 DEL 31/03/2023 ALLA SOCIETA' BROKERITALY CONSULTING SRL - PERIODO 01/04/2026 - 31/03/2028 - CIG: ZAE3A7CCA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE. 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO E TECNICO IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO AVV. PAOLO ACHILLE MIRRI (C.F. MRRPCH66E13D150N - P.I. 01126860194).  CIG: BA7F58D534.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ ENTRATA PER I PROVENTI DEI PASTI DEL MESE DI GENNAIO 2026 DELL’ ASILO NIDO “MONDOGIOCONDO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA  TONER E TAMBURO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE BROTHER MFCL-6950DW  PER UFFICIO PROTOCOLLO A FAVORE DELLA DITTA  REPLICA UFFICIO (C.F. /P.IVA 01556470985)  TRAMITE ODA MEPA - CIG: BA828B190F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLgs 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO RIPARAZIONE TOSASIEPI E DECESPUGLIATORE. AGRIMEC SRL (C.F. 01211610173) - CIG: BA4EA09E5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZION ENERGIA ELETTRICA N.22 - LOTTO 3 - TRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA (P.I. 12883420155), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE SUL TERRITORIO DI NAVE PER LA DURATA DI 12 MESI (CIG MASTER: B2B780C944  - CIG DERIVATO: B8FBBE3ECS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA EDISON NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO  25/02/2026 FINO AL GIORNO 27/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  50 C. 1 LETT. B) DLGS 36/2023, DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA SPID PROFESSIONALE PER IL  RESPONSABILE U.O.TECNICA  URBANISTICA  A FAVORE DELLA DITTA REGISTER SPA  (C.F. /P.IVA  04628270482)  TRAMITE ODA MEPA - CIG:BA786638EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Informativi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - PRESA D'ATTO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.C) DEL DLGS  36/2023, PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNRR - MISURA M2 C1 I1.1 LINEA DI INTERVENTO A "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” -  LOTTO N. 1: CIG BA283A39DD E  LOTTO N. 2: CIG BA283A4AB0 CUP C61E22000270001 – AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE - PNRR  MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA”, SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS 36/2023 – OPERATORE ECONOMICO: VIRTUAL LOGIC SRL. CUP C54J25001090006. CIG: BA9440043D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA BRESCIA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 02/03/2026 FINO AL GIORNO 03/04/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA - C.F. 83001710173 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA  "RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA" ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE - PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA”, SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ARREDI FUNZIONALI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS 36/2023 – OPERATORE ECONOMICO: RIVA ARREDAMENTI SPA CUP C54J25001090006. CIG:BA9B3E4A02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PROVENTI SANZIONI CDS PER PAGAMENTO INGIUNZIONE NUMERO 2159/2025 RELATIVA AL VERBALE NUMERO 204/S/23 DEL 24 GIUGNO 2023 INTESTATO AL SIGNOR TEDESCHI FRANCO: DOPPIO PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO DI € 249.453,14 A TASSO FISSO PER FAR FRONTE ALLA SPESA D'INVESTIMENTO RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONTECLANA CON REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA E PARCHEGGIO - CUP C67H25001310001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POSIZIONE N. 6233538 - RETTIFICA DETERMINA N. 74 DEL 19/02/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS (C.F. 83001330170) - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE – 01/26- PERIODO: MARZO 2026-FEBBRAIO 2027 – CIG BA9A477F2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE VILLA FIORI (C.F. 80014450177) - CONTRIBUZIONE RETTE OSPITI – 02/26 – 20/26 – 21/26 – 22/26 PERIODO: MARZO 2026 -FEBBRAIO 2027 – CIG BA9A51F9D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE BIANCHI VALENTINA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 L 311/2004 E SS.MM.II. PERIODO DAL 04.03.2026 AL 31.08.2026 PER N. 8 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI STREAMING LIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 25/09/2025 – 31/12/2026 – II CONTRATTO OPERATIVO –  (CIG ACCORDO QUADRO:  B8102B9529 – CIG DERIVATO: BA88C1B312). OPERATORE ECONOMICO DANILO ZORDAN. P.I. 10464770964.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI INVIA TRENTO ED IN VIA PIEVE VECCHIA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO, NEL PERIODO DAL GIORNO 09/03/2026 FINO AL GIORNO 31/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI  IN VIA BROLO PER IL GIORNO 09/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO SIGNORA BAZZANI ALESSANDRA IN QUALITA' DI FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO L’UNITA’ SERVIZI ALLA PERSONA – APPALTI E CONTRATTI. PERIODO 09.03.26-08.09.26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE OGGETTO DI CESSIONE NELL'AMBITO DELL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI IN VIA PIEVE VECCHIA. DITTA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DI NAVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP 1981 IN DATA 22/07/2024 COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI NAVE E L’ASSOCIAZIONE PER L’AMBASCIATA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE A ZAVIDOVICI – ONLUS IMPRESA SOCIALE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA SAN FRANCESCO N.2 FOGLIO 35, MAPPALE 2 SUBALTERNO 45. PROROGA DAL 01/07/2026 AL 30/06/2029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE  SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DALL'UTENTE 39/25 PER FREQUENZA CENTRI DIURNI PER DISABILI - IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ATTRIBUITO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 77 DEL 25/09/2025 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA . OPERATORE ECONOMICO  ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI  (C.F. CSSNCL81B07B157U). CIG BAC510ACE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Servizi alla Persona – Appalti e contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI NAVE INNANZI AL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO DI BRESCIA IN MERITO ALLA CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA SOCIETÀ EROGASMET S.P.A. CON RICORSO N. 1441/2026. STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI. C.F: 03464580178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO E OPERE COMPLEMENTARI CUP C66F22000490006 E DI RAFFORZAMENTO LOCALE CUP C69F18000760005 DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN VIA BRESCIA. DITTA F.L.COSTRUZIONI &amp; AUTOTRASPORTI CIG: A0059569BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO: A CHIAMATA PER I PEDONI E CON SENSORI DI PASSAGGIO PER I VEICOLI, PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA’ ALL' INTERSEZIONE TRA LA VIA PIEVE VECCHIA E LA VIA TRENTO (EX SPBS237)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. N. 267/2000 - 4^ VARIAZIONE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Economico Finanziaria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA DELLA FONTE PER IL GIORNO 20/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA SAN MARCO PER I GIORNI 20, 23 E 24 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
</data>
